Witam.
Na fakturze sprzedażowej był błędny towr, więc dokonałam korekty tej faktury.
Korekta nie wpłynęła na stan magazynowy, błedny towar nie "wrócił" do magazynu, a prawidłowy wskazany na korekcie nie został wydany z magazynu. Dlaczego system nie wyłapuje takich rzeczy? Usunęłam pierwotne WZ i teraz mam błędny towar jako wydany bez dokumentu magazynowego. To poważny błąd, który utrudnia korzystanie z programu. Proszę o roziązanie.
Witam jakiś czas temu wprowadzona została poprawka polegająca na udostępnieniu kilku nowych kolumn mam tu na myśli głównie kolumnę:
-utworzenie klienta
-marża
I to się ceni problem jednak w tym iż nie ma możliwości ich raportowania co mija się z celem.
Proszę o rozbudowanie raportów o wybrane kolumny.
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Piotr
Witam, dziękujemy za słowa uznania.
W zakładce Wydatki można sobie ustawić kategorie wydatków i nazwać je tak jak firmy, z którymi Pan współpracuje. Po przypisaniu faktur do kategorii można po takiej kategorii sortować na liście faktur lub w raportach w sekcji wykresy.
Opis kategorii znajduje tutaj:http://pomoc.fakturownia.pl/148182-Kategoryzacja-przychodow-i-wydatkow.
Fajnie jakby była możliwość aby zaznaczyć większą ilość faktur i na podstawie zaznaczonych faktur tworzyły by się co miesiąc (czy inny wybrany okres) faktury. Aktualnie trzeba każdą jedną fakturę zaznaczać i tworzyć z niej cykliczną. To oszczędzi czas gdy ktoś wystawia dużo takich samych faktur co miesiąc a chce np tylko zmienić stawkę w wystawianych fakturach. Teraz z tego co mi się wydaje trzeba usuwać faktury cykliczne, zrobić nowe faktury na nowych stawkach i po kolei ustawiać je jako cykliczne.
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Piotr
W tym momencie mam 4 podmioty, a dwa z nich mają po 5 działów
jeżeli chciałbym wyodrębnić faktury dla danego podmiotu, żeby je wygenerować dla księgowej, muszę drukować wszystko i sortować ręcznie
fajnie by było dołożyć albo filtrację wg. podmiotu, albo w oknie filtracji pod nazwą dział - dodać ptaszki, abym mógł zaznaczyć, dla których działów chciałbym wyeksportować czy wydrukować faktury.
dziękujemy za trafna sugestie, w tym celu proszę utworzyć na naszym forum sugestii post i dodatkowo proszę o głos tej sprawie, a także o komentarze korygujące i opisy. Oddawanie głosów na ten post pomoże sprawdzić Nam zapotrzebowanie Użytkowników Fakturowi na wprowadzenie tego typu udogodnienia.
Istotnym problemem jest obecnie wyszukanie ‘faktur wystawionych do paragonów’.
Nie ma nigdzie takiej funkcjonalności a pole widoku Firma/Osoba prywatna nie spełnia wymagań bo pokazuje osoby lub firmy niezależnie od wybrania pola ‘faktura wystawiona do paragonu’
Jest to o tyle ważne że gdy nie zaznaczymy ‘faktura wystawiona do paragonu’ przy fakturze imiennej dla osoby fizycznej, faktura taka jest raportowana w JPK i wlicza się do podatku należnego. A wiec można zapłacić podwójnie.. przy paragonie i przy fakturze raportowanej w jpk
Ułatwieniem byłby filtr zaznaczenia tego pola w przychodach w ‘dostosuj wyświetlanie kolumn’ wtedy można sprawdzić która faktura nie ma NIP i ma ‘faktura wystawiona do paragonu’ co byłoby prosta metodą weryfikacji od czasu do czasu czy nie został popełniony błąd
faktury oznaczone jako 'faktura do paragonu' na liście dokumentów mają przypisane dedykowane oznaczenie. Jest to ikona kwadratu z ptaszkiem. Jeśli przy dokumencie widoczny jest ten znak, oznacza to, że dokument jest fakturą do paragonu.
