2 Zagłosuj Anonim 01.23 stawka zw. w JPK_FA Nie wiem dlaczego, ale kwoty faktur ze stawką zwolnioną są w generowanym przez Fakturownię pliku JPK_FA ujmowane w pozycji P_13_5 a nie P_13_7 ( ). P_13_5 oznacza wg schemy "Suma wartości sprzedaży netto dla transakcji dostawy towarów oraz świadczenia usług poza terytorium kraju". Czy Fakturownia źle eksportuje do JPK_FA czy ja mam coś źle skonfigurowane w ustawieniach? 6
0 Zagłosuj Anonim 11.22 numer id faktury Jak ma się id faktury do numeru faktury. Chcę pobrać fakturę pdf uzyciem tokena ale muszę najpierw skonstruowac https://domena.fakturownia.pl/invoices/id_faktury.json?api_token=MY_TOKEN z numerem id, skąd go wziąć. Naturalnym dla mnie wydaje się pobranie faktury poprzez numer faktury. Jak to jest. Proszę o poradę. 1
4 Zagłosuj Anonim 12.21 zmienna {next_year} na dwa lata W programie stosujemy faktury cykliczne w okresach dłuższych niż rok. Czy jest możliwość dodania zmiennej typu {year} , {next_year} dla dłuższego okresu dla dwóch i trzech lat np. {next_year+1} , {next_year+2) itd. Z tym samym mogłaby się wiązać możliwość zapewnienia dla faktur cyklicznych większego wyboru odstępów miedzyokresowych dłuższych niż rok. 1
0 Zagłosuj Anonim 08.22 Braki w numeracji Witam zauważyłem że od jakiegoś czasu podczas importu danych program gubi numerację kolejnych zleceń - brakuje np . 864/08 i paru innych ? o co chodzi ? 1
0 Zagłosuj Anonim 03.23 Reverse Charge Czy można wystawić fakturę z odwrotnym obciążeniem przez API? Nie widzę takiej opcji w dokumentacji :) 1
0 Zagłosuj Anonim 05.23 Hurtowa zmiana daty wystawienia faktury Czy jest możliwość hurtowej zmiany daty wystawienia faktury? Np. 1 maja wystawiam faktury z końca kwietnia i chciałbym aby data wystawienia była jeszcze kwietniowa. Lub czy podczas importu danych do wystawienia faktury jest możliwość ustawienia z jaką datą mają być wystawione faktury? 1
0 Zagłosuj Anonim 05.23 Faktura końcowa jak wystawić fakturę końcową korzystając z faktury pro-forma 1
3 Zagłosuj Anonim 11.22 Import towaru z UE (euro) Dzień dobry, importuję produkty z unii europejskiej. W efekcie faktury zakupowe ("wydatki") oraz PZ mam w euro. Niestety wprowadzając wydatki w i przyjmując na magazyn towar w euro system chce zmieniać mi walutę sprzedaży na euro, a ja sprzedaję w pln, więc chcę żeby ta waluta została jako cena sprzedaży i zakupu. W efekcie wszystkie pozycje z faktury muszę przeliczyć na pln żeby waluta się zgodziła. W tej sytuacji naturalnym rozwiązaniem wydaje mi się wprowadzenie możliwości wyboru czy chce się importować towar z walucie czy w pln, a jeśli pln to po jakim kursie (aktualny i ew. ustawiany ręcznie). Czy planujecie Państwo rozbudowę systemu w tym kierunku? 0
0 Zagłosuj Anonim 09.23 API korekta FVAT Dzień dobry, próbuję zaprogramować tworzenie korekt do faktur VAT przez API. Mam problem ponieważ nie mogą znaleźć żadnej dokumentacji. Czy można się dowiedzieć jakie parametry muszę podać aby utworzyć taką korektę? Na chwilę obecną moje próby powodują otrzymanie komunikatu zwrotnego, który nic mi nie mówi: [code] => error [message] => stdClass Object ( [department] => Poziom zabezpieczenia przed zmianą konta bankowego nie pozwala na utworzenie działu. [positions] => Array ( [0] => stdClass Object ( ) ) ) 1
0 Zagłosuj Anonim 01.23 korekty w panelu klienta Dzień Dobry Dlaczego w panelu klienta nie są widoczne faktury korygujące ? 2