Jak wystawiam fakturę w zł i daję tłumaczenie na angielski, to w kwotach jest format "zł1 000". Czy mogłaby być spacja po zł, bo tak jest to mało czytelne.
Witam serdecznie, korzystam z programu od 2 mc. Generalnie program lekki, łatwy i przyjemny w obsłudze.
Natomiast utrudnieniem dla nas jest możliwość dodania tylko nabywcy jako odbiorcy w dokumencie Wz.
W dodatku ta sama firma w FV widnieje jako nabywca a w WZ jako odbiorca, mimo że na Fv jest nabywca i odbiorca inny....
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Ponawiam swoją prośbę o umożliwienia łączenia jednej płatności z wieloma fakturami. Relacja między fakturami powinna być możliwa na zasadzie wiele do wielu żeby odzwierciedlić realia biznesu i tego jak opłacane mogą być faktury.
Brzydala by mi się taka opcja - możliwości dodania własnych statusów do zamówienia.
Np:
oczekuje na akceptację
przekazane do realizacji
zrealizowane
opłacone
wysłane
nazwy są przykładowe chciałbym je dodawać i zmieniać.
Lub po prostu możliwość wałczenia własnej kolumny w zamówieniach fakturach itp.. w której można by przypisywać np kategorie do zamówień
Dziękujemy za trafna sugestie, proszę o głos tej sprawie, a także o komentarze korygujące i opisy. Oddawanie głosów na ten post pomoże sprawdzić Nam zapotrzebowanie Użytkowników Fakturowi na wprowadzenie tego typu udogodnienia.
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Piotr
Przyjmowanie płatności online obarczone jest kosztem.
Dlatego chciałbym mieć możliwość włączania i wyłączania tego klawisza dla każdej z tworzonych faktur. Także w oknie edycji faktury, gdzie np. wystawiłem i wysłałem fakturę bez kaliwsza, jednak teraz chcę ponownie wysłac ją do klienta z taką możliwością.
Potrzebny jest zeby w raporty było informacja o ilosc sztuk sprzedany .na dzien dzisiaj pokazuje ilosc sprzedazy i ta rubryka jest niczym pomocna bo w srodku mozobyc sztuk sprzedany wielokrotny i nigdzy nie ma informacji ile sztuk szprzedany w danym kategori.mam na dziej ze da sie to prowadzic zamiast ilosc sprzedazy oraz dodatkowa rubryka w tymmiejscu
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Z mojego punktu widzenia warta rozważenia byłaby data ważności produktu. Prowadzę sklep z żywnością i data jest wąznym parametrem rozróżniania poszczególnych produktów.
Kupujemy towar w opakowaniu 1op. w magazynie chcielibyśmy, aby towar został podzielony na sztuki na etapie wprowadzania faktury zakupu.
Czyli kupujemy 1op. za 30 zł, a w opakowaniu jest 36 szt. produktu, chcielibyśmy aby cena zakupu była średnia dla każdej sztuki.
Można by, przy wystawianiu nowej faktury, jak przy okazji wpisuje się nowe dane klienta, to aby widniała od razu rubryka "Nazwa skrócona" albo coś takiego, aby np. dodać login klienta z Allegro od razu przy wpisywaniu faktury?
Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu sprawią, że sugestia trafi na listę funkcji do wdrożenia. Zachęcamy więc do głosowania na tę sugestię oraz inne dodane na naszym forum.
Czy można wprowadzić? Przykład Logi: AAAAA Hasło: 1234 na wystawionych fakturach WYSTAWIŁ Jan Kowalski. Hasło 5678 to np. WYSTAWIŁ A. Nowakowski itd. Lub połączyć to z loginem. Można dodać dodatkową funkcję ekstra płatną. Komu by była potrzebna mógłby taką funkcję dokupić. Wiedziałbym który pracownik wystawiał daną fakturę i nie musiałby za każdym razem wpisywać swojego nazwiska. Pozdrawiam
dziękujemy za przesłanie wiadomości. Efekt, o którym Pan wspomina można osiągnąć ustawiając na koncie w funkcji Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Faktury i dokumenty > Pozostałe domyślne ustawienia przy wystawianiu faktury > z ostatniej faktury wystawionej przez danego użytkownika > Zapisz.
w opcji wyślij powinna być możliwośc wysłania również duplikatu faktury. (ponowne wysłanie oryginału grozi podwójnym zaksięgowaniem). Obecnie musze wybrac drukuj duplikat, zapisać sobie ją gdzieś i dopiero wysłać w pdf.
