Czy istnieje możliwość aby po uprzednim utworzeniu zamówienia od klienta ilość towaru z tegoż zamówienia była uwzględniana w aktualnym stanie magazynowym na ten towar? Na przykład, w magazynie jest 100 sztuk towaru X, Klient Y zamawia 50 sztuk towaru X. Po stworzeniu zamówienia na 50 sztuk towaru X pojawiała by się informacja iż stan magazynowy wynosi np. 100/50 (100 sztuk fizycznie w magazynie/50 sztuk dostępnych).
Witam,
może Pan skorzystać z opcji zarezerwowania towaru poprzez dokument magazynowy rezerwacji. Pozwala on zarezerwować konkretną ilość towaru dla konkretnego kontrahenta, tak żeby ta rezerwacja blokowała dany towar. Dokument rezerwacji znajdzie Pan w zakładce Magazyn>Dokumenty magazynowe> Nowy dokument> Rezerwacja.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
www.radgost.com
Dziękujemy za trafna sugestie,i dodatkowo proszę o głos tej sprawie, a także o komentarze korygujące i opisy. Oddawanie głosów na ten post pomoże sprawdzić Nam zapotrzebowanie Użytkowników Fakturowi na wprowadzenie tego typu udogodnienia.
Proszę o wprowadzenie rubryki kod produkty na dokumentach magazynowych - takich jak PZ, WZ, RW, MM itp. Kod produktu jest głównym oznacznikiem towaru i jego brak poważnie utrudnia działanie Waszego programu. Umieszczanie przez użytkownika kodu produktu w nazwie to nie jest profesjonalne rozwiązanie...
Dziękujemy za trafna sugestie, proszę o głos tej sprawie, a także o komentarze korygujące i opisy. Oddawanie głosów na ten post pomoże sprawdzić Nam zapotrzebowanie Użytkowników Fakturowi na wprowadzenie tego typu udogodnienia.
Czy można dodać uproszczoną komendę w API do pobierania stanu SALDA kontrahenta? (zamiast pobierania i sprawdzania płatności wszystkich dokumentów dla danego klienta, aby obliczyć saldo bieżące)?
Witam, księgowy monitował mnie żebym dopisał na każdej fakturze adnotację iż jestem zwolniony z vat analogicznie do formułki na drukach do ręcznego wypisywania, gdzie zawsze taka informacja jest nadrukowana. Wiadomo o co chodzi? O ten tekst że jestem zwolniony z vat ble ble bla bla na podstawie tego i tamtego zgodnie z tym i tym. Moje pytanie brzmi. Czy ta informacja jest wymagana na drukach faktur zwolnionych z Vat? Dlaczego nie ma jej na dokumentach drukowanych u Was? Dlaczego jest na dokumentach do wypełniania ręcznego.
Witam serdecznie,
tak jak sugerowała księgowość powód zwolnienia VAT powinien być na fakturach. W naszym systemie powód zwolnienia z VAT na fakturze można na stałe umieścić wchodząc w zakładkę Ustawienia>Dane firmy edytując daną firmę i w rubryce "Domyślne uwagi na fakturach".
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
www.radgost.com
Witam serdecznie,
własny termin płatności należy wpisać w zakładce Ustawienia> Ustawienia konta> Słowniki>jak Pan wpisywał termin płatności na fakturze.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
www.radgost.com
Powyższy temat się kiedyś pojawił, ale ma o dziwo mało głosów (stan na dziś - 0).
Mój pomysł interfejsu byłby taki:
Zaczynamy od widoku miesiąca. Widokiem by była pionowa lista dni danego miesiąca.
Przy każdym dniu byłby "plusik" (podobnie jak to jest w pozycjach na fakturze). Po kliknięciu na plusik by się wybierało miejsce i cel podróży z predefiniowanych pozycji wraz z odległościami - jeden lub więcej na każdy dzień.
Po zamknięciu danego miesiąca generowałaby się zgrabna lista wyjazdów - podsumowanie kilometrów, automatyczne przemnożenie przez stawkę.
Myślę, że w nagłówku każdego arkusza zmieściłyby się zarówno dane samochodu, jak i firmy, jakaś tam data, kolejny numer i co tam jeszcze trzeba.
Podpisane arkusze stanowiłyby ostatecznie elegancką, czytelną książkę, a i byłoby mniejsze ryzyko popełnienia pomyłki przy tych pierdołowatych obliczeniach groszowych kwot.
