Polski
English
Čeština
Slovenčina
Deutsch
Español
Українська
Zaloguj się
Zarejestruj się
Dodaj lub wyszukaj sugestię
Dodaj sugestię
Lub
Szukaj
Dodaj sugestię
Tytuł sugestii
Kategoria
Inne propozycje
Faktury i korekty
Dokumenty
Produkty i magazyn
Klienci i kontrahenci
Płatności i rozliczenia
Wygląd i wydruki
Raporty i eksport
KSeF i e-Faktury
Konto i ustawienia
Integracje i API
Opis
Załączniki
Anuluj
Fakturownia — Forum Sugestii
Status: Rozwiązane
Najwyżej oceniane
Najnowsze
Najczęściej komentowane
Najczęściej wyświetlane
Duplikat
4694
Errors resolved
37
in_progress
24
Nowe
17292
Odrzucone
47
Rozwiązane
20069
Sprawdzane
5
Waiting for reply
6
Zaakceptowane
7
Kategorie
Faktury i korekty
Dokumenty
Produkty i magazyn
Klienci i kontrahenci
Płatności i rozliczenia
Raporty i eksport
Wygląd i wydruki
Konto i ustawienia
KSeF i e-Faktury
Integracje i API
Inne propozycje
Rozwiązane
Wszystkie
Duplikat
Errors resolved
in_progress
Nowe
Odrzucone
Rozwiązane
Sprawdzane
Waiting for reply
Zaakceptowane
0
Zagłosuj
Anonim
10.02
Logowanie dwuskładnikowe dla moich pracowników
Dzień dobry Jak, gdzie i co włączyć, żeby pracownik mógł zalogować się zgodnie z Państwa nowymi zasadami podawania kodu z sms, który zostanie wysłany na nr pracownika, a nie właściciela?
1
0
Zagłosuj
Anonim
02.02
Szablon wydatków po API
Witam Tworzę sobie szablon dla wydatków z ksef do pobrania pdf przez api. Używam oczywiście zmiennej invoice_template_id jednak w tych szablonach sprzedawca i odbiorca są zamienieni , ale w tym sensie , że jako seller szablon widzi buyer i odrwotnie. Ja sobie to w kodzie odwróciłem ale mam pytania: 1. Czy jest inny sposób aby nie trzeba było tego w kodzie odwracać? 2. Czy to się w którymś momencie samo nie poprawnie nie ustawi i wtedy mój szablon będzie pokazywał błędnie
1
0
Zagłosuj
Anonim
29.01
faktury
Czy można wprowadzić zakładkę faktury wzorcowe (lub coś podobnego) ponieważ ani proforma nie pasuje ani cykliczna. Faktura wzorcowa to faktura, którą nalezy mieć po to aby co miesiac wystawiać z małymi zmianami w opisie dla klienta. np. dane umowy stałej z dopiskiem treści miesiaca itp. Po uzupełnieni opcja przenieś do faktur wystawianych i nadaj kolejny numer byłaby super pomocna .
2
0
Zagłosuj
Anonim
29.01
Faktura przy zwolnieniu z Vat
Proszę o uaktualnienie informacji dotyczącej zwolnienia z VAT w oparciu o art.113 ustawy. Od 01.01.2026 r. limit wynosi 240 000 PLN. System pokazuje kwotę 200 000 PLN i taka jest drukowana na fakturze. Proszę o szybką reakcję.
1
0
Zagłosuj
Anonim
29.01
FISKALIZACJA
Jaka jest możliwość fiskalizacji faktur marża
1
0
Zagłosuj
Anonim
29.01
Ksef - fakturownia - połączenie z systemem zewnętrznym
Dzień dobry, Mam wewnętrzny system do fakturowania -> W systemie podaje dane klienta -> dyspozycja wystawienia FV do Fakturowni -> dzięki połączeniu API faktura jest w moim systemie wewnętrznym po 10 sekundach Co jak wejdzie KSEF? -> czy do mojego systemu wejdzie już FV z identyfikatorem KSEF?
1
1
Zagłosuj
Anonim
25.01
KSEF - jednostka wewnętrzna odbiorcy - gdzie wprowadzić?
Dzień dobry, mam pytanie w związku z KSEF. Mój nowy klient prosi, aby na fakturach dla niego wskazywać jednostkę wewnętrzną odbiorcy, np.: NIP: 5272406693 Jednostka: 11004 – Zabierzów Rola: 2 (odbiorca) W obecnym programie nie widzę pola, w którym mogłabym wpisać numer jednostki wewnętrznej dla odbiorcy tak aby pojawiła się z fakturze ustrukturyzowanej KSeF. Wpisałam testowo te dane w pole: "Przyjmujący faktury" na karcie klienta, ale po wystawieniu jej i wysłaniu do KSEF nie widzę tych danych na fakturze ustrukturyzowanej. Proszę o informację: Gdzie dokładnie w programie należy wpisać te dane aby widniały na fakturze ustrukturyzowanej. Dziękuję za pomoc,
1
1
Zagłosuj
Anonim
24.01
Problem z wystawieniem faktury
Witam, mam problem z wystawieniem faktury na kontrahenta z Francji. Ciągle wyskakuje błąd: Kraj - jest nieprawidłowe. Nip Ue opisany jako FR i wybrany kraj: Francja i nie mogę dalej nic z tym zrobić. System dalej mnie nie puszcza. PILNE!!!
1
0
Zagłosuj
Anonim
22.01
import faktur sprzedaży do Rewizora
Prowadzę księgi na Rewizor GT. Do programu Fakturowania zaimportowałam klientów poprzez plik MS Excel wygenerowany z mojego Rewizora. Importując -część kolumn pominęłam , część wybrałam poprawne wskazanie , co jest w kolumnie. Myślałam ,że taki import danych spowoduje ,że eksportując wystawioną sprzedaż z Fakturowani do Rewizora klienci będą mieli nadany taki sam numer analityczny, jak mam w programie Rewizor. Przy imporcie do rewizora pokazywała mi się informacja ,ze w programie już istnieje klient z identycznym NIP . Nie chciałam żeby mi się zdublował. Więc wpisywałam ,żeby nie tworzyć nowego konta. Co zrobiłam źle? Jak powinnam zaimportować klientów z Rewizor ,aby później sprzedaż importowała sie poprawnie?
1
0
Zagłosuj
Anonim
18.01
Niemiecki kontrahent
Nie mogę wpisać NIP niemiecki, wyświetla NIP nie poprawny
1