3 Zagłosuj Anonim 08.25 OGRANICZENIA DLA UŻYTKOWNIKA Przydałaby się funkcja ograniczenie dostępu dla użytkownika do faktur o statusie NIEOPŁACONE. Czy planowana jest taka funkcjonalność? 1
1 Zagłosuj Anonim 11.25 Sugestia — opcja "Połącz z płatnością" z poziomu faktury Przydałaby się opcja "Połącz z płatnością" z poziomu faktury; zazwyczaj płatności pojawią się przed tym, jak faktura kosztowa została wprowadzona do Fakturowni i muszę je ręcznie łączyć poprzez wchodzenie do zakładki Płatności, wyszukiwania itd itd. 1
0 Zagłosuj Anonim 12.25 Oplata za abonament. Otrzymujemy informację o ponownym opłaceniu abonamentu. Proszę o wyjaśnienie. 1
1 Zagłosuj Anonim 12.25 Rachunki i KSeF Witam, od lat wystawiam Rachunki za pomoca Fakturowni, jestem osobą prywatną i wystawiam rachunki bez Vatu przedsiębiorstwą. Czy w zwiasku ze zmianami dotyczącymi KSeF muszę coś zmienic na moim koncie, czy jest potrzebne uiweżytelnienie? czy będę w stanie w dalszym ciagu wystawiać rachunki czy powinnam wystawiać faktóry bez Vatu. BArdzo dziękuje za pomoc. 1
3 Zagłosuj Anonim 02.02 "Dokument nie został wysłany do KSeF, dlatego nie można go wydrukować ani pobrać" Mój obowiązek wysyłania dok. do KSEF jest od 1.04.2026, faktura jest dla Kontrahenta, który również ma obowiązek od 1.04.2026 r. a taki komunikat wyskakuje. Proszę o szybką reakcje. 2
1 Zagłosuj Anonim 12.25 KSEF Dzień dobry, czy można będzie nadawać opisy na fakturach oraz przekazywać faktury sprzedaży i zakupu do systemu ERP OPTIMA firmy Comarch? Czy będziemy mogli wysyłać faktury elektroniczne do Comarch Optima? 1
0 Zagłosuj Anonim 07.01 Travel https://youtu.be/hbwILciQ1Qc https://youtu.be/hbwILciQ1Qc https://youtu.be/hbwILciQ1Qc https://youtu.be/hbwILciQ1Qc https://youtu.be/hbwILciQ1Qc https://youtu.be/hbwILciQ1Qc https://youtu.be/hbwILciQ1Qc 4
0 Zagłosuj Anonim 12.25 właściwa stawka VAT Fakturownia wystawia mi automatycznie (ze sprzedaży przez internet) faktury z VAT 0%. W ustawieniach mam zaznaczony Domyślny VAT 23% oraz zaznaczone pole Uwzględniaj VAT na fakturach. Za każdym razem muszę poprawiać faktury. Gdy wystawiam fakturę ręcznie wszystko jest OK. Proszę o szybką pomoc 0
1 Zagłosuj Anonim 12.25 Możliwość zaplanowania automatycznego raportu dobowego i miesięcznego Dzień dobry, chciałbym zgłosić prośbę o dodanie do programu paragony.pl (wersja desktop, współpracująca z drukarkami fiskalnymi) funkcji automatycznego planowania wydruku raportu dobowego oraz miesięcznego. Obecnie byliśmy zmuszeni stworzyć własne narzędzie desktopowe, które: * tuż przed północą automatycznie zamyka (zabija) program paragony.pl, * łączy się bezpośrednio z drukarką fiskalną, * wysyła do niej komunikat o wydrukowaniu raportu dobowego. W praktyce wystarczyłoby w samym programie paragony.pl dodać: * jedną zakładkę z ustawieniami raportów fiskalnych, * pole z wyborem godziny, o której ma się automatycznie wystawić raport dobowy (oraz analogicznie raport miesięczny – np. ostatniego dnia miesiąca o wskazanej godzinie). Dzięki takiemu rozwiązaniu można byłoby zapomnieć o istnieniu drukarki fiskalnej od początku do końca miesiąca: *e-paragony wystawiają się przez cały czas, *raport dobowy drukuje się automatycznie każdego dnia, również w weekendy, *raport miesięczny także mógłby być wykonywany bez ręcznej ingerencji. To ogromnie ułatwia pracę, zwłaszcza przy sprzedaży produktów online, gdzie proces może być możliwie maksymalnie zautomatyzowany i bezobsługowy po stronie użytkownika. 3
