0 Zagłosuj Anonim 06.25 zestawienie metod płatności - wykaz sprzedaży VAT Dzień dobry, czy jest szansa umieścić w wykazie sprzedaży VAT (raporty) rubrykę "metoda płatności"? Ew. jak wygenerować osobny raport, który zawierałby taką informację. 1
4 Zagłosuj Anonim 06.25 Drukowanie etykiet z EAN Z racji tego, że korzystamy z POS fakturowni drukujemy etykiety z kodem EAN i korzystamy z czytnika. Chciałbym zaproponować drobną zmianę, która jednak ułatwiłaby nam pracę. Teraz po wybraniu Kody EAN -> Drukuj etykietę - na dysk ściąga się pdf z etykietą. Czy można by to zmienić aby po kliknięciu od razu otwierało się okno drukowania etykiety ? 1
0 Zagłosuj Anonim 07.25 wysyłanie faktury Co stało się, że zniknęła opcja ,,wyślij'' fakturę na maila do klienta? 1
0 Zagłosuj Anonim 10.25 Wyszukiwarka duplikatów wydatków Czy jest jakaś funkcja, która może kontrolować lub pokazywać duplikaty wydatków, które przez przypadek zostały wstawione do systemu. Chodzi o pomyłki i zarejestrowanie przez przypadek tych samych faktur zakupu dwukrotnie. 3
0 Zagłosuj Anonim 11.25 Błędnie generowany VAT na fakturze Dzień dobry, korzystam z Państwa integracji Woocomercial/Fakturowania ale mam problem z generowaniem się VAT. W sklepie mam jeden produkt fizyczny na 23% i reszta cyfrowe na 5%. W momencie zakupy na stronie sklepu, w podsumowaniu zamówienia i w mailach o zrealizowanym zamówienie VAT ze strony Wordpressa generuje mi się wszystko poprawnie - tam gdzie być 23% jest i tam gdzie ma być 5% też jest i w momencie kiedy generuje się faktura powstają błędy - jeśli produkt 5% jest pierwszy na liście to automatycznie produkt fizyczny też ma 5%, jeśli produkt fizyczny jest pierwszy na liście na fakturze to ma 23% i reszta cyfrowych też ma 23% (jak kupuje osobno np. pojedynczo to wszystko się poprawnie generuje) - ale moi klienci mogą łączyć te produkty i chciałabym aby faktury nie miały takich błędów - proszę o pomoc 1. Wszystkie produkty w systemie fakturowni mają poprawnie ustawione VAT 1
0 Zagłosuj Anonim 11.25 co wybrać Szukam prostego programu do wystawiania faktur kompatybilnego z KseF Prowadzę mały hotelik z restauracją do 150 faktur miesięcznie Nie potrzebuję kwestii magazynowych itp Co mogą mi Państwo polecić Od ok 18 lat używałam programu Abak Amber ale z końcem grudnia kończą działalność i muszę radzić sobie sama. 1
0 Zagłosuj Anonim 10.25 wyszukiwanie Witam, bardzo nie udana aktualizacja w wyszukiwaniu dokumentów. Jak dla mnie bardzo przydatna funkcja niezapłacone przeterminowane. Teraz trzeba dodatkowo klikać a finalnie i tak nie mamy tego co potrzeba 1
0 Zagłosuj Anonim 11.25 Brak tych informacji w opisie API przy invoice Nie ma pola calculating_strategy w Invoice. 1
1 Zagłosuj Anonim 20.01 oznaczenie nabywcy jako JST=1 Dzień dobry, w jaki sposób można oznaczyc nabywcę jako jednostkę samorządu terytorialnego (w KSeF pole JST, wartość 1). Dodam, że nie chodzi tu o oznaczenie odbiorcy jako KST (to jest możliwe i widoczne na fakturze w KSeF). Chodzi o oznaczenie nabywcy (jednostki nadrzednej) tak, aby na wizualizacji widoczny był zapis "Faktura dotyczy jednostki podrzędnej JST: TAK" (obecnie wyświetla się "NIE", pomimo oznaczenia odbiorcy jako JST). 8
0 Zagłosuj Anonim 12.25 ---- wyłączone automatyczne wysyłanie do KSeF PYTANIE czy jeżeli wyłączę opcję "Automatycznie wysyłaj tworzone dokumenty do KSeF" i po wystawieniu faktury nacisnę odruchowo przycisk "ZAPISZ i WYSLIJ do KSeF" to faktura się wyśle czy nie? bo z jednej strony jest to wyłączone, a z drugiej po naciśnięciu tego przycisku wydaje się dyspozycja wysłania, a może to wynikać z odruchu, a nie chęci wysłania dokumentu. Zawsze lepiej go najpierw tylko zapisać. 3
0 Zagłosuj Anonim 12.25 import faktur z innego programu w oparciu o plik JPK umożliwi to bezproblemowy, łatwy i szybki import faktur i łatwe przejście z innego oprogramowania do Państwa produktu (nie będzie potrzeby stosowania innych dodatkowych wtyczek) 1
3 Zagłosuj Anonim 09.23 Rozrzerzenie struktury plików JPK FA Czy jest możliwość rozrzerzenia struktury plików JPK FA no takie pola jak: 1) Kod kraju kontrahenta 2) Kurs po którym została przeliczona faktura walutowa Do większości programów księgowych import tych pól jest obowiązkowy do zaimportowania faktur sprzedaży. Dodatkowo było by przydatne oddzielić adres (ulica, kod pocztowy, miasto i kraj) na oddzielne wiersze. Proszę o informację czy jest możliwość zmiany tego importu? 2
