Proponuje aby w polu Data sprzedaży móc wybrać kwartał. Sporo umów marketingowych opiera się na rozliczeniach kwartalnych i tak tez są rozliczane a na razie jedynie można wybrać okres miesięczny.
Dziękujemy za trafna sugestie, dodatkowo proszę o głos tej sprawie, a także o komentarze korygujące i opisy. Oddawanie głosów na ten post pomoże sprawdzić Nam zapotrzebowanie Użytkowników Fakturowi na wprowadzenie tego typu udogodnienia.
Bardzo potrzeba rzecz, mianowicie po przyjęciu faktury od dostawcy, żeby automatycznie zapisywała się ostatnia cena zakupu na kartotece towaru, jako cena zakupu.
Na ten moment musimy to zmieniać ręcznie na każdym towarze.
Witam,
dziękuję za sugestię, istnieją już takie na forum, można je wspierać.
Program jest tak skonstruowany, że aktualna cena zakupu jest wpisywana na dokument WZ z widokiem cena zakupu. W produkcie musi natomiast być cena stała produktu, ponieważ nigdy nie wiemy ile mamy danego produktu na magazynie po cenie jakiej kupiliśmy.
Np w magazynie mamy jeszcze produkt kupiony po 8zł, ale też jest kupiony po 9zł i została partia tego samego produktu po 7 zł. W jaki sposób wtedy miałaby być liczona cena zakupu? Program zabezpiecza się w takich przypadkach przedstawiając stałą (startową cenę produktu) na karcie produktu.
Czy jest możliwość powiązania karty produktu z wprowadzaną fv z zewnętrznych aplikacji np z baselinker, zamówienia z prestashop przy pomocy EAN przy wystawianiu faktur? Obecnie jest tak, że towar powiążę sie tylko za pomoca SKU ( Kod produktu) lub tej samej nazwy w innym przypadku nie ściągnie ilości ze stanu. Jeśli są zamówienia z różnych źródeł to ciężko ustawić taką samą nazwę tak samo jest w przypadku SKU bo produkty np w Empik.com.pl posiadają kody SKU z góry nadane przez EMPIK takich przykładów można mnożyć i mnożyć. Jednak kod EAN jest wartoscią unikalną dla każdego produktu, wariantu.
Dzień dobry,
przykro mi w tego rodzaju integracjach nie ma możliwości kojarzenia po kodzie EAN w naszym systemie.
Dostępne są jedynie rozwiązania, które podał Pan w korespondencji.
Pozdrawiam,
Piotr
Od czasu do czasu potrzebujemy wystawić wydanie magazynowe klientowi a dopiero za kilka dni fakturę do tego wydania i mam pytanie czy istnieje możliwość sygnalizacji w jakiś sposób dokumentów WZ które nie mają przypisanych dokumentów sprzedaży. Myślę że taka sygnalizacja ułtwiła by poszukiwanie dokumentów które spowodowały odebranie towaru a nie zostały zakończone dokumentem sprzedaży
dziękujemy za trafna sugestie, w tym celu proszę o głos tej sprawie, a także o komentarze korygujące i opisy. Oddawanie głosów na ten post pomoże sprawdzić Nam zapotrzebowanie Użytkowników Fakturowi na wprowadzenie tego typu udogodnienia.
Witam, przydatną funkcją byłaby możliwość wyeksportowania listy klientów z adresami do excela. Ułatwi to wysyłanie korespondencji masowej np. przesyłanie kartek świątecznych, czy dokumentów papierowych. gt
dziękujemy za sugestię. Można jednak wysłać klika faktur do jednego klienta sposobem ręcznym zaznaczając faktury, które chce się wysłać, następnie korzystając z opcji Drukuj > do jednego pliku pdf. Plik pdf zapisać na dysku i ręcznie ze swojego adresu e-mail wysłać klientowi.
Ciekawa i przydatna informacja na dole wystanej nowej faktury umieścić informacje o zaległej/zaległych fakturach danego klienta w momencie wystawiania faktury dla danego klienta.
Brakuje mi przy wyszukiwaniu dokumentów możliwości filtrowania po metodzie płatności tj. np. tylko faktury płatne gotówką, płatne tylko przez barter itp.
