Witam,
czy planujecie Państwo wrowadzenie do programu możliwości kompensowania naleznosci i zobowiązań?tzw oświadczenie kompensacyjne.
Jeżeli nie, może warto abyście się nad tym pochylili. Jest to jedyna funkcjonalność, której mi brakuje w programie ;)
Pozdrawiam
dziękujemy za kontakt. Zgadza się nie ma możliwości powiązania faktur kosztowych z fakturami przychodowymi jako kompensata. Kompensata w Fakturowni jest do wybrania jako sposób płatności na fakturze.
Poza tym w systemie można stworzyć faktury krzyżowe na tych samych kontrahentów, gdzie na jednej fakturze kontrahent raz jest Sprzedawcą, a na drugiej fakturze Nabywcą.
Informacje o tym, że dana sprzedaż jest kompensowana odpowiednim kosztem od tego samego kontrahenta można wypisać ręcznie na dowolnym dokumencie i dołączyć do wyżej wymienionych faktur.
Na ten moment w systemie nie planujemy dodawania druków dokumentów kompensaty.
Dzień dobry,
na ten moment taka funkcjonalność nie jest planowana. Pana sugestia jest widoczna na forum dla większej liczby Użytkowników, którzy będą wyrażać swoją opinię na ten temat oraz oddawać głosy.
Duża liczba głosów spowoduje dodane funkcjonalności.
Pozdrawiam,
Piotr
Dzień dobry, mam problem przy importowaniu faktur z pliku .xls mianowicie nie potrafię w żaden sposób ustawić aby na fakturach nabijało mi stałą stawkę podatku zryczałtowanego 3%. Domyślnie przy imporcie faktur to pole pozostaje puste.
Dzień dobry,
niestety aktualnie pole to nie jest obsługiwane podczas importu danych z plików XLS / CSV, nie ma możliwości zaimportowania stawki ryczatłu dla produktów.
Otrzymałem informację od programistów, iż w najbliższym czasie zaktualizowanie importu pod tym względem nie było planowane.
Jeśli Użytkownicy systemu chcieliby ujrzeć taką możliwość w systemie, zachęcamy do głosowania na daną sugestię. Zainteresowanie naszych Klientów może wpłynąć na proces dodawania nowych funkcji w systemie.
Większość firm ma uporządkowany magazyn, każdy towar ma swój kod towarowy, szkoda że podczas zapisywania faktury towar znajdujący się na fakturze nie uporządkowuje się od A do Z. BARDZO przyspieszyło by to prace.
Witam,
dziękujemy za kontakt. Podczas tworzenia lub edycji faktury pozycje można przeciągać klikając i przytrzymując oznaczenie strzałek "W górę i w dół" po lewej stronie pozycji. Niestety nie mamy funkcji w systemie aby można było posortować alfabetycznie pozycje na fakturze.
Witam, dziękujemy za przesłanie wiadomości.
W systemie nie ma domyślnego dokumentu jakim jest kompensata. Mogą Państwo określić na wystawianym dokumencie formę płatności jako Kompensata.
Instrukcja: https://pomoc.fakturownia.pl/6953895-Rodzaje-platnosci
Witam, czy mogą państwo stworzyć odrębną kolumnę "wydrukowano". Problem mam taki że często w weekend wystawiam i przygotowuje FV a dopiero w poniedziałek je drukujemy i wysyłamy. Nie ukrywam iż byłoby to dla mnie dużo łatwiejsze gdybym na liście faktur od razu widział która faktura została wydrukowana a która nie ponieważ część klientów życzy sobie faktury w wersji tradycyjnej a część w formie pdf. Dodatkowo brakuje mi możliwości dołączenia oddzielnego załącznika/ skanu do wysyłanej fv przez wasz program.
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Piotr
Dzień Dobry
Zauważyłem, ze wystawiając korekty, zarówno faktury korygujące jak i korygowane nie zmieniają swojego statusu. Co powoduje pewne komplikacje, przykłady:
1. Korekta częściowa faktury na 500zł
- faktura korygująca np -200zł pozostaje w statusie nieopłacona i zaburza raport: Wykaz nieopłaconych faktur. Rozwiązaniem byłoby jej automatyczna zmiana statusu na Opłacona w momencie wystawienia.
- faktura korygowana pozostaje w statusie Nieopłacona i tym samym wykorzystując opcję automatycznego rozliczenia np. przez plik csv z banku zostanie ona rozliczona/opłacona tylko częściowo (na kwotę 300zł), a powinna zostać rozliczona/opłacona całkowicie gdyż po korekcie należność wynosi właśnie 300zł a nie 500zł. Rozwiązaniem mogłoby być jej automatyczne częściowe rozliczenie/opłacenie (na kwotę 200zł), wtedy system wykryłby dopłatę do pełnej kwoty przy rozliczeniu przez csv.
2. Korekta całkowita
- zarówno faktura korygująca jak i korygowana pozostają w statusie nieopłacone zaburzając raporty
Pozdrawiam
Michał
Dzień dobry,
W wypadku pierwszej kwestii pierwszego punktu jest to sytuacja indywidualna - faktura korygowana może nadal być nieopłacona w wypadku wystawienia faktury korygującej.
W wypadku pozostałych propozycji - dziękujemy za Pana sugestie.W wypadku zainteresowania społeczności Użytkowników wyrażonym głosami trafią one do rozpatrzenia przez dział rozwoju produktu.
Pozdrawiam,
Marcin
Witam. Sugeruję dodanie możliwości dodawania dokumentów przez OCR i identyfikowanie produktów na pozycjach przez numery EAN - ciąg 13 cyfr. Zaoszczędziłoby to nam kilka godzin dziennie na dodawanie faktur, kopiowanie fanów i wybieranie odpowiednich produktów z magazynu.
Zapewne technicznie jest to możliwe aby system OCR znajdował taki znak cyfr i zamieniał na produkt istniejący na magazynie. Jeśli byłaby to dodatkowo płatna opcja to chętnie byśmy za nią zapłacili.
Witam serdecznie,
dziękujemy za sugestię. Na ten moment funkcja OCR działa w naszym systemie dzięki integracji z zewnętrznym mechanizmem OCR, który nie rozpoznaje tego typu kombinacji cyfrowych jako kod EAN. Dodatkowo po stronie systemu Fakturowania należałby po rozpoznaniu takiego kodu EAN oraz stwierdzeniu, że produkt z kodem znajduje się w systemie odwoływać się do niego po zapisaniu faktur. Na ten moment nie jesteśmy zdecydowani na wprowadzenie takiego rozwiązania, gdyż wymagano przebudowania mechanizmów dwóch niezależnych systemów. W momencie gdy zdecydujemy się na przebudowę tworzenia wydatków pod kątem kodów EAN skierujemy zapytanie do serwisu integrującego OCR na nasze potrzeby o możliwość rozpoznawania ciągu liczbowego jako kodu EAN.
