0 głosów

Dzień dobry.
Po aktywacji KSeF nie mogę zapisać faktury ani kontrahenta zagranicznego (UE), nawet „poza KSeF”.
System błędnie waliduje poprawny VAT UE (DE…) i blokuje zapis.
Problem dotyczy reverse charge i faktur zagranicznych, które nie podlegają KSeF


anonim 2026-01-12 13:52 2 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
zgadza się, w celu wystawienia faktury z zagranicznym NIP, należy zastosować się do kroków opisanych w powyższej odpowiedzi.

Pozdrawiam
Sonia

więcej »
0 głosów

Dzień dobry, wysyłam zaproszenie z Waszego systemu, aby mój ksiegowy mógł się połaczyć. Niestety maile nie dochodzą z zaproszeniem. W jaki inny sposób mogę mu nadać dostęp? Z góry dziekuję za szybka odpowiedź w tej sprawie.


anonim 2026-01-13 14:20 0 komentarzy
więcej »
0 głosów

Dzień dobry, wysyłam zaproszenie z Waszego systemu, aby mój ksiegowy mógł się połaczyć. Niestety maile nie dochodzą z zaproszeniem. W jaki inny sposób mogę mu nadać dostęp? Z góry dziekuję za szybka odpowiedź w tej sprawie.


anonim 2026-01-13 14:20 0 komentarzy
więcej »
0 głosów

Witam,

program nagle nie chce wystawić mi Faktury Unijnej , do starego klienta w DE,
powód nie prawidłowy nr. nipu.
Nip jest prawidłowy, klient stary.


anonim 2026-01-13 12:37 0 komentarzy
więcej »
0 głosów

narzut zbiorczo pytanie Nowe

Czy można zbiorczo dla magazynu bądź wybranych towarów ustawić narzut ceny sprzedaży? Żeby nie trzeba było wchodzić w każdy towar i ręcznie to wybierać?


anonim 2026-01-13 11:17 0 komentarzy
więcej »
0 głosów

Dzień dobry,
przy wystawianiu faktury WDT pojawia się komunikat:
„Prosimy o poprawienie danych – zapis NIP jest nieprawidłowy”.
NIP jest poprawny, zweryfikowany w VIES, a klient jest stałym kontrahentem B2B. Proszę o informację, z czego wynika ten błąd i jak go rozwiązać.

Pozdrawiam


anonim 2026-01-10 08:09 3 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

zgodnie z powyższym komentarzem, błąd dotyczący NIP dla zagranicznego kontrahenta wynika z błędnie przypisanego numeru identyfikacyjnego.

Nie powinien to być NIP, który jest numerem identyfikacji podatkowej obowiązującym w Polsce, lecz np. NIP UE lub inny właściwy numer identyfikacji podatkowej.

Odpowiedni inny typ identyfikacji należy najpierw aktywować w słownikach (zakładka Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Słowniki), a następnie poprawnie wybrać go podczas wystawiania dokumentu zgodnie z instrukcją https://pomoc.fakturownia.pl/132690-Jak-zmienic-typ-numeru-identyfikacyjnego-u-sprzedawcy-lub-kupujacego-.

W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.

Pozdrawiam
Milena

więcej »
0 głosów

Sklep zintegrowanyz fakturowania przez wtyczke wp desk.

Podany kod Api z ustawien fakturowani.
Wyłaczona obsługa magazynu. Wyłaczona obsługa podaktów w sklepie i ustawione że faktury bez Vat.

I przy próbie wystawiewnia pragonu w zamówieniach woocomerce błąd:

Błąd API Fakturownia! Kod błędu: 422 seller_name - nie może być puste.


anonim 2021-04-09 14:08 15 komentarze
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
jak opis błędu informuje - nie podają Państwo nazwy sprzedawcy. Na Państwa koncie w Ustawienia -> Dane firmy nie ma podanych żadnych danych, dokument nie może być wystawiony bez danych Sprzedawcy.