Uważam, że pomimo braku głosów popierających zamierzchły temat "koszty-kilometrówka", taka funkcjonalność przydałaby się wielu firmom.
Myślę, że niewielu użytkowników Fakturowni zdaje sobie sprawę, że coś takiego jest możliwe, ale bardzo wielu by skorzystało.
Pozdrawiam
Marek Kostecki
Witam,
na ten moment nie mamy w planach tworzenia takiej funkcjonalności, jak na razie monitorujemy zapotrzebowanie na kiometrówkę. Jeżeli zainteresowanie będzie duże podejmiemy pracę w tym zakresie.
pozycja "powiązane faktury zaliczkowe" w przypadku powiązanych zaliczek w szablonach użytkownika nie istnieją
jaka zmienna spowoduje dodanie tej pozycji do szablonu ?
pracujemy nad taką możliwością, w następnym tygodniu powinny pojawić się zmiany. Będzie dodany nowy szablon, całkowicie edytowalny, w którym będą widoczne powiązane zaliczki do faktury końcowej.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
www.radgost.com
Witam. W Wykresach błędnie wyświetlane są niektóre pozycje na wykresie Produkty:marża, przez co wykres jest kompletnie nieprzydatny (a przydatny być powinien!!), ceny netto i brutto w wykresie są: wyliczane raz dobrze, raz błednie, a czasami wcale.
Na chwile obecna liczba tych dokumentow to chyba 25. Czy istnieje mozliwosc wlasnej edycji liczby wyswietlanych na stronie dokumentow ?
Szczegolnie przydatne byloby to przy zaznaczaniu niezaplaconych FV w celu wyslania ich do spoznialskich klientow poza kolejka automatycznego przypominania. Zdarzylo mi sie juz kilka razy,ze po zmianie strony wysylalem maila wiecej niz raz - co irytowalo odbiorce...
Witam,
niestety po imporcie platnosci z banku odkrylem,ze nie ma mozliwosci przypisania jednej platnosci do kilku FV.
Czesto Klienci w jednym przelewie reguluja wiecej niz 2 platnosci za FV.
Czy bedzie dodana mozliwosc powiazania jednej platnosci z kilkoma FV ?
Już parokrotnie próbowałem zaimportować produkty do Fakturowni. Na początku okazało się że jest to błąd po Państwa stronie. Gdy dzisiaj dostałem informację że już jest wszystko ok spróbowałem ponownie. Tym razem produkty się zaimportowały ale mimo prawidłowego przypisania kolumn cena sprzedaży netto i brutto jest taka sama, ceny zakupu są takie same, z niewiadomych dla mnie przyczyn stan magazynowy zwiększa się dwukrotnie czyli zamiast 1 szt. mam 2 szt. Dopiero po wejściu w poszczególny program a następnie powrocie do magazyn-produkty jest 1 szt. Bardzo proszę o pomoc w imporcie tych produktów bo robię to już ponad tydzień i nic z tego nie wychodzi. Planowałem przejść na Fakturownię od marca a wygląda na to że z powodu śmiesznego importu nic z tego nie będzie mimo poświęcenia dużej ilości czasu. Bardzo proszę o pomoc bo zależy mi na czasie.
Czy jest możliwość wysyłki noty odsetkowej mailem?
Bardzo przydała by się taka możliwość.
Kwota odsetkowa mogłaby mieć opcje : odsetek skarbowych i umownych.
Fajnie gdyby była opcja czegoś w stylu pieczątki o treści Wzywającej do uregulowania albo sprawa zostanie przesłana do firmy windykacyjnej.
przy tworzeniu faktury były by dobrze żeby była zakładka pobierz z magazynu , wchodziło by się na magazyn zaznaczało produkty które chce się pobrać i dodać ja do faktury . ewentualnie wtedy na fakturze dodało by się tylko ilości
dziękujemy za trafna sugestie, dodatkowo proszę o głos tej sprawie, a także o komentarze korygujące i opisy. Oddawanie głosów na ten post pomoże sprawdzić Nam zapotrzebowanie Użytkowników Fakturowi na wprowadzenie tego typu udogodnienia.
Witam!
Jestem wspołwłaścicielem pośredniczej firmy, co zajmuje się importem ziarna z Ukrainy i sprzedażą w Polsce.
