Witam, nie mamy takiej opcji w systemie. Dla Klienta w systemie można przypisać jedynie stały rabat procentowy. Nie mamy w planach dodania takiej funkcjonalności. Oczywiście proszę monitorować tą sugestię i oddawane przez Użytkowników głosy mogą spowodować wzięcie tej sugestii pod uwagę planach na aktualizację w następnym roku.
Witam
chciałabym się dowiedzieć skąd mogę pobierać informacje o wprowadzonych zmianach do systemu?
Np tych które znajdują się w zakładce sugestie na forum.
Dziękuje
Dzień dobry, importuję produkty z unii europejskiej. W efekcie faktury zakupowe ("wydatki") oraz PZ mam w euro. Niestety wprowadzając wydatki w i przyjmując na magazyn towar w euro system chce zmieniać mi walutę sprzedaży na euro, a ja sprzedaję w pln, więc chcę żeby ta waluta została jako cena sprzedaży i zakupu. W efekcie wszystkie pozycje z faktury muszę przeliczyć na pln żeby waluta się zgodziła.
W tej sytuacji naturalnym rozwiązaniem wydaje mi się wprowadzenie możliwości wyboru czy chce się importować towar z walucie czy w pln, a jeśli pln to po jakim kursie (aktualny i ew. ustawiany ręcznie). Czy planujecie Państwo rozbudowę systemu w tym kierunku?
Proszę Państwa, skoro posiadamy bazę kontrahentów, to czemu nie mamy możliwości wybrania z niej dostawcy w PZ? Dlaczego możemy wpisać z ręki odbiorcę, skoro jest nim nasza firma?
Witam, Czy istnieje możliwość dołożenia funkcji "ceny minimalnej" Aby handlowiec nie wystawiał dokumentu np po cenie zakupu lub omyłkowo poniżej tej ceny.
dziękujemy za uwagę i przepraszamy za niedogodności związane z przejściem na nową aplikację mobilną.
Jeżeli chodzi o wyszukiwarkę zaawansowaną/filtry na liście faktur, to chwilowo została ona ukryta, jednak pracujemy nad odpowiednią optymalizacją w celu jej przywrócenia. Myślę, że maksymalnie pod koniec następnego tygodnia powinna się na powrót pojawić. Gdy tylko uda nam się ją przywrócić wcześniej wyślemy powiadomienie.
Pozdrawiam,
Michał Stefaniak
--
Michał Stefaniak
e-mail: mobile@fakturownia.pl
www.fakturownia.pl
w najbliższym tygodniu postaramy się skontaktować z IAI i dowiedzieć się jak czasochłonna będzie taka integracja - wtedy damy znać na kiedy to będzie gotowe
Fajnie by było gdyby okno kod pocztowy i miejscowość było jako jedno okno, nierozdzielone. Ułatwiłoby to przekopiowanie adresu np z maila. Taka sugestia :)
W programie stosujemy faktury cykliczne w okresach dłuższych niż rok.
Czy jest możliwość dodania zmiennej typu {year} , {next_year} dla dłuższego okresu dla dwóch i trzech lat np. {next_year+1} , {next_year+2) itd.
Z tym samym mogłaby się wiązać możliwość zapewnienia dla faktur cyklicznych większego wyboru odstępów miedzyokresowych dłuższych niż rok.
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Piotr
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
moja firma, która zajmuje się eksportem, musi na fakturach umieszczać hs code, którego wymagają organy celne w krajach moich klientów.
często na jednej fakturze znajdują się towary z różnymi kodami taryfy celnej stąd umieszczanie ogólnej informacji w notatkach pod fakturą się nie sprawdza.
towary maja długie opisy, i wszystkie możliwe do dodania rubryki już wykorzystałam.
ewidentnie brakuje oddzielnej rubryki na kod taryfy celnej
Witam,
czy ma Pan/Pani na myśli wprowadzenie do systemu modułu rozliczeń z pracownikiem, czegoś na zwór Kadr i płac z programów księgowych?
Pozdrawiam,
Piotr
Witam.
Faktura WDT powinna z automatu mieć opis "ODWROTNE OBCIĄŻENIE".
