0 Zagłosuj Anonim 05.21 API error: SSL certificate problem: self signed certificate in certificate chain Witaj, próbujemy umieścić fakturę za pośrednictwem interfejsu API w Twoim systemie i otrzymujemy błąd: „SSL certificate problem: self signed certificate in certificate chain” Sprawdziliśmy, czy certyfikat naszej witryny zawiera pełny łańcuch certyfikatów aż do domeny głównej 1
0 Zagłosuj Anonim 09.20 JPK_V-7M od 1 października 2020 Jak ustalić oznaczenia GTU_13 do przeniesienia do JPK_V-7M 2
0 Zagłosuj Anonim 06.20 abonament Proszę o pomoc bo nie mogę wypisać fv a mam niby wykupiony abonament na rok. 1
0 Zagłosuj Anonim 09.20 Kody GTU Dzień dobry, Czy od października br. będzie możliwość wpisania do szablonu faktury kodu GTU ? 1
1 Zagłosuj Anonim 06.20 Fakturowania i sprzedaż Allegro Witam. Czy jest możliwość podłączenia konta allegro do fakturowni w celu wystawiania faktur z automatu? Proszę o odpowiedź na email pakrywi@gmail.com. dziękuję 2
0 Zagłosuj Anonim 10.20 dostep Witam! Czy jest możliwość zrobić rozny dostęp do aplikacji? napszyklad zakaz usunięcia faktur dla pracownikow, zeby usunięcia bylo mozliwe albo przez haslo, albo rozny poziom dostępu 1
1 Zagłosuj Anonim 12.19 Wysyłanie WZ Witam, kompletnie tego nie rozumiem czemu normalnie nie można wysłać WZ tak jak faktury lub oferty. Fakturownia ma ten plus, że jest to zdalny program i nie trzeba siedzieć w biurze żeby np wystawić fakturę. Niedawno miałem taką sytuację że byłem w podróży i chciałem wysłać WZ do załadunku. Szczerze mówiąc byłem bardzo zły i zdenerwowany tym że nie ma takiej opcji ?! jest to dla mnie totalnie niezrozumiałe że z poziomu telefonu nie mogę tego zrobić, tylko dopiero jakoś przez wydruki zapisac pdf itd. Proszę przemyśleć ten temat. 1
0 Zagłosuj Anonim 10.20 kod GTU dzień dobry, czy mamy dostępne w programie systemowe rozwiązanie do kodów GTU? 0
1 Zagłosuj Anonim 02.21 Zmiana statusu faktury na OPŁACONA Witam, od dłuższego czasu mam kłopot, gdy chcę wysłać mailem fakturę po zmianie jej statusu z WYSTAWIONA na OPŁACONA. Na urządzeniu mobilnym wybieram fakturę, która została opłacona. Wybieram fukncję ZMIEŃ STATUS i wybieram przycisk OPŁACONA. Na liście faktur dana faktura zmienia swój kolor na zielony. Potem wybieram przycisk WYŚLIJ i wysyłam ją do klienta z nadzieją, że na fakturze będzie potwierdzenie opłacenia faktury, ale ono się nie pojawia. Kilka razy wysyłam fakturę, która ma status opłaconej, ale klient otrzymuje fakturę w statusie DO OPŁACENIA. Ciekawe, że gdy nacisnę edycję faktury, przycisk STATUS pokazuje, że faktura jest opłacona. Nie rozumiem, dlaczego, gdy wysyłam taką fakturę mailem, ma ona nadal status DO OPŁACENIA. Żeby osiągnąć cel, muszę nacisnąć edycję faktury, przycisk statusu OPŁACONA zmieniam na WYSTAWIONA, potem ponownie na OPŁACONA i dopiero wtedy naciskam dolny przycisk ZAPISZ. Dopiero wtedy faktura wysłana mailem dociera do klienta jako OPŁACONA. Myślę, że powinno być inaczej, np tak: Po opłaceniu faktury przez klienta, na mobilnym urządzeniu wybieram z listy daną fakturę, naciskam przycisk ZMIEŃ STATUS, wybieram wariant OPŁACONA, następnie naciskam przycisk WYŚLIJ i wysyłam fakturę ze statusem OPŁACONA. To wydaje się logiczne. Czy jest to możliwe? Obsługa byłaby łatwiejsza. 2