Witam
Ewidentnie brakuje modułu generowania zestawień dokumentów sprzedaży (wraz z podsumowaniem) - faktur i rachunków. Czyli generowania listy / zestawienia dokumentów sprzedaży w przedziale czasu, np. tygodniowym czy miesiecznym.
proponuję to jak najszybciej uzupełnić, pilne!!!
Mogę prosić o informacje co w takich zestawieniach powinno się znaleźć, jakie informacje i jak powinny być przedstawione. Sporo ciekawych raportów można znaleźć w naszej zakładce raporty, proszę sprawdzić czy którys z nich nie spełnia już Pana oczekiwań.
dziękujemy za trafną sugestię, będziemy mieli to rozwiązanie na uwadze. Proszę, także o głosy na tą sugestię, pozwoli nam to sprawdzić zapotrzebowanie naszych Użytkowników na takie rozwiązanie i co przyspieszy czas realizacji wprowadzenia takiego udogodnienia.
Brakuje trochę możliwości podpinania kosztów do zamówień, w celu sprawdzenia jego rentowności.
Byłoby super, gdyby po dodaniu fv kosztowej można było ją powiązać z konkretnym zamówieniem w rozbiciu na wartości (często fv kosztowa dotyczy realizacji różnych zamówień). Dodatkowym plusem byłaby możliwość dodania kosztów własnych pracy oraz wskaźnik rentowności danego zamówienia.
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Witam, dziękujemy za sugestię. Zgadza się, ze swojej strony chcemy usprawnić proces instalacji certyfikatu stąd jesteśmy na wstępnym etapie wdrożenia Let's Encrypt. W momencie realizacji zadania kolejne instalacje certyfikatów naszych Klientów będą mogły odbyć się bezkosztowo.
Oczywiście zachęcam do głosowania.
Pozdrawiam,
Piotr
Witam ,
Korzystam z aplikacji mobilnej Fakturownia 1.71 w systemie IOS 12.1 . Aplikacja zacina się . Jest bardzo wolno. I prawie 7-8 miesięcy nie widziałem żadnej aktualizacji w App Storze .
Dołączam się do komentarza aby podczas skanowania dodać opcję rozpoznawania rogów.
Witam,
bardzo dziękujemy za Państwa wiadomość oraz sugestię. Opinie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum. W przypadku dokonywania prac nad tą częścią systemu postaramy się uwzględnić Państwa sugestię.
Pozdrawiam, Ania.
Witam,
wystawiłem rachunek bez Vat, jestem osobą fizyczną. Jest to opłata za najem lokalu usługowego. Czy może to musi być Faktura bez Vatu?, nie bardzo wiem czy się różnią?
Drugie pytanko, w następnej kolejności będę wystawiał rachunek (czy może fakturę) za media tj.prąd gaz itp. na rachunki będą wyliczane z podzielników i faktur od dystrybutorów. Jak wtedy ma wyglądać rachunek (czy może faktura?, mam wyodrębnić Vat?) ?
Jak wejdziemy w konkretny produkt i potem klikniemy u góry operacje magazynowe to wyświetla się cały rusz towaru, i tutaj brakuje mi takiej opcji żebym mógł od razu widzieć Klienta lub dostawce.
Dziękujemy za sugestie, proszę o głos tej sprawie, a także o komentarze korygujące i opisy. Oddawanie głosów na ten post pomoże sprawdzić Nam zapotrzebowanie Użytkowników Fakturowi na wprowadzenie tego typu udogodnienia.