0 Zagłosuj Anonim 12.20 Import z chin prawidłowe wprowadzenie faktur do programu i podwyższenie ceny w magazynie Witam. Mam ostatnie pytanie, na które bardzo liczę na odpowiedź. Importujemy z chin różne towary. Zamówienie uwzględnia fakturę zakupu towaru, oraz faktury za transport, magazynowanie, pośrednictwo, koszty podatkowe i dowóz towaru. Zależy mi jedynie pod kątem obsługi programu fakturownia, jeżeli np kupuję w chinach produkt za 18USD- kwota z faktury, aby każdy następny dokument który wprowadzam podwyższał cenę zakupu towaru. Obecnie robię tak, że przeliczam kwotę z tych wszystkich faktur i wprowadzam towar po przeliczeniach w excelu i zamiast np 18USD wychodzi 52USD po wszystkich 5 zsumowanych fakturach i jest to rzeczywista kwota zakupu towaru wraz ze wszystkimi kosztami niezbędnymi do jego dostarczenia. Fakturę chińską wprowadzam do fakturowni bez problemu. Miesiąc później dostaję kolejne faktury i jak mam je wprowadzić w program? Da się wprowadzić np kilka korekt do faktury towarowej np tak jak w systemie optima comarch? Czytałem już metodę import metodą uproszczoną, ale niestety w żaden sposób nie pokrywa się ona z moim rodzajem importu i nie wiem jak poprawnie wprowadzić w program kolejne faktury. 1
2 Zagłosuj Anonim 12.16 Ceny generowane w oparciu o narzuty na cenę zakupu Ustalanie cen sprzedaży w oparciu o narzut na cenę zakupu. Monitorowanie minimalnych narzutów, tak aby pracownicy operując rabatami nie sprzedawali produktów poniżej ceny zakupu. 1
0 Zagłosuj Anonim 08.25 Jak odzyskac skasowana fakture Dzien dobry .Na poczatku roku skasowałem fakturę i chciałbym ją odzyskać czy jest taka możliwosc.Dane to Grzegorz Wojewoda 1
3 Zagłosuj Anonim 12.25 ----- odruch i przyzwyczajenie ---- przycisk zapisz i wyślij do KSeF po zainstalowaniu integracji z KSeF pod fakturą pojawia się dodatkowy przycisk "zapisz i wyślij do KSeF" jest on pierwszy i niebieski, narzuca się, żeby go nacisnąć, co ja odruchowo zrobiłam po wystawieniu bieżącej faktury. MYŚLĘ, że bezpieczniej będzie umieścić ten przycisk jako drugi, a przycisk ZAPISZ pozostawić w kolorze niebieskim i na pozycji pierwszej. Dzięki temu wysyłka do KSeF będzie bardziej świadomym wyborem, a nie wynikającym z odruchu, bo do tej pory zawsze naciskaliśmy niebieski przycisk na pierwszej pozycji. 1
0 Zagłosuj Anonim 12.25 Wyliczenie wartości netto zamówienia od wartości brutto zamówienia (sumy zamówienia a nie poszczególnych pozycji) - FV dla konsumenta Jak działa wyliczanie wartości netto - jeśli ustawię w fakturowni żeby na fakturach netto było wyliczane od brutto? Pytam o sytuację gdy na zamówieniu jest wiele produktów o niskiej wartości. Przykład: sprzedam 1000 sztuk towaru o wartości 0,97 zł. Jeśli policzę wartość netto od każdej sztuki osobno to wyjdzie mi 0,79 zł *1000 sztuk =790 zł netto. Jeśli policzę netto od sumy całego zamówienia to policzę 0,97*1000 = 970/1,23 = 789 zł netto. Czyli wyjdzie różnica 1 zł na VAT. W jaki sposób Faktorownia wylicza wartość netto i czy można ustawić sposób wyliczania (od każdej sztuki na zamówieniu vs. od całego zamówienia). Dziękuję. 1
0 Zagłosuj Anonim 09.25 Redundancja kas fiskalnych Przydałaby się możliwość "pingowania drukarek podpiętych równolegle do fiskatora" w celu utworzenia rozwiązania redundantnego. Kiedy jedna z drukarek jest poza siecią albo ma jakiekolwiek inne problemy, wydruki lecą w pustkę zamiast trafić do innej drukarki. Obecnie problem jest rozwiązywany na piechotę przez skrypt crona ale nie jest to wygodne rozwiązanie dla osób które nie posiadają żadnej wiedzy technicznej a potrzebują rozwiązań do wyklikania 1
0 Zagłosuj Anonim 03.21 Poblem z fakturami, które nie są krajowe Witam, zauważyłem, że inne faktury niż zwykła faktura ( np. Faktura WDT, Eksport towarów itd. ) mają problem z niektórymi funkcjami tj: - nie pokazuje na podstawie jakiej proformy dana faktura została wystawiona - nie pokazuje w widoku przychodów, że z danej proformy wystawiono fakturę 2
0 Zagłosuj Anonim 09.25 Stan kredytów w OCR Jak mogę sprawdzić ile mi jeszcze zostało skanów w OCR do wykorzystania? Proces zamawiania pakietów OCR trwa długo, a w weekend jest nie możliwy w wogóle, co jest problematyczne, wiec chciałbym wiedzieć ile mam kredytów, aby moc je dokupić na zapas w odpowiedniej ilości. 1
0 Zagłosuj Anonim 12.25 Brak możliwości wystawienia faktury WDT Witam, mój adres mailowy k4@e-tlumiki.pl. Od paru dni jest problem wystawianiem faktur WDT - nie można ich wygenerować. W edycji faktury WDT wybieramy odpowiednią fakturę, wszystkie pola wypełnione są prawidłowo- ze stawką VAT 0 % i aktywnym NIP kupującego - pierwszy załącznik i po zapisaniu faktury pojawia się ona jako zwykła faktura , ale z prawidłową stawką 0%. Załącznik 2 i 3. Proszę o pilne rozwiązanie problemu 1