Dziękujemy za trafna sugestie, w tym celu proszę utworzyć na naszym forum sugestii post i dodatkowo proszę o głos tej sprawie, a także o komentarze korygujące i opisy. Oddawanie głosów na ten post pomoże sprawdzić Nam zapotrzebowanie Użytkowników Fakturowi na wprowadzenie
z racji tego że nie zachowujecie Państwo historii faktur (zmian na fakturze nie można cofnąć) utworzyłem skrypt do pobierania faktur z danego dnia i generowania ich pdfów do archwizacji. Jednak nie jest to rozwiązanie idealne bo faktury pobierane nie są z danego dnia lecz z dnia na jaki wygenerowano faktury, przez co jeśli księgowa wystawi fakturę na dzień wcześniejszy (kilka dni później) mój skrypt tego nie wyłapuje. Pytanie: czy po API można wyciągnąć faktury z danego dnia (data wygenerowania faktury a nie data na jaki wystawiono fakturę)?
Historia faktur jest cały czas dostępna w programie i na bieżąco backupowana. Zmiany na fakturze można nadpisać (edytować fakturę ponownie). Odnośnie rozbudowania API, jest to trafna uwaga. Oddawanie głosów na ten post pomoże sprawdzić Nam zapotrzebowanie Użytkowników Fakturowi na wprowadzenie tego typu udogodnienia.
Dodanie opcji skanowania wydatów - wraz z rozpoznawaniem charaterystycznych punktów na fakturze - tak by z automatu zaciągnęło dane sprzedawcy kwoty brutto netto etc.
Proponuje aby została wprowadzona możliwość zwiększenia ilości wyświetlanych dokumentów w danym okresie (np. z dnia, czy miesiąca) BEZ stronicowania. Takie rozwiązanie od razu podsumowywałoby filtrowane wyniki. Teraz aby podsumować dokumenty np. z miesiąca (teraz max. 100 dokumentów na stronie) należy albo eksportować do excela i tworzyć dodatkowe filtry i formuły (co zabiera cenny czas) albo sumować strona po stronie (co tez zabiera czas).
Zwiększenie w jakiś sposób wyświetlania pozycji z max 100 do np. 500, 1000 lub "ręcznego wprowadzenia wyświetlanej ilości" wydaje się być prostym zabiegiem a bardzo usprawni prace (tym podmiotom, które wystawiają wiele dokumentów np. w miesiącu) a o to chodzi w wykorzystywaniu aplikacji przecież.
Dzień dobry,
na ten moment taka funkcjonalność nie jest planowna. Proszę jednak o zgłoszenie takiego pomysłu na naszym forum Sugestii poprzez poprzeczny przycisk "Pomoc" w systemie z prawie strony ekranu. Sugestia będzie widoczna na forum dla większej liczby Użytkowników, którzy będą wyrażać swoją opinię na ten temat oraz oddawać głosy.
Duża liczba głosów spowoduje dodane funkcjonalności.
Pozdrawiamy,
Zespół Fakturownia.pl
Wystawiając WZ lub inny dokument magazynowy wystarczy, aby rozszerzyć zakres wyszukiwania w polu Produkt o kod EAN.
To znaczy szukamy produktu, albo po nazwie, albo po EAN
Witam, nie mamy takiej opcji w systemie. Kod EAN jest u nas wartością informacyjną. Nie mamy w planach dodania takiej funkcjonalności. Oczywiście proszę monitorować tą sugestię i oddawane przez Użytkowników głosy mogą spowodować wzięcie tej sugestii pod uwagę planach na aktualizację w następnym roku.
Wysłanie potwierdzenia o przyjęciu wpłaty jest obecnie nie tyle praktyczną potrzebą, co pretekstem do ponownego zaproszenia do współpracy, wraz z ofertą lub np. przyznanym nowym rabatem na dalsze zakupy.