Poza tym stawka VAT jaka się pojawia to 0% - a powinno być z automatu NP.
Przy WDT nie jest to stawka 0%.
Witam, niestety nie mogę się zgodzić z tym stwierdzeniem.
Na podstawie art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
(Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów podlega opodatkowaniu według stawki podatku 0%, pod warunkiem że:
1. podatnik dokonał dostawy na rzecz nabywcy posiadającego właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadany przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy, zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej, i podał ten numer oraz swój numer, o którym mowa w art. 97 ust. 10, na fakturze stwierdzającej dostawę,
2. podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, posiada w swojej dokumentacji dowody, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju.
Dzień dobry.
Podczas inwentaryzacji pojawia się błąd.
Podczas poprzedniej pojawił sie ten sam błąd, przez co nasze stany magazynowe sie nie zgadzaja.
Podczas korekty "wpis z natury" Fakturownia nie uznaje zmiany np. "50" na "0". Po zaakceptowaniu takiego dokumentu stany magazynowe zmieniają sie na "-50" zamiast na "0". Czym może być ten problem spowodowany?
Dodatkowo, faktury zaliczkowe wcześniej naliczały zaliczkę jako sprzedaż towaru, a fakturę końcową, jako drugą sprzedaż tego samego.
Proszę o pomoc.
Często zachodzi u mnie potrzeba, aby dla konkretnej faktury lub klienta >wyłączyć< lub >zmienić< częstotliwość wysyłania automatycznych powiadomień o terminie płatności.
To dla mnie znaczący problem nie tylko wizerunkowy, ale organizacyjny kiedy klient z którym umawiam się indywidualnie otrzymuje wbrew naszym ustaleniom przypomnienie o zapłacie, którą z jakiegoś powodu musieliśmy ustalić onaczej niż w obowiązującym oficjalnym dokumencie.
może Pan jedynie zrezygnować z wysyłania powiadomień automatycznych, ponieważ przeterminowane faktury opłacone zawsze będą generatorem powiadomień niezależnie od umów z kontrahentem, opcje można zaznaczyć albo odznaczyć dla całości faktur na koncie. Może Pan też zaznaczyć fakturę jako opłaconą, wtedy do konkretnego kontrahenta nie będą przychodzić powiadomienia.
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.
Obecnie w naszym systemie nie ma takiego dokumentu. jednak jeśli prześlę nam pani wzór jak taki dokument powinien wyglądać to postaramy się go wdrożyć do systemu. Wzór proszę przesłać na adres: helpdesk@fakturownia.pl
Dziękujemy za trafna sugestie,i dodatkowo proszę o głos tej sprawie, a także o komentarze korygujące i opisy. Oddawanie głosów na ten post pomoże sprawdzić Nam zapotrzebowanie Użytkowników Fakturowi na wprowadzenie tego typu udogodnienia.
Witam,
czy istniej możliwość stworzenia bazy dostawców i ich produktów w dziale WYDATKI (podobnie jak to jest zrobione w przypadku faktur)?
Teraz za każdym razem muszę wpisywać dostawcę i produkt (brak wysuwanej listy).
Wszystko fajnie działa tylko ja mam inne konta. W Waszym szablonie jest np 201-2-1-K a ja mam sprzedaż 200-2-1-K i mam też inne konto np. moje to 702-2, 221-2. Dobrze by było abym mógł sobie definiować te konta a nie za każdym razem poprawiać np. w Notatniku i potem robić import do FK. Różne konta w firmach to chyba normalne i dosyć częste. Bardzo chętnie bym widział taką zmianę. Pozdrawiam
Nasz eksport jest dostosowany do standardowej wersji danego systemu księgowego i nie mamy możliwości zmiany po naszej stronie.
Dziękujemy za sugestię, zostanie ona przekazana do naszego działu rozwoju.
Dotyczy widoku "Wydatki", filtr z lewej strony ekranu. Zapamiętanie pozycji "Okres" na wybranej przez użytkownika pozycji (np. "aktualny miesiąc").
Było by to wielkie udogodnienie.