Ponownie witam, w statusach faktur istnieją opcje zapłacona, zaległa. Czy nie dałoby się zrobić w raportach zestawienia faktur nieopłaconych? Pozdrawiam, Ewa
Używam importu płatności z banku millennium za pomoca pliku csv w celu rozliczania należności. niestety import zaciąga mi do systemu również przeksięgowania VAT (ktore w opisie mają napisane, że są przeksięgowaniami VAT). Czyli w praktyce jeśli wykonuje z konta firmowego przelew split payment to kwota VAT którą zostało zasilone moje konto główne z konta VAT pokazuje się jako przychód. Czy istnieje możliwość odfiltorwania takich przeksięgowań na poziomie importu lub na poziomie łączenie płatności. Aktualnie wykorzystuje checkbox "do sprawdzenia" a następnie łączę ręcznie płatności. Chciałbym aby na liście nie było przeksięgowań VAT.
Dzień dobry,
z poziomu systemu nie ma możliwości odfiltrowania transakcji.
Proszę spróbować użyć filtra w momencie eksportu płatności z banku, jeżeli oczywiście bank posiada taką możliwość.
Pozdrawiam,
Piotr
Dzień dobry, czy jest możliwość aby nanieść na fakturownie informację, że w przypadku nie terminowej płatności, zaległość zostanie zgłoszona do Krajowego Rejestru Długów?
Pozdrawiam,
Marta Zawiślak
Witam,
takie informację można dodać w uwagach wyświetlanych na fakturze, czy to w uwagach głównych, czy to w uwagach na dole strony małym drukiem.
Uwagi te można na stałe wpisać w zakładce Ustawienia> Ustawienia konta> Konfiguracja> Faktury i dokumenty.
Drugą możliwością często używaną przez naszych Użytkowników jest opcja dodawania przygotowanego wcześniej znaku graficznego zamiast pieczęci na fakturze.
Taki obraz można dodać w zakładce Ustawienia> Ustawienia konta> Wydruki> Pieczęć na fakturze.
Pozdrawiam,
Piotr
Dzień dobry. Czy można tak ustawić w programie, aby po wystawieniu faktury do faktury proformy lub oferty w systemie zaznaczyło się, że do proformy została wystawiona faktura i numer tej faktury. i odwrotnie w fakturze mogła by się pojawić informacja jaka proforma jest przypisana do niej.
Powiązanie pomiędzy dokumentami jest widoczne po przejściu do podglądu danego dokumentu. Pod fakturą/proformą widoczny będzie zapis Dokument wygenerowany na podstawie: + podlinkowany numer dokumentu.
W ramach kolumn widocznych na liście faktur można aktywować kolumnę wystawiona faktura, gdzie system wskaże czy do dokumentu była wystawiona faktura. Nie ma tam jednak wskazanego numeru dokumentu.
Aby aktywować tę kolumnę należy na liście faktury kliknąć ikonę zębatki w prawym, górnym rogu i wybrać Dostosuj wyświetlanie kolumn. Przy opcji 'Wystawiono fakturę' należy zaznaczyć checkbox i zapisać zmiany.
Dzień dobry, proponuję wprowadzenie opcji przypomnienie o płatnościach fv zakupowych, które zostały wprowadzone jako WYDATKI. Zależy mi , aby otrzymywać przypomnienie o zbliżającym się terminie zapłaty np. za telefony, internet itp. aby uniknąć nieopłaconych fv i nieprzyjemności z tym związanych. Wiem , że dobra księgowa powinna to robić , ale korzystamy z biura rachunkowego i niestety ...
Czy można zrobić tak, aby w Magazynie - Zobacz, widac było tylko towary o stanie innym niż zerowy ?
W inwentaryzacji rozumiem, że tak ma być ale przy podglądaniu magazynu i przy dużej ilości towarów to zaśmieca widok. Może jakiś filtr "nie pokazuj stanów zerowych" i po problemie?
Witam,
na liście produktów w zakładce w zakładce Magazyn> Produkty mamy kolumnę z dostępną ilością. Można po niej filtrować rosnąco lub malejąco.
Pozdrawiam,
Piotr
format wyglądu kwoty i waluty sugestia Rozwiązane
Jak wystawiam fakturę w zł i daję tłumaczenie na angielski, to w kwotach jest format "zł1 000". Czy mogłaby być spacja po zł, bo tak jest to mało czytelne.