Oczekiwane działanie:
1. Tworzę szablon wiadomości "podziękowanie za zapłątę".
2. W konfiguracji app. wybieram opcję:
A. wysyłaj podziękowana zapłaty automatycznie po zmianie statusy na opłacony. > dla wszystkich grup klientów.
B. Pytaj za każdym razem czy wysłać podziękowanie. > Tylko dla grupy klientów xxxx.
C. nie wysyłaj > Tylko dla grupy klientów xxxx.
3. W widoku listy faktur, zaznaczam faktury opłacone i wybieram opcję zmień status na opłacone.
4. Automatycznie zostanie rozesłana korespondencja z podziekowaniem wg ustawień.
P.S.
Trzeba chyba też wprowadzić:
1. Grupy klientów, aby móc odpowiednio zarządzać wysyłaniem.
2. Grupy produktów, aby móc budować cenniki.
3. Grupy cenników, aby móc budować rózne cenniki dla róznych grup klientów.
3. Możliwość wysyłania grupowych powiadomień do wybranych grup klientów np. o nowych zmianach w cenikach.
Witam, proszę o doprecyzowanie treści korespondencji.
Jakie błędy występują po imporcie danych? Z jakiego programu chce Pan importować dane do Fakturowni? Czy struktura pliku jest zgodna z podanym przez nasz przykładem importu faktur?
Pozdrawiam,
Piotr
Mam coraz więcej sprzedaży do krajów należących do UE oraz nie należących do niej. Każda podmiot powinna być sprawdzona w zakładce:
Adres do sprawdzania podmiotów UE.
http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=pl
Moja prośba jest następująca i dotyczy czy możecie dodać taką zakładkę w swoim programie, a zarazem dołączyć pomoc informatyczną z prawidłowym wystawieniem faktury VAT dla takiego Podmiotu?
Poinformować Nas ( użytkowników ), kiedy prawidłowo jest naliczony VAT, a kiedy nie powinna się taka sytuacja pojawić.
Dzień dobry,
obecnie nie mamy w najbliższych planach wdrażania tego typu funkcjonalności.
Bardzo dziękujmy jednak za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Bardzo brakuję mi opcji wyfiltrowania fakur dla danej firmy w przypadku, gdy mamy więcej niż jedną firmę i więcej niż jeden dział. W tej chwili posiadam dwie dodane firmy, które mają po 3 działy ze względu na dodane numery kont bankowych. Wygląda to tak:
Firma 1
Dział PLN
Dział EUR
Dział USD
Firma 2
Dział PLN
Dział EUR
Dział USD
Każda z firm ma osobną numerację faktur, ale ta sama numeracja jest przy innych działach danej firmy. W tej chwili mogę wyfiltrować faktury tylko jednej firmy i jednego działu, co mocno utrudnia nie tylko poruszanie się po fakturach, ale też np. eksportu faktur z firmy (trzeba eksportować 3 oddzielne działy PLN, EUR, USD i bawić się w excelu). Dobrze jest to rozwiązane już natomiast przy Raportach, gdzie można wybrać kilka działów. Problem można byłoby szybko ominąć tworząc kategorię, ale niestety nie można przypisać firmy/działu do kategorii (tylko produkty i klientów).
Dziękujemy bardzo za dodanie sugestii.
Z pewnością weźmiemy ją pod uwagę przy planowaniu dalszego rozwoju systemu.
Prosimy również o głos na sugestię; oddawanie głosów na ten post pomoże sprawdzić nam zapotrzebowanie Użytkowników Fakturowi na wprowadzenie tego typu udogodnienia.
Przydało by się móc odfiltrować faktury z terminem płatności do jakiejś daty (oraz ze statusem "niezapłacone") można by było oszacować kwotę, jaka potencjalnie ma szansę jeszcze wpłynąć do danej daty.
Dzień dobry, bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Jednocześnie informuję, że odnośnie fragmentu "z terminem płatności do jakiejś daty (oraz ze statusem "niezapłacone")" jest w systemie możliwość przefiltrowania po Statusie: "Nieopłacona przeterminowana".
W dniu odpowiadającym terminowi zapłaty, program wysyła automatycznie monit ponaglający w sprawie płatności. Przydałby się jakiś bufor opóźniający 1-14 dni w zależności od klienta.
