1 głos

Wpłata za fakturę sugestia Rozwiązane

Brak możliwości wpisania daty wpływu płatności, brak możliwości wpisania płatności częściowych jeśli klient płacił na raty.
np: data wpłaty, rodzaj (przelew, gotówka, kompensata itp), kwota..


anonim 2016-12-15 00:26 5 komentarze
Odpowiedź główna

Witam,
instrukcja gdzie znajduje się data płatności na fakturze i jak można ją pokazać na wydruku znajduje sę na pod adresem:http://pomoc.fakturownia.pl/383984-Data-platnosci-na-fakturze.
Rodzaj płatności także można wybrać podczas generowania faktury.
Faktura w systemie może też mieć status częściowo opłaconej, ale nie ma wyszczególnionych wpisów kiedy jakie częściowe opłaty do danej faktury były wnoszone. Można do tych celów wykorzystać dokument KP ( Kasa przyjęła) :http://pomoc.fakturownia.pl/459446-Automatyzacja-KP-Kasa-Przyjela.

więcej »
5 głosów

aby uczynić fakturownie jeszcze bardziej atrakcyjnym rozwiązaniem dla potencjalnych klietów (zwłaszcza tych za oceanem w chinach czy tajwanie). rozszerzyłabym ofertę dla firm eksportowych, które obecnie zazwyczaj wystawiają faktury w exelu, ze względu na brak rozsądnych rozwiązań na rynku.

zgodnie z przyjętą praktyką, firmy eksportowe wysyłające klientom towar na statkach (dostawcy z azji, eksporterzy i.in) umieszczają na fakturze takie informacje jak wymienione poniżej. wydawać się może, że dodanie tylu rubryk bardzo wydłuży fakturę, jednak tak czy inaczej każdy kto robi eksport musi te informacje zawrzeć w dokumencie.
- vessel no
- port of loading
- port of discharge
- final destination
- etd
- eta
- country of origin
- container no
- b/l no
- delivery term
- packaging type (dla agencji celnej ma znaczenie, czy palety są ze sklejki, czy z drewna, czy z plastiku itp)
- i in. (mogę skonsultować z twórcami fakturowoni kóre informacje są faktycznie istotne)

jest to prosta modyfikacja ( a raczej dodanie banalnych rubryk na fakturze) bez ingerencji w sam program, które sprawi, że fakturownia bedzie chyba jedynym dostawcą gotowego rozwiazania dla firm eksportowych.

przykłady dokumentów z całego świata mogę przedstawić twórcom fakturowni.
natomiast Ci którzy z takimi dokumentami pracują doskonale wiedzą o czym piszę.



anonim 2016-12-13 22:30 2 komentarzy
Odpowiedź główna

Tak jak napisałem w poprzednich Pani sugestiach, nie ma w ty, momencie możliwości dostosowania programu pod indywidualne potrzeby I specyfikacje działań Użytkownika. Może Pani stworzyć osobny plik ( formularz) z takimi informacjami i dodawać jako załącznik do odpowiednich faktur.

więcej »
4 głosów

Witam, eksportując do USA, ROSJI czy innych krajów, mam obowiązek umieścić na fakturze informację na temat producenta.

wiem ze obok sprzedawcy i kupującego mogę dodać jedną rubrykę, jednak rubrykę tą wykorzystuję na informację o miejscu dostawy które jest inne niż dane kupującego.

w moim wypadku pozycje wyglądają tak
- seller
- buyer
- delivery to
- manufacturer

na jedną z powyższych pozycji brakuje mi rubryki, na którą miejsce można wygospodarować na tej samej wysokości co pozostałe 3 runbryki.


anonim 2016-12-13 22:20 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam, niestety nie ma opcji spersonalizowania programu lub składowych formatki faktury indywidualnie pod klienta. Pola gdzie można umieścić informację na temat producenta to: pole Uwagi, Pole Odbiorcy: http://pomoc.fakturownia.pl/2052313-Odbiorca-inny-niz-adres-korespondencyjny, dodatkowe pole na fakturze: http://pomoc.fakturownia.pl/896613-Dodatkowe-pole-na-fakturze.

