2 Zagłosuj Anonim 09.22 Brak przeliczania rabatu na bieżąco Dzień dobry, znalazłem błąd albo niedopatrzenie. Podczas dodawania faktury i przypisania rabatu %, po przejściu na inne pole w każdym dotychczas używanym programie magazynowo/fiskalnym przelicza kwoty od razu. W Fakturowni nic się nie zmienia (na screenie ten sam produkt z rabatem i bez zaznaczyłem kolorami). Brak zmiany cen na żywo utrudnia komunikację z klientem i powoduje błędy. Po zapisaniu Faktury już jest wszystko ok. Kwoty te jednak powinny przeliczać się na bieżąco, tak jak np. po wpisaniu netto automatycznie pojawia się przeliczona brutto tak i tu obie ceny powinny się przeliczać po zmianie rabatu. 3
12 Zagłosuj Anonim 02.02 Problem z numerem konta bankowego podczas wystawiania faktury / proformy Szanowni Państwo, Mamy dzisiaj problem z wystawieniem dokumentów takich jak proforma / faktura. Pomimo prawidłowo ustawionej waluty konta bankowego (PLN), z PL przed numerem rachunku lub bez PL (bez różnicy), oraz wystawiania dokumentów w PLN system cały czas wyświetla monit o nieprawidłowej walucie. Efekt jest taki, że numer konta nie jest widoczny na dokumentach. 2
0 Zagłosuj Anonim 11.22 Zaokraglanie cen (dolar) W fakturowni cena jednostkowa pozostaje jak ustawiona dla dolara (tj. 3 miejsca po przecinku), jednak suma zaokragla wartosc z powrotem do dwoch miejsc po przecinku 1
0 Zagłosuj Anonim 05.22 faktura wewnętrzna Witam, prowadzę gospodarstwo rolne na które zakupiłem 48 ton nawozu, dodatkowo prowadzę działalność usługi rolnicze na której wykonuje usługi rozsiewania nawozu wraz ze sprzedażą nawozu. Jak mam wystawić fakturę wewnętrzną żeby przerzucić 31 t nawozu z gospodarstwa rolnego na usługi rolnicze? 1
0 Zagłosuj Anonim 05.23 brak przeniesienia nadwyżki podatku naliczonego nad należnym za poprzedni miesiąc w JPK_V7 Dzień dobry W marcu 2023 odnotowałem nadwyżkę podatku VAT (nadwyżka ta była widoczna w JPK ), jednak po wygenerowaniu raportu za miesiąc kwiecień ta nadwyżka nie została uwzględniona. W JPK_V7 za 04/2023 widnieje należny VAT wynikający z faktycznie zaksięgowanych dokumentów. Co zrobić żeby nadpłata podatku została przeniesiona na miesiąc kwiecień. 1
0 Zagłosuj Anonim 07.24 Faktura z odwrotnym obciążeniem - jak ukryć kolumnę z VAT? Dzień dobry, jestem zwolniona z VAT-u, ale wystawiam faktury z odwrotnym obciążeniem. Nie mam włączonej opcji "Uwzględniaj podatek VAT na fakturach", ale gdy wystawiam fakturę z odwrotnym obciążeniem, pojawia mi się okienko VAT z dopiskiem "np". Księgowa jednak chce, by tej kolumny nie było. Jak usunąć tę kolumnę? 5
0 Zagłosuj Anonim 09.24 issuers name - błąd przy zapisie każdej faktury Dzień dobry. Wystawiam właśnie pierwsze faktury od ok. miesiąca. Przy zapisie faktur pojawia się czerwone pole: Prosimy o poprawienie danych Issuers name - nie może być puste O co chodzi? Ja wiem - mogę usunąć dodatkowego wystawcę, żeby ominąć błąd, ale jak wystawiam fakturę, to nie zaznaczam, że chcę dodatkowego... Więc... ocokaman? 4
0 Zagłosuj Anonim 04.23 Pobranie Faktur - Kilka Numerów Zamówień Dzień Dobry, W dokumentacji API jest informacja jak pobrać listę faktur po liście ich ID: invoice_ids=123,456,789 czy jest możliwość pobrania listy faktur po liście numerów zamówień (oid)? Np. oids=123,456,789 Obecnie robimy API call co numer zamówienia używając oid= i to zajmuje strasznie długo i wymaga bardzo dużo zapyań do API. Pozdrawiam :) 2