Obecnie faktura czykliczna jest wystawiana na podstawie konkretnej, wcześniej wystawionej faktury.
Ciekawym rozwiązaniem byłby checkbox umożliwiający zamianę imienia i nazwiska wystawcy na informacje np: faktura wygenerowana automatycznie, faktura wygenerowana przez system itp.
Lub zamiast checkbox zwykły input umożliwiający wpisanie imienia i nazwiska wystawcy, zamiast tego, który został dodany na pierwotnej fakturze.
Możliwość wysyłania kilku zaznaczonych faktur w jednej wiadomości do jednego klienta, w oddzielnym plikach pdf jako załączników. Tworzenie historii wysyłki faktur i automatycznej zmiany statusu wysłanych dokumentów
Czy planujecie Państwo przygotowanie aplikacji na Androida?
Naprawdę dużo więcej osób używa Androida, sam mam Samsunga S6 i może warto popełnić dla nas aplikację.
Witam, tak planujemy wprowadzenie aplikacji mobilnej na system Andrioid. Chcemy, żeby aplikacja pojawiła się w tym roku, a czy będzie to po połowie roku czy trochę później, nie jestem w stanie w tym momencie odpowiedzieć na to pytanie.
Przy obecnych ustawieniach nie ma możliwości parowania jednej płatności z kilkoma fakturami. Taka sytuacja zdarza się dość często (odbiorca płaci na raz za kilka FV) - dlatego proponuję dołożenie możliwości wyboru nie jednej a kilku faktur do sparowania z przelewem.
Dziękujemy za trafna sugestie, w tym celu proszę utworzyć na naszym forum sugestii post i dodatkowo proszę o głos tej sprawie, a także o komentarze korygujące i opisy. Oddawanie głosów na ten post pomoże sprawdzić Nam zapotrzebowanie Użytkowników Fakturowi na wprowadzenie tego typu udogodnienia.
Wystawianie faktur z data sprezdaży - kwartał sugestia Rozwiązane
Proponuje aby w polu Data sprzedaży móc wybrać kwartał. Sporo umów marketingowych opiera się na rozliczeniach kwartalnych i tak tez są rozliczane a na razie jedynie można wybrać okres miesięczny.
Dziękujemy za trafna sugestie, dodatkowo proszę o głos tej sprawie, a także o komentarze korygujące i opisy. Oddawanie głosów na ten post pomoże sprawdzić Nam zapotrzebowanie Użytkowników Fakturowi na wprowadzenie tego typu udogodnienia.
cena zakupu sugestia Rozwiązane
Bardzo potrzeba rzecz, mianowicie po przyjęciu faktury od dostawcy, żeby automatycznie zapisywała się ostatnia cena zakupu na kartotece towaru, jako cena zakupu.
Na ten moment musimy to zmieniać ręcznie na każdym towarze.
Witam,
dziękuję za sugestię, istnieją już takie na forum, można je wspierać.
Program jest tak skonstruowany, że aktualna cena zakupu jest wpisywana na dokument WZ z widokiem cena zakupu. W produkcie musi natomiast być cena stała produktu, ponieważ nigdy nie wiemy ile mamy danego produktu na magazynie po cenie jakiej kupiliśmy.
Np w magazynie mamy jeszcze produkt kupiony po 8zł, ale też jest kupiony po 9zł i została partia tego samego produktu po 7 zł. W jaki sposób wtedy miałaby być liczona cena zakupu? Program zabezpiecza się w takich przypadkach przedstawiając stałą (startową cenę produktu) na karcie produktu.
Pozdrawiam.
Kojerzenie produktów za pomocą EAN sugestia Rozwiązane
Witam,
Czy jest możliwość powiązania karty produktu z wprowadzaną fv z zewnętrznych aplikacji np z baselinker, zamówienia z prestashop przy pomocy EAN przy wystawianiu faktur? Obecnie jest tak, że towar powiążę sie tylko za pomoca SKU ( Kod produktu) lub tej samej nazwy w innym przypadku nie ściągnie ilości ze stanu. Jeśli są zamówienia z różnych źródeł to ciężko ustawić taką samą nazwę tak samo jest w przypadku SKU bo produkty np w Empik.com.pl posiadają kody SKU z góry nadane przez EMPIK takich przykładów można mnożyć i mnożyć. Jednak kod EAN jest wartoscią unikalną dla każdego produktu, wariantu.