więcej »
3 głosów

HS CODE sugestia Rozwiązane

moja firma, która zajmuje się eksportem, musi na fakturach umieszczać hs code, którego wymagają organy celne w krajach moich klientów.
często na jednej fakturze znajdują się towary z różnymi kodami taryfy celnej stąd umieszczanie ogólnej informacji w notatkach pod fakturą się nie sprawdza.

towary maja długie opisy, i wszystkie możliwe do dodania rubryki już wykorzystałam.

ewidentnie brakuje oddzielnej rubryki na kod taryfy celnej


anonim 2016-12-13 21:29 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam, być może w tym przypadku pomogło by wyświetlanie opisu produktu na fakturze, Proszę przyjrzeć się instrukcji: http://pomoc.fakturownia.pl/1906729-Opis-produktu-wyswietlany-na-fakturze-.

więcej »
3 głosów

adres fizyczny i prawny sugestia Rozwiązane

moja firma posiada dwa adresy (fizyczny i prawny) z których korzysta naprzemiennie.
cały czas jest to jedna firma i jeden dział.

w jaki sposób dodać do jednej firmy dwa różne adresy z możliwością wybory tylko jednego z nich na każdej z faktur indywidualnie?


anonim 2016-12-13 20:31 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam serdecznie, polecam opcję dodania działu firmy z takimi samymi danymi firmy poza oczywiście adresem.
Jeden dział byłby z adresem fizycznym, a drugi z adresem prawny. Informacja jak dodać nowy dział i zarządzać nim podana jest w instrukcji:http://pomoc.fakturownia.pl/125675-O-opcji-wiele-firm-wiele-dzialow.

więcej »
0 głosów

Witam,
Jak wystawić notę księgową po przez API? Co prawda dokumentacja API nie zawiera takiej informacji jednak jeśli ustawi się kind = accounting_note to API przyjmuje notę tylko, że przy podglądzie wygląda na FV, zawierającą pozycje wraz z wartościami netto brutto i stawką vat.

Przykładowy request:
json_params = {
"api_token": "xxx/zzz",
"invoice": {
"kind":"accounting_note",
"number": null,
'buyer_name': 'TEST',
"positions":[
{"name":"Produkt A1", "total_price_gross":50}
]
}}
//alert(JSON.stringify(json_params))
endpoint = 'https://xxx.fakturownia.pl/invoices.json'

$.ajax({
type: "POST",
url: endpoint,
data: json_params,
dataType: 'json',
success: function(data) { alert('invoice created! ' + data['number'])},
});

Jeśli się zaloguję do serwisu fakturowani.pl wejdę na noty księgowe widzę swój dokument. Jeśli wejdę w edycję i zapiszę, dokument zostaje poprawie sformatowany i nie jest już fv tylko notą księgową.


anonim 2016-12-13 14:53 2 komentarzy
Odpowiedź główna

Witam,
rzeczywiście wykryliśmy problem z wystawianiem noty przez API. Programiści przygotowują poprawkę o wprowadzeniu której zostaną Państwo niezwłocznie powiadomieni.

więcej »
4 głosów

Inwentaryzacja sugestia Rozwiązane

Funkcje:
odszukiwania pozycji inwentaryzowanej po EAN na liście produktów, aby zweryfikować posiadaną ilość
oznaczanie pozycji sprawdzonych - zweryfikowanych,
możliwość zawieszenia inwentaryzacji i kontynuowania jej np. następnego dnia.
inwentaryzacja etapowa, tzn. działami magazynu, pomieszczeniami,

rozwiązanie problemu:
na półce w sklepie zinwentaryzowano 10 szt. produktu, a następnie podczas inwentaryzacji produktów na zapleczu zinwentaryzowano kolejne 2szt. tego samego produktu, jak oznaczyć te pozycje, aby przez przypadek nie wpisać 2szt. tylko sumę 10 + 2 czyli 12szt.


