1 głos

Witam. Piszę aby można było usprawnić fakturownie, sugerujemy aby podczas wprowadzania wydatku, typu koszt prowadzenia działalność paliwo %0, 50% i 100 %, haczyk aby nie dodawać produktu do magazynu, nie powinien być aktywny w ogóle, ponieważ jest to koszt i z automatu nie powinno to być dodawane na magazyn, nie powinien być aktywny odnośnik dodaj produkt do bazy.


anonim 2019-01-07 12:11 1 komentarz
więcej »
1 głos

Faktury sprzedaży sugestia Nowe

program fakturownia jest bardzo dobrym programem brakuje mi tutaj 2 rzeczy :
przy wystawianiu faktury sprzedaży możliwość późniejszego dostarczenia maila,
przy wystawianiu faktury sprzedaży możliwość dołączenia własnego załącznika np. zaktualizowana oferta do faktury .


anonim 2019-01-02 22:20 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

Dziękuję za Państwa sugestie.
W pierwszym przypadku przekażę propozycję do naszego działu rozwoju produktu.
Nawiązując do drugiego, jest możliwość w naszym systemie dołączenia własnego załącznika przy wystawianiu faktury.
 Przy tworzeniu dokumentu, na samym dole strony, trochę powyżej przycisku zapisz znajduje się pozycja dodaj załączniki.




Pozdrawiam,

Łukasz

więcej »
1 głos

Czy przesłane na ten adres mailowy wiadomości są odczytywane ?
Próbowałem przez kilka dni wysłać zapytanie ale pozostaje one bez odpowiedzi.
Jeśli nie są te wiadomości dostarczane to jaka droga komunikacji jest właściwa?
Przyznam, że ten formularz nie jest moją ulubioną formą


anonim 2018-12-20 11:46 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry, 
przepraszam za zwłokę w korespondencji. Odpowiadam na Pana pytania:
1) Dane z zewnętrznych systemów nie są pełne jeśli chodzi o kontrahenta, a mianowicie zawierają tylko NIP. I obecnie przy zaimportowanym takim dokumencie mam w Fakturowni w polu Nabywca jedynie NIP. Czy jest sposób aby to obejść? Czy system może uzupełnić resztę danych, jeśli taki NIP jest już w bazie? 
Przy samej procedurze importu nie ma takiej możliwości w systemie. Dodatkowo w pliku importu należałoby ręcznie dopisać dane nazwy Nabywcy gdyż wymogiem jest uzupełnienie tej rubryki. 
Po uzupełnieniu pliku i prawnym imporcie faktur należałoby edytować faktury stworzone w systemie dane w rubryce NIP skopiować i uzupełnić dane poprzez przycisk "Zaczytaj dane z GUS". Wtedy dane zostaną zaktualizowane na fakturze i będzie można ja zapisać z poprawnymi danymi. 

2) Nawiązując do powyższego podczas importu nowego kontrahenta, system tworzy dokument i zakłada nową kartotekę kontrahenta. Jednak gdy edytuję fakturę i uzupełniam dane poprzez POBIERZ z GUS, to dane takiego kontrahenta uzupełniane są jedynie na tym dokumencie. Główna kartoteka nie jest aktualizowana. Czy można to zmienić ?
Zgadza się, dane należy aktualizować również na karcie klienta w systemie. 

3 W importowanych dokumentach są też osoby fizyczne, które w polu NIP mają wprowadzone zera tj. 000-00-000-00 lub też mają puste te pole. Jaką regułę zastosować aby tak oznaczeni kontrahenci nie byli dopisywani w Fakturowni jako firmy, a jako własnie osoby fizyczne ?  

Pole NIP nie jest obowiązkowe przy imporcie. Można ominąć tę kolumnę przez wybranie opcję "pomiń".  Tak jak pisałem powyżej program musi stworzyć na fakturze nazwę Klienta. 

4 Co przestawić w systemie, albo jaki parametr zastosować aby podczas importowania dokumentów nie były zakładane kartoteki towarów? Inaczej mówiąc, chciałbym aby były to usługi jako pozycje wyłącznie jednorazowe 
Można zaimportować faktury razem z produktami, a gdy system utworzy kartotekę zaimportowanych produktów należy edytować każdy z nich i wybrać, że produkt ma być usługą. 
Instrukcja podana jest pod adresem: https://pomoc.fakturownia.pl/2794899-Produkt-jako-usluga​​​​​​​.


Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
1 głos

w sklepie shoper przy zamówieniu mam "uwagi klienta" ( kolor, rozmiar.... itp), bez problemu eksportują się do BaseLinkera i tam taż je widzę , natomiast po zassaniu faktur z BaseLinkera do fakturowni i mimo zaznaczenia ich w imporcie w ustawieniach pole to nie pojawia się . Jak to zrobić aby się dodawało to pole i drukowało na fakturach wystawianych z fakturowni


anonim 2018-12-18 21:34 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry, 

dziękujemy za przesłani wiadomości. Proszę o wskazanie adresu mailowego/loginu konta, którego zgłoszenie dotyczy. Proszę również o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej. (Link) Proszę o informację zwrotną gdy dostęp zostanie udzielony.

Przesyłam zadanie do programistów w celu konsultacji. 

Gdy tylko otrzymam informację zwrotną, niezwłocznie Państwa powiadomię. 

W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji. 

 

więcej »
1 głos

zamowinie do dostawcy pytanie Nowe

gdzie to jest?


anonim 2018-12-13 19:26 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

dziękujemy za przesłanie wiadomości. Dokumentem w systemie, który może posłużyć jako zamówienie do dostawcy jest dokument ZT (zamówienie towaru).
W celu wystawienia dokumentu ZT proszę wejść w zakładkę Magazyn > Dokumenty Magazynowe > Rodzaj > Zamówienie towaru.

Link do bazy wiedzy : https://pomoc.fakturownia.pl/2702820-Zamowienie-towaru-ZT-uniwersalny-dokument-magazynowy-

W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.

więcej »
1 głos

VAT sugestia Nowe

Witam

Wystawiam wszystkie faktury w EUR, ale chciałbym żeby VAT był w PLN i było to widoczne w stopce na fakturze oraz na stronie głównej w kolumnach VAT żeby był w PLN a nie w EUR. Druga sprawa to segregowanie faktur w kolumnach po dacie sprzedaży na chwilę obecną brak jest takiej możliwości.


anonim 2018-12-11 10:01 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
jeśli posiadając główną walutę w EUR ustawi Pan przeliczanie na PLN, system przeliczy i pokaże wartość netto, brutto i VAT (https://pomoc.fakturownia.pl/7333684--Do-zaplaty-w-innej-walucie-niz-podstawowa-waluta-faktury-).
Na chwilę obecną nie ma możliwości segregowania w kolumnach po dacie sprzedaży. Sprawa ta została przekazana do Działu rozwoju produktu.
Pozdrawiam,

więcej »
1 głos

Zamówienie na zakup sugestia Nowe

czy istnieje możliwość generowania "zamówień na zakup" w faktutowni. tzn zamówienie które zostanie wysłane do klienta a które następnie będzie można przekształcić do faktury zakupowej i w ten sposób wprowadzić towar na magazyn by w późniejszym etapie go sprzedać ?


anonim 2018-12-06 00:31 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
przesyłam link do artykułu dot. tworzenia dokumentu Zamówienie Towaru (https://pomoc.fakturownia.pl/2702820-Zamowienie-towaru-ZT-uniwersalny-dokument-magazynowy-).
Pozdrawiam,

więcej »
1 głos

Nabywca sugestia Nowe

Dzień dobry. Wystawiam fakturę dwóm nabywcom, posiadającym różne adresy zamieszkania. Jak mogę dodać drugiego nabywcę?


anonim 2018-12-05 13:14 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
system pozwala wprowadzić własną nazwę (np. drugiego "Nabywcę"), która będzie się wyświetlała na fakturze zamiast nazwy "Inny adres korespondencyjny" (https://pomoc.fakturownia.pl/2052313-Odbiorca-inny-niz-adres-korespondencyjny).
Ponadto, w systemie Fakturownia jest możliwość dodania Odbiorcy powiązanego z Nabywcą (https://pomoc.fakturownia.pl/7475280-Dodawanie-Odbiorcow-polaczonych-z-Nabywca-w-systemie-).
Pozdrawiam,

więcej »
1 głos

Wyświetlanie kolumn sugestia Nowe

Wnoszę o dodanie do listy wyświetlanych kolumn pozycji "Dział", zdecydowanie ułatwiłoby to organizację i przeglądanie wprowadzonych dokumentów. Wydaje mi się, że nie powinno być to problemem, bo na liście jest już np. podobna pozycja "Kategoria".


anonim 2018-11-29 11:27 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
dziękuję za sugestię.
Jednocześnie informuję, że system pozwala przefiltrować faktury po konkretnym dziale. W tym celu proszę kliknąć: Faktury > Wszystkie > Dział > Szukaj.
Pozdrawiam,

więcej »
1 głos

Faktury zaliczkowe. pytanie Nowe

Wystawiłam fakturę zaliczkową za otrzymaną zaliczkę.Teraz otrzymałam drugą.Jak powiązać za sobą obie faktury?


anonim 2018-11-26 14:39 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam,
czy pierwszą fakturę zaliczkową wystawiał Pan do dokumentu zamówienia, który opiewał na całość transakcji.
Jeżeli tak to żeby faktury zaliczkowe były powiązane kolejną fakturę należy wystawić do tego samego zamówienia. Tak jak pokazuje instrukcja: https://pomoc.fakturownia.pl/317048-Wiele-faktur-zaliczkowych-do-jednego-zamowienia.
Ostatnim etapem w takim wypadku jest wystawienie faktury końcowej, do którejkolwiek z zaliczek, wtedy program zliczy resztę faktur zaliczkowych: https://pomoc.fakturownia.pl/3682977-Wystawienie-faktury-koncowej-z-faktury-zaliczkowej-powiazanej-z-zamowieniem-.

Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
1 głos

witam musze zrobić zestawienie nie opłaconych faktur z dowodem wysłania na adres e-meil jak moge to wykonać


anonim 2018-11-22 11:38 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
w celu wygenerowanie raportu dot. nieopłaconych faktur proszę kliknąć w: Raporty > Lista raportów > Wykaz nieopłaconych faktur.
Odnośnie dowodu wysłania dokumentu na adres mailowy klienta proszę na podglądzie każdej f.v. odszukać tytuł "Aktywności związane z dokumentem".
Alternatywnie proszę kliknąć w: Ustawienia > Aktywności > Wszystkie aktywności na koncie > Rodzaj > Wysłanie faktury > Szukaj.
Pozdrawiam,

więcej »
1 głos

Proszę o podpowiedż jak wydrukować fakturę za waszą usługę , należność wpłaciliśmy.


anonim 2018-11-23 09:11 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
uprzejmie informuję, że f.v. za abonament można pobrać będąc zalogowanym w systemie.
W tym celu proszę wejść w: Ustawienia > Ustawienia konta > Twoje konto > Zobacz swoje faktury za abonament.
Następnie proszę pobrać plik PDF, który będzie można wydrukować.
Pozdrawiam,

więcej »
1 głos

Numery kont sugestia Nowe

Witam, posiadam dwa nry kont jeden w pln dla polskich kilentów i drugi euro dla klientów z unii. Fajnie by było jakby była opcja przypisania poszczególnego nry do klienta żeby wycigając klienrta unijnego ze swojej bazy szablonów, wychodziłby on od razu zy tym nr-em na który ma robić przelewy a polski klient ze swoim itd.itd.
Pozdrawiam i proszę o kontakt.


anonim 2018-10-16 21:14 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
informuję, że poszczególne numery kont można przypisać do konkretnego działu/firmy jako działu (https://pomoc.fakturownia.pl/125675-O-opcji-wiele-firm-wiele-dzialow).
W ten sposób, przy wyborze konkretnego działu zaczytają się uprzednio zapisane właściwe dane, m. in. numer konta bankowego.
Pozdrawiam,

więcej »
1 głos

Witam,zacząłem korzystać z Fakturowni jako początkujący przedsiębiorca i mam pytanie w jaki sposób mam ściągać towar ze stanów magazynowych przy sprzedaży nieudokumentowanej ???

Pozdrawiam Mariusz


anonim 2018-10-26 17:11 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam,
czyli rozumiem, że jest to towar wydany bez sprzedaży?
Jeżeli tak to należy wydać go samym dokumentem WZ: https://pomoc.fakturownia.pl/140372-Jak-wystawic-dokument-WZ.
Jeżeli np towar nie był sprzedany i ulega zniszczeniu to należy wtedy wystawić dokument RW: https://pomoc.fakturownia.pl/2760750-Rozchod-wewnetrzny-RW-jak-i-w-jakim-celu-wystawiamy-taki-dokument-.

Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
1 głos

odwrócony vat sugestia Nowe

jak wprowadzać te faktury do fakturowni?


anonim 2018-10-23 21:49 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam,
instrukcja jak wygenerować w systemie fakturę z odwrotnym obciążeniem znajduje się pod adresem: https://pomoc.fakturownia.pl/315567-Faktura-Odwrotne-Obciazenie-.

Pozdrawiam,
Piotr

więcej »
1 głos

Dzień dobry,

mamy problem z eksportem danych do COMARCHa. Otóż, wystawiamy faktury dla klientów z płatnością przelew, a gdy importujemy plik do systemu COMARCH, księguje nam niektóre faktury jako płatność gotówką. Prosimy o pilną pomoc.


anonim 2016-07-22 15:16 0 komentarzy
więcej »
0 głosów

Ol sugestia Nowe

Płatności za konto


anonim 2024-12-22 00:57 0 komentarzy
więcej »
0 głosów

w danych zaimportowanych z mBanku pojawiają się pozycje "Płatność bez nazwy"
mBank używa dwóch pól do opisu operacji #Opis operacji i #Tytuł - przy imporcie gubicie całkiem #Opis operacji
Przy operacjach rozliczanych przez bank z opisem operacji: OPŁATA ZA PROWADZENIE RACHUNKU czy OTWARCIE RACHUNKU pole #opis jest przez Bank ustawiane na puste.
W efekcie po imporcie w polu "name" mam napis "płatność bez nazwy"
A zatem obecnie nie można zidentyfikować operacji rozliczających opłaty za prowadzeni rachunku - trudno mi zakładać, że to wszystkie które są oznaczone "płatność bez nazwy".