0 Zagłosuj Anonim 04.21 Kojarzenie produktu po kodzie Witam, Mam problem z kojarzeniem produktu po kodzie z programem Baselinker. Mianowcie produkty z magazynu BL o takim samym kodzie jak w magazynie fakturowni nie kojarzą się i tworzy się kolejny produkt który jest usuwany z magazynu. W programie fakturownia mam zaznaczone kojarzenie po kodzie. Na próbę w kilku produktach w BL wpisałem kody takie same jak dla produktów w fakturowni. W BL mam zaznaczoną opcję kojarzenia po SKU. W odpowiedzi z BL dostałem fragment kodu z którego wynika że kod produktu jest przekazywany do fakturowni. Jeśli chodzi o przekazywanie danych, to na przykładzie tego zamówienia widzimy, że identyfikator produktu jest przekazywany - pole na samym dole "code". Jeśli chodzi o to, że produkt w magazynie Fakturownii się tworzy nowy, na to niestety nie mamy wpływu - w przesyłanym przez nas żądaniu nie ma żadnego parametru definiującego takie zachowanie. My tylko przekazuje to pole "code" lub nie. Co zrobi Fakturownia, to już zależy od konfiguracji w ich panelu. Może Pan w kontakcie z Fakturownią użyć poniższego wywołania, może to ułatwi im pomoc. ["api_token"]=> string(20) "*****" ["invoice"]=> array(22) { ["kind"]=> string(3) "vat" ["number"]=> NULL ["oid"]=> string(0) "" ["additional_invoice_field"]=> string(0) "" ["place"]=> string(8) "Warszawa" ["status"]=> string(6) "issued" ["currency"]=> string(3) "PLN" ["sell_date"]=> string(10) "2021-04-23" ["issue_date"]=> string(10) "2021-04-23" ["payment_to"]=> string(10) "2021-04-23" ["payment_type"]=> string(0) "" ["buyer_name"]=> string(28) "MOPSTAR Marcin Przybyszewski" ["buyer_tax_no"]=> string(10) "5272388908" ["buyer_post_code"]=> string(6) "00-170" ["buyer_city"]=> string(8) "Warszawa" ["buyer_street"]=> string(26) "Aleja Jana Pawła II 68/45" ["buyer_email"]=> string(0) "" ["buyer_phone"]=> string(0) "" ["department_id"]=> string(6) "620306" ["internal_note"]=> string(0) "" ["lang"]=> string(2) "pl" ["positions"]=> array(1) { [0]=> array(6) { ["name"]=> string(49) "Przewody stalowym oplocie TOYOTA CELICA coupe T18" ["tax"]=> string(2) "23" ["total_price_gross"]=> float(340) ["quantity"]=> string(1) "1" ["quantity_unit"]=> string(3) "szt" ["code"]=> string(15) "Pizzabrakes2021" } } } Czy można prosić o pomoc w tym temacie, jak to skonfigurować żeby z magazynu fakturowni był kojarzony i usuwany odpowiedni produkt? 11
0 Zagłosuj Anonim 10.20 jak wpisać dokładną datę zapłaty faktury Jak i gdzie wpisać dokładną datę zapłaty faktury aby wystawić notę odsetkową. Mam tylko opcje zapłacono i to wszystko. Property Iwona Malanowska 1
0 Zagłosuj Anonim 10.20 błędny numer konta Na jednej z faktur pomyliłam nr. konta. Próbowałam go poprawić za pomocą "edytuj" ale nie mogę. Co mam zrobić, dziś muszę wysłać fakturę z poprawnym numerem bo nie dostanę przelewu. Pomóżcie 1
