0 Zagłosuj Anonim 09.20 Zmiana danych firmy W miejsce P.P.H.U. GRANICA Jerzy Wieliczko Nip 5821455945 chcę wstawić Granica Agro Sp. z o.o. Nip 8542417166. 1
1 Zagłosuj Anonim 01.23 informacja o płatnościach przeterminowanych Witam , Czy jest możliwość aby przy próbie wypisania wz czy Faktury program informował o ewentualnym zadłużeniu klienta? coś w rodzaju ostrzeżenia 1
0 Zagłosuj Anonim 11.22 DATA UTWORZENIA DOKUMENTU Witam, czy jest możliwość aby datę utworzonego dokumentu można było ustawić chronologicznie ? czyli od najstarszych wprowadzonych dokumentów do tych np z dnia dzisiejszego ? Dziękuję Pozdrawiam 1
0 Zagłosuj Anonim 07.23 Rozmieszczenie elementów faktury Witam Jak sprawdzić rozmieszczenie elementów faktury przed wydrukiem (wielkość czcionki, rozmieszczenie rubryk, lokalizację np. pieczątek na wydruku, proporcję elementów)? Czy można dokonać zmian graficznych na zapisanej fakturze, i jak to zrobić? 3
0 Zagłosuj Anonim 11.22 Noty Korygujące Dzień dobry. Dlaczego na koncie nie widzę poprzednich not korygujących, mimo, że wpisuję wyszukaj wszystkie dokumenty? 1
0 Zagłosuj Anonim 07.23 Załaczniki pdf nie docierają do klientów skrzynek Microsoft Witam, od 2 miesięcy mamy problem z wiadomościami, które są wysyłane na skrzynki MS. Klienci nas informują o braku fv mimo że w fakturowni widnieje status dostarczono. Pobieramy fv na komputer i wysyłamy jako zwykły mail i także problem się powtarza. Brak wiadomości z załącznikiem. Puste maile działają prawidłowo. Dodatkowo wysyłamy załączniki testowe z różnymi pdfami i one docierają prawidłowo. Więc widać że problem leży z fakturami w wersji pdf z fakturowni. Prosimy o rozwiązanie tego problemu. Pozdrawiam Patryk Gamrat 4
0 Zagłosuj Anonim 11.21 obsługa magazynów Obsługa magazynów jest straszna Najpierw używaliśmy fakturowni bez magazynu i w czasie wystawiania faktur stworzyliśmy setki pozycji. Po włączeniu magazynu jak chcemy przyjąć towar na magazyn to w podpowiedziach z wyborem towarów pojawia się pełno śmieci, które się stworzyły w czasie wystawiania faktur bez magazynu. Nie ma możliwości odfiltrowania produktów, które nie należą do żadnego magazynu Problem z podpowiedziami do produktów rozwiązałaby lista z magazynami obok pola gdzie wpisuję nazwę produktu. Dodawanie produktów z magazynu na fakturze też jest mało intuicyjne. Domyślnie w podpowiedziach pojawiają się wszystkie produkty mimo, że wybieram konkretny magazyn. Ograniczenie działa dopiero jak przy produkcie zaznaczę ograniczenie sprzedaży ale łatwo o tym zapomnieć 1
6 Zagłosuj Anonim 05.21 Kojarzenie produktu o innej nazwie dla dokumentu WZ Wystawiając fakturę i mając uzupełnione kody produktów możemy dopisać do pozycji faktury dodatkowy tekst lub zmienić nazwę pozycji faktury, a system i tak skojarzy odpowiedni produkt z magazynu po kodzie produktu. Ta funkcja nie działa niestety z dokumentem WZ a wg mnie powinna działać na takiej samej zasadzie jak w przypadku faktur. Wystawiając WZ czasami jest konieczność umieszczenia w nazwie towaru np: numeru zamówienia lub innego opisu który dotyczy konkretnej pozycji dokumentu. Teraz wystawiając WZ możemy użyć tylko i wyłącznie nazwy która jest zapisana w magazynie bo innej system nie przyjmie, mimo że kod produktu jest uzupełniony 1
1 Zagłosuj Anonim 02.22 Usługa powiązana z produktami Witam czy jest mozliwość wystawienia faktury na usługę powiązaną z produktami na podstawie dokumentow WZ? 1
0 Zagłosuj Anonim 11.20 Automatyczny import płatności z banku (API) Czy są w planach integracje z bankami (np. w ramach dyrektywy PSD), by można było otrzymywać na bieżąco informacje nt. operacji w banku (przychodzące i wychodzące przelewy, obciążenia kartą, wszystkie importowane do działu "płatności")? Czyli nowsze rozwiązanie, zamiast pobierania samodzielnie plików exportu z banku i importowania ich samodzielnie do fakturowni? 1
0 Zagłosuj Anonim 10.21 Ograniczenie ilościowe (magazynowe) Sugestia : Podczas tworzenia dokumentu zakupowego /wydatki dodając produkt jest tylko ptaszek Dodaj produkt do bazy szkoda że jednoznaczne nie tworzy się ograniczenie ilościowe w magazynie lub dodać 2 ptaszek aby był wybór 1
0 Zagłosuj Anonim 09.22 raoprt JPK V7 Dzień dobry, Wygenerowany raport JPK V7 nie uwzględnia faktur korygujących - proszę o pomoc w tym temacie. Ponadto proszę równeż o informację jak wygenerować JPK V7 wg daty sprzedaży a nie wg daty wystawienia faktury. 1
0 Zagłosuj Anonim 01.22 brak kolumny kurs waluty Przy eksporcie faktur walutowych w excelu nie ma kolumny z kursem waluty . 1
