3 Zagłosuj Anonim 07.14 Kasa , stan kasy czy nie można wprowadzić zasłonięcie stanu kasy tak , by odsłaniała się po naciśnięciu jakiegoś przycisku ? chodzi o to , by można się chwalić możliwościami fakturowni , a nie pokazać np swemu znajomemu stanu kasy . fakturownia też , by na tym zyskała . program partnerski fakturowni także . Agencja Ubezpieczeniowa Henryk Pilip www.polisa365.pl 2
0 Zagłosuj Anonim 12.13 Wyszukiwarka w fakturach nie znajduje wszystkich fraz zawartych na fakturze Wyszukiwarka w fakturach nie znajduje wszystkich fraz zawartych na fakturze 1
0 Zagłosuj Anonim 05.14 pominięta kolejność numeracji faktury nie wiem jak to si zrobiło, prawdopodobnie w związku z powtórna edycją (poprawiałem dane na fakturze) straciłem kolejność numeracji brak nr 22 faktury. Co z ty zrobić ? 1
0 Zagłosuj Anonim 06.11 odbiorca faktury Na wystawianych fakturach nie drukuje się nazwisko osoby odbierającej fakturę mimo że na podgladzie faktury na stronie jest ono widoczne. Pomijam już fakt że przy każdej fakturze zmuszony jestem wpisywać osobę odbierającą ponieważ nie jest ona odczytywana z danych klienta - wcześniej nazwisko osoby odbierającej wskakiwało automatycznie po wybraniu klienta 1
0 Zagłosuj Anonim 02.16 Wysyłanie załącznika do faktury. Witam serdecznie. Przy wystawianiu faktury jest opcja dodania załącznika która jest świetna np. do przechowywania szczegółowych rozliczeń. Natomiast czy jest opcja wysłania dodanego załącznika wraz z fakturą do klienta? 1
0 Zagłosuj janwie@op.pl 08.13 Proszę o pomoc. Nie mogę wpisać żadnej treści do opisu nowej faktury. 1
0 Zagłosuj Anonim 09.12 wysyłanie zbiorcze faktur do księgowości Gdyby można wysłać do księgowej na zdefiniowany email wszystkie fakury wystawione w danym okresie lub wszystkie faktury, których sprzedaż nastąpiła w wybaranym okresie. Ewentualnie stworzenie automatycznego zadania wysyłania takich faktur w określonym odstępie czasu. 1
0 Zagłosuj Anonim 01.16 Faktura zaliczkowa, obca waluta, a przeliczanie kwot na złote "Co do zasady przeliczanie na złote kwot stosowanych do określenia podstawy opodatkowania, wykazanych w fakturze zaliczkowej w walucie obcej, powinno być zatem dokonywane według kursu waluty z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień otrzymania zaliczki." Państwa aplikacja przelicza kwoty na fakturach zaliczkowych wg daty ich wystawienia, a nie wg daty otrzymania zaliczki. Na zwykłych fakturach problem nie występuje. 1
0 Zagłosuj Anonim 11.13 "Ewidencja sprzedaży VAT" ale nie do końca... Aby przygotowany raport mógł w każdych okolicznościach służyć za podkładkę do wypełenia VAT-7 proponuję przemyśleć dodanie możliwości określania dla poszczególnych dokumentów sprzedaży okresu, w którym dana transakcja powinna się znaleźć w rozliczeniach VAT. Zgadzam się, że najczęściej moment obowiązku podatkowego przypada na dzień wystawienia faktury, ale to nie jst regułą (np. budowlanka czy transport, "zasada kasowa"). Sam nie wiem, co jeszcze nas czeka od nowego roku, ale raczej łatwiej nie będzie, więc podawanie/poprawianie momentu dla VAT "z ręki" mogłoby oszczędzić wiele nerwów... 1
0 Zagłosuj Anonim 05.14 faktura korygująca dlaczego w szablonie nie ma przyczyny korekty i gdzie ja wpisać nie ma danych f-ry korygowanej za wyjATKIEM nr faktury korygowanej dlaczego czy zmienily sie przepisy?? 1
0 Zagłosuj Anonim 03.14 znak wodny Witam, Czy ten znak wodny np "opłacono" na fakturze można jakoś usunąć? 1