Na ten moment nie ma możliwości zapisania filtrów według własnych preferencji. System każdorazowo podpowiada ustawienie domyślne dla rubryki Okres, jako ostatnie 12 miesięcy. Ustawienie dotyczy zarówno zakładki Przychody jak i Wydatki.
Jeśli jednak taka funkcjonalność jest istotna z punktu widzenia użytkowników systemu, zachęcamy do oddawania głosów na sugestię. Jeśli będzie cieszyła się ona dużym zainteresowaniem, przekażemy ją do działu rozwoju produktu na listę opcji do wdrożenia.
Pisałem o tym już przynajmniej raz.
Obecny magazyn nie umożliwia nam sprzedaży w walutach innych niż podstawowa oraz z nazwami i opisami innymi niż podstawowy jezyk.
Gdyby do produktu dodać 2 pola ceny - w walucie podstawowej oraz w walucie eksportowej
oraz 2 pola opisu - podstawowy i eksportowy.
Wtedy moglibyśmy zautomatyzować nasz magazyn i wystawianie faktur.
Dzień dobry,
dziękujemy za przesłanie sugestii. Jeśli inni Użytkownicy systemu chcieliby ujrzeć takie funkcje w systemie, zachęcamy do głosowania na daną sugestię - zainteresowanie Użytkowników może wpłynąć na proces dodawania nowych funkcji w systemie.
Nazwy produktu w innych językach można podać w Opisie produktu, w Ustawienia -> Ustawienia konta -> Konfiguracja -> Produkty, "Opis produktu na pozycjach faktury".
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Piotr
Cenniki sugestia Rozwiązane
Automatyczne generowanie / wgrywanie z pliku cennika dla klienta i przypisanie go do konkretnego klienta grupy klientów.
Witam, nie mamy takiej opcji w systemie. Dla Klienta w systemie można przypisać jedynie stały rabat procentowy. Nie mamy w planach dodania takiej funkcjonalności. Oczywiście proszę monitorować tą sugestię i oddawane przez Użytkowników głosy mogą spowodować wzięcie tej sugestii pod uwagę planach na aktualizację w następnym roku.
Nowości pytanie Rozwiązane
Witam
chciałabym się dowiedzieć skąd mogę pobierać informacje o wprowadzonych zmianach do systemu?
Np tych które znajdują się w zakładce sugestie na forum.
Dziękuje
Import towaru z UE (euro) sugestia Rozwiązane
Dzień dobry, importuję produkty z unii europejskiej. W efekcie faktury zakupowe ("wydatki") oraz PZ mam w euro. Niestety wprowadzając wydatki w i przyjmując na magazyn towar w euro system chce zmieniać mi walutę sprzedaży na euro, a ja sprzedaję w pln, więc chcę żeby ta waluta została jako cena sprzedaży i zakupu. W efekcie wszystkie pozycje z faktury muszę przeliczyć na pln żeby waluta się zgodziła.
W tej sytuacji naturalnym rozwiązaniem wydaje mi się wprowadzenie możliwości wyboru czy chce się importować towar z walucie czy w pln, a jeśli pln to po jakim kursie (aktualny i ew. ustawiany ręcznie). Czy planujecie Państwo rozbudowę systemu w tym kierunku?
Powiązanie z kontrahentami w dokumentach magazynowych sugestia Rozwiązane
Proszę Państwa, skoro posiadamy bazę kontrahentów, to czemu nie mamy możliwości wybrania z niej dostawcy w PZ? Dlaczego możemy wpisać z ręki odbiorcę, skoro jest nim nasza firma?
Pozdrawiam!
Janusz Dziuba
WenderIT Szymon Wolender
Cena minimalna sugestia Rozwiązane
Witam, Czy istnieje możliwość dołożenia funkcji "ceny minimalnej" Aby handlowiec nie wystawiał dokumentu np po cenie zakupu lub omyłkowo poniżej tej ceny.
Filtrowanie sugestia Rozwiązane
W obecnej aplikacji nie ma możliwości filtrowania fv według np. Nieopłaconych.
