0 Zagłosuj Anonim 01.25 Paragony.pl - Waluta EUR na paragonie | Błąd? Dzień Dobry, prowadzimy sprzedaż wielowalutową. Dla klienta zagranicznego paragon wystawia się w walucie zapłaty (EUR) dlaczego na paragonie przeliczana jest TYLKO wartość VAT na PLN, a nie całość jak to ma miejsce na fakturach? Pozdrawiam, Dawid 1
3 Zagłosuj Anonim 08.25 Faktura korygująca Szanowni Państwo, Sprzedaję na Allegro i często muszę przyjmować zwroty towarów oraz wystawiać faktury korygujące. Obecnie w Fakturownie wykonuję to ręcznie – wybieram już wystawioną fakturę i poprzez opcję edytuj zmieniam wartości na ujemne. Niestety w ten sposób nie zachowuje się pierwotna wersja faktury. Czy w Państwa systemie istnieje możliwość automatycznego wystawiania faktur korygujących? Z góry dziękuję za odpowiedź. Z poważaniem, Vitali Kanash vitali.kanash@outlook.com willia2017@gmail.com 575439360 Wrocław 1
0 Zagłosuj Anonim 08.25 Przywrócić usunięta fakture Witam W jaki sposób mogę przywrócić usunięta przez przypadek fakturę. 1
0 Zagłosuj Anonim 10.25 Liczba faktur na stronie Liczba faktur na stronie, czy jest możliwość zmiany żeby ustawić to indywidualnie ? Byłoby to bardzo pomocne . Pozdrawiam Agata. 3
0 Zagłosuj Anonim 09.25 faktura błede dane Proszę o zmianę danych na nip 9691370766 Dane są błędne 25/09/11/190 Faktura dzisiaj oplacona 1
0 Zagłosuj Anonim 09.25 dane na fakturze Dzień dobry, Chciałabym aby nie było na fakturach notatek od kupującego. Jak to można wyłączyć? Korzystam głównie z allegro i wszystkie uwagi znajdują się na fakturach 1
0 Zagłosuj Anonim 10.25 Opłata Fakturowni w EUR Dzień dobry, Chciałbym opłacić abonament Fakturownia z konta w Niemczech (EUR). Czy mogę otrzymać fakturę pro forma lub dane do przelewu w euro (IBAN, SWIFT, kwota w EUR)? Dziękuję i pozdrawiam, Roman Fediaiev GA Trading Solution 1
1 Zagłosuj Anonim 02.25 Dodatkowy przycisk przekierowujący na stronie PRZYCHODY W celu przyśpieszenia pracy i zmniejszenia ilości kliknięć proponuję na stronie PRZYCHODY, która w ciągu dnia sprzedażowego otwarta jest najczęściej (bo po każdej wykonanej operacji sprzedaży) aby obok przycisku NOWA FAKTURA stworzyć nowy przycisk NOWY PARAGON Mogą być 2 mniejsze, zamiast jak teraz 1 szeroki) . Raz klient chce paragon, raz fakturę i trzeba często po wybraniu NOWA FAKTURA w tworzonym dokumencie pilnować i sprawdzać/zmieniać z Faktury na Paragon i odwrotnie. A jak się człowiek zagapi i źle wydrukuje/wyśle to wtedy trzeba poprawiać i ponownie drukować/wysyłać. Drobnostka a sporo ułatwi. 1
0 Zagłosuj Anonim 06.25 Faktura o takim numerze już istnieje dzien dobry, wystawiam faktury dla 2 firm przez Państwa program, nie mogę wystawić faktury z takim samym numerem dla firmy nr 2 bo program krzyczy ze faktura już istnieje co powinnam zmienić i gdzie w ustawieniach 1
0 Zagłosuj Anonim 05.25 blad w jednostkach miary w przypadku faktur pl/ang Prosze o poszerzenie kolumny jednostki miary ponieważ obcina ostatnia literkę i system klienta odrzuca nam fakturę z powodu nie wykrycia jednostki miary 1
0 Zagłosuj Anonim 04.25 Faktura marzrza korygujaca Witam jak wystawic wystawic fakture marza korygujacą 1