0 Zagłosuj Anonim 04.21 informacja domyślna o podstawie do zwolnienia z VAT lub 8% VAT Dzień dobry, proszę o podpowiedź, czy i jak można ustawić na fakturze zakupowej (czyli opcja Wydatek) domyślną informację o podstawie zwolnienia z VAT jeśli taka opcja zostanie wybrana w polu dot. ceny, lub o 8% VAT jeśli taka opcja zostanie wybrana w polu ceny. Potrafię to zrobić na fakturze sprzedaży ale na zakupowej już nie. 1
1 Zagłosuj Anonim 08.19 Eksport dowodów wewnętrznych do Rachmistrza Witam. Czy jest możliwość eksportu dowodów wewnętrznych (zakupowych) do Rachmistrza GT? 0
1 Zagłosuj Anonim 10.20 Oznaczenia dotyczące procedur dla faktur przychodowych i nowy plik JPK Witam, jak wstawiać oznaczenia dotyczące procedur dla faktur przychodowych? Nie moge znaleźć ich na fakturze. :( Drugie pytanie dotyczy tego nowego pliku JPK. Czy do jego wygenerowania wystarczy pakiet SPRZEDAŻ czy musi być jakiś pakiet roszerzony o księgowość? Bardzo prosze o info. :) 1
4 Zagłosuj Anonim 08.20 Blokada wystawienia faktury dla produktów ze stanem 0szt przez API Witam. Planujemy zmianę wfirmy na fakturownię, ale jedna rzecz nas martwi. wFirma w połączeniu z Baselinkerem blokuje wystawienie faktury dla produktów które mają stan 0szt. Pojawia się błąd z produktami których problem dotyczy. Można w ten sposób znaleźć faktury niezaksięgowane. Czy jest możliwość dodania blokowania wystawiania takich faktur przez API? 8
0 Zagłosuj Anonim 11.19 Odłączenie klienia z Biura Rachunkowego w związku ze zmianą Biura Obsługi Klient Biura (zmiana biura obsługi) chce dalej korzystać z Fakturowni jako sobą indywidualna z zachowaniem dotychczasowych danych. 1.Pytania jak prawidłowo odłączyć klienta i czy jest taka możliwość, 2. Od dnia odłączenia klient sam będzie płacił za korzystanie z programu do fakturowania 2
0 Zagłosuj Anonim 08.20 Suma obrotu rocznego - widok witam, dlaczego nie widać sumy obrotu rocznego/miesięcznego ? była taka opcja i już nie ma :(?? 1
0 Zagłosuj Anonim 03.21 dane kontrahenta w powiadomieniach mailowych W wiadomościach z fakturami potrzebuję dodać dwie zmienne pobierane z kartoteki klienta. Najlepiej chyba do tego by się nadawały wartości pobierane z pól: - ID klienta - Identyfikator w programie księgowym Które zmienne odpowiadają za nie, abym mógł je podstawić? Jeśli nie mogą być użyte pola wyżej wymienione to proszę o wskazanie innych alfanumerycznych 6
1 Zagłosuj Anonim 11.19 sugestia Proszę o dodanie w rodzajach kosztów media i usługi telekomunikacyjne 50%. 1
2 Zagłosuj Anonim 06.19 dodatkowe pole www w stopce witam, bardzo prosze o wprowadzenie dodatkowego pola strony www w stopce sprzedawcy. ja mam np dwie strony www i obydwie chcialbym aby byly widoczne w mojej stopce a mozliwosc jest taka tylko na jedna strone. dziekuje 1
0 Zagłosuj Anonim 02.21 kwota brutto przy podsumowaniu dokumentów magazynowych Witam, w podsumowaniu dokumentów magazynowych nie pojawia sie kwota brutto. Czy możecie Państwo to dorobić aby się pojawiała? W załączniku screenshot przedstawiający sytuację. pozdrawiam Wojtek 1