0 Zagłosuj Anonim 05.25 pobieranie faktur do rachmistrza czy jest możliwość pobrania paczki faktur z całego miesiąca czy mogę pobierać tylko po 100 dokumentów? 1
0 Zagłosuj Anonim 05.25 ean-8 Dzień dobry, Fakturownia tworzy kody kreskowe tylko z 13cyfrowego ciągu liczb, duża część towarów ma 8 cyfrowy kod ean i przydałaby się opcja generacji takiego kodu. Podpowiedź ze strony helpdesk była żeby wpisać 5 zer przed kodem 8 cyfrowym ale to jest zły kierunek gdyż tworzy to niezrozumiały kod który nie odpowiada danemu produktowi. Może jest jakaś opcja która pozwoli wygenerować kod paskowy z 8 cyfr ? Pozdrawiam Jacek. 1
0 Zagłosuj Anonim 05.25 ustawienia na fv jakie ustawienia zmienic na fv by wydrukowała sie dobrze nota odestkowa, np. data sprzedazy 11.05.2024, do dnia dzisiejszego nieopalcona - musi byc obliczona kwota odsetek do dnia dzisiejszego 1
0 Zagłosuj Anonim 05.25 Nie działa uruchomienie sms300 Dzień dobry przy próbie wybrania pakietu sms300 czy tam innego podczas podwania maila do proformy, wyskakuje nieprawidłowy format. 1
0 Zagłosuj Anonim 03.25 Cena zakupu zestawu na bazie powiązanych produktów. W 2021 roku należało samemu wpisywać orientacyjną cenę zestawu. Na Forum Pan Piotr Wajs 2021-10-13 09:34 zapowiadał że w kolejnych aktualizacjach Fakturownia będzie miała "ten aspekt na uwadze". Czy po 4 latach może jest to robione automatycznie ( chociaż tego nie widzę). Proszę o odpowiedź i pozdrawiam -------------------- piotr.wajs Odpowiedź główna Dzień dobry, przykro mi, ale nie ma innej możliwości niż wpisane orientacyjnej ceny zestawu.. Program nie oblicza marży zestawu na bazie powiązanych produktów. W kolejnych aktualizacjach magazynu będziemy mieć ten aspekt na uwadze. Pozdrawiam, Piotr 2021-10-13 09:34 1
0 Zagłosuj Anonim 06.25 No replay Dzień dobry dlaczego moi odbiorcy zagraniczni którym wysyłam fakturę mają ją oznaczoną jako no replayi często jest tak że zrzucona jest automatycznie do spam 1
0 Zagłosuj Anonim 10.25 Jak odzyskać usunięty przypadkowo dokument ? Niecelowo usunięto fakturę zaliczkową dla danego kontrahenta. Jak odwrócić ten proces / podzyskac dokument 1
1 Zagłosuj Anonim 02.25 automatyczne przypisywanie płatności Proszę o rozważenie dodania w ramach importu automatycznego płatności z banku, opcji przypisywania płatności wg numeru indywidualnego konta lub numeru faktury - przy kilkuset fakturach wystawianych co m-c wg dzisiejszego "standardu" około 50% zaimportowanych płatności NIE JEST PRZYPISANA do faktur ... to generuje mnóstwo pracy dodatkowej. Ponadto płatności split payment nie są prawidłowo przypisywane do faktur - system traktuje przelew VAT jako nadpłatę do danej faktury. 1
2 Zagłosuj Anonim 03.02 Błędy, błędy i jeszcze raz błędy. Niezgodność waluty przy wystawianiu faktur przez użytkowników - ok, można obejść prawami administratora. Brak możliwości usunięcia przycisku i kodu QR "zapłać online" na dokumentach - nie można tego w żaden sposób usunąć. Co to jest, wymóg KSeF? Co wy tam narobiliście? 2
1 Zagłosuj Anonim 04.25 Eksport do Rewizor Nexo Jest błąd w pliku EPP v.1.11 eksportowanym z Fakturowani do Insert Nexo. Według dokumentacji EPP v 1.11 Pole 7 nagłówkowe powinno zawierać pełny numer dokumentu a Wasz plik eksportuje pełny numer dokumentu z mnemoniki. Sama nazwa tego pola mówi że jest to "pełny numer dokumentu, więc po co jest dodawany mnemonik? Insert po polu nr. 7 uzupełnia numer dokumentu w programie i importując go za pomocą Waszego pliku zawsze jest mnemonik dodawany do numeru dokumentu importowanego z pliku. Proszę o wyjaśnienie sytuacji. 1
31 Zagłosuj Anonim 03.02 Nie pobierają się faktury otrzymane (wydatki) z KSeF Witam, Nie pobierają się faktury otrzymane z KSeF do wydatków. Nie działa pobieranie automatyczne, przycisk Pobierz.. niby rozpoczyna proces ale nic się nie dzieje. W sytuacji gdy nie można zalogować się do aplikacji KSeF z powodu problemów z podpisem zaufanym nie wiem czy ktoś wystawił mi dokument czy nie. 18