Dzień dobry,
przykro mi w tego rodzaju integracjach nie ma możliwości kojarzenia po kodzie EAN w naszym systemie.
Dostępne są jedynie rozwiązania, które podał Pan w korespondencji.
Pozdrawiam,
Piotr
WZ bez faktury - sygnalizowanie takiego dokumentu. sugestia Rozwiązane
Od czasu do czasu potrzebujemy wystawić wydanie magazynowe klientowi a dopiero za kilka dni fakturę do tego wydania i mam pytanie czy istnieje możliwość sygnalizacji w jakiś sposób dokumentów WZ które nie mają przypisanych dokumentów sprzedaży. Myślę że taka sygnalizacja ułtwiła by poszukiwanie dokumentów które spowodowały odebranie towaru a nie zostały zakończone dokumentem sprzedaży
dziękujemy za trafna sugestie, w tym celu proszę o głos tej sprawie, a także o komentarze korygujące i opisy. Oddawanie głosów na ten post pomoże sprawdzić Nam zapotrzebowanie Użytkowników Fakturowi na wprowadzenie tego typu udogodnienia.
Eksport klientów do excela sugestia Rozwiązane
Witam, przydatną funkcją byłaby możliwość wyeksportowania listy klientów z adresami do excela. Ułatwi to wysyłanie korespondencji masowej np. przesyłanie kartek świątecznych, czy dokumentów papierowych.
gt
Dodaliśmy opcję eksportu klientów do XLS. Ta opcja jest również dostępna w produktach, dokumentach itd.
Wysłka kilku faktur w jednej wiadomości e-mail sugestia Rozwiązane
Brakuje wysyłania kulku zaznaczonych faktur w jednej wiadomości do jednego klienta.
z pozdrowianiami
Mariusz
dziękujemy za sugestię. Można jednak wysłać klika faktur do jednego klienta sposobem ręcznym zaznaczając faktury, które chce się wysłać, następnie korzystając z opcji Drukuj > do jednego pliku pdf. Plik pdf zapisać na dysku i ręcznie ze swojego adresu e-mail wysłać klientowi.
Personalizacja panelu klienta sugestia Rozwiązane
Proponuje umożliwić spersonalizowanie panelu klienta o logo i dane firmy .
KOD QR pytanie Rozwiązane
Witam, jak mogę dodać kod QR do faktury tak żeby z automatu był na każdej fakturze... ???
Pozdrawiam,
wladyslaw.boloz@gmail.com
www.house-technology.pl
Witam serdecznie,
Nie ma takiej możliwości w naszym systemie.
Informacja o zaległej fakturze sugestia Rozwiązane
Ciekawa i przydatna informacja na dole wystanej nowej faktury umieścić informacje o zaległej/zaległych fakturach danego klienta w momencie wystawiania faktury dla danego klienta.
Filtrowanie dokumentów po metodzie płatności sugestia Rozwiązane
Brakuje mi przy wyszukiwaniu dokumentów możliwości filtrowania po metodzie płatności tj. np. tylko faktury płatne gotówką, płatne tylko przez barter itp.
Dziękujemy za trafna sugestie, w tym celu proszę utworzyć na naszym forum sugestii post i dodatkowo proszę o głos tej sprawie, a także o komentarze korygujące i opisy. Oddawanie głosów na ten post pomoże sprawdzić Nam zapotrzebowanie Użytkowników Fakturowi na wprowadzenie
Backup faktur [api] sugestia Rozwiązane
z racji tego że nie zachowujecie Państwo historii faktur (zmian na fakturze nie można cofnąć) utworzyłem skrypt do pobierania faktur z danego dnia i generowania ich pdfów do archwizacji. Jednak nie jest to rozwiązanie idealne bo faktury pobierane nie są z danego dnia lecz z dnia na jaki wygenerowano faktury, przez co jeśli księgowa wystawi fakturę na dzień wcześniejszy (kilka dni później) mój skrypt tego nie wyłapuje. Pytanie: czy po API można wyciągnąć faktury z danego dnia (data wygenerowania faktury a nie data na jaki wystawiono fakturę)?