0 Zagłosuj Anonim 25.01 Faktura zaliczkowa / końcowa w KSeF - brak możliwości dodania adnotacji "metoda kasowa" Opis problemu. Przedsiębiorcy, którzy stosują metodę kasową dla celów rozliczenia podatku VAT, wystawiają faktury na analogicznych zasadach jak pozostali podatnicy, z tym że na mocy art. 106e ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku od towarów i usług, wystawiane przez nich faktury muszą zawierać adnotację „metoda kasowa”. Faktury wystawiane przez małych podatników, którzy wybrali metodę kasową VAT muszą więc zawierać powyższą adnotację. Zasada ta dotyczy także faktur zaliczkowych i końcowych (tj. rozliczających fakturę zaliczkową - w nomenklaturze KSeF). Przepisy ustawy o VAT umożliwiają też wystawienie faktury zaliczkowej przed otrzymaniem zapłaty, ale nie wcześniej niż 60 dni przed planowaną wpłatą, co wynika z przepisów ustawy o VAT (art. 106i ust. 7 pkt 2). Podatnik stosujący metodę kasową VAT każdorazowo wystawiając fakturę musi pamiętać o obowiązku zamieszczania na każdej swojej fakturze adnotacji „metoda kasowa”, ponieważ jest to informacja niezbędna dla nabywcy o sposobie odliczenia podatku VAT i nie może jej zabraknąć. Również niezbędna jest w przypadku faktury końcowej, wystawianej z dniem wydania towaru lub wykonania usługi, szczególnie jeśli zawiera wartość pozostałą do zapłaty. W strukturze e-Faktury KSeF zaliczkowej (ZAL) oraz końcowej (ROZ) występuje element zawierający informacje dotyczące dodatkowych adnotacji na fakturze, w tym m.in. „metoda kasowa” - pole . Jest to pole co do zasady nieobowiązkowe w strukturze xml e-Faktury, ale dla małych podatników rozliczających się kasowo w podatku VAT niezbędne do wypełnienia wartością "1" w pliku faktury ustrukturyzowanej. Pytanie i sugestia: Czy możliwa jest taka zmiana w sposobie wystawiania faktur w Fakturowni, aby była możliwość wybrania adnotacji "metoda kasowa" dla faktur zaliczkowych i końcowych, a także korygujących faktury zaliczkowe lub końcowe - a w zasadzie powinna być taka opcja dla wszystkich rodzajów faktur (poza fakturą wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, dla których metoda kasowa nie ma zastosowania), jakie może chcieć wystawić podatnik rozliczający się metodą kasową VAT. Dodatkowo wskazane by było dodanie możliwości w konfiguracji danych podmiotu, opcji domyślnego ujmowania adnotacji "metoda kasowa" na fakturach dla podatników rozliczających się tą metodą - aby każdorazowo, osoba wystawiająca jakąkolwiek fakturę w Fakturowni w/w podmiotu, nie musiała pamiętać o zaznaczeniu/wybraniu tego pola - tzn. żeby wykluczyć pomyłki w tej kwestii, polegające na niezamierzonym braku zaznaczenia tej adnotacji. 1
0 Zagłosuj Anonim 12.20 informacja o korekcie Pobieram przez API fakturę do której wystawiłem fakturę korygującą - celem wykonania kolejnej korekty. Gdzie znajduje się informacja o istniejącej już korekcie? W przypadku dodawania kolejnej korekty z poziomu fakturownia.pl - wszystko jest ok, łącznie z poprawną kwotą początkową która uwzględnia już istniejącą korektę, ale w API tego nie zauważyłem. 5