3 głosów

Płatności częsciowe sugestia Rozwiązane

Fajnie by było aby w płatnościach czeciowych można było tworzyć pozycje z kwotą jaka została uregulowana
Np FV na kwote 2500,00zł
płatność częściowa:
I 01.01.2016- 500,00ZŁ
II 05.01.2016- 1500,00 ZŁ
III 10.01.2016- 500,00 ZŁ
Wtedy jest fajny podgląd kiedy i jakie kwoty zostały realizowane.


anonim 2016-02-03 14:39 4 komentarzy
Odpowiedź główna

Jeżeli wygeneruje Pani faktury zaliczkowe do zamówienia ( dokumentu, który opisuje całą transakcję) , przy fakturze końcowej pojawi się zestawienie jakie były wpłaty częściowe, wprowadzane za pomocą wcześniejszych zaliczek.

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
3 głosów

Eksport do SAGE FK sugestia Rozwiązane

Wszystko fajnie działa tylko ja mam inne konta. W Waszym szablonie jest np 201-2-1-K a ja mam sprzedaż 200-2-1-K i mam też inne konto np. moje to 702-2, 221-2. Dobrze by było abym mógł sobie definiować te konta a nie za każdym razem poprawiać np. w Notatniku i potem robić import do FK. Różne konta w firmach to chyba normalne i dosyć częste. Bardzo chętnie bym widział taką zmianę. Pozdrawiam


anonim 2020-05-12 14:00 3 komentarzy
Odpowiedź główna

Witam,

Nasz eksport jest dostosowany do standardowej wersji danego systemu księgowego i nie mamy możliwości zmiany po naszej stronie.
Dziękujemy za sugestię, zostanie ona przekazana do naszego działu rozwoju.

Pozdrawiam, Daniel

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
3 głosów

j.w


anonim 2015-03-30 16:23 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dziękujemy za trafna sugestie,i dodatkowo proszę o głos tej sprawie, a także o komentarze korygujące i opisy. Oddawanie głosów na ten post pomoże sprawdzić Nam zapotrzebowanie Użytkowników Fakturowi na wprowadzenie tego typu udogodnienia.

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
3 głosów

przeglądanie rachunków sugestia Rozwiązane

Fajnie byłoby móc sortować rachunki wg sposobu zapłaty (przelew/gotówka) lub żeby kolumna ze sposobem płatności była widoczna na liście rachunków.


anonim 2013-06-03 16:26 1 komentarz
Odpowiedź główna

Bardzo dziekuję za ciekawą sugestię. Postaramy się wprowadzić tę opcje przy nowym interfejsie fakturowni

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
3 głosów

Eksport faktur do ERP Optima pytanie Rozwiązane

Witam,

Nasz ksiegowosc korzysta z programu ERP Optima.
Niestety eksport faktur do "CDN Optima" nie importuje sie poprawnie.
Plik JPKA FA takze nie zawiera wszystkich pol wymaganych w programie.
Probowalismy roznych konwerterow lecz albo jest problem z typem platnosci albo z krajem odbiorcy faktury itd
Zaznaczam, ze faktury wystawiane sa w kilku walutach.

Czy i jesli tak, to kiedy przewiduja Panstwo wdrozenie opcji eksportu do aktualnej wersji ERP Optima?

Z gory dziekuje za odpowiedz


anonim 2020-04-24 21:08 1 komentarz
Odpowiedź główna


Witam
Na chwilę obecną nie mamy przygotowanego eksportu do programu ERP Comarch Optima, natomiast mam informacje że ERP Comarch Optima jest w stanie zaimportować plik JPK_VAT w najnowszej strukturze , który można wyeksportować z naszego systemu:
https://pomoc.fakturownia.pl/5311362-Jednolity-Plik-Kontrolny-VAT-JPK-VAT-.
Wszczęcie prac nad wtyczką eksportu do ERP Comarch Optima jest wstępnie zaplanowane w tym roku. Lecz nie mam żadnej informacji o dokładniejszym terminie. Pozdrawiam,
Daniel

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
3 głosów

Często zachodzi u mnie potrzeba, aby dla konkretnej faktury lub klienta >wyłączyć< lub >zmienić< częstotliwość wysyłania automatycznych powiadomień o terminie płatności.

To dla mnie znaczący problem nie tylko wizerunkowy, ale organizacyjny kiedy klient z którym umawiam się indywidualnie otrzymuje wbrew naszym ustaleniom przypomnienie o zapłacie, którą z jakiegoś powodu musieliśmy ustalić onaczej niż w obowiązującym oficjalnym dokumencie.

— Jak mogę to zmienić w programie?