Historia faktur jest cały czas dostępna w programie i na bieżąco backupowana. Zmiany na fakturze można nadpisać (edytować fakturę ponownie). Odnośnie rozbudowania API, jest to trafna uwaga. Oddawanie głosów na ten post pomoże sprawdzić Nam zapotrzebowanie Użytkowników Fakturowi na wprowadzenie tego typu udogodnienia.
Skanowanie faktur sugestia Rozwiązane
Dodanie opcji skanowania wydatów - wraz z rozpoznawaniem charaterystycznych punktów na fakturze - tak by z automatu zaciągnęło dane sprzedawcy kwoty brutto netto etc.
Od niedawna udostępniamy możliwość przetestowania funkcji OCR. Mały opis jak działa odczytywanie faktur w Fakturowni znajdziecie Państwo na tej stronie pomocy - https://pomoc.fakturownia.pl/65249532-Funkcja-OCR oraz na stronie https://fakturownia.pl/ocr
Zwiększenie wyświetlania wystawionych dokumentów w danym okresie sugestia Rozwiązane
Proponuje aby została wprowadzona możliwość zwiększenia ilości wyświetlanych dokumentów w danym okresie (np. z dnia, czy miesiąca) BEZ stronicowania. Takie rozwiązanie od razu podsumowywałoby filtrowane wyniki. Teraz aby podsumować dokumenty np. z miesiąca (teraz max. 100 dokumentów na stronie) należy albo eksportować do excela i tworzyć dodatkowe filtry i formuły (co zabiera cenny czas) albo sumować strona po stronie (co tez zabiera czas).
Zwiększenie w jakiś sposób wyświetlania pozycji z max 100 do np. 500, 1000 lub "ręcznego wprowadzenia wyświetlanej ilości" wydaje się być prostym zabiegiem a bardzo usprawni prace (tym podmiotom, które wystawiają wiele dokumentów np. w miesiącu) a o to chodzi w wykorzystywaniu aplikacji przecież.
Pozdrawiam Tomasz Musiał
Dzień dobry,
na ten moment taka funkcjonalność nie jest planowna. Proszę jednak o zgłoszenie takiego pomysłu na naszym forum Sugestii poprzez poprzeczny przycisk "Pomoc" w systemie z prawie strony ekranu. Sugestia będzie widoczna na forum dla większej liczby Użytkowników, którzy będą wyrażać swoją opinię na ten temat oraz oddawać głosy.
Duża liczba głosów spowoduje dodane funkcjonalności.
Pozdrawiamy,
Zespół Fakturownia.pl
Wyszukiwanie produktów w magazynie po kodzie EAN sugestia Rozwiązane
Wystawiając WZ lub inny dokument magazynowy wystarczy, aby rozszerzyć zakres wyszukiwania w polu Produkt o kod EAN.
To znaczy szukamy produktu, albo po nazwie, albo po EAN
Witam, nie mamy takiej opcji w systemie. Kod EAN jest u nas wartością informacyjną. Nie mamy w planach dodania takiej funkcjonalności. Oczywiście proszę monitorować tą sugestię i oddawane przez Użytkowników głosy mogą spowodować wzięcie tej sugestii pod uwagę planach na aktualizację w następnym roku.
Wysyłanie e-mailem: podziękowanie za dokonanie wpłaty. sugestia Rozwiązane
Wysłanie potwierdzenia o przyjęciu wpłaty jest obecnie nie tyle praktyczną potrzebą, co pretekstem do ponownego zaproszenia do współpracy, wraz z ofertą lub np. przyznanym nowym rabatem na dalsze zakupy.