Dzień dobry,
dziękujemy za uwagę i przepraszamy za niedogodności związane z przejściem na nową aplikację mobilną.
Jeżeli chodzi o wyszukiwarkę zaawansowaną/filtry na liście faktur, to chwilowo została ona ukryta, jednak pracujemy nad odpowiednią optymalizacją w celu jej przywrócenia. Myślę, że maksymalnie pod koniec następnego tygodnia powinna się na powrót pojawić. Gdy tylko uda nam się ją przywrócić wcześniej wyślemy powiadomienie.
Pozdrawiam,
Michał Stefaniak
Michał Stefaniak
e-mail: mobile@fakturownia.pl
www.fakturownia.pl
integracja z iai shop przez api pytanie Rozwiązane
w najbliższym tygodniu postaramy się skontaktować z IAI i dowiedzieć się jak czasochłonna będzie taka integracja - wtedy damy znać na kiedy to będzie gotowe
pole kod pocztowy i miejscowość w jednym oknie sugestia Rozwiązane
Fajnie by było gdyby okno kod pocztowy i miejscowość było jako jedno okno, nierozdzielone. Ułatwiłoby to przekopiowanie adresu np z maila. Taka sugestia :)
Podpisy elektroniczne. pytanie Rozwiązane
Pytanie mam na temat podpisów elektronicznych na fakturach. Czy jest taka opcja w fakturowni?
Bardzo proszę o odpowiedź.
Witam serdecznie, nie mamy takiej opcji w systemie.
zmienna {next_year} na dwa lata sugestia Rozwiązane
W programie stosujemy faktury cykliczne w okresach dłuższych niż rok.
Czy jest możliwość dodania zmiennej typu {year} , {next_year} dla dłuższego okresu dla dwóch i trzech lat np. {next_year+1} , {next_year+2) itd.
Z tym samym mogłaby się wiązać możliwość zapewnienia dla faktur cyklicznych większego wyboru odstępów miedzyokresowych dłuższych niż rok.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Piotr
Udzielanie rabatu sugestia Rozwiązane
Witam.
Chciałbym udzielić klientowi rabatu od ceny natomiast jednocześnie chciałbym żeby rabat był nie widoczny na fakturze
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Piotr
HS CODE sugestia Rozwiązane
moja firma, która zajmuje się eksportem, musi na fakturach umieszczać hs code, którego wymagają organy celne w krajach moich klientów.
często na jednej fakturze znajdują się towary z różnymi kodami taryfy celnej stąd umieszczanie ogólnej informacji w notatkach pod fakturą się nie sprawdza.
towary maja długie opisy, i wszystkie możliwe do dodania rubryki już wykorzystałam.
ewidentnie brakuje oddzielnej rubryki na kod taryfy celnej
Witam, być może w tym przypadku pomogło by wyświetlanie opisu produktu na fakturze, Proszę przyjrzeć się instrukcji: http://pomoc.fakturownia.pl/1906729-Opis-produktu-wyswietlany-na-fakturze-.
Wyslanie załącznikow przy fakturach sugestia Rozwiązane
Dodanie mozliwoscie wysylania (wstawiania linków) do załączników powiazanych z dana faktura.
FUNKCJA RACHUNKU I CZASU PRACY sugestia Rozwiązane
Czy jest możliwość wprowadzenia opcji wystawiania rachunków pracownika oraz ewidencja czasu pracy ?
Witam,
czy ma Pan/Pani na myśli wprowadzenie do systemu modułu rozliczeń z pracownikiem, czegoś na zwór Kadr i płac z programów księgowych?
Pozdrawiam,
Piotr
Faktura WDT sugestia Rozwiązane
Witam.
Faktura WDT powinna z automatu mieć opis "ODWROTNE OBCIĄŻENIE".
Poza tym stawka VAT jaka się pojawia to 0% - a powinno być z automatu NP.
Przy WDT nie jest to stawka 0%.
Witam, niestety nie mogę się zgodzić z tym stwierdzeniem.
