0 Zagłosuj Anonim 07.18 Kilka banków i ich rachunki na jednej fakturze Witam. Posiadamy kilka rachunków w różnych bankach. Chcemy aby na każdej fakturze były zamieszczone poszczególne banki z naszymi rachunkami. Jak je dodać? 1
0 Zagłosuj Anonim 12.18 Wydruki WZ PZ Witam Przydałoby się, aby była możliwość wydruków zbiorczych w PDF dok WZ i PZ Dodatkowo przydał by się eksport dla księgowej 1
4 Zagłosuj Anonim 09.16 Rozbudowane filtry do listowania faktur Bardzo brakuję mi opcji wyfiltrowania fakur dla danej firmy w przypadku, gdy mamy więcej niż jedną firmę i więcej niż jeden dział. W tej chwili posiadam dwie dodane firmy, które mają po 3 działy ze względu na dodane numery kont bankowych. Wygląda to tak: Firma 1 Dział PLN Dział EUR Dział USD Firma 2 Dział PLN Dział EUR Dział USD Każda z firm ma osobną numerację faktur, ale ta sama numeracja jest przy innych działach danej firmy. W tej chwili mogę wyfiltrować faktury tylko jednej firmy i jednego działu, co mocno utrudnia nie tylko poruszanie się po fakturach, ale też np. eksportu faktur z firmy (trzeba eksportować 3 oddzielne działy PLN, EUR, USD i bawić się w excelu). Dobrze jest to rozwiązane już natomiast przy Raportach, gdzie można wybrać kilka działów. Problem można byłoby szybko ominąć tworząc kategorię, ale niestety nie można przypisać firmy/działu do kategorii (tylko produkty i klientów). 6
2 Zagłosuj Anonim 07.17 Nota księgowa Witam możecie do noty księgowej dodać opcje rekompensaty ( ustawowe 40 € ) szczegóły w załączniku 1
0 Zagłosuj Anonim 03.18 Wystawianie paragonów i faktur Witam Przy wystawianiu faktury lub paragonu program nie pobiera produktów z magazynu. Jeśli wpisuję np. cenę netto produktu do paragonu, to nie liczy ceny brutto, podatku i nie sumuję wartości. Bardzo proszę o szybką reakcję, ponieważ bez tego nie mogę wystawić żadnych dokumentów. 1
2 Zagłosuj Anonim 08.16 tworzenie faktury sugeruję utworzenie możliwości wystawienia jednej faktury zbiorczej z kilku dokumentów nieksięgowych wystawionych dla tego samego klienta oczywiście ... to bardzo przyspiesza pracę 1
0 Zagłosuj Anonim 11.18 Duplikat Proszę o instrukcję jak wystawić duplikat faktury wystawionej wczesniej??? 2
2 Zagłosuj Anonim 06.17 Korekta do faktury nie zmienia stanów magazynowych Witam. Na fakturze sprzedażowej był błędny towr, więc dokonałam korekty tej faktury. Korekta nie wpłynęła na stan magazynowy, błedny towar nie "wrócił" do magazynu, a prawidłowy wskazany na korekcie nie został wydany z magazynu. Dlaczego system nie wyłapuje takich rzeczy? Usunęłam pierwotne WZ i teraz mam błędny towar jako wydany bez dokumentu magazynowego. To poważny błąd, który utrudnia korzystanie z programu. Proszę o roziązanie. 1
1 Zagłosuj Anonim 05.18 wyliczanie różnic kursowych Witam :) 1) U konkurencji (ifirma.pl) jest możliwość wyliczenia różnic kursowych do faktur walutowych. Czy jesteście w stanie to wprowadzić ? Czy może gdzieś jest to zakopane a ja nie potrafię wyszukać ? :) 2) To samo tyczy się rachunków bankowych... W dzisiejszych czasach firma posiada kilka kont... Między innymi walutowe. System powinien umożliwiać dodanie i obsługę kilku kont i wybór przy wystawieniu faktury. W tej chwili poradziłem sobie dodaniem w stałych uwagach dwóch rachunków bankowych... Ale konkurencja taką opcję posiada.... Wiem, że mogę iść do konkurencji skoro to mają.... ale Wasze faktury ogólnie podobają mi się bardziej. Więc proszę.... Zróbcie coś z tym co napisałem powyżej :) 1
0 Zagłosuj Anonim 04.18 dodatkowe opcje brakuje rubryki "rabat" w dokumentach sprzedaży oraz możliwości rozbicia płatności dokumentu np część płatna kartą/część gotówką 1
0 Zagłosuj Anonim 03.18 Jak zapisać przelew wewnętrzny Jak najprościej zapisać przelew wewnętrzny między 2 własnymi kontami lub kontem i kasą. Czy można powiązać płatności czy jednak trzeba wystawić dokumenty wewnętrzne. 1
