0 Zagłosuj Anonim 03.24 Wezwanie do zapłaty nie uwzględnia korekty Mam taką sytuację, wystawiona faktura na 1000 zł i została wystawiona korekta do niej na minus 700 zł. Robiąc wezwanie do zapłaty pokazuje mi się 1000 zł. Dlaczego? jak zrobić, aby wezwanie do zapłaty było na kwotę 300 zł? Jak zrobić aby faktura została rozliczona automatycznie korektą? 1
3 Zagłosuj Anonim 01.24 Płatność na Fakturze Dzień dobry, a można by dodać pewną automatyzację? Przy zaznaczaniu terminu płatności na 'Natychmiast", aby status faktury zmieniał się automatycznie na "Opłacona"? Dodatkowo, aby po wyborze "Opłacona" kwota automatycznie się zmieniała? Aktualnie jest tak, że jak się wybierze "Opłacona" podstawia się kwota z tej chwili. W momencie zmiany jakiejś kwoty z pozycji na faktura opłacona kwota się nie zmienia i trzeba zmienić np. na "Wystawiona" i z powrotem na "Opłacona" by mieć aktualną wartość w tej rubryce. 1
0 Zagłosuj Anonim 12.23 Wydruk faktury Dzień dobry. Kiedy chcę z fakturownii wydrukować fakturę to mi odrzuca. Muszę pobrać na urządzenie i później wydrukować. Jak można to naprawić bo tak nie było 1
0 Zagłosuj Anonim 10.23 zamówienia towaru witam, poproszę o wdrożenie funkcji zamówień towarów u dostawców tak by w kartotece towaru obok stanu był stan zamówień ( ilość zamówionego art. ) przy dostawie towaru na podstawie PZ wchodzi towar na stan a schodzi z zamówień i cały czas mamy kontrolę nad stanem i ilością zamówień danego towaru. 1
0 Zagłosuj Anonim 09.24 Jak wystawić fa gotówkową za pomocą fakturownia.pl Witam W jaki sposób mogę wystawić fa gotówkową za pomocą fakturownia.pl? 1
2 Zagłosuj Anonim 03.24 PODGLĄD OSTATNIEJ CENY SPRZEDAŻY U KLIENTA PRZY WYPISYWANIU ZAMÓWIENIA / FAKTURY Dzień dobry, Proszę o rozważenie opcji : PODGLĄD OSTATNIEJ CENY SPRZEDAŻY U KLIENTA PRZY WYPISYWANIU ZAMÓWIENIA / FAKTURY jednym kliknięciem. Wiele programów do posiada taką opcję a przy obsłudze klienta bezpośrednio w punkcie sprzedaży(telefonicznie) jest to narzędzie niezbędne do szybkiej i sprawnej obsługi. Pozdrawiam Grzegorz 7
2 Zagłosuj Anonim 06.23 Zmienna ilosc dni po terminie opłaty Bardzo proszę o dodanie zmiennej o nazwie "days_after_payment_to". Zmienna daje wyliczenia z dwóch zmiennych: {{today_date}} - {{payment_to}}. Czyli pokazuję ilość dni, ile Pan nie płaci po terminie za FV. I to jest już realizowane, tylko nie w zmiennych, a na stronach Przychody - Opóźnienie: 108 dni. Przykładowo, w szablonie własnym było by taki tekst: Oh jajko, nie mamy od ciebie płatności już {{days_after_payment_to}} dni. Rezultat: Oh jajko, nie mamy od ciebie płatności już 108 dni. 1
0 Zagłosuj Anonim 12.23 Faktury Cykliczne Ustawiłem fv cykliczne dla płatnika i otrzymałem z automatu poniższą odpowiedź: Dodatkowe informacje: Rejestracji podlegają tylko dokumenty wysłane w formacie PDF, zgodnie z zasadą: jedna faktura w jednej wiadomości. Ewentualne załączniki prosimy przesyłać razem z fakturą, w taki sposób aby faktura zawsze była umieszczona w pierwszej kolejności. Czy da sie wysyłać same PDF w tych fv cyklicznych?? 1
0 Zagłosuj Anonim 01.24 jpk mam fakturę z Anglii wykazałem w jpk z vat 23 % a teraz ma doukment sad z Urzędu Celnego i zapłaciłem podatek Vat jak go wykazać w jpk aby odzyskać 1
0 Zagłosuj Anonim 03.24 porada Witam kupiłem czytnik kodów kreskowych wprowadzam towar czytnik działa i czyta ładnie kod , ale chodzi mi o takie cos zeby przy sczytaniu kodu program zaczynał nowa pozycje na fakturze albo paragonie bo puki co sczytuje kod i wbija go na ta sama pozycje . Moje pytanie to jak to ustawic zeby po sczytaniu kodu zaczynal nowa pozycje ? 1
0 Zagłosuj Anonim 03.24 Dwie ceny Czy jest opcja dodania 2 różnych cen do jednego produktu. Np. cena podstawowa, cena hurtowa, sklep internetowy itp. 1
0 Zagłosuj Anonim 06.24 wysyłka faktur Dzień dobry. Czy fakturę z programu można wysłać , ale aby była możliwość załączenia pliku nie w formacie pdf a w formacie Ksef który jest dostępny w fakturowni ? 1
6 Zagłosuj Anonim 11.23 proforma a fv końcowa - różne miesiące Witam, Przykład: W przypadku kiedy proforma zostanie wystawiona w październiku, po zaksięgowaniu wpłaty FV zaliczkowa również w październiku to w momencie wystawienia FV końcowej w listopadzie( według daty faktycznej sprzedaży) pojawia się kwota 0,00 co w tym przypadku nie pozwala na oszacowanie realnego poziomu sprzedaży na dany miesiąc Czy jest szansa na opracowanie takiej funkcjonalności bez konieczności ręcznego wchodzenia w każdą FV końcową i manualnego obliczania właściwego poziomu sprzedaży? Piotr 1