Może zamiast tego smutnego napisu można by tam wstawić #Opis operacji - albo przynajmniej w jakimkolwiek innym polu dodać taką informację.
Prośba o tę drobną poprawę w parserze
Domnik


anonim 2024-12-22 00:41 0 komentarzy
więcej »
0 głosów

Dzień dobry
Mam zaimportowane rozliczenia z Banku. Na ich podstawie tworzę dokument (fakturę kosztową lub przychodową) - chciałbym połączyć istniejące już w systemie płatność (płatności) do tego nowego dokumentu.
Niestety brak przykładu jak to zrobić prze API.
A próba zrobienia PATCH na "banking/payments/xxx.json" z podaniem invoice_ids kończy się będem 503.
Serdeczna prośba o pomoc
Dominik


anonim 2024-12-22 00:15 0 komentarzy
więcej »
0 głosów

Dane na fakturze pytanie Nowe

Dzien dobry.Mam takie pytanko,połączyłam program z allegro i chce aby sam wsytawiał faktury i wysyłał kientom owszem widze że to robi jednak nie wysyła , nie wiem również jak zmienic aby cały czas w nazwie produktu był jeden i ten sam produkt.Wystawia po nazwie produktu na allegro.Proszę o pomoc.I chce aby wystawiał bez vat i z dopiskiem Zwolnienie ze względu na rodzaj prowadzonej działalności (art. 43 ust 1 ustawy o VAT)


anonim 2024-12-20 22:42 0 komentarzy
więcej »
0 głosów

Brak w magazynie sugestia Nowe

Witam,
po wystawieniu PZ towar nie pojawia się w magazynie


anonim 2024-12-20 21:11 0 komentarzy
więcej »
0 głosów

Integracja z bankiem pytanie Nowe

Dzień dobry,
Kiedy będzie możliwe integrowanie płatności z bankiem PKO BP nie tylko PKO Biznes.
Niestety tylko dla tej funkcjonalności rozszerzyłem do wersji PRO.
Prosze o informacje ?


anonim 2024-12-20 07:36 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
dziękujemy za zgłoszenie.

Informujemy, że pełna lista obsługiwanych banków jest dostępna w naszej Bazie Wiedzy>

https://pomoc.fakturownia.pl/164964491-Polaczenie-z-kontem-bankowym-w-Fakturowni

Z którą mogliście się Państwo zapoznać przed przejściem na plan PRO. Obecnie wskazany przez Państwa bank nie jest wspierany w ramach naszej integracji.

Pragniemy jednak poinformować, że zgłosimy zapotrzebowanie na jego obsługę do naszego dostawcy.

Decyzja o ewentualnym wdrożeniu wsparcia dla tego banku zależy od dalszych ustaleń i możliwości technicznych po stronie banku i dostawcy usługi, czyli Kontomatika.

Pozdrawiam

więcej »
0 głosów

przeniesienie z INFAKT sugestia Nowe

Dzień dobry, chciałbym wykupić u Was usługę i przenieść zasoby z infakt. Proszę o informację, jak mam to zrobić.
Pozdrawiam


anonim 2024-12-09 13:28 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
przesyłam instrukcje z bazy wiedzy jak zaimportować bazy danych z programu InFakt:
https://pomoc.fakturownia.pl/398958-Jak-zaimportowac-dane-z-serwisu-inFakt-do-Fakturowni-

Dziękuję za kontakt.

Pozdrawiam,
Łukasz

więcej »
0 głosów

zmiana meila sugestia Nowe

Chcę zmienić e-mail bo tamten jest nie prawidłowy


anonim 2024-12-20 09:06 0 komentarzy
więcej »
0 głosów

zmian email sugestia Nowe



Dzień dobry chcę zmienić mail tamten email został nie prawidłowo został podany i nie mam kontaktu z wami proszę o pomoc podany email do e-faktura to tomekwawro@gmail.com jest nieprawidłowy nazywam się Tomasz Wawro jak mogę zmienić email pozdrawiam.


anonim 2024-12-20 09:37 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam,
zamieszczam instrukcję jak zmienić adres e-mail: https://pomoc.fakturownia.pl/1015684-Edycja-profilu-jak-zmienic-login-e-mail-uzytkownika

Pozdrawiam Jarek

więcej »