Oczekiwane działanie:
1. Tworzę szablon wiadomości "podziękowanie za zapłątę".
2. W konfiguracji app. wybieram opcję:
A. wysyłaj podziękowana zapłaty automatycznie po zmianie statusy na opłacony. > dla wszystkich grup klientów.
B. Pytaj za każdym razem czy wysłać podziękowanie. > Tylko dla grupy klientów xxxx.
C. nie wysyłaj > Tylko dla grupy klientów xxxx.
3. W widoku listy faktur, zaznaczam faktury opłacone i wybieram opcję zmień status na opłacone.
4. Automatycznie zostanie rozesłana korespondencja z podziekowaniem wg ustawień.
P.S.
Trzeba chyba też wprowadzić:
1. Grupy klientów, aby móc odpowiednio zarządzać wysyłaniem.
2. Grupy produktów, aby móc budować cenniki.
3. Grupy cenników, aby móc budować rózne cenniki dla róznych grup klientów.
3. Możliwość wysyłania grupowych powiadomień do wybranych grup klientów np. o nowych zmianach w cenikach.
Pozostawiam pod ocenę.
dziękuję za sugestię. obszaru klientów planujemy znacząco rozbudować i sądzę, że te elementy zostaną wdrożone.
Import pliku csv Etsy pytanie Rozwiązane
Występuje zbyt wiele błędów w formularzu - nie wiem jak to zmienić, żeby nie musieć wystawiać 100 faktur ręcznie :-(
Witam, proszę o doprecyzowanie treści korespondencji.
Jakie błędy występują po imporcie danych? Z jakiego programu chce Pan importować dane do Fakturowni? Czy struktura pliku jest zgodna z podanym przez nasz przykładem importu faktur?
Pozdrawiam,
Piotr
Wystawianie faktur VAT - na kraje w UE oraz nienależące do niej. sugestia Rozwiązane
Witam.
Mam coraz więcej sprzedaży do krajów należących do UE oraz nie należących do niej. Każda podmiot powinna być sprawdzona w zakładce:
Adres do sprawdzania podmiotów UE.
http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=pl
Moja prośba jest następująca i dotyczy czy możecie dodać taką zakładkę w swoim programie, a zarazem dołączyć pomoc informatyczną z prawidłowym wystawieniem faktury VAT dla takiego Podmiotu?
Poinformować Nas ( użytkowników ), kiedy prawidłowo jest naliczony VAT, a kiedy nie powinna się taka sytuacja pojawić.
Z poważaniem
Łukasz
Dzień dobry,
obecnie nie mamy w najbliższych planach wdrażania tego typu funkcjonalności.
Bardzo dziękujmy jednak za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Piotr
Rozbudowane filtry do listowania faktur sugestia Rozwiązane
Bardzo brakuję mi opcji wyfiltrowania fakur dla danej firmy w przypadku, gdy mamy więcej niż jedną firmę i więcej niż jeden dział. W tej chwili posiadam dwie dodane firmy, które mają po 3 działy ze względu na dodane numery kont bankowych. Wygląda to tak:
Firma 1
Dział PLN
Dział EUR
Dział USD
Firma 2
Dział PLN
Dział EUR
Dział USD
Każda z firm ma osobną numerację faktur, ale ta sama numeracja jest przy innych działach danej firmy. W tej chwili mogę wyfiltrować faktury tylko jednej firmy i jednego działu, co mocno utrudnia nie tylko poruszanie się po fakturach, ale też np. eksportu faktur z firmy (trzeba eksportować 3 oddzielne działy PLN, EUR, USD i bawić się w excelu). Dobrze jest to rozwiązane już natomiast przy Raportach, gdzie można wybrać kilka działów. Problem można byłoby szybko ominąć tworząc kategorię, ale niestety nie można przypisać firmy/działu do kategorii (tylko produkty i klientów).
Dziękujemy bardzo za dodanie sugestii.
Z pewnością weźmiemy ją pod uwagę przy planowaniu dalszego rozwoju systemu.
Prosimy również o głos na sugestię; oddawanie głosów na ten post pomoże sprawdzić nam zapotrzebowanie Użytkowników Fakturowi na wprowadzenie tego typu udogodnienia.
