Dzień dobry, importuję produkty z unii europejskiej. W efekcie faktury zakupowe ("wydatki") oraz PZ mam w euro. Niestety wprowadzając wydatki w i przyjmując na magazyn towar w euro system chce zmieniać mi walutę sprzedaży na euro, a ja sprzedaję w pln, więc chcę żeby ta waluta została jako cena sprzedaży i zakupu. W efekcie wszystkie pozycje z faktury muszę przeliczyć na pln żeby waluta się zgodziła.
W tej sytuacji naturalnym rozwiązaniem wydaje mi się wprowadzenie możliwości wyboru czy chce się importować towar z walucie czy w pln, a jeśli pln to po jakim kursie (aktualny i ew. ustawiany ręcznie). Czy planujecie Państwo rozbudowę systemu w tym kierunku?
mamy w przygotowaniu taką funkcję, która będzie zapobiegać tego typu przypadkom. Jak tylko będzie ona wprowadzona, poinformujemy o tym na stronie naszego serwisu.
Witam, Czy istnieje możliwość dołożenia funkcji "ceny minimalnej" Aby handlowiec nie wystawiał dokumentu np po cenie zakupu lub omyłkowo poniżej tej ceny.
po zmianie nazwy w "wydrukach" > "własne nazwy dokumentów"
dokument "Inny dokument nieksięgowy" na liście rozwijanej "faktury" z górnego (czarnego) paska wyboru ma nazwę "zamówienia klientów"
a powinien mieć taką nazwę jak wpisano w polu tego dokumentu w "własne nazwy dokumentów" a tak nie jest
Witam.
Faktura WDT powinna z automatu mieć opis "ODWROTNE OBCIĄŻENIE".
Poza tym stawka VAT jaka się pojawia to 0% - a powinno być z automatu NP.
Przy WDT nie jest to stawka 0%.
Witam, niestety nie mogę się zgodzić z tym stwierdzeniem.
Na podstawie art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
(Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów podlega opodatkowaniu według stawki podatku 0%, pod warunkiem że:
1. podatnik dokonał dostawy na rzecz nabywcy posiadającego właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadany przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy, zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej, i podał ten numer oraz swój numer, o którym mowa w art. 97 ust. 10, na fakturze stwierdzającej dostawę,
2. podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, posiada w swojej dokumentacji dowody, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju.
czy jest lub istnieje możliwość dodania przy generowaniu raportu, by dodatkowo pojawiały się kwoty brutto oraz sumowanie brutto przy uwzględnieniu kwoty zapłaconej częściowo? W chwili obecnej generując raport pojawiają się kwoty faktur netto, brutto ale jak klient zapłacił część pieniędzy to sumowanie niewiele daje, trzeba to liczyć ręcznie.chciałbym wiedzieć ile faktycznie mam nie zapłaconych pieniędzy.
W moim uzyciu, zdecydowanie brakuje mi opcji zmiany kolejności na fakturze.
Ta opcja przyda się do szybkiej oceny przez człowieka kiedy np. sprzedaje się więcej towarów, które są ze sobą skorelowane w cenniku i podczas sprzedaży pomaga ich właściwa kolejność na liście pozycji faktury.
Może to być zrealziowane za pomocą dodaj nową pozycję przed lub po istniejącej pozycji na fakturze lub przez szybkie przesuwanie istniejących.
To drobnostka, ale z tych bardzo poręcznych w codziennym użytkownaiu i decydująca o tzw. ergonomii narzedzia lub nie.
z pozdrowieniami
Mariusz
P.S.
Brak info o włączonym przypomnieniu i ostatnio wysłanym na liście faktur
dziękujemy za uwagę i przepraszamy za niedogodności związane z przejściem na nową aplikację mobilną.
Jeżeli chodzi o wyszukiwarkę zaawansowaną/filtry na liście faktur, to chwilowo została ona ukryta, jednak pracujemy nad odpowiednią optymalizacją w celu jej przywrócenia. Myślę, że maksymalnie pod koniec następnego tygodnia powinna się na powrót pojawić. Gdy tylko uda nam się ją przywrócić wcześniej wyślemy powiadomienie.