W fakturach zagranicznych zmienimy zł na PLN
Dodanie pola Nabywca i Odbiorca w dokumencie WZ sugestia Rozwiązane
Witam serdecznie, korzystam z programu od 2 mc. Generalnie program lekki, łatwy i przyjemny w obsłudze.
Natomiast utrudnieniem dla nas jest możliwość dodania tylko nabywcy jako odbiorcy w dokumencie Wz.
W dodatku ta sama firma w FV widnieje jako nabywca a w WZ jako odbiorca, mimo że na Fv jest nabywca i odbiorca inny....
Liczę na pozytywne rozpatrzeni prośby.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam
Piotr Wajszczuk
--
Customer Support Team Lead +48 22 307 33 42 piotr@fakturownia.pl
Pomoc do systemu Fakturownia:
Baza wiedzy: http://pomoc.fakturownia.pl
Forum sugestii: http://sugester.fakturownia.pl
Płatności sugestia Rozwiązane
Ponawiam swoją prośbę o umożliwienia łączenia jednej płatności z wieloma fakturami. Relacja między fakturami powinna być możliwa na zasadzie wiele do wielu żeby odzwierciedlić realia biznesu i tego jak opłacane mogą być faktury.
sugestia dorobienia funkcjonalności sugestia Rozwiązane
Brzydala by mi się taka opcja - możliwości dodania własnych statusów do zamówienia.
Np:
oczekuje na akceptację
przekazane do realizacji
zrealizowane
opłacone
wysłane
nazwy są przykładowe chciałbym je dodawać i zmieniać.
Lub po prostu możliwość wałczenia własnej kolumny w zamówieniach fakturach itp.. w której można by przypisywać np kategorie do zamówień
Dziękujemy za trafna sugestie, proszę o głos tej sprawie, a także o komentarze korygujące i opisy. Oddawanie głosów na ten post pomoże sprawdzić Nam zapotrzebowanie Użytkowników Fakturowi na wprowadzenie tego typu udogodnienia.
wezwanie do zapłaty w obcym języku sugestia Rozwiązane
Proszę dodać opcje wystawienia dokumentu Wezwania do zapłaty w języku angielskim. Teraz wsztstki tekst wezwania jest w języku polskim
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Piotr
Klaiwsz na fakturze "Zaplac Online" - Włącz/wyłącz sugestia Rozwiązane
Przyjmowanie płatności online obarczone jest kosztem.
Dlatego chciałbym mieć możliwość włączania i wyłączania tego klawisza dla każdej z tworzonych faktur. Także w oknie edycji faktury, gdzie np. wystawiłem i wysłałem fakturę bez kaliwsza, jednak teraz chcę ponownie wysłac ją do klienta z taką możliwością.
Raport Przychodow i wydatków ( Kategoria Produktów ) sugestia Rozwiązane
Potrzebny jest zeby w raporty było informacja o ilosc sztuk sprzedany .na dzien dzisiaj pokazuje ilosc sprzedazy i ta rubryka jest niczym pomocna bo w srodku mozobyc sztuk sprzedany wielokrotny i nigdzy nie ma informacji ile sztuk szprzedany w danym kategori.mam na dziej ze da sie to prowadzic zamiast ilosc sprzedazy oraz dodatkowa rubryka w tymmiejscu
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
terminy przydatności produktów sugestia Rozwiązane
Dzień dobry,
Z mojego punktu widzenia warta rozważenia byłaby data ważności produktu. Prowadzę sklep z żywnością i data jest wąznym parametrem rozróżniania poszczególnych produktów.
pozdrawiam,
Dzielenie opakowań zbiorczych. sugestia Rozwiązane
Kupujemy towar w opakowaniu 1op. w magazynie chcielibyśmy, aby towar został podzielony na sztuki na etapie wprowadzania faktury zakupu.
Czyli kupujemy 1op. za 30 zł, a w opakowaniu jest 36 szt. produktu, chcielibyśmy aby cena zakupu była średnia dla każdej sztuki.
Witam, nie ma takiej opcji w systemie, należy podczas dodawania faktury zakupowej od razu tak wprowadzać towar, żeby był on podzielony na sztuki.