0 Zagłosuj Anonim 12.20 Korekta deklaracji Mam pytanie jak zmienić cel złożenia przy generowaniu nowego JPK na korektę? Chcę dokonać korekty, która będzie wpływała zarówno na ewidencję, jak i deklarację. W trakcie generowania raportu nie mogę zmienić celu ze złożenia na korektę. 1
0 Zagłosuj 7starscars@gmail.com 12.11 kalkulator Przydałby sie gdzieś na stronce kalkulator brutto netto 1
4 Zagłosuj Anonim 03.02 Wysyłka mailem faktury po weryfikacji w ksef Nie działa możliwość wysłania mailem do klienta faktury po wysłaniu faktury do ksef . Weryfikacja faktury w ksef poprawna , pobrany XML,UOP i kod quer. Po tak przygotowanej fakturze system blokuje możliwość wysłania faktury mailem . 2
0 Zagłosuj Anonim 08.20 EXPORT IMPORT Czy jest możliwy export i import danych z systemu exel np. do PZ lub WZ jeśli nie to dlaczego? 1
0 Zagłosuj Anonim 01.21 Koszty prowadzenia działalności 50% Witam, szukam programu do fakturowania, po wstępnym sprawdzeniu Państwa system spełnia moje oczekiwania z jednym wyjątkiem. Mam koszty prowadzenia działalności (nie środki trwałe), które jednocześnie są także kosztami prywatnymi np. faktury za telefon. Potrzebuję zaklasyfikować je jako: Koszty prowadzenia działalności 50%. Czy jest szansa aby powiedzmy do końca miesiąca pojawiła się taka pozycja w systemie. Chyba że jest obecnie w systemie jakiś sposób jak rejestrować takie faktury - to proszę o wskazówkę. Pozdrawiam, i czekam na odpowiedź. 1
0 Zagłosuj Anonim 03.21 Problem z kodem qr Było dobrze teraz znów kod qr nie do zeskanowania na fv taki mały 1
0 Zagłosuj Anonim 01.21 inwentaryzacja - korekta zamienionych produktów Sytuacja: Na fakturze od dostawcy widnieje produkt X, a fizycznie przyjechał produkt X i Y co nie zostało wyłapane w czasie przyjęcia dostawy. Ponieważ produkt Y miał zerową wartość w systemie nie widniały na nim żadne ruchy magazynowe przez co nie widnieje on na liście automatycznie zapisanych produktów do inwentaryzacji. Podczas inwentaryzacji okazuje się, że produkt X i Y jest zamieniony ilościowo jednak w pliku inwentaryzacji można tylko skorygować ilość produktu X, a nie ma możliwości dodania nowej linii z produktem Y ( pomimo , że ma w systemie kartę produktu) więc pojawia się przekłamany wynik inwentaryzacji bo zamiast zamiany ilościowej możemy wykazać tylko brak. Jeżeli operuje się ilością indeksów na poziomie 12-15 tyś SKU to brak możliwości dodania produktu do inwentaryzacji staje się małym koszmarkiem bo okazuje się, że najpierw trzeba zrobić dokumenty RW/PW a potem wprowadzić całą inwentaryzację od nowa! 1
0 Zagłosuj Anonim 03.21 fiskalizacja Witam, mam problem z zafiskalizowaniem zaliczki od klienta. Klient (osoba fizyczna) zamawia towar w dniu dzisiejszymi opłaca zamówienie. Zamówienie zostanie klientowi wydane za tydzień jednak już dziś muszę wydrukować na drukarce fiskalnej paragon. Jak prawidłowo przeprowadzić proces fiskalizacji zaliczki gotówkowej od klienta? Jak krok po kroku to zrobić? 1
0 Zagłosuj Anonim 10.11 Nota księgowa Brakuje możliwości wystawiania tego typu dokumentu jakim jest Nota Księgowa 1
0 Zagłosuj Anonim 03.02 faktura z myślnikami w nipie a korekta ksef Jeżeli faktura byłą wystawiona z myślnikami w nip, przy próbie wystawienia przez api/ czy przez gui aplikacji pokazuje Prosimy o poprawienie danych NIP - pole nie może być korygowane (włączony KSeF) gui fakturowni samo usuwa myślniki i traktuje to jako inny nip, bra tym samy możliwości wystawienia faktury korygującej mimo że decelowy nip jest taki sam 1
0 Zagłosuj Anonim 12.20 Zmiana NIP Witam, Ze względu na prowadzenie firmy, gdzie dokonywana jest sprzedaż wysyłkowa oraz posiadając NIP w innych krajach, zdarzyło się wystawić włoskiemu kontrahentowi fakturę z 0 WDT% ze złym NIPem( włoski NIP a stawka 0 WDT, powinien być NIP polski). Czy wystawiając fakturę korygującą w nagłówku mam wpisać już poprawny numer NIP( polski).Czy dane w tym NIP zostawić złe a w treści Dane przed korektą wpisać NIP włoski i po korekcie NIP polski( prawidłowy w tym przypadku ) . Głównie pytanie dotyczy czy w nagłówku faktury korygującej poprawić dane w tym NIP czy zostawić? Jak to odnieść do VATu, czy przypadkiem nie powinno wyzerować się faktury z włoskim NIPem i wystawić nową z polskim NIPem i stawką 0 WDT? Czy muszę zrobić fakturę zerującą na Francję i wystawić nową na Polskę? Co w takim przypadku z płatnością? Klient będzie domagać się faktury w pierwotnym terminie , a nie faktury w terminie dzisiejszym. 1