Pozdrawiam,
Piotr
Witam.
Planujemy zmianę wfirmy na fakturownię, ale jedna rzecz nas martwi. wFirma w połączeniu z Baselinkerem blokuje wystawienie faktury dla produktów które mają stan 0szt. Pojawia się błąd z produktami których problem dotyczy. Można w ten sposób znaleźć faktury niezaksięgowane. Czy jest możliwość dodania blokowania wystawiania takich faktur przez API?
1. Lista kategorii wraz z wartością sprzedaży/zakupu w poszczególnych kategoriach w zadanym okresie.
2. Lista klientów wraz z wartością sprzedaży/zakupu w poszczególnych kategoriach w zadanym okresie.
Dzień dobry, dziękuję za sugestię. Skieruję zapytanie w tej sprawie do programistów, czy jest możliwe uzupełnienie dokumentacji w tej sprawie.
Pozdrawiam,
Piotr
od dziś weszły w życie nowe przepisy.
Potrzebuje wystawić fakturę do paragonu. Nie mogę znaleźć w dodatkowych opcjach - oznaczenie dodatkowych procedur takiej opcji jak FP - faktura do paragonu. Do tej pory paragon z kasy fiskalnej był przypinany do wystawionej faktury, byłoby bardzo uciążliwe gdybym ręcznie musiała teraz wprowadzać do systemu dane z paragonu fiskalnego do paragonu w Fakturowni, żeby następnie utworzyć do tego fakturę.
Proszę o informację jak mam wystawić taką fakturę (gdzie znajdę ten skrót).
Witam serdecznie, zgodnie z informacja odnośnie kodów produktów: https://pomoc.fakturownia.pl/78131182-Kody-GTU-grupowanie-towarow-i-uslug oraz kodów procedur na fakturach - kody dotyczące transakcji są dostępne od dzisiejszego dnia. Zostały wprowadzone wczoraj przez końcem dnia.
"1) oznaczenia dotyczące procedur dla faktur przychodowych to
SW, EE, TP TT_WNT TT_D MR_T MR_UZ I_42 I_63 B_SPV B_SPV_DOSTAWA B_MPV_PROWIZJA MPP.
Z powyższych mpp i mr_t i mr_uz będą się wybierały automatycznie
resztę oznaczeń bedzie można zaznaczyć na fakturze w specjalnie przystosowanym polu.
Oznaczenia RO, WEW, FP.
RO- będzie oznaczeniem dla miesięcznego raportu fiskalnego,
WEW -dla dowodów wewnętrznych
FP -dla faktur do paragonów wystawionych systemie.
Opcja powinna być dostępna razem z aktualizacją JPK_V7 od dnia 1.10.2020."
Oznacza to, że przy poprawnie wystawionej fakturze do paragonu (wymogiem jest żeby taki paragon również znalazł się w systemie) program samodzielnie przydzieli oznaczenie FP do dokumentu i prawidłowo pokaże go w pliku JPK.
Pozdrawiam,
Piotr
Dzień dobry
Księgowość zwróciła się do mnie abym sprawdziła czy Państwa program w związku z wprowadzeniem od dnia 1 października 2020 rozporządzenia Ministra Finansów ,Inwestycji i Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i ewidencji w zakresie podatku VAT przystosowany jest do sprawozdawczości JPK i wystawienia faktur sprzedaży w przyszłości dostosowanych do wymogów JKP_V7M i JPK_V7M.
Dzień dobry,
zarówno aktualizacja raportów JPK jak i potrzebnych oznaczeń GTU dla produktów jest w naszym systemie w przygotowaniu.
GTU na kartach produktów powinno się pojawić w systemie pod koniec obecnego tygodnia lub na początku następnego tygodnia.
W następnej kolejności tuż przed pierwszym października wprowadzimy do systemu aktualizację raportów.
Pozdrawiam,
Piotr
Potrzebna jest możliwość wygenerowania raportu z przychodu pokazującego kwoty w walucie wystawienia dokumentu z zaznaczeniem tej waluty. Jako osobny zestaw kolumn, wtedy powinny być kwoty przeliczone na walutę główną zdefiniowaną w ustawieniach.
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
mam pytanko odnośnie tematu odwrotne obciążenie <reverse charge>. Od 01.01.2017 dobiła spora grupa firm (budowlana branża) która to ma obowiązek wystawiać faktury tego typy a widzę że na forum jest bardzo małe zainteresowanie. Czy fakturownia mogłaby przewidzieć generowanie nowego typu faktury który obok <faktury VAT> <faktury korekty> itp nowy typ jakim właśnie jest <odwrotne obciążenie>.
Tak wiem można sobie wygenerować własny typ faktury i tak też zrobiłem ale są pewne uwagi od moich kontrahentów bądź inne spostrzeżenia.
Mam obawy iż dla kilku moich klientów na początku parę uwag może się przeobrazić w wiele uwag do wyglądu faktury w połowie roku.
Wiem że ustawa narzuca pewne wymogi co do właściwie wystawionej faktury i mogę sobie sam cos tam grzebać w oprogramowaniu ale wolałbym aby były one zaszyte w oprogramowaniu które buduje fachowa firma.
Dzień dobry,
na chwilę obecną w Fakturowni w prosty sposób można dostosować formę faktury do wymagań faktury z odwrotnym obciążeniem (zmiany wprowadzane są z poziomu ustawień konta). Tak wystawione faktury są dokumentami wystawionymi poprawnie.
Trwają również prace programistyczne nad dodatkowym ułatwieniem wystawiania wspomnianego dokumentu.
Pozdrawiam
Obecnie w Fakturowi nie da się sortować produktów po dodanych kolumnach - moim zdaniem powinno się dać po każdej, ale wyjątkowo przydało by się po "Kod u producenta", albo po "Numer katalogowy". Obecnie da się tylko sortować po nazwie
Dodatkowo, nie działa wyszukiwanie po "kodzie u producenta". Zapewne po innych polach tak samo.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Dzień dobry, czy pracujecie bądź macie Państwo zaplanowane prace nad obsługą procesu wirtualnej fiskalizacji (wirtualna kasa online w formie oprogramowania - wymagana legislacja) bądź jakimkolwiek wsparciem dla obsługi e-paragonów? Pozdrawiam.