Pozdrawiam
Kacper Seta

więcej »
0 głosów

Od dłuższego czasu nie jesteśmy w stanie skutecznie przesyłać faktur do KSeF w trybie DEMO – wysłane dokumenty nie wracają do nas z nadanym numerem KSeF, mimo że od momentu wysyłki mija nawet kilka godzin. W praktyce uniemożliwia to jakiekolwiek sensowne testy systemu.

Tymczasem obowiązek korzystania z KSeF ma wejść w życie już 1 lutego, a my wciąż nie mamy możliwości przetestowania integracji z naszymi klientami w środowisku testowym.

Prosimy o jasną informację:

czy problem leży po stronie integracji, czy po stronie KSeF,

czy jest znany termin przywrócenia prawidłowego działania systemu DEMO,

ewentualnie jakie działania są obecnie podejmowane w celu rozwiązania problemu.


anonim 2026-01-12 20:44 0 komentarzy
więcej »
0 głosów

Wypowiedzenie umowy sugestia Nowe

Dzień dobry.

Czy da się U państwa wypowiedzieć umowę z ew zwrotem za niewykorzystany czas? Księgowy chce abym przeszedł na jego program od 1 kwietnia w związku z integracją z ksef


anonim 2026-01-09 14:57 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

tak, istnieje taka możliwość. Proszę o przesłanie dyspozycji mailowej na adres info@fakturownia.pl wraz ze wskazaniem numeru faktury za abonament.

Pozdrawiam
Sandra

więcej »
0 głosów

Czy można wydrukować potwierdzenie dostarczenia faktury e mailem?


anonim 2026-01-09 10:27 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
niestety nie ma takiej możliwości. Mogą Państwo zrobić zrzut ekranu informacji o dostarczeniu wiadomości.
Przesyłam link do artykułu z opisem statusów wysyłki: https://pomoc.fakturownia.pl/973643-Jak-sprawdzic-czy-faktura-zostala-dostarczona-na-poczte-kontrahenta

Pozdrawiam
Sonia

więcej »
0 głosów

Witam. Od kilku dni nie wysyłają mi się stworzone faktury z fikcyjnymi danymi do ksef demo. Na początku po konfiguracji faktury przesyłały się i miały status po max kilku minutach (po sprawdzeniu w ksef pojawiały się w ciągu kilku godzin) Natomiast teraz mam status DEMO w trakcie przez więcej niż 24h po czym status zmienia się na czerwony wykrzyknik z błędem tj. Przekroczono liczbę prób wysyłki faktury do KSeF.

Dlaczego tak się dzieje?


anonim 2026-01-07 21:37 1 komentarz
Odpowiedź główna


Dzień dobry,
proszę o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail integracje@fakturownia.pl wraz z podaniem nazwy Państwa konta w Fakturowni.

Nazwa konta znajduje się w domenie - np. www.nazwakonta.fakturownia.pl

Dodatkowo, proszę o podanie Numeru Dokumentu, w których wystąpiła wspomniana sytuacja oraz udzielenie dostępu do pomocy technicznej w celu zweryfikowania zgłoszenia:

https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Jak-udzielic-dostepu-Pomocy-Technicznej-

Pozdrawiam

więcej »
0 głosów

Termin platności pytanie Nowe

Dzień dobry,

Jakiś czas temu pytałam Państwa o zagadnienie dot. zmiany terminu płatności w programie, bez zmiany na już wystawionej fakturze.
A brzmiało to tak:
Chciałam zapytać o zmianę terminu płatności wystawionej już faktury, tak aby "nie paliła się" na czerwono z powodu przekroczenia daty płatności z faktury - tylko w momencie przekroczenia dodatkowej daty płatności skorygowanej (wpisanej w program) przez mnie.
Po skończonej usłudze transportowej mam obowiązek wystawić do kontrahenta fakturę z datą zakończenia usługi.
W tym momencie po wyborze terminu płatności program sam przelicza datę płatności – i super.
Kiedy nie odznaczę, że klient zapłacił w terminie – program wyświetla go na czerwono – też super.
Ale nasz termin płatności (transport międzynarodowy) zaczyna swój bieg w momencie doręczenia przez nas oryginalnych dokumentów transportowych do naszego kontrahenta – a to chwilę trwa - a faktura jest już wystawiona.
Po wysyłce faktury do klienta nie mam szansy zmienić już tego terminu.
Czy jest już jakiś pomysł, żeby program wyświetlał mi kontrahenta spóźnionego biorąc pod uwagę skorygowany przeze mnie termin w programie?