Na liście dokumentów można również skorzystać z filtrowania. W rubryce Typ dokumentu należy zaznaczyć checkbox przy opcji 'Faktury do paragonów' i wyszukać.
Będą tutaj widoczne wszystkie dokumenty, które w systemie są oznaczone jako faktura do paragonu.
Jeśli dokumenty przesyłane są przez jakąś integrację, to oznaczenie faktura do paragonu, musi zostać przesłane w żądaniu. To na jego postawie w Fakturowni tworzy się odpowiedni dokument.
poza przypomnieniami o upłynięciu terminu płatności faktury warto byłoby dodać analogiczną możliwość przypominania PRZED upływem terminu (np. 7, 3, 1 dzień przed terminem płatności).
Efektem może być większa terminowość spływania należności od kontrahentów.
Dzień dobry.
Czy w niedalekiej przyszłości będzie możliwość dodania daty ważności produktu do konkretnej dostawy, tak aby ów data ważności pojawiała sie na fakturze sprzedaży ? Przydała by się też seria produktu. Opcja FIFO jest i super , jednak cóż mi po tym jak nie widzę dat ważności swoich produktów w systemie.
Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię w zakresie działania magazynu.
Na ten moment w obecnej konstrukcji magazynu wewnątrz systemu tego typu zmiany nie są planowane.
W momencie gdy będziemy projektować nową formę magazynu z możliwością integracji z segmentem faktur w serwisie Fakturownia, weźmiemy Państwa sugestie pod uwagę.
Natomiast obecnie takich funkcji nie ma i dodanie ich nie będzie możliwe w najbliższej przyszłości.
Jak wystawiam fakturę w zł i daję tłumaczenie na angielski, to w kwotach jest format "zł1 000". Czy mogłaby być spacja po zł, bo tak jest to mało czytelne.
W czerwcu mam ponad 400 faktur. W jaki sposob mam je wydrukowac/ wyeksportowac do pliku pdf?
Jest taka opcja jak "Pobierz faktury w jednym pliku PDF" dostepna po prawej stronie pod "Eksport/Wydruki" ale niestety zwraca blad informujacy, ze maksymalnie mozna pobrac w jednym pliku 100faktur.
Eksportowanie 10 razy(bo tyle jest stron faktur) po 50 sztuk jest malo optymalne. Idealne rozwiazanie to jeden plik PDF na 1 miesiac.
Jesli obciaza to system to moze jest mozliwosc dodania takiej funkcjonalnosci jak "request" o zrzut faktur w PDFie i Wasz system w o jakiejs godzinie nocnej wykonywalby takie "zamowienie" biorac pod uwage obciazenie systemow. I na przyklad czas realizacji dla takiego requestu wynosil by nawet 2-4 tygodnie.
Dzień dobry,
jeśli chodzi o wydruk faktur to jest ograniczenie do 100 na raz. Nie mamy informacji o ograniczeniach w sprawie eksportowania faktur do PDF.
Data sprzedaży na fakturze cyklicznej jest tożsama z datą wystawienia. Nie ma możliwości ustawienia jako daty sprzedaży całego miesiąca. Przydatne np przy fakturach za wynajem wystawianych co miesiąc za poprzedni miesiąc.
Dzień dobry, używam fiskator oraz drukarkę Elzab ZETA online, mam problem z polskimi znakami na wydrukach, chodzi o opisy produktów, zamiast Ż Ą mam dziwne znaki. Próbowałem ustawiać w drukarce stronę kodową 852 oraz 1250 i dalej ten problem występuje, proszę o pomoc.
Dzień dobry,
niestety nie mam informacji, czy możliwy jest wydruk polskich znaków na danej drukarce / protokole.
Proszę przesłać zgłoszenie mailowo na info@fakturownia.pl, załączając plik renderer.log, który można znaleźć w zakładce Rejestr zdarzeń -> Otwórz katalog w Fiskatorze. Proszę też podać informację, na jakim protokole komunikacji pracuje drukarka.