Dzień dobry,
wdrożenie, o którym Pan wspomina nie znalazło się w planach do realizacji na ten rok, gdyż dopracowywaliśmy i w dalszym ciągu dopracowujemy moduł fiskalny do fizycznych wydruków paragonów.
Oczywiście zdajemy sobie sprawę ze wdrożenie tzw. e-paragonów w naszym kraju ma już prawie rok, wiec w pierwszych miesiącach kolejnego roku będziemy rozważać plany wdrożeniowe takiej funkcjonalności.
Na ten moment nie jestem w stanie określić konkretnej daty przyjęcia takiej funkcji do realizacji.
Pozdrawiam,
Piotr
Hej, myslimy o skorzytaniu z waszego POSa ale do tego potrzebujemy integracje z Terminalami bo od lipca ma to byc obowiązkowe.
Macie to w planach? Jak tak to jakie terminale?
Dzień dobry,
niestety aktualnie nie ma możliwości integracji z terminalami płatniczymi. Rozpoczęcie prac nad taką możliwością nie jest też aktualnie planowane w pierwszym / drugim kwartale tego roku.
Obecnie skupiamy się na integracji z systemem KSEF.
Chciałbym uzyskać informacje na temat możliwości dopłaty podatku VAT przed złożeniem deklaracji VAT-7. Sytuacja wygląda następująco: przez pomyłkę zapłaciłem kwotę 102,77 zł zamiast zaokrąglonej do pełnych złotych kwoty 103 zł. Chciałbym uregulować tę różnicę przed złożeniem deklaracji, aby uniknąć ewentualnych nieporozumień i sankcji ze strony Urzędu Skarbowego.
1. Czy mogę dokonać dopłaty brakujących 0,23 zł przed złożeniem deklaracji VAT-7?
2. Jakie są wymagane formalności i procedury związane z taką dopłatą?
3. Czy po dokonaniu dopłaty powinienem dołączyć jakieś dodatkowe dokumenty lub wyjaśnienia do składanej deklaracji VAT-7?
4. Czy istnieją jakieś potencjalne konsekwencje lub problemy związane z dokonaniem dopłaty przed złożeniem deklaracji?
Z góry dziękuję za pomoc i wyjaśnienia w tej sprawie.
Dzień dobry,
Fakturownia nie udziela porad ani wsparcia w kwestiach księgowo-rozliczeniowych.
W celu uzyskania odpowiedzi na powyższe pytania należy skontaktować się ze swoim biurem rachunkowym lub z informacją podatkową.
Dzień dobry,
Dwie sugestie:
1. Czy w programie jest możliwość tworzenia kompensat? Bardzo ułatwiło by to rozliczanie kontrahentów. Przy ręcznym kompensowaniu faktur łatwo o pomyłkę.
2. Jeszcze jedna sprawa to możliwość wprowadzania wpłat bankowych. Czasem zdarza się, że klient wpłaci błędną kwotę albo dokona wpłaty dwa razy. Przydałaby się taka funkcja, żeby móc łatwo rozliczać takie nadpłaty (lub niedopłaty).
Pozdrawiam,
Katarzyna Batorska
Pozwolę sobie skopiować treść:
"ardzo przydatny byłaby nam uproszczona wersja raportu "Marża" dla operacji magazynowych.
Nowy raport sumowałby i wyszczególniał ceny zakupu towarów, które w danym miesiącu zeszły z magazynu.
Raport może się nazywać np "Koszty własne sprzedaży", albo "Koszty zakupu sprzedanych towarów".
Raport ten można osiągnąć poprzez usunięcie niektórych kolumn z raportu "Marża". To znaczy powinny zostać kolumny:
- Produkt
- KOD
- Ilosc
- Zakup netto
No i na końcu wiersz SUMA, sumująca wszystkie kolumny.
Raport ten jest nam potrzebny do księgowości, celem ustalenia kosztów uzyskania przychodów ze sprzedaży w danym miesiącu."
Raport "Produkty: zakup" - generuje raport za zakupy w danym miesiącu, a te niekoniecznie muszą zostać sprzedane.
Chodzi o wygenerowanie raportu z cenami zakupu wszystkich produktów sprzedanych w danym miesiącu.
Dzień dobry,
proszę spróbować użyć raportu "Podsumowanie akcji magazynowych" znajdującego się w zakładce Raporty> Lista raportów> Magazyny.
W raporcie są wyszczególnione ilości dokumentów magazynowych z wybranego okresu wraz z wartością zakupu tych dokumentów. Czyli mając do dyspozycji w raporcie dokument WZ z wartością ujemną zakupu, mamy informacje ile kosztowały nas w zakupie produkty wydane na danym dokumencie magazynowym WZ.
Pozdrawiam,
Piotr
Czy da się skojarzyć z produktem dwie różne nazwy produktu? Chodzi o to, by na zaimportowanym np. z Allegro zamówieniu, na fakturze nie wyświetlały się tytuły ofert Allegro, ale krótsze nazwy towaru zapisane w Fakturowni.
Dzień dobry,
obecnie, nie ma możliwości. żeby wygenerowany dokumencie w ramach integracji z Allegro wyświetlała się inna nazwa przedmiotu niż ta umieszczona w tytule aukcji na Allegro.
Natomiast jeśli chodzi schodzenie odpowiednich produktów z magazynu w Fakturowni to jest taka możliwość, z poziomu Allegro mają Państwo przy wystawianiu oferty możliwość wprowadzenia kodu produktu w polu > „Sygnatura”.
Następnie wprowadzić do Produktów wspomniane „kody produktu”, z poziomu Panelu w Fakturowni > Magazyn > Produktu > edycja Produktu > kod Produktu.
Po wykonaniu powyższych działań, nowe zamówienie z Allegro z produktem, jeśli występowałby wspomniany parametr (Sygnatura w aukcji Allegro, z tym samym numerem, co u nas w Fakturowni "kod Produktu"), powiązałby ten przedmiot i nie stworzył nowego przedmiotu w naszej bazie produktów w Fakturowni. Kodem produktu najczęściej jest KOD SKU.
Należy też pamiętać, tak jak wspomniałem wcześniej, że Nazwa tego produktu na wygenerowanej Fakturze, po aktualizacji wspomnianego parametru się nie zmieni, będzie taka jak jest teraz.