Poradźcie, proszę, jak lepiej wprowadzać do programu dokumenty SAD na import i importowany VAT. VAT za mnie płaci spedycja i włącza jego do faktur na swoje usługi
Przydałaby się możliwość zmiany nazwy eksportowanego pliku, nie tylko formatu daty. Jeszcze jakiś czas temu format wyglądał tak: nazwafirmy_data, teraz jest to faktura_data. Wysyłając do klienta trzeba zmieniać nazwę każdego pliku z osobna - chcę w nazwie pliku mieć nazwę firmy.
Dziękujemy za trafna sugestie, proszę o głos tej sprawie, a także o komentarze korygujące i opisy. Oddawanie głosów na ten post pomoże sprawdzić Nam zapotrzebowanie Użytkowników Fakturowi na wprowadzenie tego typu udogodnienia.
nie mamy w ty momencie takiej możliwości, ale można w tym celu użyć dokumentu wystawionego jako faktura podobna i zmienić na nim dane. Wystarczy wejść w podgląd faktury i z menu podręcznego wybrać Więcej opcji>Wystaw podobną.
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.
z racji tego że nie zachowujecie Państwo historii faktur (zmian na fakturze nie można cofnąć) utworzyłem skrypt do pobierania faktur z danego dnia i generowania ich pdfów do archwizacji. Jednak nie jest to rozwiązanie idealne bo faktury pobierane nie są z danego dnia lecz z dnia na jaki wygenerowano faktury, przez co jeśli księgowa wystawi fakturę na dzień wcześniejszy (kilka dni później) mój skrypt tego nie wyłapuje. Pytanie: czy po API można wyciągnąć faktury z danego dnia (data wygenerowania faktury a nie data na jaki wystawiono fakturę)?
Historia faktur jest cały czas dostępna w programie i na bieżąco backupowana. Zmiany na fakturze można nadpisać (edytować fakturę ponownie). Odnośnie rozbudowania API, jest to trafna uwaga. Oddawanie głosów na ten post pomoże sprawdzić Nam zapotrzebowanie Użytkowników Fakturowi na wprowadzenie tego typu udogodnienia.
Blokowanie ilości towaru na podstawie zamówienia od klienta pytanie Rozwiązane
Witam,
Czy istnieje możliwość aby po uprzednim utworzeniu zamówienia od klienta ilość towaru z tegoż zamówienia była uwzględniana w aktualnym stanie magazynowym na ten towar? Na przykład, w magazynie jest 100 sztuk towaru X, Klient Y zamawia 50 sztuk towaru X. Po stworzeniu zamówienia na 50 sztuk towaru X pojawiała by się informacja iż stan magazynowy wynosi np. 100/50 (100 sztuk fizycznie w magazynie/50 sztuk dostępnych).
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Witam,
może Pan skorzystać z opcji zarezerwowania towaru poprzez dokument magazynowy rezerwacji. Pozwala on zarezerwować konkretną ilość towaru dla konkretnego kontrahenta, tak żeby ta rezerwacja blokowała dany towar. Dokument rezerwacji znajdzie Pan w zakładce Magazyn>Dokumenty magazynowe> Nowy dokument> Rezerwacja.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
www.radgost.com
możliwość sortowania produktów nie tylko po działach, ale także po magazynach sugestia Rozwiązane
w momencie, gdy mamy kilka magazynów to dobrze jest móc zobaczyć ile towaru wyszło z którego magazynu.
Witam serdecznie,
takie raporty są dostępne w zakładce Raporty>Lista raportów> Magazyny.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
www.radgost.com
brak zdarzenia eksport faktur w aktywnosciach na koncie sugestia Rozwiązane
j.w
Dziękujemy za trafna sugestie,i dodatkowo proszę o głos tej sprawie, a także o komentarze korygujące i opisy. Oddawanie głosów na ten post pomoże sprawdzić Nam zapotrzebowanie Użytkowników Fakturowi na wprowadzenie tego typu udogodnienia.
Kod produktu na dokumentach magazynowych. sugestia Rozwiązane
Proszę o wprowadzenie rubryki kod produkty na dokumentach magazynowych - takich jak PZ, WZ, RW, MM itp. Kod produktu jest głównym oznacznikiem towaru i jego brak poważnie utrudnia działanie Waszego programu. Umieszczanie przez użytkownika kodu produktu w nazwie to nie jest profesjonalne rozwiązanie...