Pozdrawiam
Justyna Świstak


anonim 2026-01-08 16:24 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
dziękujemy za Państwa sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu. Pozostali Użytkownicy systemu mogą głosować na Państwa wpisie za przydatnością takiej funkcji, a duża liczba głosów spowoduje przekazanie sugestii do działu rozwoju produktu.

Pozdrawiam
Sonia

więcej »
0 głosów

Witam, czy do Ksef wersji produkcyjnej tak samo będziemy aktywować w fakturowni, tak jak obecnie do wersji testowej ksef, tylko poprzez popisanie epuapem? Bez pobierania i wgrania certyfikatu, lub tokenu?


anonim 2026-01-12 00:25 0 komentarzy
więcej »
0 głosów

Dziwny komunikat pytanie Nowe

Co oznacza taki komunikat, {"softbounce_desc"=>"message bounced"}, który pojawił się po wysłaniu dokumentu, w sekcji "aktywności związane z dokumentem". Dokument nie różni się niczym od innych, ten sam szablon. Nie modyfikowałem też treści maila.


anonim 2025-07-01 10:58 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

w celu przeprowadzenia szczegółowej analizy proszę o:
1. Podanie numeru ID konta - znajduje się on w prawym górnym rogu po przejściu do zakładki Ustawienia > Ustawienia konta (https://pomoc.fakturownia.pl/163196381-Numer-ID-konta-w-Fakturowni)
2. Udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej zgodnie z instrukcją: https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Pomoc-techniczna-jak-udzielic-do-niej-dostepu
3. Wskazanie numeru faktury, przy której pojawił się taki komunikat.

W razie dodatkowych pytań, pozostaję do dyspozycji.

Pozdrawiam
Julia

więcej »
0 głosów

dodawanie tokenu ksef do Fakturowni. Gdzie się dodaje token KSEF?


anonim 2026-01-08 09:52 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

przesyłam instrukcję aktywacji integracji z KSeF: https://pomoc.fakturownia.pl/197913379-Jak-polaczyc-Fakturownie-z-KSeF-DEMO-autoryzacja-integracji-krok-po-kroku

Pozdrawiam
Sandra

więcej »
0 głosów

Dzień proszę o informację w jaki sposób prawidłowo wykonać tzw. Złomowanie produktów?

Mam w magazynie kilkadziesiąt produktów po upływie terminu ważności. Chcę wykonać usunięcie w poprawny sposób.


anonim 2026-01-08 09:33 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
dziękujemy za kontakt.

W takim przypadku z technicznego punktu widzenia można skorzystać z Rozchodu Wewnętrznego (RW) gdyż produkt jest po terminie ważności i w efekcie zostaje przekazany do strat magazynowych.

Aby wystawić ten rodzaj dokumentu należy przejść do zakładki Magazyn > Dokumenty magazynowe.
Klikamy przycisk Nowy dokument i w rodzaju dokumentu wybieramy Rozchód wewnętrzny (RW).
Wypełniamy formularz odpowiednimi danymi a w pozycjach dodajemy te produkty, które chcemy ściągnąć z magazynu. Po zapisaniu formularza system wyświetli utworzony dokument RW.

Link do artykułu z Bazy Wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/2760750-Rozchod-wewnetrzny-RW-jak-i-w-jakim-celu-wystawiamy-taki-dokument

W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.

Pozdrawiam
Julia

więcej »
0 głosów

Akcyza sugestia Nowe

Dobry wieczór! Chciałabym dodać nowy towar do produktów do sprzedaży - węgiel. Czy da radę tak zrobić żebym mogła sprzedac wegiel na firmę z akcyzą?


anonim 2026-01-07 22:26 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

w systemie nie ma funkcji, która pozwoliłaby na umieszczenie akcyzy na dokumencie.

