0 Zagłosuj Anonim 12.24 znikający tekst Nie jestem w stanie wystawić faktur, nie widać na stronie żadnego tekst jakby czcionka była niewidzialna, 1
2 Zagłosuj Anonim 11.24 data sprzedaży = data wystawienia Witam, A czy można by taki zgłosić do programistów? aby można było w ustawieniach integracji WooCommerce "wymusić" - data sprzedaży = data wystawienia dokumentu? Uzasadnienie: 1. klient kupuje produkt i go nie opłaca - dopiero po kilku dniach, następnie magazyn pakuje, wysyła i wystawia FV - te daty nie pokrywają się znacząco, najgorzej jak taka sytuacja wynika na przełomie miesięcy. Data sprzedaży jest z miesiąca wcześniejszego a data wystawienia dokumentu i wysyłki towaru z innego (późniejszego) Przykład: Klient kupuje produkty 28 września o godz. 22:30 (jest to weekend), ze względu na dużą liczbę zamówień, towar pakowany jest i wysyłany jest we wtorek 1 października, - dokument generuje się automatycznie po zmianie statusu na zrealizowano/wysłano i data sprzedaży jest 28.09. a data dokumentu 1.10. -> i tak naprawdę przekazanie towaru jest w dniu 1.10. więc można by tutaj wnioskować że data sprzedaży spokojnie może i być 1.10. a nie wcześniejsza z września. 2. sprzedawany jest towar/usługa na którą wymagana jest wcześniejsza rezerwacja i wpłacenie przedpłaty (pomijam tutaj FV zaliczkową w tym momencie) ale wystawienie FV końcowej po dwóch/trzech miesiącach wiąże się z tym że trzeba będzie korygować dokumenty jak JPK_VAT, PIT, itp. itd. bo data sprzedaży wskoczy wcześniejsza z terminu rezerwacji, a nie wykonania usługi 1
1 Zagłosuj Anonim 01.25 Eksport faktur kosztowych do RAKS Wprowadzenie możliwości eksportu faktur kosztowych do RAKS tak jak działa to dla faktur sprzedażowych. 1
0 Zagłosuj Anonim 02.25 Ujemne płatnosci określające zwrot płatnośći Witam, Korzystam z systemu PayU, oraz integruje sie z API Fakturownii. W przypadku kiedy system PayU zwróci środki za płatność, to chciałbym taką informację umieścić w Fakturownii - dodając ujemną płatność. Niestety w przypadku dodania ujemnej płatności, nie jest ona poprawnie przypisywana do faktury/klienta. Gdy płatność ma status nieopłaconej, to działa to prawidłowo, ale w przypadku okreslenia jej jako opłaconej, to płatność jest odłączana od faktury/klienta. Czy to jest bug? Jak temu zaradzic, a moze jest inne podejscie do mojego problemu? Pozdrawiam 1
0 Zagłosuj Anonim 06.24 system wystawia co drugi numer faktury WITAM dlaczego system automatycznie wystawia co drugi numer. mam ustawione faktury cykliczne i numerację nr-m/mm/rrrr, i faktury wyskakują 02/06/2024 ; 04/06/2024 ; 06/06/2024 ?????? 1
0 Zagłosuj Anonim 08.24 brak możliwości wystawienia faktury Dzień dobry. Pomimo wystawienia 2 faktur nie mam możliwości wystawienia trzeciej! System informuje,że osiągnięto limit bezpłatnych faktur. Jest to nieprawdą. W sytuacji, gdy wystawiam do 3 faktur miesięcznie nie widzę konieczności wykupu abonamentu. Takie działania serwisu to nadużycie.Proszę o informację zwrotną. 1
0 Zagłosuj Anonim 02.25 Prawdopodobny błąd w tłumaczeniu Witam gdy wystawiam fakturę korygującą dwujęzyczną : PL/Eng tłumaczy mi ją jako "credit note" nawet gdy zwiększam kwotę do zapłaty klientowi. "Credit note" powinno być ale tylko w przypadku zmniejszenia kwoty należnej do zapłaty. W przypadku zwiększenia wartości względem faktury początkowej powinno być przetłumaczone jako "debit note" Opcją alternatywną jest użycie w każdym przypadku "corrective invoice" Chyba że jest jakaś opcja gdzie mogę to zmienić samemu bez ingerencji w szablony etc. nie znam się na tym i nie chcę znać. Pozdrawiam 1
4 Zagłosuj Anonim 03.24 terminy przydatności produktów Dzień dobry, Z mojego punktu widzenia warta rozważenia byłaby data ważności produktu. Prowadzę sklep z żywnością i data jest wąznym parametrem rozróżniania poszczególnych produktów. pozdrawiam, 2
0 Zagłosuj Anonim 03.24 zmiana nazwy dokuemntu WZ Witam, potrzebuję zmienić nazwę dokumentu WZ na List Pakowy / Packing List Czy jest to możliwe? Jeśli tak to gdzie? 1