Brzydala by mi się taka opcja - możliwości dodania własnych statusów do zamówienia.
Np:
oczekuje na akceptację
przekazane do realizacji
zrealizowane
opłacone
wysłane
nazwy są przykładowe chciałbym je dodawać i zmieniać.
Lub po prostu możliwość wałczenia własnej kolumny w zamówieniach fakturach itp.. w której można by przypisywać np kategorie do zamówień
Dziękujemy za trafna sugestie, proszę o głos tej sprawie, a także o komentarze korygujące i opisy. Oddawanie głosów na ten post pomoże sprawdzić Nam zapotrzebowanie Użytkowników Fakturowi na wprowadzenie tego typu udogodnienia.
Witam serdecznie, korzystam z programu od 2 mc. Generalnie program lekki, łatwy i przyjemny w obsłudze.
Natomiast utrudnieniem dla nas jest możliwość dodania tylko nabywcy jako odbiorcy w dokumencie Wz.
W dodatku ta sama firma w FV widnieje jako nabywca a w WZ jako odbiorca, mimo że na Fv jest nabywca i odbiorca inny....
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Piotr
Z mojego punktu widzenia warta rozważenia byłaby data ważności produktu. Prowadzę sklep z żywnością i data jest wąznym parametrem rozróżniania poszczególnych produktów.
Można by, przy wystawianiu nowej faktury, jak przy okazji wpisuje się nowe dane klienta, to aby widniała od razu rubryka "Nazwa skrócona" albo coś takiego, aby np. dodać login klienta z Allegro od razu przy wpisywaniu faktury?
Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu sprawią, że sugestia trafi na listę funkcji do wdrożenia. Zachęcamy więc do głosowania na tę sugestię oraz inne dodane na naszym forum.
Ponawiam swoją prośbę o umożliwienia łączenia jednej płatności z wieloma fakturami. Relacja między fakturami powinna być możliwa na zasadzie wiele do wielu żeby odzwierciedlić realia biznesu i tego jak opłacane mogą być faktury.
Czy można wprowadzić? Przykład Logi: AAAAA Hasło: 1234 na wystawionych fakturach WYSTAWIŁ Jan Kowalski. Hasło 5678 to np. WYSTAWIŁ A. Nowakowski itd. Lub połączyć to z loginem. Można dodać dodatkową funkcję ekstra płatną. Komu by była potrzebna mógłby taką funkcję dokupić. Wiedziałbym który pracownik wystawiał daną fakturę i nie musiałby za każdym razem wpisywać swojego nazwiska. Pozdrawiam
dziękujemy za przesłanie wiadomości. Efekt, o którym Pan wspomina można osiągnąć ustawiając na koncie w funkcji Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Faktury i dokumenty > Pozostałe domyślne ustawienia przy wystawianiu faktury > z ostatniej faktury wystawionej przez danego użytkownika > Zapisz.
Przyjmowanie płatności online obarczone jest kosztem.
Dlatego chciałbym mieć możliwość włączania i wyłączania tego klawisza dla każdej z tworzonych faktur. Także w oknie edycji faktury, gdzie np. wystawiłem i wysłałem fakturę bez kaliwsza, jednak teraz chcę ponownie wysłac ją do klienta z taką możliwością.
Korekta do faktury nie zmienia stanów magazynowych błąd Rozwiązane
Witam.
Na fakturze sprzedażowej był błędny towr, więc dokonałam korekty tej faktury.
Korekta nie wpłynęła na stan magazynowy, błedny towar nie "wrócił" do magazynu, a prawidłowy wskazany na korekcie nie został wydany z magazynu. Dlaczego system nie wyłapuje takich rzeczy? Usunęłam pierwotne WZ i teraz mam błędny towar jako wydany bez dokumentu magazynowego. To poważny błąd, który utrudnia korzystanie z programu. Proszę o roziązanie.