Dziękujemy za trafna sugestie, proszę o głos tej sprawie, a także o komentarze korygujące i opisy. Oddawanie głosów na ten post pomoże sprawdzić Nam zapotrzebowanie Użytkowników Fakturowi na wprowadzenie tego typu udogodnienia.
Personalizacja panelu klienta sugestia Rozwiązane
Proponuje umożliwić spersonalizowanie panelu klienta o logo i dane firmy .
SALDO kontrahenta w API sugestia Rozwiązane
Czy można dodać uproszczoną komendę w API do pobierania stanu SALDA kontrahenta? (zamiast pobierania i sprawdzania płatności wszystkich dokumentów dla danego klienta, aby obliczyć saldo bieżące)?
brak podstawy prawnej na fakturach zwolnionych z Vat pytanie Rozwiązane
Witam, księgowy monitował mnie żebym dopisał na każdej fakturze adnotację iż jestem zwolniony z vat analogicznie do formułki na drukach do ręcznego wypisywania, gdzie zawsze taka informacja jest nadrukowana. Wiadomo o co chodzi? O ten tekst że jestem zwolniony z vat ble ble bla bla na podstawie tego i tamtego zgodnie z tym i tym. Moje pytanie brzmi. Czy ta informacja jest wymagana na drukach faktur zwolnionych z Vat? Dlaczego nie ma jej na dokumentach drukowanych u Was? Dlaczego jest na dokumentach do wypełniania ręcznego.
Proszę o szybką odpowiedź
Witam serdecznie,
tak jak sugerowała księgowość powód zwolnienia VAT powinien być na fakturach. W naszym systemie powód zwolnienia z VAT na fakturze można na stałe umieścić wchodząc w zakładkę Ustawienia>Dane firmy edytując daną firmę i w rubryce "Domyślne uwagi na fakturach".
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
www.radgost.com
błąd w fakturowaniu błąd Rozwiązane
Wpisuję termin płatności 110 dni, zapisuję fakturę, klikam edycja i pojawia się termin płatności 1 dzień!!!!!!!!!!!!!!!
DZLACZEGO????
Witam serdecznie,
własny termin płatności należy wpisać w zakładce Ustawienia> Ustawienia konta> Słowniki>jak Pan wpisywał termin płatności na fakturze.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
www.radgost.com
Kilometrówka sugestia Rozwiązane
Powyższy temat się kiedyś pojawił, ale ma o dziwo mało głosów (stan na dziś - 0).
Mój pomysł interfejsu byłby taki:
Zaczynamy od widoku miesiąca. Widokiem by była pionowa lista dni danego miesiąca.
Przy każdym dniu byłby "plusik" (podobnie jak to jest w pozycjach na fakturze). Po kliknięciu na plusik by się wybierało miejsce i cel podróży z predefiniowanych pozycji wraz z odległościami - jeden lub więcej na każdy dzień.
Po zamknięciu danego miesiąca generowałaby się zgrabna lista wyjazdów - podsumowanie kilometrów, automatyczne przemnożenie przez stawkę.
Myślę, że w nagłówku każdego arkusza zmieściłyby się zarówno dane samochodu, jak i firmy, jakaś tam data, kolejny numer i co tam jeszcze trzeba.
Podpisane arkusze stanowiłyby ostatecznie elegancką, czytelną książkę, a i byłoby mniejsze ryzyko popełnienia pomyłki przy tych pierdołowatych obliczeniach groszowych kwot.
Uważam, że pomimo braku głosów popierających zamierzchły temat "koszty-kilometrówka", taka funkcjonalność przydałaby się wielu firmom.
Myślę, że niewielu użytkowników Fakturowni zdaje sobie sprawę, że coś takiego jest możliwe, ale bardzo wielu by skorzystało.
Pozdrawiam
Marek Kostecki
Witam,
na ten moment nie mamy w planach tworzenia takiej funkcjonalności, jak na razie monitorujemy zapotrzebowanie na kiometrówkę. Jeżeli zainteresowanie będzie duże podejmiemy pracę w tym zakresie.
brak faktur korygujących w Ewidencji Sprzedaży (raport) za luty 2015 błąd Rozwiązane
jak w tytule
RATUNKU!
Witam serdecznie,
czy faktura korekta do faktury z lutego wybyła wystawiona w innym miesiącu, np w marcu?