Pozdrawiam,
Michał Stefaniak
--
Michał Stefaniak
e-mail: mobile@fakturownia.pl
www.fakturownia.pl
w najbliższym tygodniu postaramy się skontaktować z IAI i dowiedzieć się jak czasochłonna będzie taka integracja - wtedy damy znać na kiedy to będzie gotowe
czy możecie Państwo dodać możliwość generowania klucza API który pozwoli na dostęp wyłącznie do faktur utworzonych z danej integrowanej aplikacji?
Chodzi o to, żeby aplikacja dalej mogła wystawiać FV dla wszystkich klientów i z dowolnymi produktami, ale żeby nie miała dostępu do FV wystawionych ręcznie.
Pozdrawiam
Bardzo dziekuję za sugestie. Postaramy się wdrożyć potrzebne rozwiązanie, aczkolwiek trudno jest mi w tej chwili określić dokładny termin wprowadzenia tej funkcji.
Czy jest szansa aby fakturowania wprowadziła podstawy prawne zwolnienia z VAT?
Chociaż te najbardziej popularne tj. art 113 lub zwolnienie z którego korzystają pielęgniarki art. 43
Na ten moment taką informację należy wpisać w uwagach - jednakże uwagi często przedsiębiorcy chcą przeznaczać na inne cele. Ponadto nie każdy zdaje sobie sprawę, że należny podać ów zapis z jakiego artykułu korzysta się. Wydaje mi się, że jest to bardzo wskazana sugestia do zrealizowania, ponieważ osoby zwolnione z VAT od 2014 powinny wystawiać faktury VAT ze stawką ZW zwolnieniu VAT i z jakiego artykułu.
W przypadku tej sugestii, do realizacji potrzebujemy więcej niż jednej opinii klientów. Sugestie zgłaszamy przez zakładkę Pomoc dostepną ze strony głównej serwisu, kierującą do interaktywnej Bazy Wiedzy i Sugestii.
Przydatna byłąby możliwość dodania lub edycji szablony wezwania do zapłąty, umożliwiająca dodanie kosztów dodatkowych (np. 40euro wynikające z ustawy o transakcjach...) .
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Wszystko fajnie działa tylko ja mam inne konta. W Waszym szablonie jest np 201-2-1-K a ja mam sprzedaż 200-2-1-K i mam też inne konto np. moje to 702-2, 221-2. Dobrze by było abym mógł sobie definiować te konta a nie za każdym razem poprawiać np. w Notatniku i potem robić import do FK. Różne konta w firmach to chyba normalne i dosyć częste. Bardzo chętnie bym widział taką zmianę. Pozdrawiam
Nasz eksport jest dostosowany do standardowej wersji danego systemu księgowego i nie mamy możliwości zmiany po naszej stronie.
Dziękujemy za sugestię, zostanie ona przekazana do naszego działu rozwoju.
Nie mamy w planach dodania takiej opcji, ale dziękujemy za trafną sugestię. Oddawanie głosów na ten post pomoże sprawdzić Nam zapotrzebowanie Użytkowników Fakturowi na wprowadzenie tego typu udogodnienia.
Wystawiamy dokument magazynowy MM, towar jedzie do oddziału, jest jeszcze nierozpakowany (niemetkowany, niepoliczony) tzn. niedostępny do sprzedaży. Odział po sprawdzeniu ilości każdej pozycji MM, akceptuje klikając przycisk "przyjęcie towaru", ewentualnie może wprowadzić korekty ilościowe do wyjaśnienia. Od tego momentu towar może być w obrocie w danym magazynie.
Witam, dziękujemy za sugestię. W tym wypadku nie będziemy jednak zmieniać charakteru dokumentu magazynowego mm. Dokument zachowuje się tak, że samo jego wystawienie jest już zatwierdzeniem przesunięcia. Z opcji magazynowej korzysta bardzo duża liczba Użytkowników i tak inwazyjna zmiana mogłaby wywołać niepotrzebne zamieszanie.
Witam,
własnego dedykowanego eksportu do programu Rewizor GT nie posiadamy. Natomiast na naszej podstronie "rozszerzenia i integracje" w sekcji "Systemy księgowe" wskazujemy firmę zewnętrzną, która oferuje taką migracje danych: https://fakturownia.pl/integracje-i-rozszerzenia.