Czy możecie ustawić automatyczną aktualizację cen sprzedaży z nowej PZ na produkcie , tak jak jest w cenach zakupu ??? Bo jeśli działa już taka aktualizacja z PZ cen zakupu to powinno też w ten sam sposób działać na sprzedaży - ANALOGICZNIE przy zmianie ceny zakupu często jest zmiana ceny sprzedaży. Taki sposób byłby dla nas najwygodniejszy na ciągłe obecnie zmiany cen zakupu oraz automatycznie ceny sprzedaży .
Dodatkowo byłaby sprecyzowana cena bardziej niż z opcji aktualizacji po marży, która nie zaokrągla końcówek cen.?!
Dzień dobry,
niestety nie mamy w planach takiej funkcjonalności.
Nie dla Każdego Użytkownika wpisywanie ceny sprzedaży, a co za tym idzie zmiana ceny sprzedaży w produkcie z poziomu dokumentu magazynowego zakupowego PZ jest oczywista.
Nie każdy z Użytkowników zmienia marże i sprzedaży w momencie gdy cena zakupu ulegnie zmianie na plus. Z prostej przyczyny, gdyby taki automat działa co w momencie gdy nowa cena na PZ będzie sporo mniejsza niż cena katalogowa produktu?
Oczywiście dobrą sugestią jest aktualizacja cen sprzedaży analogiczna do mechanizmu działającego przy cenach zakupu, jednak za dużo jest w niej znaków zapytania gdyż nie każdy przedsiębiorca postępuje według takiego samego schematu.
Dziękujemy jednak za sugestię, w momencie gdy będziemy realizować pracę w tym lub podobnym zakresie, postaramy się wyjść na przeciw Pana oczekiwaniom.
Pozdrawiam,
Piotr
Jako nowy użytkownik Fakturowni zauważyłem, że system umożliwia kolejny wydruk fiskalny (na drukarce fiskalnej) już wcześniej ufiskalnionego paragonu. Dzieje się to bez jakiegokolwiek ostrzeżenia. Problem może być szczególnie dokuczliwy z poziomu POS, Fiskator czasem wykazuje się kilkusekundowym opóźnieniem co może skłaniać "nerwowego" operatora do zlecenia kolejnego wydruku. Przydatne byłoby również automatyczne przejście w POS do nowego paragonu po wykonaniu wydruku.
Sadzę, że taka blokada nie powinna być trudna do zaimplementowania ponieważ Fakturownia wie, że ufiskalniono paragon (odpowiedni znacznik pojawia się przy nr paragonu) a zabezpieczało by to przed wieloma problemami wynikającymi z takiej pomyłki.
Dzień dobry,
dziękuję za zgłoszenie. Paragony wcześniej zafiskalizowane pomijane są przy grupowym wydruku, a przy próbie druku z poziomu podglądu paragonu wykazujemy komunikat "Dokument był już drukowany. Czy chcesz wydrukować go ponownie?", ale rzeczywiście problem występuje w POS.
Fiskator odpytuje Fakturownię o zlecenia druku co 10 sekund, oczekiwanie na wydruk może więc "w najgorszym wypadku" wynosić 10s, jeśli zlecenie zostało wysłane tuż po ostatnim zapytaniu.
Przekażę zgłoszenie do konsultacji, jak mogłoby to być rozwiązane w przypadku POS.
Czy jest mozliwe dodanie filtru w przychodach aby pokazal tylko dokumenty ktore nie maja stworzonej WZ? Aktualnie takich dokumentow nalezy szukac recznie pregladajac wszystkie podstrony ..
Czy mozna dodac raport towarow ktore maja mala sprzedaz lub nie maja wogole sprzedazy w danym okresie czasu ? Czyli zaznaczamy np ostatnie 3 miesiace a system pokaze nam ze danego towaru sprzedalo sie 2 sztuki albo 0. Sa podobne raporty wiec stworzenie takiego nie bylo by problemem a bylby bardzo przydatyny
Dzień dobry,
w systemie nie ma tego typu raportu. Można wygenerować raport Produkty: sprzedaż, a po pobraniu go w XLS posortować dane po kolumnie Ilość. Natomiast raport nie wskaże produktów, których sprzedaż była zerowa.
Jeśli inni klienci chcieliby ujrzeć tego typu raport w systemie, zachęcamy do głosowania na daną sugestię.
oświadczenie o kompensacie sugestia Nowe
Witam,
czy planujecie Państwo wrowadzenie do programu możliwości kompensowania naleznosci i zobowiązań?tzw oświadczenie kompensacyjne.
Jeżeli nie, może warto abyście się nad tym pochylili. Jest to jedyna funkcjonalność, której mi brakuje w programie ;)
Pozdrawiam
Witam,
dziękujemy za kontakt. Zgadza się nie ma możliwości powiązania faktur kosztowych z fakturami przychodowymi jako kompensata. Kompensata w Fakturowni jest do wybrania jako sposób płatności na fakturze.
Poza tym w systemie można stworzyć faktury krzyżowe na tych samych kontrahentów, gdzie na jednej fakturze kontrahent raz jest Sprzedawcą, a na drugiej fakturze Nabywcą.
Informacje o tym, że dana sprzedaż jest kompensowana odpowiednim kosztem od tego samego kontrahenta można wypisać ręcznie na dowolnym dokumencie i dołączyć do wyżej wymienionych faktur.
Na ten moment w systemie nie planujemy dodawania druków dokumentów kompensaty.
Pozdrawiam,
Piotr
Sprzedaż z ujemną marżą sugestia Nowe
Witam
w programie nie ma możliwości zablokowania sprzedaży produktów poniżej ceny zakupowej. Proszę o uruchomienie takiej funkcji w Fakturowni.
Dzień dobry,
na ten moment taka funkcjonalność nie jest planowana. Pana sugestia jest widoczna na forum dla większej liczby Użytkowników, którzy będą wyrażać swoją opinię na ten temat oraz oddawać głosy.
Duża liczba głosów spowoduje dodane funkcjonalności.
Pozdrawiam,
Piotr
Importowanie faktur z pliku .xls pytanie Nowe
Dzień dobry, mam problem przy importowaniu faktur z pliku .xls mianowicie nie potrafię w żaden sposób ustawić aby na fakturach nabijało mi stałą stawkę podatku zryczałtowanego 3%. Domyślnie przy imporcie faktur to pole pozostaje puste.
Dzień dobry,
niestety aktualnie pole to nie jest obsługiwane podczas importu danych z plików XLS / CSV, nie ma możliwości zaimportowania stawki ryczatłu dla produktów.
Otrzymałem informację od programistów, iż w najbliższym czasie zaktualizowanie importu pod tym względem nie było planowane.