0 Zagłosuj Anonim 06.25 Bramka płatności Czy planuja Państwo dodanie integracji z bramką mBanku Paynow? Jeli tak, to kiedy? 1
2 Zagłosuj Anonim 05.25 Kody Ean na fakturze Aktualnie nie ma możliwości wysłania do kontrahenta bezpośrednio z Fakturowni faktury z widocznymi kodami kreskowymi EAN. Kody są widoczne tylko na podglądzie w programie, a na wysłanej fakturze już ich nie ma. Wysłanie faktury z kodami wymaga zapisania jej w pdf na swoim komputerze i następnie wysłanie jej "ręcznie" ze swojej skrzynki. Jest to dość uciążliwa procedura. Wnioskujemy, aby fakturę z kodami kreskowymi można było wysłać z programu. Będziemy wdzięczni za dodanie takiej opcji. Czy po prawie 5 latach coś udało się zrobić w tej sprawie? 1
0 Zagłosuj Anonim 05.25 Temat: Sprawa do wyjaśnienia – różnica w fakturze. Dzień dobry, chciałabym uzyskać pomoc w jednej kwestii: 1. W jaki sposób prawidłowo ująć fakturę importową z Chin, gdzie występuje drobna różnica (2 grosze) względem dokumentu księgowego? Jeśli to konieczne, możemy tymczasowo udostępnić dostęp do konta w celu weryfikacji. 0
0 Zagłosuj Anonim 05.25 ustawienia noty odsetkowej Gdzie znajde ustawienia noty odsetkowej, nie moge ustalic dobrze mozrm czasowych, np. zamiast obluiczac odsetki od daty sprzedazy do dnia dzisiejszego niezaplacone to pokazuje jedynie 1 miesiac np. 1
3 Zagłosuj Anonim 02.25 Magazyn przypisywanie miejsca przechowywania Problem: przy prowadzeniu kilku magazynów w jednej firmie nie ma możliwości określenia miejsca przechowywania produktu na różnych magazynach. Proponuję dodać możliwość określenia miejsca przechowywania danego produktu na konkretnym magazynie. Wyjaśnienie: Mamy produkt 1 i na Magazynie 1 znajduje się on np. na regale 8A natomiast na Magazynie 2 znajduję się on na regale 14B powinna być taka informacja możliwa do wyświetlenia na WZ i PZ w celu ułatwienia odnalezienia pracownikowi danego produktu. 1
0 Zagłosuj Anonim 04.25 Transkacje łańcuchowe Dzień dobry, w mojej działalności jestem przedsiębiorcą nabywającym towary w UE a następnie sprzedającym je bezpośrednio do odbiorców spoza UE. Transportem docelowym zajmuje się kraj odbiorcy spoza UE. Towar jedzie bezpośrednio od dostawcy w UE do kraju poza UE. Z tego względu nie wykazuję nabycia WNT. Wystawiam Fa sprzedażową, ale jest to export z kraju UE poza polskim VAT. Jak wykazywać te transakcję w Fakturowni. Chciałbym ująć zarówno Fakturę zakupu jak i sprzedaży w programie do KPiR i kalkulacji podatków oraz ZUS, ale nie chcę, aby wykazywane były w JPK VAT, gdyż operacje są poza polskim katalogiem VAT. 1
0 Zagłosuj Anonim 05.25 Import wydatków Przy imporcie wydatków brakuje możliwości zaimportowania faktur z kwotą VAT a nie tylko stawką VAT :( 3
1 Zagłosuj Anonim 10.25 Import własnych faktur sprzedażowych z KSeF wystawionych poza fakturwonią Dzień dobry, mamy 3 oddziały, w jednym wystawiamy faktury sprzedażowe w Fakturowni a w dwóch pozostałych wystawiamy faktury sprzedażowe w innym niż Fakturownia oprogramowaniu zgodnym z KSeF (faktury te będą więc przesyłane do KSeF zgodnie z formatem). Pytanie: czy będzie można pobierać automatycznie z KSeF do Fakturowni również te faktury (podobnie jak zaczytywać będą się faktury kosztowe). Jeśli tak jak to będzie wyglądało ? 1
1 Zagłosuj Anonim 03.25 Baza kontrahentów do faktur RR Mamy ok. 20 kontrahentów z którymi regularnie rozliczamy się fakturą rr. Jak można na stałe zapamiętać dane tych kontrahentów żeby nie wpisywać za każdym razem od nowa? 1
5 Zagłosuj Anonim 05.25 data ważności i seria towaru dla poszczególnych dostaw Możliwość umieszczenia daty ważności i serii dla poszczególnej dostawy danego produktu ( przy wprowadzaniu dostawy do magazynu ) a następnie przy wypisywaniu faktury umieszczenie tych danych na fakturze przy towarze . Ściąganie konkretnej dostawy z konkretną serią i data ważności wg fifo-lifo , bądź możliwośc ręcznego wyboru konkretnej serii i daty ważności do sprzedaży. Bardzo by to pomogło w sprzedaży produktów z serią i data ważności. 4