Mariusz-faktury 2015-01-29 10:08 3 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

może Pan jedynie zrezygnować z wysyłania powiadomień automatycznych, ponieważ przeterminowane faktury opłacone zawsze będą generatorem powiadomień niezależnie od umów z kontrahentem, opcje można zaznaczyć albo odznaczyć dla całości faktur na koncie. Może Pan też zaznaczyć fakturę jako opłaconą, wtedy do konkretnego kontrahenta nie będą przychodzić powiadomienia.

W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.




Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk

--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
tel: +48 22 250 15 80
www.radgost.com

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
3 głosów

Podczas uzupełniania dokumentu przekazania magazynowego MM, przydałaby się tabela wyświetlająca ilość pozycji towaru w magazynie przekazującym, który fizycznie możemy przekazać do drugiego magazynu. Bez tej funkcji trzeba szukać w produktach ile, którego produktu mamy.


anonim 2016-12-10 10:35 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam, przy wpisywaniu produktu na dany dokument magazynowy i wybraniu rubryki "Z magazynu" program wyświetla aktualną ilość produktu w nawiasach kwadratowych zaraz po nazwie produktu. oczywiście musi być zaznaczona opcja na karcie produktu, która pozwala zliczać towar. Opcja nazywa się "Ograniczenie ilościowe (magazynowe)".

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
3 głosów

adres fizyczny i prawny sugestia Rozwiązane

moja firma posiada dwa adresy (fizyczny i prawny) z których korzysta naprzemiennie.
cały czas jest to jedna firma i jeden dział.

w jaki sposób dodać do jednej firmy dwa różne adresy z możliwością wybory tylko jednego z nich na każdej z faktur indywidualnie?


anonim 2016-12-13 20:31 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam serdecznie, polecam opcję dodania działu firmy z takimi samymi danymi firmy poza oczywiście adresem.
Jeden dział byłby z adresem fizycznym, a drugi z adresem prawny. Informacja jak dodać nowy dział i zarządzać nim podana jest w instrukcji:http://pomoc.fakturownia.pl/125675-O-opcji-wiele-firm-wiele-dzialow.

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
3 głosów

Kod EAN na fakturze sugestia Rozwiązane

Umieszczenie kodu EAN na fakturze przy automatycznym generowaniu faktury z systemu sklepu.
Propozycja umieszczenia kodu EAN przy każdej pozycji na fakturze, teoretycznie jest możliwość umieszczenia takiego kodu poprzez utworzenie dodatkowej kolumny ale chodzi o to aby te pozycje były generowane przez integrację i automatycznie dodawane do faktury.


anonim 2017-08-31 11:48 1 komentarz
Odpowiedź główna

Bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
3 głosów

Funkcją zwiększającą zdecydowanie bezpieczeństwo tworzenia faktur było by gdyby była opcja pozwalająca użytkownikom programu ( nie dotyczy administratorów ) na samo wystawienie faktury ale już nie na ich edytowanie, poprawiania, czy kasowanie po wystawieniu. Jest to bardzo ważne ponieważ faktura po wystawieniu nie mogła by być zmieniona bez kontroli właściciela a tym samym nie mogły by być wystawione dwie faktury na ten sam numer ( czasem pomyłkowo ??? przez zmianę danych źle wprowadzonych ) albo faktura nie mogła by być korygowana bez wystawienia normalnej korekty można by łatwo uniknąć tego typ nieprawidłowości.


anonim 2016-12-22 14:30 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam serdecznie,
taki rezultat w systemie możemy osiągnąć tworząc osobną role (rodzaj Użytkownika) w systemie dla danego Użytkownika lub grupy Użytkowników.
Wystarczy zaznaczyć w systemie odpowiednią rolę dla danego Użytkownika, dać mu dostęp do działu Faktury, a potem do sekcji: lista, podgląd, dodawanie.
Nie zaznaczamy sekcji Edycja orz Usuwanie.
Więcej informacji na temat ról Użytkowników znajduje się pod adresem: komp do zrobienia.

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
3 głosów

Zestaw usług sugestia Rozwiązane

Usługa może być także sprzedawana w zestawie.
#Scenariusz:
1. na liście produktów występują różne usługi,
2. Tworzę nową usługę o oddzielnej, własnej nazwie,
3. w karcie opisowej/konfiguracyjnej tego produktu włączam funckję "zestaw" i wybieram z listy usługi (ten sam VAT), które tworzą ten komplet.
4. Wpsuję cenę zbiorczą lub kwotę rabatu dla ceny wyliczonej sumarycznej.
4. na fakturze pojawia się pozycja z ceną sumaryczną, a w pozycji nazwy mniejszą czcionką wypisane są w postaci listy lub wiersza separowanego kreską lub średnikiem ; | nazwy usług w tym zestawie.

#Funkcjonalność:
W ten sposób mogę tworzyć listę usług i zestawów usług w specjalnych cenach. Taka organizacja pozwal mi także lepiej zarządzać usługami np. zmieniając cenę lub inne parametry jednej usługi automatycznie zmieniam ją we wszystkich zestawach z jej udziałem.