Na podstawie art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
(Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów podlega opodatkowaniu według stawki podatku 0%, pod warunkiem że:
1. podatnik dokonał dostawy na rzecz nabywcy posiadającego właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadany przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy, zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej, i podał ten numer oraz swój numer, o którym mowa w art. 97 ust. 10, na fakturze stwierdzającej dostawę,
2. podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, posiada w swojej dokumentacji dowody, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju.
Oczywiście proszę zasięgnąć porady osób świadczących usługi księgowe.
Instrukcja jak w programie wygenerować poprawnie dokument WDT znajduje się pod adresem: http://pomoc.fakturownia.pl/321461-Jak-wystawic-fakture-w-ramach-Wewnatrzwspolnotowej-Dostawy-Towarow-.
Pozdrawiam,
Piotr
Inwentaryzacja - wpis z natury błąd Rozwiązane
Dzień dobry.
Podczas inwentaryzacji pojawia się błąd.
Podczas poprzedniej pojawił sie ten sam błąd, przez co nasze stany magazynowe sie nie zgadzaja.
Podczas korekty "wpis z natury" Fakturownia nie uznaje zmiany np. "50" na "0". Po zaakceptowaniu takiego dokumentu stany magazynowe zmieniają sie na "-50" zamiast na "0". Czym może być ten problem spowodowany?
Dodatkowo, faktury zaliczkowe wcześniej naliczały zaliczkę jako sprzedaż towaru, a fakturę końcową, jako drugą sprzedaż tego samego.
Proszę o pomoc.
Dzień dobry,
proszę o udzielenie dostępu do konta dla pomocy technicznej i wskazanie błędnie poprawionej inwentaryzacji w systemie.
Proszę też o przykład faktury zaliczkowej i końcowej, która pokazuje podwójną sprzedaż.
Dostępu do konta dla pomocy technicznej udziela się w następujący sposób: https://pomoc.fakturownia.pl/148038-Jak-udzielic-dostepu-Pomocy-Technicznej-.
Pozdrawiam,
Piotr
automatyczne rozsyłanie powiadomień o terminie płatności - różne reguły sugestia Rozwiązane
Często zachodzi u mnie potrzeba, aby dla konkretnej faktury lub klienta >wyłączyć< lub >zmienić< częstotliwość wysyłania automatycznych powiadomień o terminie płatności.
To dla mnie znaczący problem nie tylko wizerunkowy, ale organizacyjny kiedy klient z którym umawiam się indywidualnie otrzymuje wbrew naszym ustaleniom przypomnienie o zapłacie, którą z jakiegoś powodu musieliśmy ustalić onaczej niż w obowiązującym oficjalnym dokumencie.
— Jak mogę to zmienić w programie?
Dzień dobry,
może Pan jedynie zrezygnować z wysyłania powiadomień automatycznych, ponieważ przeterminowane faktury opłacone zawsze będą generatorem powiadomień niezależnie od umów z kontrahentem, opcje można zaznaczyć albo odznaczyć dla całości faktur na koncie. Może Pan też zaznaczyć fakturę jako opłaconą, wtedy do konkretnego kontrahenta nie będą przychodzić powiadomienia.
W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Piotr Wajszczuk
--
Piotr Wajszczuk
e-mail: piotr.wajszczuk@radgost.com
tel: +48 22 250 15 80
www.radgost.com
Rozliczenie podróży przedsiębiorcy pytanie Rozwiązane
Czy w ramach wykupionego pakietu mogłabym otrzymać dokument na rozliczenie podróży przedsiębiorcy?
Obecnie w naszym systemie nie ma takiego dokumentu. jednak jeśli prześlę nam pani wzór jak taki dokument powinien wyglądać to postaramy się go wdrożyć do systemu. Wzór proszę przesłać na adres: helpdesk@fakturownia.pl
brak zdarzenia eksport faktur w aktywnosciach na koncie sugestia Rozwiązane
j.w
Dziękujemy za trafna sugestie,i dodatkowo proszę o głos tej sprawie, a także o komentarze korygujące i opisy. Oddawanie głosów na ten post pomoże sprawdzić Nam zapotrzebowanie Użytkowników Fakturowi na wprowadzenie tego typu udogodnienia.