Pozdrawiam,
Piotr
witam, można by było dołożyć sortowanie wg statusu - tak żeby na samej górze były faktury nieopłacone i mieszczące się w terminie do zapłaty ? (na dole by były te opłacone)
chyba że taka opcja wyświetlania już jest - to prosił bym o instrukcje jak to zrobić
Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię. Obecnie taka funkcja nie jest planowana. Sugestia jest widoczna na forum dla większej ilości użytkowników, którzy mogą oddawać za dodaniem funkcji, duża ilość głosów spowoduje przekazanie sugestii do działu rozwoju produktu.
Natomiast na ten moment mają Państwo możliwość wyfiltrowania dokumentów na liście dokumentów według ich statusu. Po przejściu do zakładki Przychody, w menu wyszukiwania po lewej stronie, w polu "Status" należy wybrać status, który nas interesuje np. "Nieopłacona" i nacisnąć przycisk "Szukaj".
System wyświetli wyłącznie dokumenty ze statusem "Nieopłacona".
Obecnie w naszym systemie nie ma takiego dokumentu. jednak jeśli prześlę nam pani wzór jak taki dokument powinien wyglądać to postaramy się go wdrożyć do systemu. Wzór proszę przesłać na adres: helpdesk@fakturownia.pl
Na liście faktur mamy informacje w kolumnie STATUS, że faktura została wysłana mailem (kopertka) ale jeśli nie została dostarczona, np. przez literówke w mailu odbiorcy to tę informację zobaczymy dopiero po wejściu w fakturę.
Myślę, że przydałby sie dodatkowy status czy ikonka na liście faktur z informacją że faktura została dostarczona.
Import towaru z UE (euro) sugestia Rozwiązane
Dzień dobry, importuję produkty z unii europejskiej. W efekcie faktury zakupowe ("wydatki") oraz PZ mam w euro. Niestety wprowadzając wydatki w i przyjmując na magazyn towar w euro system chce zmieniać mi walutę sprzedaży na euro, a ja sprzedaję w pln, więc chcę żeby ta waluta została jako cena sprzedaży i zakupu. W efekcie wszystkie pozycje z faktury muszę przeliczyć na pln żeby waluta się zgodziła.
W tej sytuacji naturalnym rozwiązaniem wydaje mi się wprowadzenie możliwości wyboru czy chce się importować towar z walucie czy w pln, a jeśli pln to po jakim kursie (aktualny i ew. ustawiany ręcznie). Czy planujecie Państwo rozbudowę systemu w tym kierunku?
Zaliczka na podatek na fakturze pytanie Rozwiązane
Probuje stworzyc fakture zgodna z Hiszpanskim prawem: plus 19% VAT minus 21% zaliczka na podatek.
Jak dodac do faktury pozycje zaliczka na podatek?
Przykladowo dla kwoty 120 netto
produkt netto 120
21% VAT od kwoty netto +25.20
19% ZALICZKA od netto -22.80 (moze uzyc tu pola drugi podatek, tyle ze muisalby byc ujemny?)
wynik do zaplaty 122.40
Zalaczam screenshot z dotychczasowej aplikacji jakiej uzywam.
Z technicznego punktu widzenia da się ustawić drugi podatek na fakturach, tak żeby procent podatku był ujemny.
DUBLOWANIE FV sugestia Rozwiązane
Przy wpisaniu dwa razy tej samej FV kosztowej system nie wykrył nieprawidłowości .
mamy w przygotowaniu taką funkcję, która będzie zapobiegać tego typu przypadkom. Jak tylko będzie ona wprowadzona, poinformujemy o tym na stronie naszego serwisu.
Osobny szablon e-mail dla korekt faktur sugestia Rozwiązane
Obecnie fakturownia umożliwia używanie tylko jednego szablonu e-mail. Przydałaby się możliwość osobnego szablonu dla faktur korekcyjnych
Dzień dobry,
dziękuję za sugestię, zostanie przekazana do działu rozwoju produktu.
Pozdrawiam,
Michał
Cena minimalna sugestia Rozwiązane
Witam, Czy istnieje możliwość dołożenia funkcji "ceny minimalnej" Aby handlowiec nie wystawiał dokumentu np po cenie zakupu lub omyłkowo poniżej tej ceny.
