3 Zagłosuj Anonim 03.24 AKTUALIZACJA CEN SRZEDAŻY WG NOWEJ PZ Czy możecie ustawić automatyczną aktualizację cen sprzedaży z nowej PZ na produkcie , tak jak jest w cenach zakupu ??? Bo jeśli działa już taka aktualizacja z PZ cen zakupu to powinno też w ten sam sposób działać na sprzedaży - ANALOGICZNIE przy zmianie ceny zakupu często jest zmiana ceny sprzedaży. Taki sposób byłby dla nas najwygodniejszy na ciągłe obecnie zmiany cen zakupu oraz automatycznie ceny sprzedaży . Dodatkowo byłaby sprecyzowana cena bardziej niż z opcji aktualizacji po marży, która nie zaokrągla końcówek cen.?! 1
2 Zagłosuj Anonim 03.24 PODGLĄD OSTATNIEJ CENY SPRZEDAŻY U KLIENTA PRZY WYPISYWANIU ZAMÓWIENIA / FAKTURY Dzień dobry, Proszę o rozważenie opcji : PODGLĄD OSTATNIEJ CENY SPRZEDAŻY U KLIENTA PRZY WYPISYWANIU ZAMÓWIENIA / FAKTURY jednym kliknięciem. Wiele programów do posiada taką opcję a przy obsłudze klienta bezpośrednio w punkcie sprzedaży(telefonicznie) jest to narzędzie niezbędne do szybkiej i sprawnej obsługi. Pozdrawiam Grzegorz 7
0 Zagłosuj Anonim 03.24 Wystawienie fry wg cen brutto/netto Sporadycznie rozliczam się z kontrahentem po kwotach brutto. Czy w trakcie wystawiania faktury możecie dodać pole wyboru dla takich rozliczeń? Druga możliwość to w polu "Edycja danych klienta" - tutaj dodać opcję czy z danym kontrahentem faktury mają być wystawiane od brutto czy netto. 1
0 Zagłosuj Anonim 01.24 Pomieszane dane klienta Witam mam od jakiegos czasu klopot zaczytuje dane klienta i np nagłowek sie zgadza ale juz np kod pocztowy czasem NIP zaczyta mi od innego klienta...(( Czasem mi program robi pskisa z cenami mam jakies wprowadzone pod tytul a cena sie pojawi znikad innna... ten klopot zaczol sie niedawno kilka mcy temu wczesniej bylo ok i wystepuje nie zawsze w grudniu mam 2 faktury do korekty których nie wylapalem przy wypisywaniu...prosze o pomoc 1
0 Zagłosuj Anonim 08.24 Logo oddziału Czy można wstawić logo oddziału tak, by przy wystawianiu faktur na oddział podstawiało się zamiast głównego loga? 1
5 Zagłosuj Anonim 04.24 KOMPENSATY, WPŁATY BANKOWE Dzień dobry, Dwie sugestie: 1. Czy w programie jest możliwość tworzenia kompensat? Bardzo ułatwiło by to rozliczanie kontrahentów. Przy ręcznym kompensowaniu faktur łatwo o pomyłkę. 2. Jeszcze jedna sprawa to możliwość wprowadzania wpłat bankowych. Czasem zdarza się, że klient wpłaci błędną kwotę albo dokona wpłaty dwa razy. Przydałaby się taka funkcja, żeby móc łatwo rozliczać takie nadpłaty (lub niedopłaty). Pozdrawiam, Katarzyna Batorska 1
0 Zagłosuj Anonim 10.24 Zatrudnienie, pensja pracowników Czy jest panel dotyczący kosztów zatrudnienia pracowników w firmie? 1
1 Zagłosuj Anonim 08.01 Brak możliwości wystawienia faktury Wewnątrzwspólnotowej- błąd NIP Przy próbie wypisania faktury wewnątrzwspólnotowej pojawia się błąd "NIP - jest nieprawidłowe" NIP kontrahenta jest prawidłowy- to jest nasz stały klient , sprawdzony w VIES. Kraj wybrany jest prawidłowo. Faktura nie daje się zapisać . Proszę o jak najszybsze rozwiązanie problemu. Codziennie wystawiamy faktury wewnątrzwspólnotowe 4
0 Zagłosuj Anonim 12.24 Integracja z bankiem Dzień dobry, Kiedy będzie możliwe integrowanie płatności z bankiem PKO BP nie tylko PKO Biznes. Niestety tylko dla tej funkcjonalności rozszerzyłem do wersji PRO. Prosze o informacje ? 1
0 Zagłosuj Anonim 11.24 ZMIANA NAZWY KONTRAHENTA Przy pierwszym wpisie kontrahenta popełniłem literówkę potem mimo zaciągania przez nip dalej błędna nazwa funkcjonuje nie wiem jak to naprawić 1
0 Zagłosuj Anonim 01.25 Inflacja GUS Dzień doby, sugeruje opracowanie dodanie inflacji Gus. Analogicznie jak dodaj Rabat (gdzie się odejmuje kwota ), to dodj Inflację GUS (gdzie się dodaje kota) roczną inflację 1
0 Zagłosuj Anonim 02.25 Kartoteka klientów Dzień dobry , czy można skopiowac kartotekę klientów z jednego konta w fakturowni na drugie (z jednej mojej firmy do drugiej) ?? Jeśli tak, to jak to zrobić ?? 1
0 Zagłosuj Anonim 01.25 połączenie z bankiem Czy jako spółka mogę połączyć się z ING business? Pomimo kilku prób nie udało mi się. Czy ta usługa jest niemożlwa z moim bankiem, pomimo iż wybrałam program fakturownia pro? 1