anonim 2016-12-10 12:50 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam, inwentaryzacja została ostatnio przebudowana do takiej postaci, że można stopniowo zapisywać wyniki inwentaryzacji. Po skończonym procesie, możemy za pomocą przycisku "zatwierdź inwentaryzacje" ostatecznie wprowadzić zmiany na dokumencie i w magazynie,
Nie planujemy dalszej przebudowy inwentaryzacji w najbliższym czasie. Co do kodu EAN, tak jak podałem w poprzednim poście odnośnie tego zagadnienia, kod EAN jest tylko wartością opisową w systemie. Oczywiście proszę monitorować tą sugestię i oddawane przez Użytkowników głosy mogą spowodować wzięcie tej sugestii pod uwagę planach na przyszłe aktualizacje.

więcej »
4 głosów

Wystawienie paragonów fiskalnych sugestia Rozwiązane

Zamierzamy używania fakturowi w sklepie ze sprzedażą stacjonarną. Czy istnieje możliwość uproszczenia okienka paragonu do menu z ustawieniami standarowymi (stałymi podczas prowadzonej sprzedaży): magazyn, osoba wydająca, firma, miejsce wystawienia etc. oraz do głównej karty paragonu ograniczonej do tabel - produkt, sposób płatności, uwagi przycisk -> wystaw paragon.
Obecnie, aby wystawić paragon trzeba przesuwać stronę na sam dół, co jest dość mało ergonomiczne.


anonim 2016-12-10 11:59 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam, niestety nie ma możliwości zmiany formatki pojedynczego dokumentu. Każdy dokument księgowy podczas jego wystawiania ma taką samą formę. Chcemy, żeby tak zostało.

więcej »
3 głosów

Wystawiamy dokument magazynowy MM, towar jedzie do oddziału, jest jeszcze nierozpakowany (niemetkowany, niepoliczony) tzn. niedostępny do sprzedaży. Odział po sprawdzeniu ilości każdej pozycji MM, akceptuje klikając przycisk "przyjęcie towaru", ewentualnie może wprowadzić korekty ilościowe do wyjaśnienia. Od tego momentu towar może być w obrocie w danym magazynie.


anonim 2016-12-10 10:57 2 komentarzy
Odpowiedź główna

Witam, dziękujemy za sugestię. W tym wypadku nie będziemy jednak zmieniać charakteru dokumentu magazynowego mm. Dokument zachowuje się tak, że samo jego wystawienie jest już zatwierdzeniem przesunięcia. Z opcji magazynowej korzysta bardzo duża liczba Użytkowników i tak inwazyjna zmiana mogłaby wywołać niepotrzebne zamieszanie.

więcej »
3 głosów

Podczas uzupełniania dokumentu przekazania magazynowego MM, przydałaby się tabela wyświetlająca ilość pozycji towaru w magazynie przekazującym, który fizycznie możemy przekazać do drugiego magazynu. Bez tej funkcji trzeba szukać w produktach ile, którego produktu mamy.


anonim 2016-12-10 10:35 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam, przy wpisywaniu produktu na dany dokument magazynowy i wybraniu rubryki "Z magazynu" program wyświetla aktualną ilość produktu w nawiasach kwadratowych zaraz po nazwie produktu. oczywiście musi być zaznaczona opcja na karcie produktu, która pozwala zliczać towar. Opcja nazywa się "Ograniczenie ilościowe (magazynowe)".

więcej »
4 głosów

Średnia cena zakupu produktów sugestia Rozwiązane

Dość przydatną funkcją mogłaby być funkcja średniej ceny zakupu posiadanych w magazynie produktów, która pozwoliłaby na ustalenie ceny sprzedaży w oparciu o średnią. Czasami zdarza się, że kupujemy produkty pełnowartościowe i dodatkowo dostajemy tzw. groszówki.


