0 Zagłosuj Anonim 08.24 Fundusz promocji produktów rolno-spożywczych Dzień dobry, Czy jest możliwość ustawienia na fakturze VAT odliczenia kwoty na fundusz promocji produktów rolno- spożywczych? Widzę taką funkcję na fakturze RR, ale nie widzę możliwości ustawienia na fakturze VAT. Z góry dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam, Małgorzata Ziemichód 1
2 Zagłosuj Anonim 08.24 Integracja fakturowni z PrestaShop Dzień dobry, Chciałem połączyć PrestaShop z fakturownią. Zakupiłem odpowiedni moduł, instalacja i konfiguracja przebiegła pomyślnie. Po złożeniu zamówienia faktura generuje się bez problemów przy określonym statusie zamówienia i dane na niej są poprawne jednak po wejściu w listę zamówień na górze widnieje error: "invoices_with_errors_notice order - 122" Z czego może on wynikać? Przesyłam screena w załączniku. 3
3 Zagłosuj Anonim 12.24 Sortowanie i wyszukiwanie po dodatkowych polach jak "Kod u dostawcy", "Numer katalogowy" Obecnie w Fakturowi nie da się sortować produktów po dodanych kolumnach - moim zdaniem powinno się dać po każdej, ale wyjątkowo przydało by się po "Kod u producenta", albo po "Numer katalogowy". Obecnie da się tylko sortować po nazwie Dodatkowo, nie działa wyszukiwanie po "kodzie u producenta". Zapewne po innych polach tak samo. 1
0 Zagłosuj Anonim 08.24 znikające pole filtrowania Dzień dobry, dlaczego pole wyboru rodzaju daty (wystawienia, sprzedaży) nie jest cały czas widoczne? Pole to pojawia sie na chwilę po zmianie okresu, ale zaraz znika i nie można go zmienić bez wykonywania dodatkowych, zbędnych operacji. 1
0 Zagłosuj Anonim 10.25 Dokumenty KW z API - numerowanie Dzień dobry, przy wystawianiu dokumentu KW api zwraca błąd: {"code":"error","message":{"number":["- nie może być puste"] problem nie występuje dla dokumentów KP Pozdrawiam 6
0 Zagłosuj Anonim 07.24 Integracja fakturowni z Prestashop Dzień dobry. Czy moduł do sklepu PrestaShop jest darmowy? Czy mając już jakieś zamówienia w sklepie, po podpięciu modułu fakturowni można je zaimportować do fakturowni? Chodzi o zamówienia, które były złożone przed zainstalowaniem modułu. Pozdrawiam 0
1 Zagłosuj Anonim 07.24 [Zgłoszenie błędu] Błąd 500 przy próbie wystawienia MM Dzień dobry. Niezależnie, na którym loginie i niezależnie od przeglądarki / komputera, przy próbie wystawienia dokumentu MM a także np. Rezerwacji wyskakuje błąd 500 z uszkodzoną grafiką (podejrzewam, że tak się dzieje ze wszystkimi dokumentami magazynowymi). Da się wystawiać paragony / FV, da się edytować MM, ale nie wystawić nowy dokument magazynowy. Zgłaszałem to wczoraj na maila, ale zero odpowiedzi. Czyściłem cookisy, dane przeglądarki, niestety nic nie pomaga. 0
45 Zagłosuj Anonim 12.03 problem z ksef Witam mam problem przy próbie wysłania faktury do ksef pokazuję mi taki błąd,, Pole SWIFT ma niepoprawny format. ,, jak to zmienić 8
0 Zagłosuj Anonim 02.25 numeracja faktur VAT i faktur zaliczkowych dzień dobry Jak ustawić numerację faktur VAT i faktur VAT zaliczkowych w ramach jednej serii. Tak aby faktury zaliczkowe mogą przyjąć numerację serii faktur "zwykłych". mam teraz przykładowo fakturę VAT nr 250/2025 i gdybym chciał wystawić fakturę VAT zaliczkową. Próbując to zrobić będzie to nr 1/2025 a chciałbym aby to był numer 251/2025 p.s. Faktury zaliczkowe wystawiamy zawsze na 100% wartości więc nie musimy wystawiać już faktur końcowych. 1