4 Zagłosuj Anonim 10.24 SALDO dla klienta Dzień dobry, Proszę o pomoc , klient poprosił mnie o wystawienia salda na dzień 30/09/2024. Jak mogę to wykonać w programie ? 0
0 Zagłosuj Anonim 11.24 Proces windykacyjny pojedynczej faktury Proszę o rozważenie takiej funkcjonalności w systemie, aby można było wysyłać automatyczne powiadomienia o przeterminowanej płatności po 1, 2, 3, 7... dniach spóźnienia i ta funkcjonalność istnieje, natomiast dla naszych spółek ważne jest, aby każde z tych powiadomień miało inną treść, co w konsekwencji będzie prowadziło takiego spóźnialskiego Klienta na drogę sądową. W uproszczeniu chodzi o ścieżkę windykacyjną, aby nie powielać tych samych treści w nieskończoność, tylko żeby klient widział, że po np. 3-4 mailu, kierujemy zaległość na drogę sądową. 1
0 Zagłosuj Anonim 03.25 Ustawienie Nabywcy na fakturze Dzień dobry, czy jest możliwość ustawienia Nabywcy w kolumnie tam gdzie wyświetlany jest Odbiorca? Aktualnie Nabywca wyświetlany jest pod sprzedawcą. Pozdrawiam, Agnieszka 1
3 Zagłosuj Anonim 22.01 Jak dodać numer VAT UE klienta z UE? Nie jest możliwe znalezienie klienta z Niemiec w systemie DEMO. Jak mam wystawić fakturę takiemu klientowi? Z poważaniem, Paweł 1
0 Zagłosuj Anonim 06.25 dwa numery kont i swift Czy można by wprowadzić funkcję aby w jednym dziale firmy pojawiły się dane dwóch kont bankowych wraz z nr swift? Wiem że same dwa konta można wprowadzić ale dwa numery swift już nie. Nadmienię że nie interesuje mnie tworzenie nowego działu firmy. Przykładowo: SWIFT / SWIFT: BPKOPLPW NESBPLPW Konto / Bank account: PLN PKO BP S.A. XX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX PLN NEST BANK S.A. XX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX 1
0 Zagłosuj Anonim 10.01 Błąd NIP przy wystawianiu WDT Dzień dobry, przy wystawianiu faktury WDT pojawia się komunikat: „Prosimy o poprawienie danych – zapis NIP jest nieprawidłowy”. NIP jest poprawny, zweryfikowany w VIES, a klient jest stałym kontrahentem B2B. Proszę o informację, z czego wynika ten błąd i jak go rozwiązać. Pozdrawiam 4
0 Zagłosuj Anonim 06.25 nadawca Dzień dobry Proszę o podpowiedź, jak zmienić nazwę nadawcy. Chcłabym, aby zamiast obecnego nadawcy izatop1, była nazwa firmy EdentaLab Pozdrawiam Marcin Saran 1
0 Zagłosuj Anonim 04.25 Nr konta bankowego Dzien Dobry, czy istnieje możliwość sprawdzenia histori zmian nr konta bankowego ? 1
0 Zagłosuj Anonim 06.25 Wypłata salda Dzień dobry, sporządziłem ręcznie paragon dla klienta na podstawie którego dokonał wpłaty środków (szybki przelew), środki trafiły do salda fakturowni. W jaki sposób mogę je wypłacić na swój rachunek bankowy? Pozdrawiam 1
1 Zagłosuj Anonim 03.25 Baza kontrahentów do faktur RR Mamy ok. 20 kontrahentów z którymi regularnie rozliczamy się fakturą rr. Jak można na stałe zapamiętać dane tych kontrahentów żeby nie wpisywać za każdym razem od nowa? 1
0 Zagłosuj Anonim 06.25 Podejrzenie oszustwa Witam Zwracam się z prośbą o sprawdzenie działań osób trzecich na waszym systemie. Już opisuje sytuacje całą 3 czerwca wystawiliśmy 3 faktury do kontrahenta BV PENCO na naszym profilu nie widać aby ktoś grzebał ze zmiana numeru konta bankowego kontrahent wysłał nam płatność ale ona nie doszła poprosilismy go o przesłanie potwierdzenia on nam wysłał potwierdzenie i był inny numer konta bankowego niz na fakturze po czym on wysyłan nam screna naszej faktury ze był podany zły numer konta bankowego czy jest możliwe ze ktos sie włamał na fakturownie i bez zadnego sladu podrobił fakture podał zły numer konta czy ktoś otworzyl konto na fakturowni i podszyl sie pod nasza firme i wystawił fakture na naszego kontahenta włamał sie na meila dyrektopra i wysłał do nich zła fakture prosze o szybka reakcje 1
2 Zagłosuj Anonim 20.01 oznaczenie nabywcy jako JST=1 Dzień dobry, w jaki sposób można oznaczyc nabywcę jako jednostkę samorządu terytorialnego (w KSeF pole JST, wartość 1). Dodam, że nie chodzi tu o oznaczenie odbiorcy jako KST (to jest możliwe i widoczne na fakturze w KSeF). Chodzi o oznaczenie nabywcy (jednostki nadrzednej) tak, aby na wizualizacji widoczny był zapis "Faktura dotyczy jednostki podrzędnej JST: TAK" (obecnie wyświetla się "NIE", pomimo oznaczenia odbiorcy jako JST). 8