2 Zagłosuj Anonim 20.01 oznaczenie nabywcy jako JST=1 Dzień dobry, w jaki sposób można oznaczyc nabywcę jako jednostkę samorządu terytorialnego (w KSeF pole JST, wartość 1). Dodam, że nie chodzi tu o oznaczenie odbiorcy jako KST (to jest możliwe i widoczne na fakturze w KSeF). Chodzi o oznaczenie nabywcy (jednostki nadrzednej) tak, aby na wizualizacji widoczny był zapis "Faktura dotyczy jednostki podrzędnej JST: TAK" (obecnie wyświetla się "NIE", pomimo oznaczenia odbiorcy jako JST). 8
0 Zagłosuj Anonim 06.25 Niepełne dane w nocie księgowej Dzień dobry, w nocie księgowej po dodaniu odbiorcy, znika nabywca :( bardzo proszę o rozwiązanie tej kwestii lub instrukcję jak sprawić, żeby się pojawiły wszystkie dane 1
2 Zagłosuj Anonim 04.25 Faktury PDF -> ujednolicenie nazw pobieranych plików faktur PDF Zgłaszam sugestię wprowadzenia możliwości ujednolicenia (standaryzacji) nazw plików PDF generowanych podczas pobierania faktur z systemu Fakturownia. Problem: Obecnie nazwy pobieranych plików faktur są niejednolite. Różnią się w zależności od sposobu pobierania (pojedyncza faktura vs. pobieranie zbiorcze) – na przykład czasami zawierają słowo "faktura", a czasami nie. Dodatkowo, za numerem faktury często pojawia się losowy ciąg znaków. Ta niespójność znacząco utrudnia automatyzację procesów związanych z zarządzaniem dokumentami elektronicznymi. Propozycja rozwiązania: Wprowadzenie funkcjonalności, która pozwoliłaby na zdefiniowanie stałego, jednolitego schematu (szablonu) nazewnictwa dla pobieranych plików faktur PDF. Nazwa pliku powinna być generowana według tego samego wzoru, niezależnie od tego, czy pobieramy jeden dokument, czy wiele. Idealnie byłoby, gdyby użytkownik mógł sam skonfigurować ten szablon, wykorzystując dostępne zmienne (np. numer faktury, data wystawienia, NIP kontrahenta, nazwa kontrahenta). Uzasadnienie: Automatyzacja: Standaryzowane nazwy plików są kluczowe dla systemów automatyzujących pracę z dokumentami, takich jak systemy OCR, systemy do automatycznego importu i dekretacji danych czy narzędzia wykorzystujące sztuczną inteligencję (AI) do analizy dokumentów. Systemy te często polegają na spójnych i przewidywalnych nazwach plików do ich poprawnej identyfikacji, kategoryzacji i przetwarzania. Efektywność: Ujednolicenie nazw znacząco usprawniłoby procesy księgowe, analityczne i archiwizacyjne, redukując potrzebę ręcznej zmiany nazw plików i minimalizując ryzyko błędów. Zarządzanie dokumentami: Ułatwiłoby to sortowanie, wyszukiwanie i ogólne zarządzanie plikami faktur w systemach zewnętrznych. Wprowadzenie takiej funkcjonalności byłoby dużym udogodnieniem dla firm, które dążą do optymalizacji i automatyzacji swoich procesów back-office. Dziękuję za rozważenie tej sugestii. 1
1 Zagłosuj Anonim 10.25 Wymuszanie terminu płatności mimo ustawienia „nie wyświetlaj” Dzień dobry, Podczas wystawiania faktur w systemie Fakturownia napotkałam problem — system wymusza ręczne wskazanie daty terminu płatności. Dotyczy to także faktur opłaconych z góry (np. kartą), gdzie termin płatności nie powinien być wymagany, ani wyświetlany. Termin płatności jest wymuszany mimo ustawienia „nie wyświetlaj”. Wcześniej pole to było opcjonalne i pojawiało się tylko w przypadku faktur z odroczonym terminem płatności. Obecnie system nie pozwala zapisać faktury bez wybrania daty terminu płatności— nawet przy formach płatności typu „gotówka” czy „karta”. Proszę o informację, czy to: -nowa funkcjonalność, -błąd systemu, -czy istnieje sposób, aby całkowicie wyłączyć obowiązek ustawiania terminu płatności dla faktur opłaconych, tak jak było wcześniej Dziękuję i pozdrawiam, Julia Litarowicz 5