0 Zagłosuj Anonim 11.24 wypowiedzenie umowy Witam. Czy jest u Państwa jakiś okres wypowiedzenia umowy, czy umowa sama wygasa po zakończeniu okresu na który był wykupiony program? 1
0 Zagłosuj Anonim 12.24 import przelewów z mBank w danych zaimportowanych z mBanku pojawiają się pozycje "Płatność bez nazwy" mBank używa dwóch pól do opisu operacji #Opis operacji i #Tytuł - przy imporcie gubicie całkiem #Opis operacji Przy operacjach rozliczanych przez bank z opisem operacji: OPŁATA ZA PROWADZENIE RACHUNKU czy OTWARCIE RACHUNKU pole #opis jest przez Bank ustawiane na puste. W efekcie po imporcie w polu "name" mam napis "płatność bez nazwy" A zatem obecnie nie można zidentyfikować operacji rozliczających opłaty za prowadzeni rachunku - trudno mi zakładać, że to wszystkie które są oznaczone "płatność bez nazwy". Może zamiast tego smutnego napisu można by tam wstawić #Opis operacji - albo przynajmniej w jakimkolwiek innym polu dodać taką informację. Prośba o tę drobną poprawę w parserze Domnik 1
0 Zagłosuj Anonim 07.25 Środowisko testowe/faktury testowe Dzień dobry, nasza firma zdecydowała się na wykorzystanie Państwa API celem wystawienia faktur dla klientów naszej aplikacji. Czy jest jakiś sposób, aby oddzielić faktury ze środowiska testowego/deweloperskiego a produkcyjnego? Nie chcemy, aby faktury testowe zaburzały numeracje i robiły bałagan. Czy można to u Państwa jakoś odseparować albo chociaż oznaczyć fakturę jako testową? 2
1 Zagłosuj Anonim 08.24 Selekcja Proform, do których nie były wystawione faktury VAT (nie skopiowanych do VAT) W naszej firmie dokumenty wystawiane cykliczne nie są wysyłane od razu, a są przez nas poprawiane i dopiero wysyłane - zaburza to terminy płatności tych faktur i co za tym idzie system automatycznych powiadomień o przeterminowaniu. Chciałbym skorzystać z dokumentów cyklicznych na podstawie proform, aby cykl wystawiał proformę. Po poprawieniu dokumentu, przez wybór Kopiuj do VAT można z proformy wystawić fakturę. z rzeczywistym terminem płatności. Nie widzę jednak opcji wyselekcjonowania proform, które jeszcze nie zostały skopiowane do vat. Czyli nie była jeszcze do nich wystawiona Faktura. Po takiej selekcji wiedzielibyśmy którzy klienci nie dostali jeszcze faktury w aktualnym miesiącu. Mamy około 400 faktur miesięcznie więc musimy w ten sposób to kontrolować. Prośba o dodanie w filtrze statusu dla proform - Nie skopiowane do VAT lub Brak Faktury Vat. 1
2 Zagłosuj Anonim 01.25 Oznaczanie całego wiersza kolorem tła w przypadku faktury nieopłaconej. Oznaczanie całego wiersza kolorem tła (bardzo jasny żółty lub może delikatny różowy, etc.) w przypadku faktury nieopłaconej z pewnością jeszcze bardziej zwiększy czytelność statusu na liście faktur. 1
0 Zagłosuj Anonim 11.24 eksport dokumentów księgowych do RAKSQL próbując zaimportować dokumenty księgowe do RAKSSQL otrzymuję informację: "Wersja pliku eksportu (12.1) nie jest zgodna z wersja importu obsługiwaną przez program (19.0). W przypadku importu tego pliku mogą wystąpić problemy". Oczywiście operacja jest nieudana. Wersja RAKSSQ: najnowsza 1.29.1309. Czy jest możliwa integracja Fakturowni.pl z RAKSSQL np. poprzez API? Proszę o pomoc. 1