0 Zagłosuj Anonim 05.24 Wystawienie faktury korygującej zbiorczej Czy w programie można wystawić fakturę korygującą zbiorczą? Chodzi o korektę za dany miesiąc dotyczącą bonusów. 1
0 Zagłosuj Anonim 07.24 E-paragony Czy prowadzicie prace nad uruchomieniem e-paragonów z mozliwością wysyłania w formacie sms/mms na numer telefonu klienta? 4
0 Zagłosuj Anonim 08.23 wstawienie daty zapłaty program nie chce zapisać mi rzeczywistej daty zapłaty 1
0 Zagłosuj Anonim 10.23 faktury Witam. Posiadam sklep oparty na Docan Multivendor , i woocommerce. Faktury generowane są w przypadku kupna przez jednego użytkownika np, 3 produktów od kilku sprzedających jako Jedna główna faktura za wszystkie 3 produkty, oraz 3 pojedyńcze dla każdego produktu z osobna. Co widać w panelu jako 4 faktury. Czy istnieje możliwość od strony fakturownii aby nie były generowane te dodatkowe? 1
0 Zagłosuj Anonim 12.24 nota księgowa dotyczy noty księgowej co zrobić aby wyświetlał się i pojawiał na wydruku nabywca i odbiorca. dlaczego nie ma na jednym wydruku obciążenia i uznania 1
0 Zagłosuj Anonim 06.23 Statystyki przychodów netto Dzień dobry, Na stronie głównej podawane są statystyki sprzedaży z dziś, 7 dni, miesiąca oraz roku. Super, podoba mi się to. Fajnie by było gdyby oprócz kwoty brutto pokazywały w nawiasie kwotę netto (bez VAT). W nawiasie poniżej albo bez nawiasu. Faktury mają różne stawki VAT, w moim przypadku 23 oraz 0. Kwota netto mówi mi więcej niż brutto. Nie jest to pilne ale fajnie by było mieć takie coś. Dawid 1
0 Zagłosuj Anonim 01.25 Eksport InsERT (GT, nexo) nie działa dla całej listy wyfiltrowanych dokumentów+ problem z dokumentami OSS Dzień dobry, chcielibyśmy zgłosić problem w związku z profilem eksportu dokumentów z państwa systemu "Eksport InsERT (GT, nexo)" nie działa on w przypadku gdy mamy kilka zakładek z dokumentami, pojawia się komunikat błędu jak w załączniku. Chciałbym tu zaznaczyć że starsze wersję eksportu działają przy tym normalnie. Dodatkowo, jak już pobierzemy plik z dokumentami OSS, to niestety nie można go zaczytać do systemu księgowego Rachmistrz GT. Nie zawiera on zaś podstawowych elementów wskazanych w dokumentacji do pliku komunikacji EDI w wersji 1.11. Pierwsza rzecz której brakuje przy plikach z dokumentami OSS to numer rejestru właściwy dla transakcji WSTO. Według dokumentacji jest to 23. Załączam obrazek prezentujący w którym konkretnie miejscu numer ten powinien się znajdować. Drugim kluczowym składnikiem brakującym w pliku jest informacja o kodzie kraju wysyłki oraz dostawy w pozycji ""INFORMACJEWSTO"". Przykładowy zapis powinien wyglądać następująco: "numer faktury" ,"Polska","PL","PL","Szwecja","SE","SE", (obowiązkowo przecinek na końcu każdego wiersza, bo system nie przepuści). Po dokonaniu ręcznej zmiany w pliku epp, dane normalnie się wczytują do programu. 1
0 Zagłosuj Anonim 02.24 Cofnięcie działań w programie Dzień Dobry, proszę o informację czy mogę w jakiś sposób cofnąć stan programu? Przykład: wykonałam cykl działań, który okazał się błędny i wykasował mi dane. Obecnie nie zgadzają się stany magazynowe. Chciałabym wrócić do zawartości konta z dnia 5.02.2024 sprzed godziny 21.15 Czy istnieje taka możliwość? Z góry dziękuję za podpowiedź. 1
0 Zagłosuj Anonim 10.23 Want to get companies list I want to access all companies list through API, We try to check but didn't found it. So can you help us to figure it our? 1
0 Zagłosuj Anonim 07.24 Moduł Prestashop Witam, planujemy rozpocząć sprzedaż na terenie niemiec. Dwa osobne sklepy na PL oraz De na platformie prestashop. Do tej pory korzystamy z modułu fakturownii w PL, ale jak mamy teraz uruchomić DE? Można połączyć jedno konto fakturowni do dwóch różnych sklepów? Wystarczy zrobic nowy dział? Chcemy osobne nr(oss w DE), fv po niemiecku itd, ale w module nie ma mozliwosci wyboru dzialu z ktorego maja byc fv. 1
0 Zagłosuj Anonim 03.25 Anulowanie/zwrot paragonu Dzień dobry! Przestała działać opcja Anulowanie dokumentu w Paragonach. Wczesnej w taki sposób ogarnialiśmy zwroty. Jak to zrobić przez fakturowanie teraz? 1