3 Zagłosuj Anonim 07.15 Zaliczka na podatek na fakturze Probuje stworzyc fakture zgodna z Hiszpanskim prawem: plus 19% VAT minus 21% zaliczka na podatek. Jak dodac do faktury pozycje zaliczka na podatek? Przykladowo dla kwoty 120 netto produkt netto 120 21% VAT od kwoty netto +25.20 19% ZALICZKA od netto -22.80 (moze uzyc tu pola drugi podatek, tyle ze muisalby byc ujemny?) wynik do zaplaty 122.40 Zalaczam screenshot z dotychczasowej aplikacji jakiej uzywam. 4
0 Zagłosuj Anonim 05.13 Dodawanie pozycji PZ - w miejscu ceny netto zakupu pojawia się cena brutto zakupu dość uciążliwe bo przy każdej pozycji trzeba poprawiać cenę nettu zakupu 0
3 Zagłosuj Anonim 08.16 Faktura proforma -> Faktura VAT Witam, Chciałbym się podzielić pomysłem aby uprościć o trochę . Otóż wystawiając Fakturę Proformę np pod koniec miesiąca mamy do wystawienia Fakturę VAT, zamiast na nowo wypełniać porostu dodać obok wystawionej Proformy opcję "wystaw fakturę VAT", uprości to wg mnie całą procedurę i czas spędzony na wystawienie FV przy jednej miesięcznie to nie problem ale przy kilkunastu potrzeba dodatkowo kartki i pisadła :) 1
0 Zagłosuj Anonim 03.13 Na fakturze korygującej dwujęzycznej brak tłumaczenia PL/EN jest tylko "before correction", "after correction", "correction" — nie ma tego tekstu po polsku. 1
3 Zagłosuj kacper.warda@logintegra.com 01.15 planowanie - budżet Byłoby świetnie gdyby istniała możliwość zaplanowania kosztów i przychodów, tak żeby wykresy i raporty można było generować także na przyszłe miesiące. Można by było dodać nowy rodzaj dokumentu opisujący przyszły przychód i w momencie, gdy np usługa zostanie rzeczywiście wykonana wystawić na jego podstawie fakturę. Analogicznie w przypadku kosztów. 2
0 Zagłosuj Anonim 11.13 Tłumaczenie faktury korygującej Witam, korzystamy z Waszego programu, większość dokumentów tworzymy w wersji dwujęzycznej. Faktury są OK, natomiast na fakturze korygującej dwujęzycznej (polsko/niemieckiej) pojawiają się zwroty angielskie np. before correction, correction itd. Proszę o sprawdzenie i wprowadzenie pełnego języka niemieckiego. Rozumiem, że każdy wie co to znaczy po angielsku ale niemcy to niemcy i niestety zwracają nam na to uwagę... dziękuję pozdrawiam Mariusz 1
0 Zagłosuj piekarczyk@gmail.com 12.11 błąd błędu wysyłki faktury Szlag mnie trafił!! Napisałem kilka akapitów tekstu do klienta przy wysyłaniu faktury. W polu "Kopia do" wpisałem dwa adresy email oddzielone przecinkiem, co jest jak najbardziej poprawne. I co? Po próbie wysłania mam komunikat "Kopia do błędny format e-maila" i... ani tytułu, ani mojego długiego tekstu!!! Wstecz - też nie ma. Jestem WŚCIEKŁY! Może za chwilę mi przejdzie, ale na ten moment, to pies was trącał za ten formularz!! 1
0 Zagłosuj Anonim 03.14 błąd w stawkach VAT przy dodawaniu pozycji przez dokument magazynowy Tworzę nowy dokument magazynowy (np. PZ) i dodaję nową pozycję, system podpowiada mi istniejący już produkt, więc wybieram go. Przy pierwszym wprowadzaniu tego produktu stawka VAT dla zakupu i sprzedaży była np. 23%, jednak przy przy ponownym dodaniu produktu stawka VAT (zakupu) zmienia się na 8% (wartość z "Domyślny % podatku" w Konfiguracja-Faktury i dokumenty), przez co zmienia się cena zakupu. Sprzedaję produkty ze stawkami 5%, 8% i 23%, dlatego przez ten błąd moje ceny zakupu netto nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. 5
0 Zagłosuj kontodente@gmail.com 09.13 błąd w numeracji rachunków Witam na moim koncie doszło do pomyłki z numeracją rachunków, Chociaż numery nie były zmieniane ręcznie, brak rachunku numer 327. Jest to niedopuszczalny błąd ze strony programu do fakturowania, proszę o wyjaśnienie. Pozdrawiam Katarzyna Ciszewska 1
0 Zagłosuj Anonim 09.16 Kilka kont bankowych Obecnie wystawianie faktur w różnych walutach jest utrudnione z powodu braku możliwości zdefiniowania więcej niż jednego konta bankowego (osobne dla EUR/USD/PLN) 1