0 Zagłosuj Anonim 01.25 Allegro- system duplikuje faktury Witam, po pierwsze system mi zduplikował faktury, wystawiłem wcześniej 2 faktury, a system automatycznie dodał te faktury ponownie, ale z inną numeracją :c Po drugie klient np. X kupił towar na osobę Y, system wystawił 2 faktury, fakturę X i Y, na tą samą kwotę, gdzie mogę to zmienić? 1
0 Zagłosuj Anonim 06.24 Dostęp do podglądu Dzień dobry, w związku z kończącym się abonamentem, mam pytanie - czy można po prostu mieć dostęp do fakturowni - bez możliwości wystawiania faktur? Czy jeśli nie przedłużymy abonamentu, będziemy mieli w dalszym ciągi dostęp do podglądu/archiwum (tak jak wspomniałam, do wystawiania faktur już nie potrzebujemy). Bardzo proszę o możliwie pilną odpowiedź. Magdalena Świąć Champion Invest Sp. z o.o. 1
0 Zagłosuj Anonim 12.23 import allegro Witam , mam problem , nie dokończony import pliku z allegro ( problem z internetem ) teraz nie da się zaimportować nowych plików , program wyrzuca ze nie został dokończony poprzedni import , co można zrobić ? dziękuję Pozdrawiam 1
0 Zagłosuj Anonim 02.24 Problem z adresem Witam. Mój program Fakturownia od kilku tygodni podmienia mi adres odbiorcy na mój własny. Proszę o pomoc w tej sprawie. Pozdrawiam Zbigniew Kaluga. 1
0 Zagłosuj Anonim 02.25 Ujemne płatnosci określające zwrot płatnośći Witam, Korzystam z systemu PayU, oraz integruje sie z API Fakturownii. W przypadku kiedy system PayU zwróci środki za płatność, to chciałbym taką informację umieścić w Fakturownii - dodając ujemną płatność. Niestety w przypadku dodania ujemnej płatności, nie jest ona poprawnie przypisywana do faktury/klienta. Gdy płatność ma status nieopłaconej, to działa to prawidłowo, ale w przypadku okreslenia jej jako opłaconej, to płatność jest odłączana od faktury/klienta. Czy to jest bug? Jak temu zaradzic, a moze jest inne podejscie do mojego problemu? Pozdrawiam 1
8 Zagłosuj Anonim 04.25 Jak sprawić, żeby indywidualny numer rachunku pokazał się na fakturze przy generowaniu przez API? Próbuję wprowadzić do systemu płatności masowe. Mam włączone płatności masowe w menu, klient ma dodany rachunek indywidualny, ale jak tworzę mu fakturę przez API, pojawia się z domyślnym numerem rachunku. Co dziwne, jak wejdę w edycję tak stworzonej faktury, w danych sprzedawcy widzę już indywidualny rachunek. Jeśli wtedy kliknę "zapis" (nic nie zmieniając) na fakturę wskakuje odpowiedni numer konta. Co mogę zrobić, żeby dobry numer od razu wskakiwał na fakturę? 1
0 Zagłosuj Anonim 12.24 Osobna numeracja dla faktur OSS Czy fakturownia udostępnia możliwość osobnej numeracji faktur OSS? Podział taki ułatwiłby księgowanie. Jeśli jest taka możliwość proszę o informację jak uzyskać taki efekt. 1
0 Zagłosuj Anonim 07.24 System nie wysyła maili z fakturami do klientów Dzień dobry, ponownie proszę o ustalenie i naprawę systemu gdyż nie są wysyłane maile z fakturami do klientów. Pojawia się komunikat : 450 4.7.1 : Helo command rejected: Host not found Z poważaniem Jacek Tekliński 2
0 Zagłosuj Anonim 04.24 wysyłanie JPK Mam problem z wysłaniem JPK VAT-7K do MF za pierwszy KW 2024. Próbowałam już przez różne przeglądarki i cały czas pokazuje , że wystąpił błąd. Proszę o szybką odpowiedź , bo są terminy co do wysyłki. Pozdrawiam E. Krzyżak 1
1 Zagłosuj Anonim 11.23 Niedochodzące faktury Witam, od pewnego czasu kilku klientów zgłasza do nas problem, że nie dostają faktur wysyłanych przez system Fakturownia lub niektóre trafiają jako spam. Proszę o sprawdzenie czy z naszym kontem jest wszystko ok, bo po sprawdzeniu w ustawieniach wszystko moim zdaniem jest dobrze, żadnych zmian nie było wprowadzanych i nie wiem skąd ten problem. Proszę o pomoc lub jakąś sugestie jak rozwiązać ten problem 1
