0 Zagłosuj Anonim 09.22 ograniczenie ilościowe - oferty cenowe, zamówienia Czy jest możliwość aby przy tworzeniu oferty cenowej oraz zamówienia dla klienta (u nie to działa bardziej jako potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji) przy do dawaniu produktów pokazywały się te z ograniczeniem ilościowym. Na dziś jak mam wstawione ograniczenie przy przygotowaniu oferty te produkty mi nie wyskakują. 1
0 Zagłosuj Anonim 01.23 Dekompletacja Dzień dobry, Proszę o informację jak mogę dokonać dekompletacji produktu. Sprzedawca wystawił na fakturze 30 kpl produktu, jednak ze względu na sprzedaż konieczne jest wprowadzenie do magazynu 30 szt. produktu A i 30szt. produktu B. pozdrawiam 1
3 Zagłosuj Anonim 04.23 Magazyn - inwentaryzacja częściowa, kolektor danych Czy tylko dla mnie w fakturowni inwentaryzacja jest uciążliwa? Fajną funkcją byłoby przy inwentaryzacji dokonywać spisu z pomocą kolektora który odnalazłby produkt po kodzie ean i dodawał jego stany. Powinna też istnieć możliwość inwentaryzacji jakiejś części magazynu w celu usprawnienia tego procesu. 1
0 Zagłosuj Anonim 01.23 brak widoku pozycji dokumentów magazynowych Witam , Nasz "Przedstawiciel" nie widzi dokumentów magazynowych , w uprawnieniach "rolach " wszytko włączone . Co może być powodem ? 1
0 Zagłosuj Anonim 04.24 Jak wygenerować z systemu informację o stanie magazynu na 31 grudnia 2023. Jak wygenerować z systemu informację o stanie magazynu na 31 grudnia 2023. 5
3 Zagłosuj Anonim 07.23 automatyczna odpowiedź do kontrahenta po odznaczeniu faktury jako zapłaconej Dostałam dzisiaj takiego maila z innego systemu fakturowego, który ma mój kontahent. Bardzo by się przydała taka funkcja również w Fakturowni; czyli zwrotny automatyczny mail z podziękowaniem za wpłatę - po odznaczeniu faktury jako zapłaconej. Szanowni Państwo, Dziękujemy za wpłatę kwoty: 246,00 PLN do faktury nr 181/04/2023. ---- Dear Sir / Madame, Thank you for your payment for the invoice number 181/04/2023 Życzymy miłego dnia / Best regards, KANCELARIA.... 1
0 Zagłosuj Anonim 09.23 Koszt transportu na fakturze kosztowej Dzień dobry, W jaki sposób można wpisać pozycję kosztu transportu na fakturze będącej wydatkiem? Mam jedną fakturę kosztową, która zawiera w sobie dwie pozycje. Jedna z nich należy do zakupu towaru i materiałów, a druga to koszt transportu tychże materiałów. Koszt transportu to koszty uboczne zakupu, jednak wprowadzając fakturę do programu mam opcję odznaczenia tylko jednego rodzaju wydatku na całą fakturę. Czy w takim razie koszt transportu mam wpisać jako osobną fakturę, drugą z takim samym numerem i od tego samego sprzedawcy, ale z odznaczeniem kosztów ubocznych zakupu? 5
0 Zagłosuj Anonim 12.23 Czy można uznać że wysyłanie faktury w tym programie to jest złożony za pośrednictwem Platformy Elektronicznej Fakturowania 1
0 Zagłosuj Anonim 03.23 LOGO Firmy na fakturze RR Dzień dobry. Czy mozecie Państwo aktualizować wydatki (tylko FV RR) w taki sposób aby umieścić w w/w dokumencie logo firmy. 2
1 Zagłosuj Anonim 01.21 Sumowanie WZ, WZk oraz PZ, PZk Sugestia do sposobu liczenia ilości produktów w magazynie i na raportach: należy osobno sumować dokumenty PZ, PZk i WZ, WZk. W tej chwili sumujecie to wszystko razem i dla prostego scenariusza jak poniżej: - kupiłem 10 sztuk - sprzedałem 5 sztuk - klient zwrócił 5 sztuk wg Waszego raportu na podstawie dokumentów magazynowych byłem w posiadaniu 15 sztuk, z czego sprzedałem 5 sztuk. Planując kolejne zakupy widzę sukces na tym produkcie, a to nie prawda, bo nic nie sprzedałem. Tyle ile kupiłem tyle mam na stanie. Powinno być: Rozchód: WZ + WZk = 0 Przychód: PZ + PZk = 10 a Wy robicie: Rozchód: WZ + PZk = 5 Przychód: PZ + WZk = 15 Jaki jest sens Waszych obliczeń, do czego one są przydatne? Drugie miejsce, w którym PZ i WZ powinny być sumowane osobno opisałem w innym wątku, post z dnia 2021-01-03 23:52 https://sugester.fakturownia.pl/19365815-Potrzebny-dodatkowy-raport-zysk 3
10 Zagłosuj Anonim 03.23 Wyświetlanie faktur według numerów. Proponujemy aby można było ustawić wyświetlanie faktur według numerów oraz tym samym możliwość wygenerowania jednego pliku do druku wg numerów. Ułatwiłoby to pracę i skróciło czas przygotowywania dokumentów. 1
