1 Zagłosuj Anonim 11.23 Eksport elixir-0 - błędy cudzysłowu Gdy w nazwie sprzedawcy lub adresie występuje cudzysłów, paczki przelewów przy próbie importu do mbanku zwracają błąd. Cudzysłowy należy ignorować podczas generowania exportu do ELIXIR-0. Naprawdę wiele faktur zawiera cudzysłów, trzeba po OCR edytować ręcznie faktury aby było możliwe ich zapłacenie. Dodatkowo przydało by się zbiorcze lub automatyczne oznaczanie wydatków mechanizmem podzielonej płatności ponieważ bez oznaczenia tego checkboxa zaimportowane paczki elixir-0 płacone są wyłącznie z konta podstawowego z pominięciem środków na vat koncie. 1
0 Zagłosuj Anonim 01.24 błąd na fakturze korygującej Dzień dobry, proszę o pomoc, na fakturze korygującej zawarłam złą datę je wystawienia, zamiast 2023 napisałam 2022, data sprzedaży towaru jest ok. W jaki sposób mogę naprawić ten błąd? Będę wdzięczna za odpowiedz 1
0 Zagłosuj Anonim 12.23 nota kredytowa Dzień dobry, zwracam się z prośbą o pomoc w utworzeniu noty kredytowej ponieważ klient taką potrzebuję a nie mogę nigdzie znaleźć 1
3 Zagłosuj Anonim 03.25 Błąd baselinker Dzień dobry, nie działa tworzenie faktur przez baselinkera. Wyświetla się błąd: Błąd Fakturownia.pl: { "status": 403 1
0 Zagłosuj Anonim 09.23 Novitus Deon Online Dzień dobry, chciałbym zapytać czy ktoś z Państwa używa tej drukarki fiskalnej z Fakturownią / Fiskatorem? 1
0 Zagłosuj Anonim 07.23 Zamknięcie okna opisu w pozycjach faktur/ofert/proform Potrzebuję możliwości zamknięcia OPISU "X" pod nazwą produktu/usługi, ponieważ opis nie zawsze jest mi potrzebny. 1
0 Zagłosuj Anonim 10.24 Faktura korygująca (niezwiązana z kwotą) Czy można wystawić Fakturę korygującą (niezwiązana z kwotą) 1
4 Zagłosuj Anonim 05.24 Dodanie zbiorczego przypisywania kodów GTU Brakuje funkcji zbiorczego dodawania/usuwania kodów GTU po zaznaczeniu dokumentów, które chcemy edytować, podobnie jak w przypadku procedur podatkowych. Przy sprzedaży usług lub towarów, które nie są na magazynie w fakturowi trzeba zwracać uwagę czy nie został pominięty jakiś dokument, który powinien być widoczny w pliku JPK. 1
0 Zagłosuj Anonim 11.23 Zdublowane faktury Czy jest opcja uniknięcia wpisania pod tego samego kontrahenta tej samej faktury by uniknąć podwójnego zapłacenia tej samej należności ? 1
0 Zagłosuj Anonim 07.24 Wystawianie FV z POS Dzień dobry, chciałbym zgłosić pewną niedogodność. Korzystając z zakładki POS, jeśli zaznaczę Fakturę VAT, to po zatwierdzeniu pojawia się nowe okno z fakturą - wszystko świetnie. Tylko numer dokumentu nie podstawia się automatycznie. Jest to dużym utrudnieniem, bo trzeba sprawdzić ostatni numer i wpisać go ręcznie. Czy jest szansa na poprawkę tego? 1
0 Zagłosuj Anonim 11.24 faktury cyklicznej - potrzebujemy termin wystawiania co 4 tygodnie i co 4 miesiące potrzebujemy - termin wystawiania faktury cyklicznej co 4 tygodnie i co 4 miesiące Czy jest to możliwe 1
1 Zagłosuj Anonim 06.24 Problem z importowaniem faktur z allegro z pliku csv Dzień dobry. Wykonuję standardowe działania i nie importuje mi faktur z pliku csv 3
1 Zagłosuj Anonim 08.23 Export faktur do pliku osoz.edi Dla swoich klientów potrzebuje mieć możliwość exportu, zapisu faktur w formacie z rozszerzeniem osoz.edi. Czy będzie taka możliwość, czy ktoś jeszcze ma taką potrzebę ? 1
0 Zagłosuj Anonim 12.23 Zerowanie numeracji faktur Witam Jak wyzerować numerację faktur i rachunków wraz z nowym rokiem? 1