0 Zagłosuj Anonim 09.25 Vat7 przy wynajmie intecjonalnym Proszę o info jak wyliczyć VAT 7 w przypadku gdy nie wystawiam FV ? Czy należy go odliczyć od miesięcznych przychodów. Co z fakturami wystawianymi przez np. booking.com ? 1
0 Zagłosuj Anonim 09.25 Weryfikacja błędów przed wysyłką delaracji dzień dobry, jak mam zweryfikować błędy w deklaracji VAT lub korekcie deklaracji VAT. Czy program ma taka funkcję ? 1
0 Zagłosuj Anonim 09.25 Skrót klawiaturowy Dzień dobry! Czy istnieje skrót klawiaturowy dla przycisku "nowa pozycja"? Dziękuję, Rafał Dworniak 1
0 Zagłosuj Anonim 10.25 Komentarz - automatyzowanie treści Czy jest możliwe, aby komentarze w wystawianych fakturach cyklicznych, mogły automatycznie wstawiać treści związane z bieżącą datą lub datą wystawienia faktury, np. jeśli wystawiam fakturę w październiku, to czy mógłbym ustawić komentarz w stylu MM-RRRR, tak aby pojawiło się na fakturze 10-2025 lub październik 2025? Nie znalazłem takiej sugestii w helpie 1
0 Zagłosuj Anonim 10.25 OPŁACENIE FAKTURY Dzień dobry mam zapytanie gdzie w systemie wystawionych faktur sprzedaży zaznaczyć , że została opłacona ? 1
0 Zagłosuj Anonim 11.25 Błędnie generowany VAT na fakturze Dzień dobry, korzystam z Państwa integracji Woocomercial/Fakturowania ale mam problem z generowaniem się VAT. W sklepie mam jeden produkt fizyczny na 23% i reszta cyfrowe na 5%. W momencie zakupy na stronie sklepu, w podsumowaniu zamówienia i w mailach o zrealizowanym zamówienie VAT ze strony Wordpressa generuje mi się wszystko poprawnie - tam gdzie być 23% jest i tam gdzie ma być 5% też jest i w momencie kiedy generuje się faktura powstają błędy - jeśli produkt 5% jest pierwszy na liście to automatycznie produkt fizyczny też ma 5%, jeśli produkt fizyczny jest pierwszy na liście na fakturze to ma 23% i reszta cyfrowych też ma 23% (jak kupuje osobno np. pojedynczo to wszystko się poprawnie generuje) - ale moi klienci mogą łączyć te produkty i chciałabym aby faktury nie miały takich błędów - proszę o pomoc 1. Wszystkie produkty w systemie fakturowni mają poprawnie ustawione VAT 1
0 Zagłosuj Anonim 25.01 Faktura zaliczkowa / końcowa w KSeF - brak możliwości dodania adnotacji "metoda kasowa" Opis problemu. Przedsiębiorcy, którzy stosują metodę kasową dla celów rozliczenia podatku VAT, wystawiają faktury na analogicznych zasadach jak pozostali podatnicy, z tym że na mocy art. 106e ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku od towarów i usług, wystawiane przez nich faktury muszą zawierać adnotację „metoda kasowa”. Faktury wystawiane przez małych podatników, którzy wybrali metodę kasową VAT muszą więc zawierać powyższą adnotację. Zasada ta dotyczy także faktur zaliczkowych i końcowych (tj. rozliczających fakturę zaliczkową - w nomenklaturze KSeF). Przepisy ustawy o VAT umożliwiają też wystawienie faktury zaliczkowej przed otrzymaniem zapłaty, ale nie wcześniej niż 60 dni przed planowaną wpłatą, co wynika z przepisów ustawy o VAT (art. 106i ust. 7 pkt 2). Podatnik stosujący metodę kasową VAT każdorazowo wystawiając fakturę musi pamiętać o obowiązku zamieszczania na każdej swojej fakturze adnotacji „metoda kasowa”, ponieważ jest to informacja niezbędna dla nabywcy o sposobie odliczenia podatku VAT i nie może jej zabraknąć. Również niezbędna jest w przypadku faktury końcowej, wystawianej z dniem wydania towaru lub wykonania usługi, szczególnie jeśli zawiera wartość pozostałą do zapłaty. W strukturze e-Faktury KSeF zaliczkowej (ZAL) oraz końcowej (ROZ) występuje element zawierający informacje dotyczące dodatkowych adnotacji na fakturze, w tym m.in. „metoda kasowa” - pole . Jest to pole co do zasady nieobowiązkowe w strukturze xml e-Faktury, ale dla małych podatników rozliczających się kasowo w podatku VAT niezbędne do wypełnienia wartością "1" w pliku faktury ustrukturyzowanej. Pytanie i sugestia: Czy możliwa jest taka zmiana w sposobie wystawiania faktur w Fakturowni, aby była możliwość wybrania adnotacji "metoda kasowa" dla faktur zaliczkowych i końcowych, a także korygujących faktury zaliczkowe lub końcowe - a w zasadzie powinna być taka opcja dla wszystkich rodzajów faktur (poza fakturą wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, dla których metoda kasowa nie ma zastosowania), jakie może chcieć wystawić podatnik rozliczający się metodą kasową VAT. Dodatkowo wskazane by było dodanie możliwości w konfiguracji danych podmiotu, opcji domyślnego ujmowania adnotacji "metoda kasowa" na fakturach dla podatników rozliczających się tą metodą - aby każdorazowo, osoba wystawiająca jakąkolwiek fakturę w Fakturowni w/w podmiotu, nie musiała pamiętać o zaznaczeniu/wybraniu tego pola - tzn. żeby wykluczyć pomyłki w tej kwestii, polegające na niezamierzonym braku zaznaczenia tej adnotacji. 1
0 Zagłosuj Anonim 10.25 ulga za złe długi po otrzymaniu zapłaty Proszę krok po kroku wykazać postępowanie po otrzymaniu zapłaty za fakturę wcześniej uznaną za złe długi. Z góry dziękuję za pomoc 1
0 Zagłosuj Anonim 10.16 szybkie sumowanie Dobry wieczór, Moi klienci często płacą mi zbiorczo za kilka faktur, czasami ktoś się pomyli i nie wpisze numeru którejś faktury w tytule przelewu, a przeleje pieniądze i na odwrót. Tak czy inaczej ja ręcznie sprawdzam, czy kwota przelewu zgadza się z sumą wartości brutto faktur, o które chodzi. Byłoby super widzieć sumę kilku faktur, które zaznaczam w fakturowni. Zaznaczam powiedzmy 3-4 faktury i widzę jaka jest suma brutto, netto. Nie musiałbym siedzieć z kalkulatorem i sumować :) 0
0 Zagłosuj Anonim 10.25 ustawienie zmiennej dot. daty w cyklu dzień dobry proszę o pomoc, bo nie wiem jak to zrobić. faktura wystawiania co 6 m-cy na podstawie cyklu - pierwsza 04-09/rok, druga 10/rok-03/rok+1. jak ustawić zmienną i czy w ogóle się da, by faktura, która będzie wystawiać się w październiku zaciągnała prawidłowy rok? do faktur, które mają wystawić się w kwietniu mam taką zmienną: {{month_in_words}} {{year}} - {{month_in_words+5}} {{year}} 1
0 Zagłosuj Anonim 07.25 wysyłanie faktury Co stało się, że zniknęła opcja ,,wyślij'' fakturę na maila do klienta? 1
0 Zagłosuj Anonim 10.25 Rozdzielona platność Dzień dobry. Jak mam wystawić fakturę z rozdzielona płatnością. Czyli kwota netto na standardowe konto firmowe i VAT na osobne konto dedykowane do vatu 1