3 Zagłosuj Anonim 11.22 WYŁĄCZENIE OCJI W ZAKADCE DRUKOWANIA NA FISKALNEJ DOKUMENTÓW NIEFISKALNYCH Moja sugestia dotyczy zablokowanie opcji drukowania na fiskalnej faktury systemowej, która nie powinna być dopuszczalna a tak się dzieje w fakturowni. Nie wiem czy dużo jest takich przypadków w codziennym użytkowaniu czy tylko nam się to przydarza ?? Drukowanie na fiskalnej powinno być dostępne tylko dla paragonów a dlaczego fakturownia dopuszcza taką możliwość gdy przez pomyłkę naciśnie się w przypadku faktury?? Jest to pułapka, która doprowadza do podwójnego opodatkowania. A przecież można zablokować dla faktur tą opcję lub oddzielić od fiskalnej drukarki:( 1
0 Zagłosuj Anonim 12.23 Przelicznik płatności z euro na złotówki Dzień dobry wszystkim, jak dobrze wiemy fakturę w walucie euro trzeba przeliczać na złotówki aby ją zaksięgować. W programie fakturowania na chwilę obecną istnieje przelicznik z EURO na PLN w dniu wystawienia faktury, a fakturę księgujemy po przeliczniku w dniu zapłaty faktury. Proszę dodać opcję aby po oznaczeniu faktury jako opłacona był przelicznik euro w czasie opłacenia faktury. Myślę że to będzie bardzo duże ułatwienie dla przedsiębiorców i zachęci więcej osób do korzystania z programu fakturowania. Pozdrawiam 1
0 Zagłosuj Anonim 06.23 Płatność Dzień dobry , Muszę zrobić opłatę ,aby nadal mieć możliwość wystawiania faktur w programie. Gdzie znajdę informacje jak i ile mam zapłacić? 1
1 Zagłosuj Anonim 03.23 Wdrożenie nowego importu mbanku Dzień dobry, moja sugestia polega na tym aby nowe wersje importu wdrażać z funkcjonującą starą wersją importu. W ostatnich miesiącach mamy już 3 metody importowania - wsyzstkie robią swoje duplikaty wpisów w bazie, brak możliwości usunięcia ich w jakiś sensowny sposób. Ogromny bałagan, problem z importem niektóych pozycji (mbank (beta)). Jestem w szoku w jaki sposób wdraża się nową metodę importu. Ja rozumiem, że to jest wersja beta ale w cywilizowanym świecie klient powinien móc pracować jednocześnie na sprawdzonych rozwiązaniach. 0
0 Zagłosuj Anonim 04.23 Pole nabywca Muszę wstawić 3 współwłaścicieli jako nabywców usługi, nie znajduję takiej opcji 1
0 Zagłosuj Anonim 03.23 Faktura za abonament Dzień dobry, Proszę o przesłanie faktury za zapłacony abonament na adres mailowy: biuro@centrumeksperckie.pl Do logowania wpisano błędny adres. Czy możemy to zmienić? Agnieszka Sadziak 1
1 Zagłosuj Anonim 01.23 komunikat zdublowania dokumentu czy macie Państwo możliwość edytowania komunikatu o zdublowaniu dokumentu, np przy wprowadzaniu wydatku jak tą samą FV się wprowadzi wysakuje małe okienko, słabo widoczne, fajnie jakby komunikat był naprawde widoczny :), ewentualnie do wszystkich typów można takie ostrzeżenie pokazać :) 1
0 Zagłosuj Anonim 03.23 AUTORYZACJA WYSYŁANYCH PLIKÓW jpk W tamtym roku wysyłałam pliki JPK za pomocą przychodu z roku 2021 teraz ta opcja nie działa. Jak wrócić do autoryzacji przy użyciu przychodu? 1
0 Zagłosuj Anonim 02.23 autopłatności iMoje Witam, Kiedy wprowadzicie autopłatności poprzez iMoje ? 1
0 Zagłosuj Anonim 01.24 Osobne logownie do firm, mających wspólne konto w ramach jednego pakietu Czy istnieje możliwość wygenerowania osobnych danych do logowania dla wszystkich trzech firm utworzonych w ramach jednego konta (pakiet Standard)? 1
0 Zagłosuj Anonim 03.23 data sprzedazy widoczna na wydruku Witam, potrzebuje pomocy - wydruki na wlasnych dokumentach nieksiegowych nie maja daty sprzedazy a tylko date wystawienia, szczerze powiem, ze wazniejsza jest data sprzedazy..prosze o pomoc 1
2 Zagłosuj Anonim 02.23 Dostawca Dzień dobry, W magazynie z produktami powinien być parametr "Dostawca" a także "Ilość zamówiona". Pozwoli to na łatwiejsze zarządzanie zasobami a także bezproblemowe składanie zamówień u danego dostawcy. 1
0 Zagłosuj Anonim 02.23 błąd połączenia z drukarką Połączenie z adresem 192.168.8.102 nie powiodło się: connect ECONNREFUSED 192.168.8.102:1001 1
0 Zagłosuj Anonim 09.23 Integracja z Baselinker Dzień dobry, korzystamy z integracji Fakturowni w Baselinker i mamy utworzoną dodatkowa serię numeracji na niemiecki NIP. Wszystko działa poprawnie, dopóki nie wpiszemy NIP odbiorcy, wtedy faktura nie jest przekazywana z baselinker do fakturowni i wyrzuca błąd. Proszę o pomoc. Komunikat błędu w baselinker: Faktura została utworzona w BaseLinkerze, wystąpił jednak błąd przy przekazywaniu faktury do programu księgowego: Fakturownia.pl Błąd Fakturownia.pl: - błędny nr NIP sprzedawcy (seller_tax_no) 1