Baza dostawców i produktów pytanie Rozwiązane
Witam,
czy istniej możliwość stworzenia bazy dostawców i ich produktów w dziale WYDATKI (podobnie jak to jest zrobione w przypadku faktur)?
Teraz za każdym razem muszę wpisywać dostawcę i produkt (brak wysuwanej listy).
w tej chwili nie ma takiej możliwości ale na pewno w najbliższym czasie można spodziewać się tej funkcjonalności w również w wydatkach.
Eksport do SAGE FK sugestia Rozwiązane
Wszystko fajnie działa tylko ja mam inne konta. W Waszym szablonie jest np 201-2-1-K a ja mam sprzedaż 200-2-1-K i mam też inne konto np. moje to 702-2, 221-2. Dobrze by było abym mógł sobie definiować te konta a nie za każdym razem poprawiać np. w Notatniku i potem robić import do FK. Różne konta w firmach to chyba normalne i dosyć częste. Bardzo chętnie bym widział taką zmianę. Pozdrawiam
Witam,
Nasz eksport jest dostosowany do standardowej wersji danego systemu księgowego i nie mamy możliwości zmiany po naszej stronie.
Dziękujemy za sugestię, zostanie ona przekazana do naszego działu rozwoju.
Pozdrawiam, Daniel
Zapamiętanie ustawień filtra sugestia Rozwiązane
Dotyczy widoku "Wydatki", filtr z lewej strony ekranu. Zapamiętanie pozycji "Okres" na wybranej przez użytkownika pozycji (np. "aktualny miesiąc").
Było by to wielkie udogodnienie.
Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię.
Na ten moment nie ma możliwości zapisania filtrów według własnych preferencji. System każdorazowo podpowiada ustawienie domyślne dla rubryki Okres, jako ostatnie 12 miesięcy. Ustawienie dotyczy zarówno zakładki Przychody jak i Wydatki.
Jeśli jednak taka funkcjonalność jest istotna z punktu widzenia użytkowników systemu, zachęcamy do oddawania głosów na sugestię. Jeśli będzie cieszyła się ona dużym zainteresowaniem, przekażemy ją do działu rozwoju produktu na listę opcji do wdrożenia.
Pozdrawiam
Milena
magazyn dla eksporterów sugestia Rozwiązane
Pisałem o tym już przynajmniej raz.
Obecny magazyn nie umożliwia nam sprzedaży w walutach innych niż podstawowa oraz z nazwami i opisami innymi niż podstawowy jezyk.
Gdyby do produktu dodać 2 pola ceny - w walucie podstawowej oraz w walucie eksportowej
oraz 2 pola opisu - podstawowy i eksportowy.
Wtedy moglibyśmy zautomatyzować nasz magazyn i wystawianie faktur.
Dzień dobry,
dziękujemy za przesłanie sugestii. Jeśli inni Użytkownicy systemu chcieliby ujrzeć takie funkcje w systemie, zachęcamy do głosowania na daną sugestię - zainteresowanie Użytkowników może wpłynąć na proces dodawania nowych funkcji w systemie.
Obecnie w systemie można tworzyć cenniki, mogą być w różnych walutach:
https://pomoc.fakturownia.pl/25048942-Cenniki-przypisywanie-cen-dostosowanych-do-Klientow
Nazwy produktu w innych językach można podać w Opisie produktu, w Ustawienia -> Ustawienia konta -> Konfiguracja -> Produkty, "Opis produktu na pozycjach faktury".
Pozdrawiam
Kacper
wezwanie do zapłaty w obcym języku sugestia Rozwiązane
Proszę dodać opcje wystawienia dokumentu Wezwania do zapłaty w języku angielskim. Teraz wsztstki tekst wezwania jest w języku polskim
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Piotr
przeglądanie rachunków sugestia Rozwiązane
Fajnie byłoby móc sortować rachunki wg sposobu zapłaty (przelew/gotówka) lub żeby kolumna ze sposobem płatności była widoczna na liście rachunków.
Bardzo dziekuję za ciekawą sugestię. Postaramy się wprowadzić tę opcje przy nowym interfejsie fakturowni