1 Zagłosuj Anonim 12.25 filtrowanie faktur Witam, czy byłaby możliwość włączenia filtra, który był wyodrębnił faktury zaznaczone jako na firmę, ale bez podanego nr NIP ? Faktury generują Nam się automatycznie z marketplace i często klient wpisuje nazwę firmy bez podania NIPU i później aby to uzupełnić lub poprawić na osobę fizyczna musimy przeglądać wszystkie faktury, a taki filtr bardzo ułatwiłby przekaz faktur do księgowej i eliminacje błędów. 1
0 Zagłosuj Anonim 10.01 problem z numerami telefonów na fakturze, błąd 422 Podczas testowej wysyłki faktury do KSEF otrzymałem bład '422 Unprocessable Entity' bez szczegółów . Po dłuższym poszukiwaniu okazało się, że przyczyną błędu było automatyczne sklejenie dwóch numerów telefonu (rozdzielone przecinkiem) w polu telefon na fakturze. Wcześniej w ustawieniach firmy podałem numer stacjonarny oraz komórkowy (był takie same, ale zgaduje że dla różnych numerów błąd będzie podobny), na fakturze te numery się sklejają w jedno pole i walidacja nie przechodzi. Po edycji tego pola na fakturze i poprawieniu nr telefonu faktura została wysłana. Po usunięciu drugiego numeru telefonu w ustawieniach firmy kolejna faktura została wysłana prawidłowo. Wydaje mi się że jest to błąd po stronie fakturowni : sklejanie numerów w sposób nieprawidłowy , druga sprawa to strona z błędem 422 która kompletnie nic nie mówi co było nie tak. pozdrawiam 3
1 Zagłosuj Anonim 11.25 pobieranie danych operatora płatnosci allegro Dzień dobry, od momentu jak allegro wprowadziło nowego operatora płatności "Allegro Finanse" nie pobiera mi nazwy płatności (przelew) i muszę wejść w szczegóły faktury i ręcznie ją dodać. W jaki sposób mogę to ustawić w systemie? 1
1 Zagłosuj Anonim 05.22 Lepsze kojarzenie płatności Obecnie kojarzenie odbywa się tylko na podstawie pola tytuł płatności. Proszenie Klienta o wpisywanie swojego nazwiska w tytuł przelewu wydaje się być słabym rozwiązaniem. Klienci, którzy mają zrobione stałe zlecenie bez podania numeru dokumentu, wpisują nierzetelnie numer faktury np. spacja zamiast ukośnika, niepełny numer faktury - płatność nie kojarzy się. Najprostszym rozwiązaniem byłoby zwiększenie możliwości kojarzenia o nazwę (numer konta jeżeli dostępny) występującą w polu nadawcy z importu bankowego. Tę nazwę/numer należałoby przypisać do Klienta i używać do kojarzenia płatności. Przy kojarzeniu pierwszej płatności ręcznie powinno pojawić się pytanie czy zawsze kojarzyć nazwę nadawcy/numer konta z Klientem - mega funkcjonalność. 3
0 Zagłosuj Anonim 06.24 Faktura obcojęzyczna z odwrotnym obciążaniem - polska fraza "Odwrotne obciążenie" Po kliknięciu opcji "Odwrotne obciążenie" w sekcji "nabywca", podczas dodawania nowej faktury przychodowej, mimo np. wybrania języka faktury jako angielski, system automatycznie dodaje frazę "Reverse Charge" co jest poprawne, ale jednocześnie dodaje też polską frazę "Odwrotne" obciążenie. Jest to uciążliwe i wymaga odznaczenia tej opcji do celów generowania faktury dla klienta. Proponuję dwuczęściowe rozwiązanie: 1. Usunięcie automatycznego dodawania frazy "Odwrotne obciążanie" jeżeli faktura ma tylko język obcy 2. Idealnie byłoby, gdyby dla dodatkowych języków ta fraza również była poprawnie tłumaczona na dodatkowy język, co w tej chwili nie jest robione. 3
2 Zagłosuj Anonim 11.25 Kontrola zmian cen zakupowych z racji ze ceny zakupowe czesto moga sie zmieniac nie ma mozliwosci przy imporcie faktury czy tez jej zapisaniu na wylapanie takich roznic. Powinno byc powiadomienie ze dana cena ulegla zmianie i o ile wg poprzedniego zakupu. Jest w ustawieniach alert ale on pokaze tylko 30% roznice a w dzisiejszych czasach ecommerce kazda zmiana powinna byc odnotowana. (moglo by to byc na zasadze jak w Optima gdzie zapisujemy dyskietka fakture po wyrzuceniu z bufora to widzimy co uleglo zmianie i czy zaktualizowac zakup..) 1
1 Zagłosuj Anonim 11.25 Cenniki w wersji start Czy indywidualne cenniki dla klientów są dostępne w wersji Start? 1