Pozdrawiam
Sandra

więcej »
0 głosów

Zestaw produktu pytanie Nowe

mamy produkt, który jest zrobiony na zestaw i chciałbym, żeby na wz po wystawieniu faktury1 przedmiot w swojej oryginalnej cenie (takiej jak cały set) a reszta za 0zł. Jak to zrobić?


anonim 2026-01-07 18:29 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

w przypadku, gdy produkt otrzymuje systemowe oznaczenie jako zestaw, czyli wskazujemy elementy składowe, które wchodzą w jego skład, na fakturze widoczna jest nazwa zestawu, ale WZ wykazuje elementy składowe zestawu z rozbiciem na poszczególne półprodukty. System działa w ten sposób zarówno, jeśli WZ wystawiane jest automatycznie, jak i ręcznie.

Opisane działanie można uzyskać tylko poprzez edycję WZ i ręczne poprawienie wartości przy produktach składowych (dodanie sumy do produktu 1 i wyzerowanie dla pozostałych produktów. Wartości można w ten sposób poprawić tylko dla cen sprzedaży. Ceny zakupu podpinane są automatycznie do kolejnych przyjęć zgodnie z FIFO. Czyli dopiero skorzystanie z opcji Drukuj > Pokaż ceny sprzedaży w podglądzie WZ wykaże wartość dla pierwszej pozycji, a dla pozostałych 0. Należy mieć na uwadze, że może to generować rozbieżności w raportach.

W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.

Pozdrawiam
Milena

więcej »
0 głosów
2026 01 07 13h04 07

JPK EWP(3) pytanie Nowe

Dzień dobry,

chciałem wygenerować raport JPK EWP(3) i dostałem komunikat z błędem "Brak stawek dochodowego podatku zryczałtowanego". W którym miejscu na fakturach mogę uzupełnić te dane ?

Pozdrawiam
Jakub Agrestowski


anonim 2026-01-07 13:06 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
w zakładce Ustawienia > Dane firmy, po przejściu do edycji działu, powinni Państwo zaznaczyć opcję "Płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego" i zapisać zmiany.
Wówczas na każdej fakturze, przy pozycjach możliwe będzie wybranie stawki podatku zryczałtowanego.
Przesyłam link do szczegółowej instrukcji:
https://pomoc.fakturownia.pl/21992657-Jednolity-plik-kontrolny-JPK-EWP-ewidencja-przychodow-dla-podatnikow-objetych-ryczaltem

Pozdrawiam
Sonia

więcej »
0 głosów

Czekam od kilkunastu minut na werfyikację przy KSEF DEMO? Jak potwierdzić, że dobiegła końca?

MO


anonim 2026-01-07 19:29 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

dziękuję za wiadomość. Uprzejmie proszę o informację, czy problem nadal występuje? Czy wyświetlił się komunikat o błędzie (jeśli tak, to jaki)?

W przypadku dodatkowych pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Pozdrawiam
Michalina

więcej »
0 głosów
Sort2

i Kolejna patologia w Fakturowania w zakładce Koszty,
oprócz wysłanego przed chwilą błędu sortowania po Nazwa,

próbowałem sobie poradzić w kosztach po sortowaniu, np. po dacie wprowadzenia dokumentu,
a tu proszę, brak możliwości sortowania w tych kolumnach.

jeden błąd powoduje drugi błąd, i nie mamy jak prowadzać księgowości w Fakturowania, i jak prawidłowo wprowadzać koszty.
Przecież musimy je jakoś numerować...


anonim 2026-01-05 15:00 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

nie ma możliwości sortowania po każdym parametrze, w tym między innymi po dacie utworzenia dokumentu.