0 Zagłosuj Anonim 05.25 Faktura zbiorcza z wielu zamówień w ciągu 1 miesiąca Dzień dobry, Klient chce w ciągu miesiąca otrzymywać jakieś dokumenty z każdym zamówieniem - zamówienie, WZ, obojętnie - na podstawie którego zapłaci za dostarczony towar oraz oczekuje, że tylko raz w miesiącu dostanie jedną zbiorczą fakturę na wszystko i będzie miała ona już status opłacona. Jak to najwygodniej robić? Mamy zrobione 2 dokumenty zamówienie ale jak chcę zrobić Fakturę to nie widzę opcji aby jednym kliknięciem zaznaczyć wszystkie zamówienia tylko robi się osobno faktura do każdego zamówienia. A chodzi o 1 fakturę zbiorczą. Prosiłbym o pomoc jak to ugryźć technicznie. Dziękuję, 1
1 Zagłosuj Anonim 04.24 Wyszukiwanie faktur po treści faktury W jaki sposób mogę znaleźć fakturę po fragmencie nazwy produktu/treści ? Podobnie jak po nazwie/fragmencie nazwy płatnika. 1
0 Zagłosuj Anonim 03.25 Fiskalizacja faktur zaliczkowych Dzień dobry, bardzo proszę o umożliwienie fiskalizacji faktur zaliczkowych. Będzie to mega uproszczenie! 1
1 Zagłosuj Anonim 09.24 cartex1@wp.pl dlaczego nie szanujecie starych klientow??nie dosc ze handlujecie naszymi danymi to jeszcze na start jest taniej niz stary klient kpina 1
0 Zagłosuj Anonim 05.24 Nie wystawielm 3 faktur Nie wystawilem 3 faktur w tym miesiacu a napisane jest ze tak 1
0 Zagłosuj Anonim 06.24 sortowanie Witam. Czy jest w programie możliwość sortowania faktur wg "adresu do korespondencji" 1
0 Zagłosuj Anonim 01.24 Dostępnosć danych dla poszczególnych użytkowników Dzień dobry, uprzejmie proszę o informację dla rozwiązania poniższego scenariusza: mamy abonament pro i chcemy podzielić fakturownię w taki sposób, aby wybrani użytkownicy widzieli tylko wybrane dla nich elementy np. specyficzne faktury przychodowe. Czy trzeba to zrobić poprzez zduplikowanie firmy, ponieważ kwestia działów nie pomaga. 1
0 Zagłosuj Anonim 04.24 Ustawienia wyświetlania kolumn w widoku głównym Dzień dobry, nie znalazłam takiego tematu w pomocy. W widoku głównym faktur można dostosować, które kolumny widać, a których nie. Ustawiam to co chcę, po czym po jakimś czasie wraca samoistnie wygląd domyślny. Nic nie zmieniam, a jednak widok przeskakuje. Po zmianie ponownie na pożądany widok kilka dni jest OK i znów wraca widok domyślny. Proszę o pomoc. 1
1 Zagłosuj Anonim 01.25 Osobna numeracja FV Dzień dobry, jak można zrobić osobną numerację FV / paragonów dla sprzedaży dla różnych krajów ? Obecnie mamy numeracje FL/1/1/2024 Potrzebujemy numeracji dla poszczególnych krajów na zasadzie Fl/1/1/2024/CZ 1
0 Zagłosuj Anonim 08.24 EKSPORT FAKTUR DO CDN OPTIMA Witam, mam problem z eksportem dokumentow do CDN Optima, robie wszystko tak jak w instrukcji, pobieram i ksiegowa nie moze tego otworzyc bo wyskakuje komunikat "Nieprawidłowy format pliku: pole FIN: '5511043970' Wartość jest za duża albo za mała dla bajtu bez znaku." 1
1 Zagłosuj Anonim 12.24 zatwierdzanie opłacone Dzień dobry Proszę o informację czy istnieje możliwość, aby po wprowadzeniu płatność np: gotówka, karta, natychmiast - automatycznie zatwierdzało rubryki opłacone. Jeszcze jedno. Jak wprowadzić płatność BLIK. 1
0 Zagłosuj Anonim 10.24 3 pytania 1. mam zapytanie o faktury. Mam siedzibę w Niemczech i niektóre osoby mogą dostać fakturę, a niektóre paragon.. Klienci prywatni dostają paragon i tutaj mi wszystko działa - od ceny podanej pod nazwą cena jest to cena brutto. Problem jest z fakturami. Część osób jest z zagranicy a część miejscowa. Przy tworzeniu rachunków dla partnerów z zagranicy wychodzi mi reverse charge netto=brutto tylko niestety bierze mi cenę brutto podam na przykłądzie Produkt 500 zł brutto. Klient kupuje na paragon dostaje brutto 500zł (w tym 19% VAT) DOBRZE Firma z Polski kupuje z reverse charge i niestety pokazuje mi netto=brutto czyli 500 zł, co się nie zgadza, bo powinien mi pokazywać netto. czyli ok. 420zł. ŹLE Firma z Niemiec kupuje normalnie brutto 500 zł w tym 19% Vat DOBRZE Czyli ma kłopot z tym jak ustawić w fakturowni, żeby obliczało netto w tym drugim przypadku. 2. czy można od razu ustawić w ustawieniach glównych, aby faktury były 2- języczne, czy naprawdę muszę ręcznie zmieniać każdą fakturę? 3. Czy można od razu w ustawieniach głównych zmienić, aby przeliczało wpłatę euro i złoty, czy też każdą z faktur muszę poprawiać ręcznie? Pozdrawiam Anna 1
0 Zagłosuj Anonim 03.25 Ustawienie Nabywcy na fakturze Dzień dobry, czy jest możliwość ustawienia Nabywcy w kolumnie tam gdzie wyświetlany jest Odbiorca? Aktualnie Nabywca wyświetlany jest pod sprzedawcą. Pozdrawiam, Agnieszka 1