Dodanie nowych kolumn do raportów. sugestia Rozwiązane
Witam jakiś czas temu wprowadzona została poprawka polegająca na udostępnieniu kilku nowych kolumn mam tu na myśli głównie kolumnę:
-utworzenie klienta
-marża
I to się ceni problem jednak w tym iż nie ma możliwości ich raportowania co mija się z celem.
Proszę o rozbudowanie raportów o wybrane kolumny.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Piotr
Kategoryzacja wydatków ( firma budowlana) sugestia Rozwiązane
Prowadzę wiele budów i miło by było wprowadzać wydatki na poszczególne budowy i oczywiście aby można było podsumować koszty i wpływy danej budowy.
reszta spełnia moje oczekiwania , pozdrawiam ekipę fakturownia.pl ( kawał dobrej roboty)
Witam, dziękujemy za słowa uznania.
W zakładce Wydatki można sobie ustawić kategorie wydatków i nazwać je tak jak firmy, z którymi Pan współpracuje. Po przypisaniu faktur do kategorii można po takiej kategorii sortować na liście faktur lub w raportach w sekcji wykresy.
Opis kategorii znajduje tutaj:http://pomoc.fakturownia.pl/148182-Kategoryzacja-przychodow-i-wydatkow.
Faktury cykliczne - tworzenie automatycznie z większej liczby zaznaczonych faktur sugestia Rozwiązane
Fajnie jakby była możliwość aby zaznaczyć większą ilość faktur i na podstawie zaznaczonych faktur tworzyły by się co miesiąc (czy inny wybrany okres) faktury. Aktualnie trzeba każdą jedną fakturę zaznaczać i tworzyć z niej cykliczną. To oszczędzi czas gdy ktoś wystawia dużo takich samych faktur co miesiąc a chce np tylko zmienić stawkę w wystawianych fakturach. Teraz z tego co mi się wydaje trzeba usuwać faktury cykliczne, zrobić nowe faktury na nowych stawkach i po kolei ustawiać je jako cykliczne.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Piotr
Link do fakturownia.pl na fakturze błąd Rozwiązane
Na pierwszych fakturach nie pojawiało się "faktury online - www.fakturownia.pl", nagle zaczęło, więc wykupiłem pakiet - i nadal się pojawia!!!
Przypisanie dostawcy do dokumentów ZT sugestia Rozwiązane
Oznaczenie kontrachentów ZT.
Witam, poprzedni dodany przez Pana post zawiera już taką sugestię, podaję wiec go tutaj:http://sugester.fakturownia.pl/5027326-Przypisanie-dostawcow-i-ich-cennikow-do-towaru#new_comment. Przypominam o głosach na post, jak tylko sprawa będzie w toku, poinformuję o tym wszystkich zainteresowanych Użytkowników w komentarzach pod sugestiami.
filtrowanie faktur wg podmiotu sugestia Rozwiązane
W tym momencie mam 4 podmioty, a dwa z nich mają po 5 działów
jeżeli chciałbym wyodrębnić faktury dla danego podmiotu, żeby je wygenerować dla księgowej, muszę drukować wszystko i sortować ręcznie
fajnie by było dołożyć albo filtrację wg. podmiotu, albo w oknie filtracji pod nazwą dział - dodać ptaszki, abym mógł zaznaczyć, dla których działów chciałbym wyeksportować czy wydrukować faktury.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Na ten moment w panelu filtrującym na liście faktur można wybrać jeden dział/firmę w rubryce Dział.
Lista uwzględnia wszystkie podmioty dodane w ramach konta. Można więc wybrać dział i wygenerować listę listę powiązanych z nim dokumentów.
Pozdrawiam
Milena
Zmiana godziny fakturowania cyklicznego sugestia Rozwiązane
Witam,
Proszę o wprowadzenie możliwości indywidualnego ustawiania godziny wystawiania faktur cyklicznych.
dziękujemy za trafna sugestie, w tym celu proszę utworzyć na naszym forum sugestii post i dodatkowo proszę o głos tej sprawie, a także o komentarze korygujące i opisy. Oddawanie głosów na ten post pomoże sprawdzić Nam zapotrzebowanie Użytkowników Fakturowi na wprowadzenie tego typu udogodnienia.