anonim 2016-12-09 19:04 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam, w systemie mamy tak, że cena zakupi i sprzedaży jest ceną stałą, którą można zmieniać po ponownej edycji produktu. Kolejne ceny zakupu na dokumentach PZ są pokazywane i przypisywane do dokumentów WZ zgodnie z opcją FIFO. W momencie gdy wydajemy ilość produktu z magazynu, a była ona dodawana np na 2 dokumentach PZ, to przy wyświetleniu ceny zakupu na dokumencie WZ program uśrednia cenę zakupu. Jednak cena na karcie produktu nie ulega zmianie. Oczywiście proszę monitorować tą sugestię i oddawane przez Użytkowników głosy mogą spowodować wzięcie tej sugestii pod uwagę planach na aktualizację w następnym roku.

więcej »
2 głosów

Oznaczenie kontrachentów ZT.


anonim 2016-12-09 18:44 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam, poprzedni dodany przez Pana post zawiera już taką sugestię, podaję wiec go tutaj:http://sugester.fakturownia.pl/5027326-Przypisanie-dostawcow-i-ich-cennikow-do-towaru#new_comment. Przypominam o głosach na post, jak tylko sprawa będzie w toku, poinformuję o tym wszystkich zainteresowanych Użytkowników w komentarzach pod sugestiami.

więcej »
2 głosów

Tego czego nie spotkałem w konkurencyjnych programach to możliwość przypisania kilku dostawców do jedngo towaru i alternatywnych cen zakupu. Przy generowaniu zamówienia ZT można byłoby sprawdzić czego u danego dostawcy brakuje, aby spełnić np. minimum logistyczne.


anonim 2016-12-09 18:43 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dziękujemy za wiele wysłanych przez Pana sugestii
Obecnie, nie mamy w planach dodania takiej funkcjonalności w takiej formie, mamy wiele spojrzeń naszych Użytkowników, na tą część programu jaką są zamówienia do dostawców, ubytku towaru oraz cenników dla Klientów, Mamy również swoje spostrzeżenia na ten temat. Myślę, że przy określaniu działań związanych z aktualizacjami na następny rok, będziemy tematycznie łączyć sugestie i probować dostosowywać program także do potrzeb Użytkowników. Proszę monitorować tą sugestię, my również będziemy mieli ją na uwadze.

więcej »
2 głosów

Na podstawie zamówienia do dostawcy generujemy dokument przyjęcia zewnętrznego PZ, gdy części produktów nie zrealizowano w dostawie na dokumencie PZ zmieszamy ilości w stosunku do zamówienia. Przy generowaniu kolejnego zamówienia do dostawcy na podstawie wybranych wcześniejszych zamówień funkcja nanosiłaby różnice wynikające z PZ i zamówienia na nowy dokument zamówienia.
Podobnie można by postępować z zamówieniami od klientów.


anonim 2016-12-09 18:17 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam, u nas kwestia zamówienia jest rozwiązana nieco inaczej, każdy rodzaj zamówienia ( dokument nieksięgowy) jest potraktowany uniwersalnie, można z niego stworzyć PZ lub fakturę, ale przy zmianie ilości na kolejnym dokumencie program nie zapamiętuje, stanu pozostałego. Jeżeli zamówienie nie zmienia się w czasie, to można z niego generować kolejne dokumenty dla Klientów., gdyż nie jest ono przypisane do konkretnej faktury. Inaczej jest w przypadku tworzenia z zamówienia faktury zaliczkowej i końcowej, W tym wypadku zapamiętana jest kwota zaliczki odejmowana od zamówienia, a nie ilość produktów. Po prostu tak program został skonstruowany. Obecnie nie mamy w planach zmiany charakteru zamówienia. Oczywiście proszę monitorować tą sugestię i oddawane przez Użytkowników głosy mogą spowodować wzięcie tej sugestii pod uwagę planach na aktualizację w następnym roku.

więcej »
3 głosów

Cenniki sugestia Rozwiązane

Automatyczne generowanie / wgrywanie z pliku cennika dla klienta i przypisanie go do konkretnego klienta grupy klientów.