Mariusz-faktury 2015-01-30 07:31 1 komentarz
Odpowiedź główna

dziękujemy za trafna sugestie, proszę o głos tej sprawie, a także o komentarze korygujące i opisy. Oddawanie głosów na ten post pomoże sprawdzić Nam zapotrzebowanie Użytkowników Fakturowi na wprowadzenie tego typu udogodnienia.

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
3 głosów

ERROR 503 błąd Rozwiązane

Dzień dobry,

usiłując wejść do systemu faktury, klient w kółko pokazuje mi się błąd ERROR 503.

Prosze o pomoc.

Pozdrawiam
Emilia Wasielewska


anonim 2017-10-02 12:40 3 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
z powodu wzmożonej aktywności użytkowników w systemie w dniu dzisiejszym, serwery zostały spowolnione. Sytuacja została rozwiązana, błąd nie powinien się już pojawiać. Bardzo przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
3 głosów

Faktura WDT sugestia Rozwiązane

Witam.
Faktura WDT powinna z automatu mieć opis "ODWROTNE OBCIĄŻENIE".
Poza tym stawka VAT jaka się pojawia to 0% - a powinno być z automatu NP.
Przy WDT nie jest to stawka 0%.


anonim 2017-09-05 11:12 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam, niestety nie mogę się zgodzić z tym stwierdzeniem.

Na podstawie art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
(Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów podlega opodatkowaniu według stawki podatku 0%, pod warunkiem że:

1. podatnik dokonał dostawy na rzecz nabywcy posiadającego właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadany przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy, zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej, i podał ten numer oraz swój numer, o którym mowa w art. 97 ust. 10, na fakturze stwierdzającej dostawę,

2. podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, posiada w swojej dokumentacji dowody, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju.

Oczywiście proszę zasięgnąć porady osób świadczących usługi księgowe.
Instrukcja jak w programie wygenerować poprawnie dokument WDT znajduje się pod adresem: http://pomoc.fakturownia.pl/321461-Jak-wystawic-fakture-w-ramach-Wewnatrzwspolnotowej-Dostawy-Towarow-.

Pozdrawiam,
Piotr

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
3 głosów

Dzień dobry,
często zdarza nam się, że klienci płacą zbiorczo za kilka rachunków.
Czy jest możliwość podłączenia kilku rachunków do jednej płatności?
pozdrawiam


anonim 2019-10-12 13:09 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam,

Dziękujemy za sugestię. Zostanie ona przekazana do naszego działu rozwoju.
Na chwilę obecną płatność należy samodzielnie podzielić i do każdego dokumentu osobno dodać płatność z odpowiednią kwotą.

Pozdrawiam,
Daniel

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
3 głosów

Poziomy CEN sugestia Rozwiązane

Sugeruję wprowadzenie możliwości ustalenia kilku poziomów cen.
Obecnie oferujemy inne ceny na allegro, inne w sklepie internetowym, a inne stacjonarnie, do tego dochodzą cenniki dla klientów hurtowych.


anonim 2016-12-09 17:12 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam, w naszym programie można określić różne dla różnych magazynów: http://pomoc.fakturownia.pl/3488574-Rozne-ceny-produktow-dla-wielu-magazynow-.
Dziękujemy za sugestie, w tym celu proszę o głos tej sprawie, a także o komentarze korygujące i opisy. Oddawanie głosów na ten post pomoże sprawdzić Nam zapotrzebowanie Użytkowników Fakturowi na wprowadzenie tego typu udogodnienia.

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
3 głosów

Dodanie przycisku wystaw fakturę do płatności - w sytuacji kiedy mamy odnotowaną płatność w banku (zaimportowaną) a nie ma jeszcze do niej wystawionej faktury.


anonim 2018-03-28 11:44 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Piotr

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
3 głosów

Jak wysłać deklarację vat sugestia Rozwiązane

Dzień dobry!
Czy da się wysłać z programu deklarację vat7? Jeśli nie to jak wysłać wygenerowany plik xml? Pozdrawiam


anonim 2018-09-14 15:36 6 komentarze
Odpowiedź główna

Dzień dobry, 

aktualnie nie ma możliwości wysłania deklaracji VAT-7 bezpośrednio z systemu fakturowania.pl. Jest możliwość wygenerowanie powyższego raportu/deklaracji i pobrania go w formacie XML, który następnie można za importować na przykład do programu e-deklaracje i wysłać. 

By mieć możliwość wygenerowania w systemie fakturowania.pl deklaracji Vat-7 należy mieć uruchomioną funkcję ,,Księgowość online" (dostępna od pakietu PRO Link) , następnie proszę wejść w zakładkę Raporty > Lista raportów > Księgowość online > Vat-7.