1 Zagłosuj Anonim 07.24 szablon WZ WZ często wystawiamy dla przewoźników zewnętrznych (zamiast CRM-ki) dlatego brakuje mi miejsca na podpis/pieczątkę przewoźnika. Niestety przez to, że jest tylko: Wystawił; Wydał; Odebrał, przewoźnik podpisuje sie w m-cu Odebrał a klient docelowy nie podpisuje się wcale, bo zapomina;) Dlatego proszę zmienić na: Wystawił; Wydał; Przewoźnik; Odebrał 1
0 Zagłosuj Anonim 10.24 Automatycznie przypisywanie stawki VAT Mam problem z integracją z allegro i automatycznym wystawianiem faktur. Otóż w przypadku Czech mimo że informacja jest o tym że kraj to Czechy to przy automatycznym wystawianiu faktury wystawia ją ze stawką 23% zamiast 21 mimo że zaznaczona jest faktura oss. 1
0 Zagłosuj Anonim 12.24 Powazny blad importu danych z mBank Ręczny Import z mBank mozliwy jest tylko dla CSV dotyczacych operacji na jednym koncie. Gdy posiadamy kilka subkont to import wykonujemy kilkukrotnie dla kazdego subkonta oddzielnie- OK. W trakcie ręcznego importu operacji na kolejnych kontach System błędnie wykrywa zdublowane operacje. W szczegolnosci za "wczesniej zaimportowane do fakturowni" uznaje oplaty za porwadzenie rachunku - pomimo że różnią się one nadawcą przelewu (nazwa ta sama ale różny numer konta nadawcy). Załączony screencreen pokazuje import operacji z rachunku *******12 - system uznał blednie cześć (dokładnie 13) operacji za zdublowane - wypisał nawet te istniejące operacje (dla których nie wykonał importu) TYLKO TE OPERACJE DOTYCZA INNEGO NUMERU RACHUNKU! wyświetlone pole nadawcy jakoby już wcześniej zaimportowanej operacji ma numer rachunku *******19 podczas gdy WSZYSTKEI właśnie importowane operacje są z rachunku ******12 1
0 Zagłosuj Anonim 01.25 Różnice kursowe Czy w fakturowni jest opcja aby przeliczać różnicę kursowe z automatu? 1
0 Zagłosuj Anonim 02.25 Lista klientów z zakupionymi produktami lub z TAGami do pobrania. Proponuję dodać możliwość pobrania listy klientów z zakupionymi produktami lub chociaż z TAGami. Aktualnie można tylko filtrować po TAGach i tak pobierać pliki oraz je łączyć. 1
0 Zagłosuj Anonim 12.24 Integracja z bankiem Dzień dobry, Kiedy będzie możliwe integrowanie płatności z bankiem PKO BP nie tylko PKO Biznes. Niestety tylko dla tej funkcjonalności rozszerzyłem do wersji PRO. Prosze o informacje ? 1
3 Zagłosuj Anonim 09.24 Wystawienie kompensaty Czy jest opcja wystawienia dokumentu kompensaty w programie? Tak, aby można było ze sobą powiązać fakturę wydatkową i przychodową? 1
0 Zagłosuj Anonim 09.24 Fakturownia dla firmy holenderskiej Dzień dobry, mam pytanie dotyczące korzystania z fakturownii, kiedy firma jest firmą holenderską? Czy to jest możliwe, i sensowne - czy raczej takowa firma powinna korzystać z holenderskich rozwiązań? Zależy mi również, aby faktury pokazywały opcje złotówek i euro 1
0 Zagłosuj Anonim 10.25 Zmiana faktur cyklicznych z sp. z o.o. na jdg Posiadam program Fakturownia i wystawiam swoim klientom opieki BHP faktury cykliczne na spółkę. Natomiast chcę przepisać teraz te faktury cykliczne na swoją indywidualną działalność gospodarczą. Jak to zrobić najszybciej? chodzi mi o to zebym nie musial reczenie wszystkie robic, tylko moze jest jakas automatyzacja???? 1