0 Zagłosuj Anonim 01.24 pogrubienie czcionki NR zamówienia witam korzystam z szablonu grey , potrzebuje pogrubić Nr zamówienia na wydruku w fakturze ewentualnie zaznaczyć / podświetlić nr zamówienia 2
0 Zagłosuj Anonim 05.24 Jak wybierac produkty z magazynu podczas tworzenia faktury? Jak wybierac produkty z magazynu podczas tworzenia faktury? Produkty sa dodane w magazy ia ale jak zaczynam pisac nazwe produktu to ani nie podpiwiada nazw anie nie moge wybrac z magazynu 1
0 Zagłosuj Anonim 01.25 Brak faktur z dnia 18.01 Witam, W dniu dzisiejszym nie sciagaja sie faktury z naszego e-commerce dghsystem.ch, czy prowadzicie jakies prace? 1
0 Zagłosuj Anonim 06.24 problem z nazewnictwem na fakturze Bank nie chce przyjąć klientce faktury ze względu na jak twierdzą złe słowo .Jest "opłacono gotówką" a pracownik banku twierdzi że powinno być "zapłacono gotówką".Czy jest możliwość√ zmiany tego w programie fakturowania 1
0 Zagłosuj Anonim 03.24 zmiana sposobu numerowania faktur Dzień dobry, Czy jest możliwość, aby zmienić znak / na - w numeracji faktur? Pytam o to, bo teraz znak / będzie usuwany lub zastępowany w instytucjach płatniczych w związku z wejściem nowych przepisów dot. instytucji płatniczych - proszę zerknąć na przykładowy format mbanku dla instytucji płatniczych (https://www.mbank.pl/pdf/msp-korporacje/obsluga-biezaca/zasady-dot-zlecen-platniczych-dup.pdf). Znak / będzie występować w tytule 7-krotnie i reszta tekstu w polu tytułem musi być zamieniana na inny znak lub usuwana. To zaburzy import historii rachunku, ja to robię z mbanku. Niestety fakturowania nie obsługuje MT940 - co też przydałoby się zrobić. Pozdrawiam 1
0 Zagłosuj Anonim 11.23 Przeliczanie waluty Przeliczenie po kursie z dnia poprzedającego - wystawiając fakturę w fakturowni automatycznie przelicza się ona po kursie z dnia poprzedzającego, na przykład faktura z datą 02.11 pownna przeliczyć się po kursie z dn. 31.10.2023 1
1 Zagłosuj Anonim 10.23 Podatek VAT Witam Potrzebujemy pomocy w zakresie przeliczania kwoty netto i brutto , wystawiamy FV i nie zgadza się 1 gr. Zamawiający opłaca FV z środków unijnych i mówi że musi być co do grosza. Czy można ręcznie skorygować kwotę netto i VAT . Dla Przykłady Cena netto 136802,94 VAT 31464,67 brutto 168267,61 ( tak Powinno być ) Program przelicza to tak 136802,94 VAT 31464,68 brutto 168267,62 ( tak przelicza program ) 1
0 Zagłosuj Anonim 08.24 Komunikat Mma taki komunikat:" Uwaga! XXXXXXXX jest płatnikiem zryczałtowanego podatku dochodowego. Nie wszystkie pozycje mają wypełnioną stawkę podatku zryczałtowanego potrzebną do raportu JPK EWP. " Co on oznacza i jakie ma znaczenie? 1
0 Zagłosuj Anonim 05.24 Nie wystawielm 3 faktur Nie wystawilem 3 faktur w tym miesiacu a napisane jest ze tak 1
0 Zagłosuj Anonim 06.25 samofakturowanie jak zachować ciągłość numeracji jeśli nabywca wystawia za nas fakturę z własną numeracją? 1
0 Zagłosuj Anonim 03.24 EKSPORT DO PROGRAMU ALA STREAM SOFT CZY ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ WSPÓŁPRACY Z PROGRAMEM ALA STREAM SOFT I EKSPORTU PLIKU XML FAKTUR OSS DO TEGO PROGRAMU 1
2 Zagłosuj Anonim 01.24 Faktury proformy Dzień dobry. Czy można tak ustawić w programie, aby po wystawieniu faktury do faktury proformy lub oferty w systemie zaznaczyło się, że do proformy została wystawiona faktura i numer tej faktury. i odwrotnie w fakturze mogła by się pojawić informacja jaka proforma jest przypisana do niej. 1