Inny dokument nieksięgowy - błąd błąd Rozwiązane
po zmianie nazwy w "wydrukach" > "własne nazwy dokumentów"
dokument "Inny dokument nieksięgowy" na liście rozwijanej "faktury" z górnego (czarnego) paska wyboru ma nazwę "zamówienia klientów"
a powinien mieć taką nazwę jak wpisano w polu tego dokumentu w "własne nazwy dokumentów" a tak nie jest
Faktura WDT sugestia Rozwiązane
Witam.
Faktura WDT powinna z automatu mieć opis "ODWROTNE OBCIĄŻENIE".
Poza tym stawka VAT jaka się pojawia to 0% - a powinno być z automatu NP.
Przy WDT nie jest to stawka 0%.
Witam, niestety nie mogę się zgodzić z tym stwierdzeniem.
Na podstawie art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
(Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów podlega opodatkowaniu według stawki podatku 0%, pod warunkiem że:
1. podatnik dokonał dostawy na rzecz nabywcy posiadającego właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadany przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy, zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej, i podał ten numer oraz swój numer, o którym mowa w art. 97 ust. 10, na fakturze stwierdzającej dostawę,
2. podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, posiada w swojej dokumentacji dowody, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju.
Oczywiście proszę zasięgnąć porady osób świadczących usługi księgowe.
Instrukcja jak w programie wygenerować poprawnie dokument WDT znajduje się pod adresem: http://pomoc.fakturownia.pl/321461-Jak-wystawic-fakture-w-ramach-Wewnatrzwspolnotowej-Dostawy-Towarow-.
Pozdrawiam,
Piotr
Wykaz nieopłaconych faktur sugestia Rozwiązane
czy jest lub istnieje możliwość dodania przy generowaniu raportu, by dodatkowo pojawiały się kwoty brutto oraz sumowanie brutto przy uwzględnieniu kwoty zapłaconej częściowo? W chwili obecnej generując raport pojawiają się kwoty faktur netto, brutto ale jak klient zapłacił część pieniędzy to sumowanie niewiele daje, trzeba to liczyć ręcznie.chciałbym wiedzieć ile faktycznie mam nie zapłaconych pieniędzy.
Zmiana kolejności pozycji na fakturze. sugestia Rozwiązane
W moim uzyciu, zdecydowanie brakuje mi opcji zmiany kolejności na fakturze.
Ta opcja przyda się do szybkiej oceny przez człowieka kiedy np. sprzedaje się więcej towarów, które są ze sobą skorelowane w cenniku i podczas sprzedaży pomaga ich właściwa kolejność na liście pozycji faktury.
Może to być zrealziowane za pomocą dodaj nową pozycję przed lub po istniejącej pozycji na fakturze lub przez szybkie przesuwanie istniejących.
To drobnostka, ale z tych bardzo poręcznych w codziennym użytkownaiu i decydująca o tzw. ergonomii narzedzia lub nie.
z pozdrowieniami
Mariusz
P.S.
Brak info o włączonym przypomnieniu i ostatnio wysłanym na liście faktur
Bardzo dziękuję za kolejne sugestie. Na pewno uwzględnimy je przy wdrażaniu kolejnych rozwiązań.
Filtrowanie sugestia Rozwiązane
W obecnej aplikacji nie ma możliwości filtrowania fv według np. Nieopłaconych.
Dzień dobry,
dziękujemy za uwagę i przepraszamy za niedogodności związane z przejściem na nową aplikację mobilną.
Jeżeli chodzi o wyszukiwarkę zaawansowaną/filtry na liście faktur, to chwilowo została ona ukryta, jednak pracujemy nad odpowiednią optymalizacją w celu jej przywrócenia. Myślę, że maksymalnie pod koniec następnego tygodnia powinna się na powrót pojawić. Gdy tylko uda nam się ją przywrócić wcześniej wyślemy powiadomienie.
Pozdrawiam,
Michał Stefaniak
Michał Stefaniak
e-mail: mobile@fakturownia.pl
www.fakturownia.pl
integracja z iai shop przez api pytanie Rozwiązane
w najbliższym tygodniu postaramy się skontaktować z IAI i dowiedzieć się jak czasochłonna będzie taka integracja - wtedy damy znać na kiedy to będzie gotowe
Klucz API z ograniczonym dostępem pytanie Rozwiązane
Witam,
czy możecie Państwo dodać możliwość generowania klucza API który pozwoli na dostęp wyłącznie do faktur utworzonych z danej integrowanej aplikacji?