anonim 2016-12-09 18:10 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam, nie mamy takiej opcji w systemie. Dla Klienta w systemie można przypisać jedynie stały rabat procentowy. Nie mamy w planach dodania takiej funkcjonalności. Oczywiście proszę monitorować tą sugestię i oddawane przez Użytkowników głosy mogą spowodować wzięcie tej sugestii pod uwagę planach na aktualizację w następnym roku.

więcej »
37 głosów

Dla produktów bez kodów kreskowych, przydałaby się funkcja generowania takiego kodu.


anonim 2016-12-09 17:46 3 komentarzy
Odpowiedź główna

Dziękujemy za trafna sugestie, proszę o głos tej sprawie, a także o komentarze korygujące i opisy. Oddawanie głosów na ten post pomoże sprawdzić Nam zapotrzebowanie Użytkowników Fakturowi na wprowadzenie tego typu udogodnienia.

więcej »
5 głosów

Poziomy CEN sugestia Nowe

Sugeruję wprowadzenie możliwości ustalenia kilku poziomów cen.
Obecnie oferujemy inne ceny na allegro, inne w sklepie internetowym, a inne stacjonarnie, do tego dochodzą cenniki dla klientów hurtowych.


anonim 2016-12-09 17:12 3 komentarzy
Odpowiedź główna

Witam serdecznie,
w takim przypadku można skorzystać z funkcji tworzenia Cenników.
Dzięki niej możliwe jest przypisanie różnych cen dla danego produktu, a następnie z poziomu FV wybór, z którego cennika cena ma zostać zaciągnięta.

Przesyłam link do szczegółowej instrukcji jak stworzyć i jak korzystać z Cenników: https://pomoc.fakturownia.pl/25048942-Cenniki-przypisanie-dostosowanych-cen-do-klientow

Pozdrawiam.

więcej »
8 głosów

Anulowanie paragonu sugestia Rozwiązane

Czy istnieje opcja anulowania paragonu i zwrotu towaru na magazyn obsługujący anulację?


anonim 2016-12-09 17:06 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam, planujemy dodać dokument do systemu, który by działał na zasadzie zwrotu do paragonu. Generalnie po zaraportowaniu okresu rozliczeniowego, np. dobowego nie można paragonu anulować, ale można dokument zwrotu. W pierwszym kwartale przyszłego roku powinnyśmy się zając tym problemem.

więcej »
5 głosów

Na podstawie danych historycznych sprzedaży system pomoże obliczyć sprzedaż produktu i pomorze tym samy określić stan minimalny na dany okres. Np. u dostawcy robimy zamówienie co 7 dni. System obliczy, że średnio sprzedajemy 10 szt. tygodniowo danego produktu, więc dzięki tej cennej informacji będziemy mogli złożyć zamówienie. W ecommers sprzedajemy towar, którego czasem nie mamy na stanie, ale za pomocą sprawnego zamawiania towaru jesteśmy w stanie zapewnić dostępność produktów.


anonim 2016-12-09 17:03 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam, nie mamy takiej opcji w systemie. Myślę, że z czasem warto by był wyposażyć program w takie ograniczenia zabezpieczające magazyn. Dziękujemy za sugestię. Oczywiście będziemy monitorować tą sugestię i oddawane przez Użytkowników głosy mogą spowodować wzięcie tej sugestii pod uwagę planach na aktualizację w następnym roku.

więcej »
2 głosów

Dzielenie opakowań zbiorczych. sugestia Rozwiązane

Kupujemy towar w opakowaniu 1op. w magazynie chcielibyśmy, aby towar został podzielony na sztuki na etapie wprowadzania faktury zakupu.
Czyli kupujemy 1op. za 30 zł, a w opakowaniu jest 36 szt. produktu, chcielibyśmy aby cena zakupu była średnia dla każdej sztuki.


anonim 2016-12-09 16:47 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam, nie ma takiej opcji w systemie, należy podczas dodawania faktury zakupowej od razu tak wprowadzać towar, żeby był on podzielony na sztuki.