Jeśli Użytkownicy systemu chcieliby ujrzeć taką możliwość w systemie, zachęcamy do głosowania na daną sugestię. Zainteresowanie naszych Klientów może wpłynąć na proces dodawania nowych funkcji w systemie.
Pozdrawiam
Kacper
Sortowanie towaru od A do Z na fakturze. sugestia Nowe
Większość firm ma uporządkowany magazyn, każdy towar ma swój kod towarowy, szkoda że podczas zapisywania faktury towar znajdujący się na fakturze nie uporządkowuje się od A do Z. BARDZO przyspieszyło by to prace.
Proszę o wprowadzenie takiej funkcji.
Dziękujemy
Witam,
dziękujemy za kontakt. Podczas tworzenia lub edycji faktury pozycje można przeciągać klikając i przytrzymując oznaczenie strzałek "W górę i w dół" po lewej stronie pozycji. Niestety nie mamy funkcji w systemie aby można było posortować alfabetycznie pozycje na fakturze.
Pozdrawiam, Tetiana.
Kompensata pytanie Nowe
Witam
Jak mogę wygenerować kompensatę. ?
Witam, dziękujemy za przesłanie wiadomości.
W systemie nie ma domyślnego dokumentu jakim jest kompensata. Mogą Państwo określić na wystawianym dokumencie formę płatności jako Kompensata.
Instrukcja: https://pomoc.fakturownia.pl/6953895-Rodzaje-platnosci
Pozdrawiam, Tetiana.
dodatkowa kolumna w liście faktur sugestia Nowe
Witam, czy mogą państwo stworzyć odrębną kolumnę "wydrukowano". Problem mam taki że często w weekend wystawiam i przygotowuje FV a dopiero w poniedziałek je drukujemy i wysyłamy. Nie ukrywam iż byłoby to dla mnie dużo łatwiejsze gdybym na liście faktur od razu widział która faktura została wydrukowana a która nie ponieważ część klientów życzy sobie faktury w wersji tradycyjnej a część w formie pdf. Dodatkowo brakuje mi możliwości dołączenia oddzielnego załącznika/ skanu do wysyłanej fv przez wasz program.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Piotr
Faktury korygujące całkowite i częściowe oraz ich statusy sugestia Nowe
Dzień Dobry
Zauważyłem, ze wystawiając korekty, zarówno faktury korygujące jak i korygowane nie zmieniają swojego statusu. Co powoduje pewne komplikacje, przykłady:
1. Korekta częściowa faktury na 500zł
- faktura korygująca np -200zł pozostaje w statusie nieopłacona i zaburza raport: Wykaz nieopłaconych faktur. Rozwiązaniem byłoby jej automatyczna zmiana statusu na Opłacona w momencie wystawienia.
- faktura korygowana pozostaje w statusie Nieopłacona i tym samym wykorzystując opcję automatycznego rozliczenia np. przez plik csv z banku zostanie ona rozliczona/opłacona tylko częściowo (na kwotę 300zł), a powinna zostać rozliczona/opłacona całkowicie gdyż po korekcie należność wynosi właśnie 300zł a nie 500zł. Rozwiązaniem mogłoby być jej automatyczne częściowe rozliczenie/opłacenie (na kwotę 200zł), wtedy system wykryłby dopłatę do pełnej kwoty przy rozliczeniu przez csv.
2. Korekta całkowita
- zarówno faktura korygująca jak i korygowana pozostają w statusie nieopłacone zaburzając raporty
Pozdrawiam
Michał
Dzień dobry,
W wypadku pierwszej kwestii pierwszego punktu jest to sytuacja indywidualna - faktura korygowana może nadal być nieopłacona w wypadku wystawienia faktury korygującej.
W wypadku pozostałych propozycji - dziękujemy za Pana sugestie.W wypadku zainteresowania społeczności Użytkowników wyrażonym głosami trafią one do rozpatrzenia przez dział rozwoju produktu.
Pozdrawiam,
Marcin
Automatyczne dodawanie faktur z pozycjami produktów sugestia Nowe
Witam. Sugeruję dodanie możliwości dodawania dokumentów przez OCR i identyfikowanie produktów na pozycjach przez numery EAN - ciąg 13 cyfr. Zaoszczędziłoby to nam kilka godzin dziennie na dodawanie faktur, kopiowanie fanów i wybieranie odpowiednich produktów z magazynu.
Zapewne technicznie jest to możliwe aby system OCR znajdował taki znak cyfr i zamieniał na produkt istniejący na magazynie. Jeśli byłaby to dodatkowo płatna opcja to chętnie byśmy za nią zapłacili.
Witam serdecznie,
dziękujemy za sugestię. Na ten moment funkcja OCR działa w naszym systemie dzięki integracji z zewnętrznym mechanizmem OCR, który nie rozpoznaje tego typu kombinacji cyfrowych jako kod EAN. Dodatkowo po stronie systemu Fakturowania należałby po rozpoznaniu takiego kodu EAN oraz stwierdzeniu, że produkt z kodem znajduje się w systemie odwoływać się do niego po zapisaniu faktur. Na ten moment nie jesteśmy zdecydowani na wprowadzenie takiego rozwiązania, gdyż wymagano przebudowania mechanizmów dwóch niezależnych systemów. W momencie gdy zdecydujemy się na przebudowę tworzenia wydatków pod kątem kodów EAN skierujemy zapytanie do serwisu integrującego OCR na nasze potrzeby o możliwość rozpoznawania ciągu liczbowego jako kodu EAN.
Pozdrawiam,
Piotr
Blokada wystawienia faktury dla produktów ze stanem 0szt przez API sugestia Nowe
Witam.
Planujemy zmianę wfirmy na fakturownię, ale jedna rzecz nas martwi. wFirma w połączeniu z Baselinkerem blokuje wystawienie faktury dla produktów które mają stan 0szt. Pojawia się błąd z produktami których problem dotyczy. Można w ten sposób znaleźć faktury niezaksięgowane. Czy jest możliwość dodania blokowania wystawiania takich faktur przez API?
Dzień dobry,
W systemie można ustawić ograniczenie ilościowe na produktach, tak by nie można było wystawić faktur na produkty, których nie ma w magazynie.