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
www.radgost.com
Wysyłanie wiadomości przez SMTP z potwierdzeniem doręczenia sugestia Rozwiązane
Podczas wysyłania faktur przydałaby się możliwość oznaczenia "żądaj potwierdzenia doręczenia" jak w klientach poczty.
powiązane faktury zaliczkowe pytanie Rozwiązane
pozycja "powiązane faktury zaliczkowe" w przypadku powiązanych zaliczek w szablonach użytkownika nie istnieją
jaka zmienna spowoduje dodanie tej pozycji do szablonu ?
Dzień dobry,
pracujemy nad taką możliwością, w następnym tygodniu powinny pojawić się zmiany. Będzie dodany nowy szablon, całkowicie edytowalny, w którym będą widoczne powiązane zaliczki do faktury końcowej.Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
www.radgost.com
Fakturownia - Magazyn - błąd w wykresach: Produkty: marża błąd Rozwiązane
Witam. W Wykresach błędnie wyświetlane są niektóre pozycje na wykresie Produkty:marża, przez co wykres jest kompletnie nieprzydatny (a przydatny być powinien!!), ceny netto i brutto w wykresie są: wyliczane raz dobrze, raz błednie, a czasami wcale.
Możliwość ustawienia liczby wyświetlanych dokumentów na jednej stronie. sugestia Rozwiązane
Na chwile obecna liczba tych dokumentow to chyba 25. Czy istnieje mozliwosc wlasnej edycji liczby wyswietlanych na stronie dokumentow ?
Szczegolnie przydatne byloby to przy zaznaczaniu niezaplaconych FV w celu wyslania ich do spoznialskich klientow poza kolejka automatycznego przypominania. Zdarzylo mi sie juz kilka razy,ze po zmianie strony wysylalem maila wiecej niz raz - co irytowalo odbiorce...
Płatności sugestia Rozwiązane
Witam,
niestety po imporcie platnosci z banku odkrylem,ze nie ma mozliwosci przypisania jednej platnosci do kilku FV.
Czesto Klienci w jednym przelewie reguluja wiecej niz 2 platnosci za FV.
Czy bedzie dodana mozliwosc powiazania jednej platnosci z kilkoma FV ?
stopka pytanie Rozwiązane
Jak usunąć stopkę na dole " fakturownia.pl" ?
Witam,
Usunięcie stopki kosztuje 20% ceny wykupionego abonamentu. Po opłaceniu konta przez Klienta wysyłamy na Jego życzenie odpowiednią pro formę.
Pozdrawiam,
Malgorzata Kozicka
--
Malgorzata Kozicka
e-mail: malgorzata@radgost.com
www.radgost.com
Ewidencja sprzedaży sugestia Rozwiązane
Dlaczego korekta faktury na nią nie wchodzi?
Przecież korygować mogę również cenę i powinna się ona zawierać w ewidencji vat.
Witam serdecznie,
faktura korygująca jest wliczana przy tworzeniu raportu sprzedaży VAT, proszę o wysłanie zrzutów ekranu na potwierdzenie błędów.
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
www.radgost.com
Nieudany Import błąd Rozwiązane
Witam serdecznie.
Już parokrotnie próbowałem zaimportować produkty do Fakturowni. Na początku okazało się że jest to błąd po Państwa stronie. Gdy dzisiaj dostałem informację że już jest wszystko ok spróbowałem ponownie. Tym razem produkty się zaimportowały ale mimo prawidłowego przypisania kolumn cena sprzedaży netto i brutto jest taka sama, ceny zakupu są takie same, z niewiadomych dla mnie przyczyn stan magazynowy zwiększa się dwukrotnie czyli zamiast 1 szt. mam 2 szt. Dopiero po wejściu w poszczególny program a następnie powrocie do magazyn-produkty jest 1 szt. Bardzo proszę o pomoc w imporcie tych produktów bo robię to już ponad tydzień i nic z tego nie wychodzi. Planowałem przejść na Fakturownię od marca a wygląda na to że z powodu śmiesznego importu nic z tego nie będzie mimo poświęcenia dużej ilości czasu. Bardzo proszę o pomoc bo zależy mi na czasie.
Pozdrawiam
NOTA ODSETKOWA sugestia Rozwiązane
Czy jest możliwość wysyłki noty odsetkowej mailem?
Bardzo przydała by się taka możliwość.
Kwota odsetkowa mogłaby mieć opcje : odsetek skarbowych i umownych.
Fajnie gdyby była opcja czegoś w stylu pieczątki o treści Wzywającej do uregulowania albo sprawa zostanie przesłana do firmy windykacyjnej.