Chodzi o to, żeby aplikacja dalej mogła wystawiać FV dla wszystkich klientów i z dowolnymi produktami, ale żeby nie miała dostępu do FV wystawionych ręcznie.
Pozdrawiam
Bardzo dziekuję za sugestie. Postaramy się wdrożyć potrzebne rozwiązanie, aczkolwiek trudno jest mi w tej chwili określić dokładny termin wprowadzenia tej funkcji.
Podstawy prawne zwolnienia z VAT sugestia Rozwiązane
Czy jest szansa aby fakturowania wprowadziła podstawy prawne zwolnienia z VAT?
Chociaż te najbardziej popularne tj. art 113 lub zwolnienie z którego korzystają pielęgniarki art. 43
Na ten moment taką informację należy wpisać w uwagach - jednakże uwagi często przedsiębiorcy chcą przeznaczać na inne cele. Ponadto nie każdy zdaje sobie sprawę, że należny podać ów zapis z jakiego artykułu korzysta się. Wydaje mi się, że jest to bardzo wskazana sugestia do zrealizowania, ponieważ osoby zwolnione z VAT od 2014 powinny wystawiać faktury VAT ze stawką ZW zwolnieniu VAT i z jakiego artykułu.
Witam,
W przypadku tej sugestii, do realizacji potrzebujemy więcej niż jednej opinii klientów. Sugestie zgłaszamy przez zakładkę Pomoc dostepną ze strony głównej serwisu, kierującą do interaktywnej Bazy Wiedzy i Sugestii.
Pozdrawiam,
Malgorzata Kozicka
--
Malgorzata Kozicka
e-mail: malgorzata@radgost.com
www.radgost.com
faktura wewnętrzna sugestia Rozwiązane
stworzenie faktury wewnętrznej do rozliczania towaru z UE (z kalkulatorem kwoty podatku)
Bardzo dziękuję za sugestie.
własny szablon wezwania sugestia Rozwiązane
Przydatna byłąby możliwość dodania lub edycji szablony wezwania do zapłąty, umożliwiająca dodanie kosztów dodatkowych (np. 40euro wynikające z ustawy o transakcjach...) .
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Piotr
Brak spolszczenia sugestia Rozwiązane
Po zapisaniu edycji klienta pojawia się popup z napisem "Successfully updated client."
Eksport do SAGE FK sugestia Rozwiązane
Wszystko fajnie działa tylko ja mam inne konta. W Waszym szablonie jest np 201-2-1-K a ja mam sprzedaż 200-2-1-K i mam też inne konto np. moje to 702-2, 221-2. Dobrze by było abym mógł sobie definiować te konta a nie za każdym razem poprawiać np. w Notatniku i potem robić import do FK. Różne konta w firmach to chyba normalne i dosyć częste. Bardzo chętnie bym widział taką zmianę. Pozdrawiam
Witam,
Nasz eksport jest dostosowany do standardowej wersji danego systemu księgowego i nie mamy możliwości zmiany po naszej stronie.
Dziękujemy za sugestię, zostanie ona przekazana do naszego działu rozwoju.
Pozdrawiam, Daniel
Notatki do faktur/ klientów sugestia Rozwiązane
Witam, czy jest w planach dodanie na liście przychodów/wydatków przycisku Notatki - z chmurką po najechaniu, pojawi się informacja o notatce?
Nie mamy w planach dodania takiej opcji, ale dziękujemy za trafną sugestię. Oddawanie głosów na ten post pomoże sprawdzić Nam zapotrzebowanie Użytkowników Fakturowi na wprowadzenie tego typu udogodnienia.
Funkcja akceptacji przekazania magazynowego przez oddział sugestia Rozwiązane
Wystawiamy dokument magazynowy MM, towar jedzie do oddziału, jest jeszcze nierozpakowany (niemetkowany, niepoliczony) tzn. niedostępny do sprzedaży. Odział po sprawdzeniu ilości każdej pozycji MM, akceptuje klikając przycisk "przyjęcie towaru", ewentualnie może wprowadzić korekty ilościowe do wyjaśnienia. Od tego momentu towar może być w obrocie w danym magazynie.