Faktura do paragonu - dodanie możliwości filtrowania sugestia Rozwiązane
Istotnym problemem jest obecnie wyszukanie ‘faktur wystawionych do paragonów’.
Nie ma nigdzie takiej funkcjonalności a pole widoku Firma/Osoba prywatna nie spełnia wymagań bo pokazuje osoby lub firmy niezależnie od wybrania pola ‘faktura wystawiona do paragonu’
Jest to o tyle ważne że gdy nie zaznaczymy ‘faktura wystawiona do paragonu’ przy fakturze imiennej dla osoby fizycznej, faktura taka jest raportowana w JPK i wlicza się do podatku należnego. A wiec można zapłacić podwójnie.. przy paragonie i przy fakturze raportowanej w jpk
Ułatwieniem byłby filtr zaznaczenia tego pola w przychodach w ‘dostosuj wyświetlanie kolumn’ wtedy można sprawdzić która faktura nie ma NIP i ma ‘faktura wystawiona do paragonu’ co byłoby prosta metodą weryfikacji od czasu do czasu czy nie został popełniony błąd
Pozdrawiam
Dzień dobry,
faktury oznaczone jako 'faktura do paragonu' na liście dokumentów mają przypisane dedykowane oznaczenie. Jest to ikona kwadratu z ptaszkiem. Jeśli przy dokumencie widoczny jest ten znak, oznacza to, że dokument jest fakturą do paragonu.
Na liście dokumentów można również skorzystać z filtrowania. W rubryce Typ dokumentu należy zaznaczyć checkbox przy opcji 'Faktury do paragonów' i wyszukać.
Będą tutaj widoczne wszystkie dokumenty, które w systemie są oznaczone jako faktura do paragonu.
Przesyłam instrukcję jak z poziomu system wystawić fakturę do paragonu: https://pomoc.fakturownia.pl/28323387-Faktura-do-paragonu.
Jeśli dokumenty przesyłane są przez jakąś integrację, to oznaczenie faktura do paragonu, musi zostać przesłane w żądaniu. To na jego postawie w Fakturowni tworzy się odpowiedni dokument.
Pozdrawiam
Milena
Przypomnienia o zbliżającym się terminie płatności sugestia Rozwiązane
Dzień dobry,
poza przypomnieniami o upłynięciu terminu płatności faktury warto byłoby dodać analogiczną możliwość przypominania PRZED upływem terminu (np. 7, 3, 1 dzień przed terminem płatności).
Efektem może być większa terminowość spływania należności od kontrahentów.
Witam, zastanowimy się nad tym, ale jak na razie nie przewidujemy takiej funkcjonalności.
Pozdrawiam,
Agata
wyglad faktury sugestia Rozwiązane
Nazwa banku i nr konta w osobnych wierszach - lepsza przejrzystośc
Prosze dodac obsługę wielu kont
Informacja o zaległej/zaległych fakturach. sugestia Rozwiązane
Data ważności produktu na fakturze sugestia Rozwiązane
Dzień dobry.
Czy w niedalekiej przyszłości będzie możliwość dodania daty ważności produktu do konkretnej dostawy, tak aby ów data ważności pojawiała sie na fakturze sprzedaży ? Przydała by się też seria produktu. Opcja FIFO jest i super , jednak cóż mi po tym jak nie widzę dat ważności swoich produktów w systemie.
Dzień dobry,
dziękujemy za sugestię w zakresie działania magazynu.
Na ten moment w obecnej konstrukcji magazynu wewnątrz systemu tego typu zmiany nie są planowane.
W momencie gdy będziemy projektować nową formę magazynu z możliwością integracji z segmentem faktur w serwisie Fakturownia, weźmiemy Państwa sugestie pod uwagę.
Natomiast obecnie takich funkcji nie ma i dodanie ich nie będzie możliwe w najbliższej przyszłości.