Przesyłam artykuł opisujący funkcje:
https://pomoc.fakturownia.pl/2762148-Ograniczenie-magazynowe-produktow-w-systemie
Pozdrawiam,
Łukasz
Wyciągnięcie listy kategorii wraz z kwotami zakupów/sprzedaży w danym okresie oraz obrót klientów w danym okresie sugestia Zaakceptowane
Dzień dobry,
przydałyby się endpointy w API:
1. Lista kategorii wraz z wartością sprzedaży/zakupu w poszczególnych kategoriach w zadanym okresie.
2. Lista klientów wraz z wartością sprzedaży/zakupu w poszczególnych kategoriach w zadanym okresie.
Dzień dobry, dziękuję za sugestię. Skieruję zapytanie w tej sprawie do programistów, czy jest możliwe uzupełnienie dokumentacji w tej sprawie.
Pozdrawiam,
Piotr
FP - Faktura do paragonu pytanie Nowe
Dzień dobry,
od dziś weszły w życie nowe przepisy.
Potrzebuje wystawić fakturę do paragonu. Nie mogę znaleźć w dodatkowych opcjach - oznaczenie dodatkowych procedur takiej opcji jak FP - faktura do paragonu. Do tej pory paragon z kasy fiskalnej był przypinany do wystawionej faktury, byłoby bardzo uciążliwe gdybym ręcznie musiała teraz wprowadzać do systemu dane z paragonu fiskalnego do paragonu w Fakturowni, żeby następnie utworzyć do tego fakturę.
Proszę o informację jak mam wystawić taką fakturę (gdzie znajdę ten skrót).
Z poważaniem
Magdalena Mróz
Witam serdecznie, zgodnie z informacja odnośnie kodów produktów: https://pomoc.fakturownia.pl/78131182-Kody-GTU-grupowanie-towarow-i-uslug oraz kodów procedur na fakturach - kody dotyczące transakcji są dostępne od dzisiejszego dnia. Zostały wprowadzone wczoraj przez końcem dnia.
"1) oznaczenia dotyczące procedur dla faktur przychodowych to
SW, EE, TP TT_WNT TT_D MR_T MR_UZ I_42 I_63 B_SPV B_SPV_DOSTAWA B_MPV_PROWIZJA MPP.
Z powyższych mpp i mr_t i mr_uz będą się wybierały automatycznie
resztę oznaczeń bedzie można zaznaczyć na fakturze w specjalnie przystosowanym polu.
Oznaczenia RO, WEW, FP.
RO- będzie oznaczeniem dla miesięcznego raportu fiskalnego,
WEW -dla dowodów wewnętrznych
FP -dla faktur do paragonów wystawionych systemie.
Opcja powinna być dostępna razem z aktualizacją JPK_V7 od dnia 1.10.2020."
Oznacza to, że przy poprawnie wystawionej fakturze do paragonu (wymogiem jest żeby taki paragon również znalazł się w systemie) program samodzielnie przydzieli oznaczenie FP do dokumentu i prawidłowo pokaże go w pliku JPK.
Pozdrawiam,
Piotr
JKP_V7M i JPK_V7M pytanie Nowe
Dzień dobry
Księgowość zwróciła się do mnie abym sprawdziła czy Państwa program w związku z wprowadzeniem od dnia 1 października 2020 rozporządzenia Ministra Finansów ,Inwestycji i Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i ewidencji w zakresie podatku VAT przystosowany jest do sprawozdawczości JPK i wystawienia faktur sprzedaży w przyszłości dostosowanych do wymogów JKP_V7M i JPK_V7M.
Dzień dobry,
zarówno aktualizacja raportów JPK jak i potrzebnych oznaczeń GTU dla produktów jest w naszym systemie w przygotowaniu.
GTU na kartach produktów powinno się pojawić w systemie pod koniec obecnego tygodnia lub na początku następnego tygodnia.
W następnej kolejności tuż przed pierwszym października wprowadzimy do systemu aktualizację raportów.
Pozdrawiam,
Piotr
Raporty w walucie sugestia Nowe
Potrzebna jest możliwość wygenerowania raportu z przychodu pokazującego kwoty w walucie wystawienia dokumentu z zaznaczeniem tej waluty. Jako osobny zestaw kolumn, wtedy powinny być kwoty przeliczone na walutę główną zdefiniowaną w ustawieniach.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Odwrotne obciążenie <reverse charge> sugestia Nowe
Witam,
mam pytanko odnośnie tematu odwrotne obciążenie <reverse charge>. Od 01.01.2017 dobiła spora grupa firm (budowlana branża) która to ma obowiązek wystawiać faktury tego typy a widzę że na forum jest bardzo małe zainteresowanie. Czy fakturownia mogłaby przewidzieć generowanie nowego typu faktury który obok <faktury VAT> <faktury korekty> itp nowy typ jakim właśnie jest <odwrotne obciążenie>.
Tak wiem można sobie wygenerować własny typ faktury i tak też zrobiłem ale są pewne uwagi od moich kontrahentów bądź inne spostrzeżenia.
Mam obawy iż dla kilku moich klientów na początku parę uwag może się przeobrazić w wiele uwag do wyglądu faktury w połowie roku.
Wiem że ustawa narzuca pewne wymogi co do właściwie wystawionej faktury i mogę sobie sam cos tam grzebać w oprogramowaniu ale wolałbym aby były one zaszyte w oprogramowaniu które buduje fachowa firma.
Andrzej.
Dzień dobry,
na chwilę obecną w Fakturowni w prosty sposób można dostosować formę faktury do wymagań faktury z odwrotnym obciążeniem (zmiany wprowadzane są z poziomu ustawień konta). Tak wystawione faktury są dokumentami wystawionymi poprawnie.
Trwają również prace programistyczne nad dodatkowym ułatwieniem wystawiania wspomnianego dokumentu.
Pozdrawiam
Sortowanie i wyszukiwanie po dodatkowych polach jak "Kod u dostawcy", "Numer katalogowy" sugestia Nowe
Obecnie w Fakturowi nie da się sortować produktów po dodanych kolumnach - moim zdaniem powinno się dać po każdej, ale wyjątkowo przydało by się po "Kod u producenta", albo po "Numer katalogowy". Obecnie da się tylko sortować po nazwie
Dodatkowo, nie działa wyszukiwanie po "kodzie u producenta". Zapewne po innych polach tak samo.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Państwa sugestia została przekazana do działu rozwoju programu.
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Łukasz
wirtualna kasa online i e-paragony pytanie Nowe
Dzień dobry, czy pracujecie bądź macie Państwo zaplanowane prace nad obsługą procesu wirtualnej fiskalizacji (wirtualna kasa online w formie oprogramowania - wymagana legislacja) bądź jakimkolwiek wsparciem dla obsługi e-paragonów? Pozdrawiam.