W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji. 

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
3 głosów

Podpisy elektroniczne. pytanie Rozwiązane

Pytanie mam na temat podpisów elektronicznych na fakturach. Czy jest taka opcja w fakturowni?
Bardzo proszę o odpowiedź.


anonim 2015-10-14 20:29 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam serdecznie, nie mamy takiej opcji w systemie.

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
3 głosów

Cena minimalna sugestia Rozwiązane

Witam, Czy istnieje możliwość dołożenia funkcji "ceny minimalnej" Aby handlowiec nie wystawiał dokumentu np po cenie zakupu lub omyłkowo poniżej tej ceny.


anonim 2015-05-08 09:59 1 komentarz
Zgłoś naruszenie zasad więcej »
3 głosów

Wysłanie potwierdzenia o przyjęciu wpłaty jest obecnie nie tyle praktyczną potrzebą, co pretekstem do ponownego zaproszenia do współpracy, wraz z ofertą lub np. przyznanym nowym rabatem na dalsze zakupy.

Oczekiwane działanie:
1. Tworzę szablon wiadomości "podziękowanie za zapłątę".
2. W konfiguracji app. wybieram opcję:
A. wysyłaj podziękowana zapłaty automatycznie po zmianie statusy na opłacony. > dla wszystkich grup klientów.
B. Pytaj za każdym razem czy wysłać podziękowanie. > Tylko dla grupy klientów xxxx.
C. nie wysyłaj > Tylko dla grupy klientów xxxx.

3. W widoku listy faktur, zaznaczam faktury opłacone i wybieram opcję zmień status na opłacone.

4. Automatycznie zostanie rozesłana korespondencja z podziekowaniem wg ustawień.

P.S.
Trzeba chyba też wprowadzić:
1. Grupy klientów, aby móc odpowiednio zarządzać wysyłaniem.
2. Grupy produktów, aby móc budować cenniki.
3. Grupy cenników, aby móc budować rózne cenniki dla róznych grup klientów.
3. Możliwość wysyłania grupowych powiadomień do wybranych grup klientów np. o nowych zmianach w cenikach.

Pozostawiam pod ocenę.


anonim 2014-03-12 11:24 1 komentarz
Odpowiedź główna

dziękuję za sugestię. obszaru klientów planujemy znacząco rozbudować i sądzę, że te elementy zostaną wdrożone.

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
3 głosów

Integracja z e-sklepem PrestaShop sugestia Rozwiązane

Czy w planach jest taka integracja?


arrod 2014-03-21 15:01 4 komentarzy
Odpowiedź główna

Na pewno będziemy chcieli wprowadzić możliwość integracji fakturowni z najważniejszymi dostawcami usług ecommerce. Jednak w tej chwili trudno jest mi określić kiedy taka integracja pojawi się w systemie.

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
3 głosów

Brakuje wysyłania kulku zaznaczonych faktur w jednej wiadomości do jednego klienta.

z pozdrowianiami
Mariusz


Mariusz-faktury 2014-05-13 11:03 3 komentarzy
Odpowiedź główna

dziękujemy za sugestię. Można jednak wysłać klika faktur do jednego klienta sposobem ręcznym zaznaczając faktury, które chce się wysłać, następnie korzystając z opcji Drukuj > do jednego pliku pdf. Plik pdf zapisać na dysku i ręcznie ze swojego adresu e-mail wysłać klientowi.

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
3 głosów

Korekty pytanie Rozwiązane

Czy istnieje możliwość wystawienia noty korygującej


anonim 2012-09-02 18:48 1 komentarz
Odpowiedź główna

W tej chwili w systemie można wystawiać faktury korygujące. Planujemy dodanie noty korygującej, jednak jeszcze nie w najbliższym czasie.

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
3 głosów

potwierdzenie salda sugestia Rozwiązane

Witam,
Brakuje możliwość generowania potwierdzenia salda dla klienta, szczególnie gdy nie płaci.
Czy jest szansa na w miarę szybkie dodanie?


anonim 2017-10-10 10:28 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam, w systemie mamy możliwość wygenerowania raportu o nazwie "Wykaz nieopłaconych faktur". Raport jest dostępny w zakładce Raporty> Lista raportów> Finanse> Wykaz nieopłaconych faktur.
Listę nieopłaconych faktur możemy filtrować po danym Kliencie wpisując jego nazwę w rubrykę "Klient". Rubryka ta pojawi się po kliknięciu na słowo "więcej".
Pozdrawiam,
Piotr

Zgłoś naruszenie zasad więcej »
3 głosów

Dodanie mozliwoscie wysylania (wstawiania linków) do załączników powiazanych z dana faktura.


anonim 2013-05-06 10:44 0 komentarzy
Zgłoś naruszenie zasad więcej »