Pozdrawiam,
Kacper
format wyglądu kwoty i waluty sugestia Rozwiązane
Jak wystawiam fakturę w zł i daję tłumaczenie na angielski, to w kwotach jest format "zł1 000". Czy mogłaby być spacja po zł, bo tak jest to mało czytelne.
W fakturach zagranicznych zmienimy zł na PLN
Wydruk wszystkich faktur w danym miesiącu sugestia Rozwiązane
W czerwcu mam ponad 400 faktur. W jaki sposob mam je wydrukowac/ wyeksportowac do pliku pdf?
Jest taka opcja jak "Pobierz faktury w jednym pliku PDF" dostepna po prawej stronie pod "Eksport/Wydruki" ale niestety zwraca blad informujacy, ze maksymalnie mozna pobrac w jednym pliku 100faktur.
Eksportowanie 10 razy(bo tyle jest stron faktur) po 50 sztuk jest malo optymalne. Idealne rozwiazanie to jeden plik PDF na 1 miesiac.
Jesli obciaza to system to moze jest mozliwosc dodania takiej funkcjonalnosci jak "request" o zrzut faktur w PDFie i Wasz system w o jakiejs godzinie nocnej wykonywalby takie "zamowienie" biorac pod uwage obciazenie systemow. I na przyklad czas realizacji dla takiego requestu wynosil by nawet 2-4 tygodnie.
Dzień dobry,
jeśli chodzi o wydruk faktur to jest ograniczenie do 100 na raz. Nie mamy informacji o ograniczeniach w sprawie eksportowania faktur do PDF.
faktury cykliczne za okres błąd Rozwiązane
Data sprzedaży na fakturze cyklicznej jest tożsama z datą wystawienia. Nie ma możliwości ustawienia jako daty sprzedaży całego miesiąca. Przydatne np przy fakturach za wynajem wystawianych co miesiąc za poprzedni miesiąc.
dziękuje za sugestie, jeśli więcej osób wyrazi zainteresowanie tą funkcją to wdrożymy ją
Problem z polskimi znakami na wydrukach na ELZAB Zeta z fiskatora sugestia Rozwiązane
Dzień dobry, używam fiskator oraz drukarkę Elzab ZETA online, mam problem z polskimi znakami na wydrukach, chodzi o opisy produktów, zamiast Ż Ą mam dziwne znaki. Próbowałem ustawiać w drukarce stronę kodową 852 oraz 1250 i dalej ten problem występuje, proszę o pomoc.
Dzień dobry,
niestety nie mam informacji, czy możliwy jest wydruk polskich znaków na danej drukarce / protokole.
Proszę przesłać zgłoszenie mailowo na info@fakturownia.pl, załączając plik renderer.log, który można znaleźć w zakładce Rejestr zdarzeń -> Otwórz katalog w Fiskatorze. Proszę też podać informację, na jakim protokole komunikacji pracuje drukarka.
Pozdrawiam,
Kacper
sugestia dorobienia funkcjonalności sugestia Rozwiązane
Brzydala by mi się taka opcja - możliwości dodania własnych statusów do zamówienia.
Np:
oczekuje na akceptację
przekazane do realizacji
zrealizowane
opłacone
wysłane
nazwy są przykładowe chciałbym je dodawać i zmieniać.
Lub po prostu możliwość wałczenia własnej kolumny w zamówieniach fakturach itp.. w której można by przypisywać np kategorie do zamówień
Dziękujemy za trafna sugestie, proszę o głos tej sprawie, a także o komentarze korygujące i opisy. Oddawanie głosów na ten post pomoże sprawdzić Nam zapotrzebowanie Użytkowników Fakturowi na wprowadzenie tego typu udogodnienia.
Dodanie pola Nabywca i Odbiorca w dokumencie WZ sugestia Rozwiązane
Witam serdecznie, korzystam z programu od 2 mc. Generalnie program lekki, łatwy i przyjemny w obsłudze.
Natomiast utrudnieniem dla nas jest możliwość dodania tylko nabywcy jako odbiorcy w dokumencie Wz.