Pozdrawiam
Sandra

więcej »
0 głosów

Forbidden 403 błąd Nowe

Od tygodnia ciągle mam problem z zalogowaniem się na konto, bo pojawia się błąd Forbidden 403 (przeglądarka Safari na Macu)


anonim 2024-09-05 01:10 9 komentarze
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

proszę o wskazanie IP, dla którego występuje błąd 403 przy logowaniu się do Fakturowni.

IP można sprawdzić za pomocą strony https://checkip.amazonaws.com/. Proszę również o informację z jakiej sieci Państwo korzystają.

Pozdrawiam
Milena

więcej »
0 głosów

Witam. Od kilku dni nie wysyłają mi się stworzone faktury z fikcyjnymi danymi do ksef demo. Na początku po konfiguracji faktury przesyłały się i miały status po max kilku minutach (po sprawdzeniu w ksef pojawiały się w ciągu kilku godzin) Natomiast teraz mam status DEMO w trakcie przez więcej niż 24h po czym status zmienia się na czerwony wykrzyknik z błędem tj. Przekroczono liczbę prób wysyłki faktury do KSeF.

Dlaczego tak się dzieje?


anonim 2026-01-03 21:59 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,
proszę o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail integracje@fakturownia.pl wraz z podaniem nazwy Państwa konta w Fakturowni.

Nazwa konta znajduje się w domenie - np. www.nazwakonta.fakturownia.pl

Dodatkowo, proszę o podanie Numeru Dokumentu, w których wystąpiła wspomniana sytuacja oraz udzielenie dostępu do pomocy technicznej w celu zweryfikowania zgłoszenia:

https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Jak-udzielic-dostepu-Pomocy-Technicznej-


Pozdrawiam

więcej »
0 głosów

Adres konta: https://pralniatexi.fakturownia.pl Typ konta: Pro
Witam. Wystawiamy w waszym programie WZ-tki na wykonane usługi. Raz w miesiącu tworzona jest z nich faktura zbiorcza. Brakuje, aby FAKTUROWNIA automatycznie wpisywała wszystkie numery WZ na tą fakturę, z których została utworzona. Taki zapis mógłby się pojawiać np. w uwagach na dole dokumentu. Jest to ważne dla ciągłości i identyfikacji konkretnych usług wystawionych na fakturze dla nas i dla odbiorcy. Czy można oczekiwać wprowadzenia takiej funkcjonalności?


anonim 2026-01-07 12:29 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

dziękujemy za sugestię. Została przekazana do naszego działu rozwoju. Obecnie jesteśmy skupieni na wprowadzeniu KSeF, w przyszłości zajmiemy się poprawianiem innych funkcji naszego programu.

Pozdrawiam,
Szymon

więcej »
0 głosów
Rondigroup   fakturownia.pl   program do fakturowa1

Dzień dobry.
Wystąpił następujący błąd:
„Proszę poprawić dane.
Zaliczka musi być dołączona do jednego zamówienia”.
Wcześniej tak nie było. Proszę o informację, jak to naprawić?


anonim 2026-01-06 12:48 3 komentarzy
Odpowiedź główna

Dzień dobry,

prawidłowym schematem działania w przypadku faktur zaliczkowych i końcowych jest wystawienie zamówienia na pełną kwotę transakcji. Następnie z poziomu zamówienia można wystawić do niego fakturę zaliczkową lub wiele zaliczek, a transakcję zamknąć fakturą końcową zgodnie z artykułami:
- https://pomoc.fakturownia.pl/431820-Tworzenie-faktury-zaliczkowej-do-zamowienia
- https://pomoc.fakturownia.pl/3682977-Wystawienie-faktury-koncowej-z-faktury-zaliczkowej-powiazanej-z-zamowieniem-.

Dla faktur zaliczkowych wystawionych przed blokadą system pozwoli tylko wystawić fakturę końcową. W formularzu faktury końcowej w sekcji 'Powiązane faktury zaliczkowe' można wybrać fakturę zaliczkową lub wiele zaliczek do powiązania z końcową. Nie ma możliwości wystawienia faktury zaliczkowej jako samodzielnego dokumentu.

W przypadku dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji.

Pozdrawiam
Milena

więcej »