Witam, dziękujemy za sugestię. W tym wypadku nie będziemy jednak zmieniać charakteru dokumentu magazynowego mm. Dokument zachowuje się tak, że samo jego wystawienie jest już zatwierdzeniem przesunięcia. Z opcji magazynowej korzysta bardzo duża liczba Użytkowników i tak inwazyjna zmiana mogłaby wywołać niepotrzebne zamieszanie.
Synchronizacja export - Rewizor GT - InsERT sugestia Rozwiązane
Czy jest możliwość synchronizacji lub eksportu danych do Rewizor GT
Witam,
własnego dedykowanego eksportu do programu Rewizor GT nie posiadamy. Natomiast na naszej podstronie "rozszerzenia i integracje" w sekcji "Systemy księgowe" wskazujemy firmę zewnętrzną, która oferuje taką migracje danych: https://fakturownia.pl/integracje-i-rozszerzenia.
Pozdrawiam,
Piotr
sortowanie /wyświetlanie sugestia Rozwiązane
witam, można by było dołożyć sortowanie wg statusu - tak żeby na samej górze były faktury nieopłacone i mieszczące się w terminie do zapłaty ? (na dole by były te opłacone)
chyba że taka opcja wyświetlania już jest - to prosił bym o instrukcje jak to zrobić
Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię. Obecnie taka funkcja nie jest planowana. Sugestia jest widoczna na forum dla większej ilości użytkowników, którzy mogą oddawać za dodaniem funkcji, duża ilość głosów spowoduje przekazanie sugestii do działu rozwoju produktu.
Natomiast na ten moment mają Państwo możliwość wyfiltrowania dokumentów na liście dokumentów według ich statusu. Po przejściu do zakładki Przychody, w menu wyszukiwania po lewej stronie, w polu "Status" należy wybrać status, który nas interesuje np. "Nieopłacona" i nacisnąć przycisk "Szukaj".
System wyświetli wyłącznie dokumenty ze statusem "Nieopłacona".
Pozdrawiam,
Natalia.
Kursy walut sugestia Rozwiązane
Powinna być również możliwość podania ręcznie kursu waluty do przeliczenia. Nie zawsze wystawia się faktury po kursie NBP.
Jeżeli tą funkcjonalnością będą zainteresowane również inne osoby to ją wprowadzimy.
Rozliczenie podróży przedsiębiorcy pytanie Rozwiązane
Czy w ramach wykupionego pakietu mogłabym otrzymać dokument na rozliczenie podróży przedsiębiorcy?
Obecnie w naszym systemie nie ma takiego dokumentu. jednak jeśli prześlę nam pani wzór jak taki dokument powinien wyglądać to postaramy się go wdrożyć do systemu. Wzór proszę przesłać na adres: helpdesk@fakturownia.pl
dodanie potwierdzenie otrzymania e-maila sugestia Rozwiązane
W tym miesiącu kilkunastu z moich klientów nie dostało e-maili z rachunkiem pomimo komunikatu, że wysłano
Brak potwierdzenia dostarczenia wiadomości powoduje, że nie ma kontroli nad tym czy ostatecznie klient otrzymała rachunek
Status wysłania faktury mailem na liście wystawionych faktur sugestia Rozwiązane
Na liście faktur mamy informacje w kolumnie STATUS, że faktura została wysłana mailem (kopertka) ale jeśli nie została dostarczona, np. przez literówke w mailu odbiorcy to tę informację zobaczymy dopiero po wejściu w fakturę.
Myślę, że przydałby sie dodatkowy status czy ikonka na liście faktur z informacją że faktura została dostarczona.
Witam, w takim wypadku system stosuje sygnalizację w postaci pulsującej czerwonej kropki zarówno na liście faktur jak i w podglądzie dokumentu.
Instrukcja jak sprawdzić czy faktura została dostarczona do kontrahenta znajduje się pod adresem: http://pomoc.fakturownia.pl/973643-Jak-sprawdzic-czy-faktura-zostala-dostarczona-na-poczte-kontrahenta.
Pozdrawiam, Piotr