W dodatku ta sama firma w FV widnieje jako nabywca a w WZ jako odbiorca, mimo że na Fv jest nabywca i odbiorca inny....
Liczę na pozytywne rozpatrzeni prośby.
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam
Piotr Wajszczuk
--
Customer Support Team Lead +48 22 307 33 42 piotr@fakturownia.pl
Pomoc do systemu Fakturownia:
Baza wiedzy: http://pomoc.fakturownia.pl
Forum sugestii: http://sugester.fakturownia.pl
wezwanie do zapłaty w obcym języku sugestia Rozwiązane
Proszę dodać opcje wystawienia dokumentu Wezwania do zapłaty w języku angielskim. Teraz wsztstki tekst wezwania jest w języku polskim
Dzień dobry,
bardzo dziękuję za sugestię. Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu przyspieszą wdrożenie funkcji, dlatego zachęcamy do głosowania na sugestie dodane na naszym forum.
Pozdrawiam,
Piotr
terminy przydatności produktów sugestia Rozwiązane
Dzień dobry,
Z mojego punktu widzenia warta rozważenia byłaby data ważności produktu. Prowadzę sklep z żywnością i data jest wąznym parametrem rozróżniania poszczególnych produktów.
pozdrawiam,
Dane Kontrahenta sugestia Rozwiązane
Można by, przy wystawianiu nowej faktury, jak przy okazji wpisuje się nowe dane klienta, to aby widniała od razu rubryka "Nazwa skrócona" albo coś takiego, aby np. dodać login klienta z Allegro od razu przy wpisywaniu faktury?
Dzień dobry,
bardzo dziękujemy za sugestię.
Opinie i sugestie naszych Użytkowników są dla nas niezmiernie ważne i wyznaczają nam kierunek dalszego rozwoju systemu.
Głosy innych Użytkowników systemu sprawią, że sugestia trafi na listę funkcji do wdrożenia. Zachęcamy więc do głosowania na tę sugestię oraz inne dodane na naszym forum.
Pozdrawiam
Milena
Płatności sugestia Rozwiązane
Ponawiam swoją prośbę o umożliwienia łączenia jednej płatności z wieloma fakturami. Relacja między fakturami powinna być możliwa na zasadzie wiele do wielu żeby odzwierciedlić realia biznesu i tego jak opłacane mogą być faktury.
Logowanie a podpis na fakturze sugestia Rozwiązane
Czy można wprowadzić? Przykład Logi: AAAAA Hasło: 1234 na wystawionych fakturach WYSTAWIŁ Jan Kowalski. Hasło 5678 to np. WYSTAWIŁ A. Nowakowski itd. Lub połączyć to z loginem. Można dodać dodatkową funkcję ekstra płatną. Komu by była potrzebna mógłby taką funkcję dokupić. Wiedziałbym który pracownik wystawiał daną fakturę i nie musiałby za każdym razem wpisywać swojego nazwiska. Pozdrawiam
Dzień dobry,
dziękujemy za przesłanie wiadomości. Efekt, o którym Pan wspomina można osiągnąć ustawiając na koncie w funkcji Ustawienia > Ustawienia konta > Konfiguracja > Faktury i dokumenty > Pozostałe domyślne ustawienia przy wystawianiu faktury > z ostatniej faktury wystawionej przez danego użytkownika > Zapisz.
Link do bazy wiedzy : https://pomoc.fakturownia.pl/390761-Domyslne-wartosci-na-fakturach
W przypadku dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Klaiwsz na fakturze "Zaplac Online" - Włącz/wyłącz sugestia Rozwiązane
Przyjmowanie płatności online obarczone jest kosztem.
Dlatego chciałbym mieć możliwość włączania i wyłączania tego klawisza dla każdej z tworzonych faktur. Także w oknie edycji faktury, gdzie np. wystawiłem i wysłałem fakturę bez kaliwsza, jednak teraz chcę ponownie wysłac ją do klienta z taką możliwością.