Dane Kontrahenta sugestia Rozwiązane
Można by, przy wystawianiu nowej faktury, jak przy okazji wpisuje się nowe dane klienta, to aby widniała od razu rubryka "Nazwa skrócona" albo coś takiego, aby np. dodać login klienta z Allegro od razu przy wpisywaniu faktury?
Dzień dobry,
bardzo dziękujemy za sugestię.
Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu sprawią, że sugestia trafi na listę funkcji do wdrożenia. Zachęcamy więc do głosowania na tę sugestię oraz inne dodane na naszym forum.
Pozdrawiam
Milena
Logowanie a podpis na fakturze sugestia Rozwiązane
Czy można wprowadzić? Przykład Logi: AAAAA Hasło: 1234 na wystawionych fakturach WYSTAWIŁ Jan Kowalski. Hasło 5678 to np. WYSTAWIŁ A. Nowakowski itd. Lub połączyć to z loginem. Można dodać dodatkową funkcję ekstra płatną. Komu by była potrzebna mógłby taką funkcję dokupić. Wiedziałbym który pracownik wystawiał daną fakturę i nie musiałby za każdym razem wpisywać swojego nazwiska. Pozdrawiam
Dzień dobry,
dziękujemy za przesłanie wiadomości. Efekt, o którym Pan wspomina można osiągnąć ustawiając na koncie w funkcji Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Faktury i dokumenty > Pozostałe domyślne ustawienia przy wystawianiu faktury > z ostatniej faktury wystawionej przez danego użytkownika > Zapisz.
Link do bazy wiedzy : https://pomoc.fakturownia.pl/390761-Domyslne-wartosci-na-fakturach
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
duplikat faktury sugestia Rozwiązane
w opcji wyślij powinna być możliwośc wysłania również duplikatu faktury. (ponowne wysłanie oryginału grozi podwójnym zaksięgowaniem). Obecnie musze wybrac drukuj duplikat, zapisać sobie ją gdzieś i dopiero wysłać w pdf.
Bardzo dziękuję za ciekawą sugestie.
zestawienia sugestia Rozwiązane
Witam
Ewidentnie brakuje modułu generowania zestawień dokumentów sprzedaży (wraz z podsumowaniem) - faktur i rachunków. Czyli generowania listy / zestawienia dokumentów sprzedaży w przedziale czasu, np. tygodniowym czy miesiecznym.
proponuję to jak najszybciej uzupełnić, pilne!!!
Mogę prosić o informacje co w takich zestawieniach powinno się znaleźć, jakie informacje i jak powinny być przedstawione. Sporo ciekawych raportów można znaleźć w naszej zakładce raporty, proszę sprawdzić czy którys z nich nie spełnia już Pana oczekiwań.
Eksport KPIR do ODS lub XLS sugestia Rozwiązane
... a przynajmniej do CSV.
dziękujemy za trafną sugestię, będziemy mieli to rozwiązanie na uwadze. Proszę, także o głosy na tą sugestię, pozwoli nam to sprawdzić zapotrzebowanie naszych Użytkowników na takie rozwiązanie i co przyspieszy czas realizacji wprowadzenia takiego udogodnienia.
koszty realizacji zamówień sugestia Rozwiązane
Brakuje trochę możliwości podpinania kosztów do zamówień, w celu sprawdzenia jego rentowności.
Byłoby super, gdyby po dodaniu fv kosztowej można było ją powiązać z konkretnym zamówieniem w rozbiciu na wartości (często fv kosztowa dotyczy realizacji różnych zamówień). Dodatkowym plusem byłaby możliwość dodania kosztów własnych pracy oraz wskaźnik rentowności danego zamówienia.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Piotr
Obsługa certyfikatów Let's Encrypt sugestia Rozwiązane
Bezkosztowa, automatyczna obsługa certyfikatów Let's Encrypt dla własnych domen.
Witam, dziękujemy za sugestię. Zgadza się, ze swojej strony chcemy usprawnić proces instalacji certyfikatu stąd jesteśmy na wstępnym etapie wdrożenia Let's Encrypt. W momencie realizacji zadania kolejne instalacje certyfikatów naszych Klientów będą mogły odbyć się bezkosztowo.