Filtrowanie faktur po terminie płatności sugestia Rozwiązane
Przydało by się móc odfiltrować faktury z terminem płatności do jakiejś daty (oraz ze statusem "niezapłacone") można by było oszacować kwotę, jaka potencjalnie ma szansę jeszcze wpłynąć do danej daty.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Jednocześnie informuję, że odnośnie fragmentu "z terminem płatności do jakiejś daty (oraz ze statusem "niezapłacone")" jest w systemie możliwość przefiltrowania po Statusie: "Nieopłacona przeterminowana".
Michał Borkowski
--
Specjalista ds. Obsługi Technicznej Klienta +48 22 599 4019 michal.borkowski@fakturownia.pl
Pomoc do systemu Fakturownia:
Baza wiedzy: http://pomoc.fakturownia.pl
Forum sugestii: http://sugester.fakturownia.pl
Administratorem Twoich danych jest Fakturownia Sp. z o. o. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu Twoich danych przez naszą firmę, skontaktuj się z nami pod adresem abi@fakturownia.pl i wejdź na stronę https://fakturownia.pl/informacja-o-danych
Wiadomość wysłano z systemu Sugester CRM.
Wprowadzenie zmiennej opóźniającej monit o płatność o X dni sugestia Rozwiązane
W dniu odpowiadającym terminowi zapłaty, program wysyła automatycznie monit ponaglający w sprawie płatności. Przydałby się jakiś bufor opóźniający 1-14 dni w zależności od klienta.
Witam,
Bardzo dziękuję za sugestię. Jeśli inni uzytkownicy będą zgłaszali takie zapotrzebowanie, rozważymy takie wdrożenie.
Pozdrawiam,
Malgorzata Kozicka
--
Malgorzata Kozicka
e-mail: malgorzata@radgost.com
www.radgost.com
Pole: imię i nazwisko wystawcy w formularzu faktury cyklicznej sugestia Rozwiązane
Obecnie faktura czykliczna jest wystawiana na podstawie konkretnej, wcześniej wystawionej faktury.
Ciekawym rozwiązaniem byłby checkbox umożliwiający zamianę imienia i nazwiska wystawcy na informacje np: faktura wygenerowana automatycznie, faktura wygenerowana przez system itp.
Lub zamiast checkbox zwykły input umożliwiający wpisanie imienia i nazwiska wystawcy, zamiast tego, który został dodany na pierwotnej fakturze.
Wysłka kilku faktur w jednej wiadomości e-mail sugestia Rozwiązane
Możliwość wysyłania kilku zaznaczonych faktur w jednej wiadomości do jednego klienta, w oddzielnym plikach pdf jako załączników. Tworzenie historii wysyłki faktur i automatycznej zmiany statusu wysłanych dokumentów
Aplikacja mobilna sugestia Rozwiązane
Czy planujecie Państwo przygotowanie aplikacji na Androida?
Naprawdę dużo więcej osób używa Androida, sam mam Samsunga S6 i może warto popełnić dla nas aplikację.
Witam, tak planujemy wprowadzenie aplikacji mobilnej na system Andrioid. Chcemy, żeby aplikacja pojawiła się w tym roku, a czy będzie to po połowie roku czy trochę później, nie jestem w stanie w tym momencie odpowiedzieć na to pytanie.
faktury cykliczne sugestia Rozwiązane
Faktury cykliczne wystawiają się na formularzu default. Wydaje się zasadne by wystawiały się wg wzorca ustawionego w parametrach konta.
Dziękujemy za zwrócenie uwagi na tę sugestie i postaramy się w najbliższym czasie zmienić to ustawienie.
Parowanie płatności sugestia Rozwiązane
Przy obecnych ustawieniach nie ma możliwości parowania jednej płatności z kilkoma fakturami. Taka sytuacja zdarza się dość często (odbiorca płaci na raz za kilka FV) - dlatego proponuję dołożenie możliwości wyboru nie jednej a kilku faktur do sparowania z przelewem.
Dziękujemy za trafna sugestie, w tym celu proszę utworzyć na naszym forum sugestii post i dodatkowo proszę o głos tej sprawie, a także o komentarze korygujące i opisy. Oddawanie głosów na ten post pomoże sprawdzić Nam zapotrzebowanie Użytkowników Fakturowi na wprowadzenie tego typu udogodnienia.