Witam serdecznie,
notę odsetkową można pobrać z serwisu w formacie pdf, a następnie ją wysłać w korespondencji.
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
www.radgost.com
poprawienie wpisywania towarów z magazynu na fakturę sugestia Rozwiązane
przy tworzeniu faktury były by dobrze żeby była zakładka pobierz z magazynu , wchodziło by się na magazyn zaznaczało produkty które chce się pobrać i dodać ja do faktury . ewentualnie wtedy na fakturze dodało by się tylko ilości
Witam serdecznie,
dziękujemy za trafna sugestie, dodatkowo proszę o głos tej sprawie, a także o komentarze korygujące i opisy. Oddawanie głosów na ten post pomoże sprawdzić Nam zapotrzebowanie Użytkowników Fakturowi na wprowadzenie tego typu udogodnienia.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
tel: +48 22 250 15 80
www.radgost.com
SAD na import i VAT pytanie Rozwiązane
Witam!
Jestem wspołwłaścicielem pośredniczej firmy, co zajmuje się importem ziarna z Ukrainy i sprzedażą w Polsce.
Poradźcie, proszę, jak lepiej wprowadzać do programu dokumenty SAD na import i importowany VAT. VAT za mnie płaci spedycja i włącza jego do faktur na swoje usługi
Dzień dobry,
proszę o sprecyzowanie co zawierają dokumenty SAD, zmiana podatku na obowiązujący na Ukrainie to nie problem, bo można go wpisać.
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
tel: +48 22 250 15 80
www.radgost.com
Na ekranie przychodów przydałaby się kolumna z kwotą pozostałą do zapłaty (brutto) sugestia Rozwiązane
Obecnie żeby się tego dowiedzieć, trzeba wklikać się w każdą fakturę.
Brakuje tej informacji (szczególnie gdy wybierze się Status nieopłacone).
Witam serdecznie,
w momencie zmiany statusu faktury na "Opłacono" lub wpisania kwoty opłaconej zamykającej fakturę pojawia się "Data płatności" na liście przychodów.
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
tel: +48 22 250 15 80
www.radgost.com
Zmiana nazwy pliku sugestia Rozwiązane
Przydałaby się możliwość zmiany nazwy eksportowanego pliku, nie tylko formatu daty. Jeszcze jakiś czas temu format wyglądał tak: nazwafirmy_data, teraz jest to faktura_data. Wysyłając do klienta trzeba zmieniać nazwę każdego pliku z osobna - chcę w nazwie pliku mieć nazwę firmy.
Dziękujemy za trafna sugestie, proszę o głos tej sprawie, a także o komentarze korygujące i opisy. Oddawanie głosów na ten post pomoże sprawdzić Nam zapotrzebowanie Użytkowników Fakturowi na wprowadzenie tego typu udogodnienia.
Refaktura pytanie Nowe
Witam, gdzie mogę znaleźć opcje wystawiania refaktury. pozdrawiam Alicja
Witam serdecznie,
nie mamy w ty momencie takiej możliwości, ale można w tym celu użyć dokumentu wystawionego jako faktura podobna i zmienić na nim dane. Wystarczy wejść w podgląd faktury i z menu podręcznego wybrać Więcej opcji>Wystaw podobną.
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
tel: +48 22 250 15 80
www.radgost.com
Backup faktur [api] sugestia Rozwiązane
z racji tego że nie zachowujecie Państwo historii faktur (zmian na fakturze nie można cofnąć) utworzyłem skrypt do pobierania faktur z danego dnia i generowania ich pdfów do archwizacji. Jednak nie jest to rozwiązanie idealne bo faktury pobierane nie są z danego dnia lecz z dnia na jaki wygenerowano faktury, przez co jeśli księgowa wystawi fakturę na dzień wcześniejszy (kilka dni później) mój skrypt tego nie wyłapuje. Pytanie: czy po API można wyciągnąć faktury z danego dnia (data wygenerowania faktury a nie data na jaki wystawiono fakturę)?
Historia faktur jest cały czas dostępna w programie i na bieżąco backupowana. Zmiany na fakturze można nadpisać (edytować fakturę ponownie). Odnośnie rozbudowania API, jest to trafna uwaga. Oddawanie głosów na ten post pomoże sprawdzić Nam zapotrzebowanie Użytkowników Fakturowi na wprowadzenie tego typu udogodnienia.