Oczywiście zachęcam do głosowania.
Pozdrawiam,
Piotr
aplikacja mobilna, aktualizacja sugestia Rozwiązane
Witam ,
Korzystam z aplikacji mobilnej Fakturownia 1.71 w systemie IOS 12.1 . Aplikacja zacina się . Jest bardzo wolno. I prawie 7-8 miesięcy nie widziałem żadnej aktualizacji w App Storze .
Dołączam się do komentarza aby podczas skanowania dodać opcję rozpoznawania rogów.
Witam,
bardzo dziękujemy za Państwa wiadomość oraz sugestię. Opinie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum. W przypadku dokonywania prac nad tą częścią systemu postaramy się uwzględnić Państwa sugestię.
Pozdrawiam, Ania.
faktur bez wat czy rachunek sugestia Rozwiązane
Witam,
wystawiłem rachunek bez Vat, jestem osobą fizyczną. Jest to opłata za najem lokalu usługowego. Czy może to musi być Faktura bez Vatu?, nie bardzo wiem czy się różnią?
Drugie pytanko, w następnej kolejności będę wystawiał rachunek (czy może fakturę) za media tj.prąd gaz itp. na rachunki będą wyliczane z podzielników i faktur od dystrybutorów. Jak wtedy ma wyglądać rachunek (czy może faktura?, mam wyodrębnić Vat?) ?
Jeśli prowadzi Pan działalność gospodarcza w ramach której jest Pan zwolniony z vatu, obecnie należy wystawiać faktury ale bez pozycji z vatem. Dawniej taki dokument nazywał się rachunkiem, obecnie to jest faktura ale bez vat-u. Jak włączyć taka opcje opisaliśmy tutaj: http://pomoc.fakturownia.pl/356387-Wystawianie-faktur-dawniej-rachunkow-przez-przedsiebiorcow-zwolnionych-z-vatu W uwagach warto zaznaczyć podstawę zwolnienia z podatku.
Ruch Towaru w magazynie nowa FUNKCJA. sugestia Rozwiązane
Jak wejdziemy w konkretny produkt i potem klikniemy u góry operacje magazynowe to wyświetla się cały rusz towaru, i tutaj brakuje mi takiej opcji żebym mógł od razu widzieć Klienta lub dostawce.
Dziękujemy za sugestie, proszę o głos tej sprawie, a także o komentarze korygujące i opisy. Oddawanie głosów na ten post pomoże sprawdzić Nam zapotrzebowanie Użytkowników Fakturowi na wprowadzenie tego typu udogodnienia.
status faktur sugestia Rozwiązane
Ponownie witam,
w statusach faktur istnieją opcje zapłacona, zaległa.
Czy nie dałoby się zrobić w raportach zestawienia faktur nieopłaconych?
Pozdrawiam,
Ewa
Import płatności z banku sugestia Rozwiązane
Dzień dobry,
Używam importu płatności z banku millennium za pomoca pliku csv w celu rozliczania należności. niestety import zaciąga mi do systemu również przeksięgowania VAT (ktore w opisie mają napisane, że są przeksięgowaniami VAT). Czyli w praktyce jeśli wykonuje z konta firmowego przelew split payment to kwota VAT którą zostało zasilone moje konto główne z konta VAT pokazuje się jako przychód. Czy istnieje możliwość odfiltorwania takich przeksięgowań na poziomie importu lub na poziomie łączenie płatności. Aktualnie wykorzystuje checkbox "do sprawdzenia" a następnie łączę ręcznie płatności. Chciałbym aby na liście nie było przeksięgowań VAT.
Dzień dobry,
z poziomu systemu nie ma możliwości odfiltrowania transakcji.
Proszę spróbować użyć filtra w momencie eksportu płatności z banku, jeżeli oczywiście bank posiada taką możliwość.
Pozdrawiam,
Piotr
Nie terminowa płatność pytanie Rozwiązane
Dzień dobry, czy jest możliwość aby nanieść na fakturownie informację, że w przypadku nie terminowej płatności, zaległość zostanie zgłoszona do Krajowego Rejestru Długów?