Dzień dobry,
wdrożenie, o którym Pan wspomina nie znalazło się w planach do realizacji na ten rok, gdyż dopracowywaliśmy i w dalszym ciągu dopracowujemy moduł fiskalny do fizycznych wydruków paragonów.
Oczywiście zdajemy sobie sprawę ze wdrożenie tzw. e-paragonów w naszym kraju ma już prawie rok, wiec w pierwszych miesiącach kolejnego roku będziemy rozważać plany wdrożeniowe takiej funkcjonalności.
Na ten moment nie jestem w stanie określić konkretnej daty przyjęcia takiej funkcji do realizacji.
Pozdrawiam,
Piotr
System POS zintegrowany z terminalem płatniczym sugestia Nowe
Hej, myslimy o skorzytaniu z waszego POSa ale do tego potrzebujemy integracje z Terminalami bo od lipca ma to byc obowiązkowe.
Macie to w planach? Jak tak to jakie terminale?
Dzień dobry,
niestety aktualnie nie ma możliwości integracji z terminalami płatniczymi. Rozpoczęcie prac nad taką możliwością nie jest też aktualnie planowane w pierwszym / drugim kwartale tego roku.
Obecnie skupiamy się na integracji z systemem KSEF.
Pozdrawiam
Kacper
Dopłata VAT przed złożeniem deklaracji VAT-7 pytanie Sprawdzane
Szanowni Państwo,
Chciałbym uzyskać informacje na temat możliwości dopłaty podatku VAT przed złożeniem deklaracji VAT-7. Sytuacja wygląda następująco: przez pomyłkę zapłaciłem kwotę 102,77 zł zamiast zaokrąglonej do pełnych złotych kwoty 103 zł. Chciałbym uregulować tę różnicę przed złożeniem deklaracji, aby uniknąć ewentualnych nieporozumień i sankcji ze strony Urzędu Skarbowego.
1. Czy mogę dokonać dopłaty brakujących 0,23 zł przed złożeniem deklaracji VAT-7?
2. Jakie są wymagane formalności i procedury związane z taką dopłatą?
3. Czy po dokonaniu dopłaty powinienem dołączyć jakieś dodatkowe dokumenty lub wyjaśnienia do składanej deklaracji VAT-7?
4. Czy istnieją jakieś potencjalne konsekwencje lub problemy związane z dokonaniem dopłaty przed złożeniem deklaracji?
Z góry dziękuję za pomoc i wyjaśnienia w tej sprawie.
Dzień dobry,
Fakturownia nie udziela porad ani wsparcia w kwestiach księgowo-rozliczeniowych.
W celu uzyskania odpowiedzi na powyższe pytania należy skontaktować się ze swoim biurem rachunkowym lub z informacją podatkową.
Pozdrawiam,
Natalia.
KOMPENSATY, WPŁATY BANKOWE sugestia Nowe
Dzień dobry,
Dwie sugestie:
1. Czy w programie jest możliwość tworzenia kompensat? Bardzo ułatwiło by to rozliczanie kontrahentów. Przy ręcznym kompensowaniu faktur łatwo o pomyłkę.
2. Jeszcze jedna sprawa to możliwość wprowadzania wpłat bankowych. Czasem zdarza się, że klient wpłaci błędną kwotę albo dokona wpłaty dwa razy. Przydałaby się taka funkcja, żeby móc łatwo rozliczać takie nadpłaty (lub niedopłaty).
Pozdrawiam,
Katarzyna Batorska
Dzień dobry,
kompensata u nas w systemie figuruje jedynie jako sposób płatności.
Artykuł z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/6953895-Rodzaje-platnosci
W kwestii płatności mogą Państwo je wprowadzać ręcznie lub plikiem importu po włączeniu funkcji w menu Ustawienia > Ustawienia konta > Płatności bankowe.
Przesyłam instrukcje z bazy wiedzy:
https://pomoc.fakturownia.pl/157826123-Dodawanie-platnosci-do-faktury
oraz
https://pomoc.fakturownia.pl/580203-Import-platnosci-z-banku
Dziękuję za kontakt.
Pozdrawiam,
Łukasz
KWS - Koszt własny sprzedaży sugestia Nowe
Był już podobny wątek --> https://sugester.fakturownia.pl/8408618-Nowy-Raport-Magazynowy-Koszty-wlasne-sprzedazy
- jednak brak tam odpowiedzi.
Pozwolę sobie skopiować treść:
"ardzo przydatny byłaby nam uproszczona wersja raportu "Marża" dla operacji magazynowych.
Nowy raport sumowałby i wyszczególniał ceny zakupu towarów, które w danym miesiącu zeszły z magazynu.
Raport może się nazywać np "Koszty własne sprzedaży", albo "Koszty zakupu sprzedanych towarów".
Raport ten można osiągnąć poprzez usunięcie niektórych kolumn z raportu "Marża". To znaczy powinny zostać kolumny:
- Produkt
- KOD
- Ilosc
- Zakup netto
No i na końcu wiersz SUMA, sumująca wszystkie kolumny.
Raport ten jest nam potrzebny do księgowości, celem ustalenia kosztów uzyskania przychodów ze sprzedaży w danym miesiącu."
Raport "Produkty: zakup" - generuje raport za zakupy w danym miesiącu, a te niekoniecznie muszą zostać sprzedane.
Chodzi o wygenerowanie raportu z cenami zakupu wszystkich produktów sprzedanych w danym miesiącu.
Dzień dobry,
proszę spróbować użyć raportu "Podsumowanie akcji magazynowych" znajdującego się w zakładce Raporty> Lista raportów> Magazyny.
W raporcie są wyszczególnione ilości dokumentów magazynowych z wybranego okresu wraz z wartością zakupu tych dokumentów. Czyli mając do dyspozycji w raporcie dokument WZ z wartością ujemną zakupu, mamy informacje ile kosztowały nas w zakupie produkty wydane na danym dokumencie magazynowym WZ.
Pozdrawiam,
Piotr
Dwie różne nazwy produktu pytanie Nowe
Czy da się skojarzyć z produktem dwie różne nazwy produktu? Chodzi o to, by na zaimportowanym np. z Allegro zamówieniu, na fakturze nie wyświetlały się tytuły ofert Allegro, ale krótsze nazwy towaru zapisane w Fakturowni.
Dzień dobry,
obecnie, nie ma możliwości. żeby wygenerowany dokumencie w ramach integracji z Allegro wyświetlała się inna nazwa przedmiotu niż ta umieszczona w tytule aukcji na Allegro.