0 Zagłosuj Anonim 12.17 kształ dokumentu dzień dobry, w szablonie default dla wystawianych faktur w polu Nabywca pojawia się Odbiorca. Powinno być odwrotnie. Jeżeli potrzebuję tych pól to wolałbym zamiast Odbiorca zmianę na Nabywca. W przypadku zaistnienia obu pól na raz wolę Nabywca na górze (w prawej części dokumentu) a Odbiorca poniżej (w prawej części dokumentu). Czyli byłaby to wersja optymalna. Czyżby było to możliwe? 1
0 Zagłosuj Anonim 03.18 faktury nie dochodza na adres mailowy klijenta witam wystawiane faktury nie dochodza na mailowy adres 1
0 Zagłosuj Anonim 02.18 Faktura zaliczkowa, odwrotne obciążenie Witam! Czy wystawię na Waszym programie fakturę zaliczkową z odwrotnym obciążeniem? Z góry dziękuję za odpowiedź. 0
0 Zagłosuj Anonim 12.17 nota obciążeniowa Witam w jakiej pozycji mogę odnaleźć pozycję ,,nota obciążeniowa"??? 1
1 Zagłosuj Anonim 10.18 Powiadomienie wybranych pracowników o wpłacie. Propozycja aby wprowadzić możliwość powiadamiania wybranych pracowników np. handlowca o dokonanej wpłacie przez Kontrahenta. Np. gdy handlowiec czeka na zaliczkę aby puścić zlecenie na produkcję lub dział zamówień, żeby mógł zamawiać towar. Jeśli księgowość wprowadzi wpłatę do systemu to automatycznie pójdzie informacja do wskazanego pracownika. 1
0 Zagłosuj Anonim 02.19 jak dodać nr rachunku bankowego dla VATu Jak dodać do podstawowego rachunku bankowego rachunek Vat dla płatności podzielonych? 1
2 Zagłosuj Anonim 08.16 Generowanie raportu porównawczego Witam, Czy jest możliwość wygenerowania raportu porównawczego tzn chciałbym sprawdzić na jednym wykresie która kategoria produktu ma większą sprzedaż. 1
0 Zagłosuj Anonim 02.18 wysyłka wygenerowanego raportu JPK do US Witam serdecznie, Proszę o info jaka jest procedura , jeśli chciałabym wysłać wygenerowany raport jpk do US Gdzie znajdę podgląd tego raportu. Będę bardzo wdzięczna za podpowiedź. 1
2 Zagłosuj Anonim 12.16 Zmówienie do dostawcy generownie dokumentu różnic Na podstawie zamówienia do dostawcy generujemy dokument przyjęcia zewnętrznego PZ, gdy części produktów nie zrealizowano w dostawie na dokumencie PZ zmieszamy ilości w stosunku do zamówienia. Przy generowaniu kolejnego zamówienia do dostawcy na podstawie wybranych wcześniejszych zamówień funkcja nanosiłaby różnice wynikające z PZ i zamówienia na nowy dokument zamówienia. Podobnie można by postępować z zamówieniami od klientów. 1
0 Zagłosuj Anonim 05.18 korekta faktury Dzień dobry, proszę o informacje jak mam wystawić korektę faktury. Z góry dziękuję Katarzyna Wnękowska 1
0 Zagłosuj Anonim 02.18 import TOWARU Z CHIN PROSZE O INFO N/TEMAT -FORMUŁY KSIEGOWANIA IMPORTU Z CHIN 1.FAKTURA KSIEGOWANA W TERMINIE DOSTAWY LUB WYSTAWIENIA. vAT PŁACIMY W MOMENCIE DOSTAWY -PAPIERU Z MOMENTEM ZWOLNIENIA PRZEZ URZAD CELNY KONTENERA . PILNIE POTRZEBUJEMY FORMUŁĘ KSIEGOWANIA DO JPk 3
0 Zagłosuj Anonim 03.18 zmiana adresu firmy Witam Jak zmienić adres w nocie odsetkowej oraz w przed sądowym wezwaniu do zapłaty, ponieważ widnieje stary adres naszej firmy pozdrawiam 1
0 Zagłosuj Anonim 01.20 Pisemne oświadczenie nabywcy przy WDT Proponuję nowy dokument który od 1 stycznia 2020 r. jest wymagany przy transakcjach WDT czyli pisemne oświadczenie nabywcy. Nikt nie wie jak ma wyglądać ale chyba wystarczy skopiować fakturę dodać dane osoby przyjmującej towar u nabywcy oraz datę przybycia towarów. Oczywiście dokument musi być dwujęzyczny i raczej jako dokument magazynowy typu spis wydania. Podatnik dodatkowo powinien dysponować pisemnym oświadczeniem nabywcy, potwierdzającym że towary zostały wysłane lub przetransportowane przez nabywcę lub na jego rzecz, oraz wskazującego państwo członkowskie przeznaczenia towarów. Oświadczenie powinno zawierać również datę jego wystawienia, dane nabywcy, specyfikację towarów, datę i miejsce przybycia towarów oraz dane osoby przyjmującej towar u nabywcy. Wymogi w zakresie oświadczenia nabywcy są zatem nieco szersze niż przewidziane w Ustawie VAT. Nabywca powinien dostarczyć sprzedawcy pisemne oświadczenie do 10-go dnia miesiąca następującego po miesiącu dostawy. 1