156 Zagłosuj Anonim 27.01 Podłączenie cenników do dokumentów WZ Codziennie wystawiam klientom dokumenty WZ, na koniec tygodnia z tych dokumentów wystawiane są faktury. Chciałbym, aby ceny na WZ i fakturze się zgadzały i zaciągały z jednego cennika dedykowanego per klient. Pobieranie cen z katalogu produktu dla WZ wprowadza niespójność między WZ, a fakturą. Ręcznę poprawianie 10-20 pozycji na WZ dla kilkunastu klientów jest stratą czasu. 13
0 Zagłosuj Anonim 12.25 KSeF (DEMO) Dzień dobry, W dniu dzisiejszym połączyliśmy Fakturownię z KSeF (DEMO). Autoryzacja oraz ustawienia wysyłki dokumentów przebiegły bez problemu. Na jednym koncie posiadamy firmę zarejestrowaną w Polsce z polskim numerem NIP oraz w Niemczech i Wielkiej Brytanii. Razem 3 różne numery NIP. Autoryzacja wersji DEMO została wykonana tylko dla polskiego NIP-u. Pomimo tego, podczas wystawiania faktur w dziale dedykowanym dla faktur z NIP Wielkiej Brytanii, pojawiły się problemy z zapisaniem dokumentu. System wskazywał na NIP sprzedawcy jako nieprawidłowy. Wystąpił krytyczny błąd uniemożliwiający zapisanie wystawionej faktury. Na tą chwilę system nie dopuszcza możliwości wystawienia faktury dla sprzedawcy z innym numerem NIP niż polski, które nie podlegają pod KSeF. Proszę o rozwiązanie problemu. 1
0 Zagłosuj Anonim 21.01 Zgłoszenie błędu przy wysyłaniu faktury do ksef Dzień dobry, wysyłając fakturę do ksef /demo/ wyświetla mi się następujący błąd: "Contractors tax no - nie może być puste" Co to oznacza i jak to naprawić nie wiem czy ma znaczenie ale faktura ma dane nabywcy i odbiorcy Pozdrawiam AT 1
0 Zagłosuj Anonim 11.25 powiązanie PZki z instniejąca fakturą Szanowni Państwo, Czy można w jakiś sposób połączyć PZkę z instniejącą fakturą, który była wprowadzona OCRem? Wprowadzam faktury znacznie wcześniej niż robię dokumenty magazynowe 1
0 Zagłosuj Anonim 11.25 Sklep woocommerce nie widzi stanów magazynowych z fakturowni Dzień dobry, mamy postawiony sklep na woocommerce i korzystamy z fakturowni, mamy wgraną wtyczkę, która miała umożliwić zaciąganie stanów magazynowych z fakturowni do sklepu. Problem w tym, że mimo ustawionych wszystkich parametrów zgodnie z instrukcją, która znajduje się tutaj -> https://www.wpdesk.pl/docs/fakturownia-woocommerce-docs/#synchronizacja-stanow-magazynowych Woocommerce nie zaciąga stanów magazynowych z fakturownii, ktoś miał taki problem i wie co może pomóc? 1
0 Zagłosuj Anonim 01.22 Import inwentaryzacji z pliku Excela Mam prośbę. Czy istnienie w obecnej wersji fakturowani, możliwość inwentaryzacji sporządzonej na koniec np 2021 roku, przy rozpoczęciu pracy z Państwa programem od I 2022 roku. Tak aby wszystkie dane byly w jednym miejscu. Bez konieczności ich każdorazowego wprowadzania, podczas generowania JPK_PKPiR. Pozdrawiam Pawel R 1
0 Zagłosuj Anonim 11.25 Błąd importu płątności Dzień dobry, zgłaszamy problem z: 1. Brakiem importu płatności, od kilku dni w płatnościach nie pojawiają się przelewy. 2. Po raz kolejny zgłaszamy dublowanie, a nawet TRIPLOWANIE przelewów/płatności. Dopóki działały, to po kilka razy się importowały i wyświetlały podwójnie lub potrójnie. 1
1 Zagłosuj Anonim 10.25 Weryfikacja faktur wystawionych na bazie proform Pracujemy na proformach, po opłaceniu proformy wystawiamy fakturę. Potrzebna jest funkcjonalność, która zweryfikuje czy do wszystkich opłaconych proform została wystawiona w danym miesiącu faktura. 1
2 Zagłosuj Anonim 09.25 Sms do klienta System wymaga ulepszenia. Obecnie nie ma możliwości edycji treści SMS i w sytuacji, gdy wysyłam fakturę już opłaconą gotówką, klient otrzymuje wiadomość z wezwaniem do pilnej zapłaty. To wygląda nielogicznie i może wprowadzać klientów w błąd. !! Proponuję zmienić treść wiadomości na bardziej neutralną, np.: „Faktura o numerze … została wysłana. Proszę sprawdzić swoją skrzynkę.” Dodatkowo warto, aby system automatycznie rozróżniał sytuacje: jeśli faktura została już opłacona – wysyła się komunikat informacyjny, jeśli faktura nie została jeszcze opłacona – wysyła się przypomnienie o konieczności zapłaty. Dzięki temu komunikacja z klientami byłaby bardziej logiczna, przejrzysta i profesjonalna. 1
0 Zagłosuj Anonim 12.25 Błąd w obliczeniach Witam Przykład: Mam 1 sztukę produktu i kwotę brutto 99 zł Po zmianie na 2 sztuki kwota brutto zamiast 198 zł jest 198,01 zł Przy kwocie netto obliczenie nie dodaje tego grosza Jak zrobić aby kwota brutto dobrze mnożyła przy dodawaniu sztuk? 1