Natomiast jeśli chodzi schodzenie odpowiednich produktów z magazynu w Fakturowni to jest taka możliwość, z poziomu Allegro mają Państwo przy wystawianiu oferty możliwość wprowadzenia kodu produktu w polu > „Sygnatura”.
Z poziomu Fakturowni, muszą Państwo włączyć opcje kojarzenia po kodzie produktu, przesyłam jak to wykonać z poradnika z Bazy Wiedzy > https://pomoc.fakturownia.pl/36006764-Kojarzenie-produktow-o-innej-nazwie-po-kodzie-produktow-
Następnie wprowadzić do Produktów wspomniane „kody produktu”, z poziomu Panelu w Fakturowni > Magazyn > Produktu > edycja Produktu > kod Produktu.
Po wykonaniu powyższych działań, nowe zamówienie z Allegro z produktem, jeśli występowałby wspomniany parametr (Sygnatura w aukcji Allegro, z tym samym numerem, co u nas w Fakturowni "kod Produktu"), powiązałby ten przedmiot i nie stworzył nowego przedmiotu w naszej bazie produktów w Fakturowni. Kodem produktu najczęściej jest KOD SKU.
Należy też pamiętać, tak jak wspomniałem wcześniej, że Nazwa tego produktu na wygenerowanej Fakturze, po aktualizacji wspomnianego parametru się nie zmieni, będzie taka jak jest teraz.
AKTUALIZACJA CEN SRZEDAŻY WG NOWEJ PZ sugestia Nowe
Czy możecie ustawić automatyczną aktualizację cen sprzedaży z nowej PZ na produkcie , tak jak jest w cenach zakupu ??? Bo jeśli działa już taka aktualizacja z PZ cen zakupu to powinno też w ten sam sposób działać na sprzedaży - ANALOGICZNIE przy zmianie ceny zakupu często jest zmiana ceny sprzedaży. Taki sposób byłby dla nas najwygodniejszy na ciągłe obecnie zmiany cen zakupu oraz automatycznie ceny sprzedaży .
Dodatkowo byłaby sprecyzowana cena bardziej niż z opcji aktualizacji po marży, która nie zaokrągla końcówek cen.?!
Dzień dobry,
niestety nie mamy w planach takiej funkcjonalności.
Nie dla Każdego Użytkownika wpisywanie ceny sprzedaży, a co za tym idzie zmiana ceny sprzedaży w produkcie z poziomu dokumentu magazynowego zakupowego PZ jest oczywista.
Nie każdy z Użytkowników zmienia marże i sprzedaży w momencie gdy cena zakupu ulegnie zmianie na plus. Z prostej przyczyny, gdyby taki automat działa co w momencie gdy nowa cena na PZ będzie sporo mniejsza niż cena katalogowa produktu?
Oczywiście dobrą sugestią jest aktualizacja cen sprzedaży analogiczna do mechanizmu działającego przy cenach zakupu, jednak za dużo jest w niej znaków zapytania gdyż nie każdy przedsiębiorca postępuje według takiego samego schematu.
Dziękujemy jednak za sugestię, w momencie gdy będziemy realizować pracę w tym lub podobnym zakresie, postaramy się wyjść na przeciw Pana oczekiwaniom.
Pozdrawiam,
Piotr
Blokada podwójnego wydruku fiskalnego tego samego paragonu sugestia Nowe
Jako nowy użytkownik Fakturowni zauważyłem, że system umożliwia kolejny wydruk fiskalny (na drukarce fiskalnej) już wcześniej ufiskalnionego paragonu. Dzieje się to bez jakiegokolwiek ostrzeżenia. Problem może być szczególnie dokuczliwy z poziomu POS, Fiskator czasem wykazuje się kilkusekundowym opóźnieniem co może skłaniać "nerwowego" operatora do zlecenia kolejnego wydruku. Przydatne byłoby również automatyczne przejście w POS do nowego paragonu po wykonaniu wydruku.
Sadzę, że taka blokada nie powinna być trudna do zaimplementowania ponieważ Fakturownia wie, że ufiskalniono paragon (odpowiedni znacznik pojawia się przy nr paragonu) a zabezpieczało by to przed wieloma problemami wynikającymi z takiej pomyłki.
Dzień dobry,
dziękuję za zgłoszenie. Paragony wcześniej zafiskalizowane pomijane są przy grupowym wydruku, a przy próbie druku z poziomu podglądu paragonu wykazujemy komunikat "Dokument był już drukowany. Czy chcesz wydrukować go ponownie?", ale rzeczywiście problem występuje w POS.
Fiskator odpytuje Fakturownię o zlecenia druku co 10 sekund, oczekiwanie na wydruk może więc "w najgorszym wypadku" wynosić 10s, jeśli zlecenie zostało wysłane tuż po ostatnim zapytaniu.
Przekażę zgłoszenie do konsultacji, jak mogłoby to być rozwiązane w przypadku POS.
Pozdrawiam,
Kacper
Filtry w przychodach sugestia Nowe
Czy jest mozliwe dodanie filtru w przychodach aby pokazal tylko dokumenty ktore nie maja stworzonej WZ? Aktualnie takich dokumentow nalezy szukac recznie pregladajac wszystkie podstrony ..
Dzień dobry,
obecnie nie ma takiego filtru w systemie. Mogę jedynie zasugerować zwiększenie liczby dokumentów na jednej stronie do 100, aby przyspieszyć wyszukiwanie dokumentów bez powiązanych WZ.
https://pomoc.fakturownia.pl/1575723-Dostosowanie-wyswietlania-kolumn
Jeśli inni Użytkownicy chcieliby ujrzeć taki filtr w systemie, zachęcamy do głosowania na daną sugestię.
Pozdrawiam,
Kacper
Raport towarów nie rotujących sugestia Nowe
Czy mozna dodac raport towarow ktore maja mala sprzedaz lub nie maja wogole sprzedazy w danym okresie czasu ? Czyli zaznaczamy np ostatnie 3 miesiace a system pokaze nam ze danego towaru sprzedalo sie 2 sztuki albo 0. Sa podobne raporty wiec stworzenie takiego nie bylo by problemem a bylby bardzo przydatyny
Dzień dobry,
w systemie nie ma tego typu raportu. Można wygenerować raport Produkty: sprzedaż, a po pobraniu go w XLS posortować dane po kolumnie Ilość. Natomiast raport nie wskaże produktów, których sprzedaż była zerowa.
Jeśli inni klienci chcieliby ujrzeć tego typu raport w systemie, zachęcamy do głosowania na daną sugestię.
Pozdrawiam,
Kacper