więcej »
4 głosów

Wystawiając WZ lub inny dokument magazynowy wystarczy, aby rozszerzyć zakres wyszukiwania w polu Produkt o kod EAN.
To znaczy szukamy produktu, albo po nazwie, albo po EAN


anonim 2016-12-09 16:41 2 komentarzy
Odpowiedź główna

Witam, nie mamy takiej opcji w systemie. Kod EAN jest u nas wartością informacyjną. Nie mamy w planach dodania takiej funkcjonalności. Oczywiście proszę monitorować tą sugestię i oddawane przez Użytkowników głosy mogą spowodować wzięcie tej sugestii pod uwagę planach na aktualizację w następnym roku.

więcej »
4 głosów

Po określonym czasie automat anuluje rezerwację, a towar wracający na magazyn będzie ponownie dostępny.


anonim 2016-12-09 16:36 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam, nie mamy takiej opcji w systemie, dlatego dziękujemy sugestie, proszę o głos tej sprawie, a także o komentarze korygujące i opisy. Oddawanie głosów na ten post pomoże sprawdzić Nam zapotrzebowanie Użytkowników Fakturowi na wprowadzenie tego typu udogodnienia.

więcej »
0 głosów

Czcionka sugestia Rozwiązane

Witam.
Jak zmienić czcionkę na wydruku faktury?


anonim 2016-12-09 13:51 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam, proszę zapoznać się z tą instrukcją :http://pomoc.fakturownia.pl/902337-Konfiguracja-wydruku-przez-CSS.
Są tu opisane wszystkie metody ingerencji w szablon faktury za pomocą kodów css,

więcej »
0 głosów

Widok kolumny z uwagami sugestia Rozwiązane

Proszę o możliwość dodania w "dostosuj wyświetlanie kolumn" w dziale "Przychody" kolumny "Notatka prywatna (nie widoczna na wydruku)". Chcemy tam wpisywać bardzo krótkie notatki dla księgowości i dzięki temu będzie można zobaczyć, które faktury posiadają notatki, a które nie. Aktualnie trzeba wchodzić w edycję każdej, by to sprawdzić.


anonim 2016-12-08 13:09 1 komentarz
Odpowiedź główna

Witam serdecznie, jesteśmy na etapie realizacji takiego zgłoszenia. Zmiany powinny być dostępne na koniec tygodnia.

więcej »
4 głosów

Witam serdecznie,

na początku chciałem podziękować za współpracę, i zgłosić sugestię na temat faktur wystawianych cyklicznie. Na dzień dzisiejszy, faktury cykliczne mogę wystawiać z np. faktury proformy. Jest to uciążliwe, przynajmniej w mojej branży, ze względu na fakt rotacji ilości osób, jakie ujęte są na fakturze tzn. z miesiąca na miesiąc występuję zmiana ilości osób jakie rozlicza nasza firma. Moje pytanie, czy byłaby możliwość wystawiania faktury cyklicznej z ostatniej wystawionej faktury (dobrym pomysłem, byłoby również wyposażyć każdą fakturę, w wysuwany panel do edycji pozycji na fakturze oraz kwoty). Takie rozwiązanie dałoby możliwość szybszego i sprawniejszego wystawiania faktur. (ustawiam wystawianie cykliczne, na wszystkie faktury, we wszystkich firmach jakie obsługuję i każdą po kolei tylko edytuję o ilość i cenę). Przy wysuwanym panelu, czas jaki poświęcę na edycję faktury byłby zminimalizowany.

Dziękuje i pozdrawiam
Marek Szejner


anonim 2016-12-08 11:15 1 komentarz
Odpowiedź główna

Dziękujemy za trafna sugestie, proszę o głos tej sprawie, a także o komentarze korygujące i opisy. Oddawanie głosów na ten post pomoże sprawdzić Nam zapotrzebowanie Użytkowników Fakturowi na wprowadzenie tego typu udogodnienia.

więcej »