0 Zagłosuj Anonim 03.24 Wezwanie do zapłaty nie uwzględnia korekty Mam taką sytuację, wystawiona faktura na 1000 zł i została wystawiona korekta do niej na minus 700 zł. Robiąc wezwanie do zapłaty pokazuje mi się 1000 zł. Dlaczego? jak zrobić, aby wezwanie do zapłaty było na kwotę 300 zł? Jak zrobić aby faktura została rozliczona automatycznie korektą? 1
0 Zagłosuj Anonim 06.25 Koszty (zakupy) w pliku JPK oraz przeliczanie kwot z waluty właściwej na PLN w transakcjach oss Dzień dobry Szanowni Państwo, Mamy problem z przesyłaniem kosztów (faktury zakupowe) do naszej księgowości za pośrednictwem pliku JPK V7. Od zeszłego miesiąca korzystamy z Państwa systemu i niestety program naszego biura księgowego (enova) nie widzi w plikach JPk faktury zakupowych które wprowadzamy. Dodatkowo występuję problem z fakturami VAT OSS ponieważ fakturowania przelicza walutę rodzimą danego kraju np. Czech czy Słowacji na PLN co również nie jest pożądane przez nasze biuro rachunkowe. Serdecznie prosimy o informację w jaki sposób możemy przesyłać faktury kosztowe do naszego biura księgowego aby były widoczne z pliku JPK w systemie enova oraz jak usunąć opcje przeliczania faktury VAT OSS na PLN? 0
0 Zagłosuj Anonim 09.24 Jak wystawić fa gotówkową za pomocą fakturownia.pl Witam W jaki sposób mogę wystawić fa gotówkową za pomocą fakturownia.pl? 1
0 Zagłosuj Anonim 12.23 Faktury Cykliczne Ustawiłem fv cykliczne dla płatnika i otrzymałem z automatu poniższą odpowiedź: Dodatkowe informacje: Rejestracji podlegają tylko dokumenty wysłane w formacie PDF, zgodnie z zasadą: jedna faktura w jednej wiadomości. Ewentualne załączniki prosimy przesyłać razem z fakturą, w taki sposób aby faktura zawsze była umieszczona w pierwszej kolejności. Czy da sie wysyłać same PDF w tych fv cyklicznych?? 1
0 Zagłosuj Anonim 03.24 porada Witam kupiłem czytnik kodów kreskowych wprowadzam towar czytnik działa i czyta ładnie kod , ale chodzi mi o takie cos zeby przy sczytaniu kodu program zaczynał nowa pozycje na fakturze albo paragonie bo puki co sczytuje kod i wbija go na ta sama pozycje . Moje pytanie to jak to ustawic zeby po sczytaniu kodu zaczynal nowa pozycje ? 1
0 Zagłosuj Anonim 01.24 jpk mam fakturę z Anglii wykazałem w jpk z vat 23 % a teraz ma doukment sad z Urzędu Celnego i zapłaciłem podatek Vat jak go wykazać w jpk aby odzyskać 1
6 Zagłosuj Anonim 11.23 proforma a fv końcowa - różne miesiące Witam, Przykład: W przypadku kiedy proforma zostanie wystawiona w październiku, po zaksięgowaniu wpłaty FV zaliczkowa również w październiku to w momencie wystawienia FV końcowej w listopadzie( według daty faktycznej sprzedaży) pojawia się kwota 0,00 co w tym przypadku nie pozwala na oszacowanie realnego poziomu sprzedaży na dany miesiąc Czy jest szansa na opracowanie takiej funkcjonalności bez konieczności ręcznego wchodzenia w każdą FV końcową i manualnego obliczania właściwego poziomu sprzedaży? Piotr 1
0 Zagłosuj Anonim 05.24 Wystawienie faktury korygującej zbiorczej Czy w programie można wystawić fakturę korygującą zbiorczą? Chodzi o korektę za dany miesiąc dotyczącą bonusów. 1
0 Zagłosuj Anonim 06.24 wysyłka faktur Dzień dobry. Czy fakturę z programu można wysłać , ale aby była możliwość załączenia pliku nie w formacie pdf a w formacie Ksef który jest dostępny w fakturowni ? 1
0 Zagłosuj Anonim 06.23 Statystyki przychodów netto Dzień dobry, Na stronie głównej podawane są statystyki sprzedaży z dziś, 7 dni, miesiąca oraz roku. Super, podoba mi się to. Fajnie by było gdyby oprócz kwoty brutto pokazywały w nawiasie kwotę netto (bez VAT). W nawiasie poniżej albo bez nawiasu. Faktury mają różne stawki VAT, w moim przypadku 23 oraz 0. Kwota netto mówi mi więcej niż brutto. Nie jest to pilne ale fajnie by było mieć takie coś. Dawid 1