Pozdrawiam,
Marta Zawiślak
Witam,
takie informację można dodać w uwagach wyświetlanych na fakturze, czy to w uwagach głównych, czy to w uwagach na dole strony małym drukiem.
Uwagi te można na stałe wpisać w zakładce Ustawienia> Ustawienia konta> Konfiguracja> Faktury i dokumenty.
Drugą możliwością często używaną przez naszych Użytkowników jest opcja dodawania przygotowanego wcześniej znaku graficznego zamiast pieczęci na fakturze.
Taki obraz można dodać w zakładce Ustawienia> Ustawienia konta> Wydruki> Pieczęć na fakturze.
Pozdrawiam,
Piotr
Faktury proformy pytanie Rozwiązane
Dzień dobry. Czy można tak ustawić w programie, aby po wystawieniu faktury do faktury proformy lub oferty w systemie zaznaczyło się, że do proformy została wystawiona faktura i numer tej faktury. i odwrotnie w fakturze mogła by się pojawić informacja jaka proforma jest przypisana do niej.
Dzień dobry,
w zakładce Ustawienia > Ustawienia konta > Wydruki jest możliwość aktywacji opcji, która pozwoli wyświetlać numer proformy na powiązanej fakturze VAT.
Po przejściu do zakładki Wydruki należy zaznaczyć checkbox przy opcji 'Wstaw numer faktury proforma do faktury' i zapisać zmiany.
Przesyłam instrukcję z Bazy Wiedzy: https://pomoc.fakturownia.pl/148777218-Wstaw-numer-faktury-proforma-do-faktury.
Powiązanie pomiędzy dokumentami jest widoczne po przejściu do podglądu danego dokumentu. Pod fakturą/proformą widoczny będzie zapis Dokument wygenerowany na podstawie: + podlinkowany numer dokumentu.
W ramach kolumn widocznych na liście faktur można aktywować kolumnę wystawiona faktura, gdzie system wskaże czy do dokumentu była wystawiona faktura. Nie ma tam jednak wskazanego numeru dokumentu.
Aby aktywować tę kolumnę należy na liście faktury kliknąć ikonę zębatki w prawym, górnym rogu i wybrać Dostosuj wyświetlanie kolumn. Przy opcji 'Wystawiono fakturę' należy zaznaczyć checkbox i zapisać zmiany.
Przesyłam instrukcję: https://pomoc.fakturownia.pl/1575723-Dostosowanie-wyswietlania-kolumn.
W przypadku dodatkowych pytań jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam
Milena
Przypomnienie o nadchodzących płatnościach zakupowych sugestia Rozwiązane
Dzień dobry, proponuję wprowadzenie opcji przypomnienie o płatnościach fv zakupowych, które zostały wprowadzone jako WYDATKI. Zależy mi , aby otrzymywać przypomnienie o zbliżającym się terminie zapłaty np. za telefony, internet itp. aby uniknąć nieopłaconych fv i nieprzyjemności z tym związanych. Wiem , że dobra księgowa powinna to robić , ale korzystamy z biura rachunkowego i niestety ...
Dzień dobry,
proszę się skontaktować z podmiotem SMS API (https://pomoc.fakturownia.pl/18403414-Notyfikacje-SMS-i-integracja-z-SMSAPI), który odpowiada za integrację z Fakturownią dotyczącą wysyłania powiadomień o terminach płatności za faktury.
Pozdrawiam,
Michał.
magazyny widoczność zerowych towarów sugestia Rozwiązane
Czy można zrobić tak, aby w Magazynie - Zobacz, widac było tylko towary o stanie innym niż zerowy ?
W inwentaryzacji rozumiem, że tak ma być ale przy podglądaniu magazynu i przy dużej ilości towarów to zaśmieca widok. Może jakiś filtr "nie pokazuj stanów zerowych" i po problemie?
Witam,
na liście produktów w zakładce w zakładce Magazyn> Produkty mamy kolumnę z dostępną ilością. Można po niej filtrować rosnąco lub malejąco.
Pozdrawiam,
Piotr